(тыс. руб.)
Наименование |
Код
администратора |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КЭСР |
Объем бюджета на 2006 год |
Объем бюджета на 9 месяцев 2006 года |
Исполнено на 1 октября 2006 года |
процент
исполнения к
объему
бюджета
на 9
месяцев
2006
года |
|
|
|
|
|
|
Всего |
в том числе за счет |
Всего |
в том числе за счет |
Всего |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета |
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности |
субсидий
и
субвенций |
|
бюджета |
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности |
субсидий
и
субвенций |
|
бюджета |
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности |
субсидий
и
субвенций |
|
Администрация Советского
административного округа
города Омска |
901 |
|
|
|
|
110 369,3 |
107 179,8 |
2 982,8 |
206,7 |
73 830,7 |
72 143,1 |
1 561,4 |
126,2 |
70 975,9 |
69 485,4 |
1 490 5 |
0,0 |
96,1 |
Общегосударственные
вопросы |
901 |
0100 |
|
|
|
29 327,1 |
29 120,4 |
0,0 |
206,7 |
17 871,9 |
17 745,7 |
0,0 |
126,2 |
17 376,2 |
17 376,2 |
0,0 |
0,0 |
97,2 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
901 |
0104 |
|
|
|
29 120,4 |
29 120,4 |
0,0 |
0,0 |
17 745,7 |
17 745,7 |
0,0 |
0,0 |
17 376,2 |
17 376,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
901 |
0104 |
0010000 |
|
|
28 969,8 |
28 969,8 |
0,0 |
0,0 |
17 711,3 |
17 711,3 |
0,0 |
0,0 |
17 369,6 |
17 369,6 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Центральный аппарат |
901 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
28 969,8 |
28 969,8 |
0,0 |
0,0 |
17 711,3 |
17 711,3 |
0,0 |
0,0 |
17 369,6 |
17 369,6 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 210,4 |
28 210,4 |
0,0 |
0,0 |
17 202,9 |
17 202,9 |
0,0 |
0,0 |
17 128,2 |
17 128,2 |
0,0 |
0,0 |
99,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 382,7 |
26 382,7 |
0,0 |
0,0 |
16 164,7 |
16 164,7 |
0,0 |
0,0 |
16 100,7 |
16 100,7 |
0,0 |
0,0 |
99,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
20 904,6 |
20 904,6 |
|
|
13 022,0 |
13 022,0 |
|
|
13 022,0 |
13 022,0 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1,0 |
1,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 477,1 |
5 477,1 |
|
|
3 142,7 |
3 142,7 |
|
|
3 078,7 |
3 078,7 |
|
|
98,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 817,7 |
1 817,7 |
0,0 |
0,0 |
1 037,7 |
1 037,7 |
0,0 |
0,0 |
1 027,0 |
1 027,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
245,8 |
245,8 |
|
|
193,6 |
193,6 |
|
|
191,2 |
191,2 |
|
|
98,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
14,0 |
14,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 016,2 |
1 016,2 |
|
|
624,2 |
624,2 |
|
|
619,7 |
619,7 |
|
|
99,3 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
360,3 |
360,3 |
|
|
67,1 |
67,1 |
|
|
67,1 |
67,1 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
181,4 |
181,4 |
|
|
152,8 |
152,8 |
|
|
149,0 |
149,0 |
|
|
97,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
10,0 |
10,0 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
759,4 |
759,4 |
0,0 |
0,0 |
508,4 |
508,4 |
0,0 |
0,0 |
241,4 |
241,4 |
0,0 |
0,0 |
47,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
594,0 |
594,0 |
|
|
412,7 |
412,7 |
|
|
145,8 |
145,8 |
|
|
35,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
165,4 |
165,4 |
|
|
95,7 |
95,7 |
|
|
95,6 |
95,6 |
|
|
99,9 |
Общегородские целевые
программы |
901 |
0104 |
9900000 |
|
|
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
901 |
0104 |
9900500 |
|
|
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
Центральный аппарат |
901 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
150,6 |
150,6 |
|
|
34,4 |
34,4 |
|
|
6,6 |
6,6 |
|
|
19,2 |
Другие общегосударственные
вопросы |
901 |
0115 |
|
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
126,2 |
|
|
126,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Фонд компенсаций |
901 |
0115 |
5190000 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
126,2 |
|
|
126,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
901 |
0115 |
5190200 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
126,2 |
|
|
126,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
901 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
126,2 |
|
|
126,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
5,3 |
|
|
5,3 |
5,3 |
|
|
5,3 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
64,0 |
|
|
64,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
56,9 |
|
|
56,9 |
56,9 |
|
|
56,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
80,5 |
|
|
80,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
901 |
0300 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
901 |
0309 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
901 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения и
организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
901 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
901 |
0500 |
|
|
|
76 594,2 |
73 611,4 |
2 982,8 |
0,0 |
53 180,8 |
51 619,4 |
1 561,4 |
0,0 |
51 724,3 |
50 233,8 |
1 490,5 |
0,0 |
97,3 |
Коммунальное хозяйство |
901 |
0502 |
|
|
|
76 594,2 |
73 611,4 |
2 982,8 |
0,0 |
53 180,8 |
51 619,4 |
1 561,4 |
0,0 |
51 724,3 |
50 233,8 |
1 490,5 |
0,0 |
97,3 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
901 |
0502 |
3510000 |
|
|
76 594,2 |
73 611,4 |
2 982,8 |
0,0 |
53 180,8 |
51 619,4 |
1 561,4 |
0,0 |
51 724,3 |
50 233,8 |
1 490,5 |
0,0 |
97,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
901 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
76 594,2 |
73 611,4 |
2 982,8 |
0,0 |
53 180,8 |
51 619,4 |
1 561,4 |
0,0 |
51 724,3 |
50 233,8 |
1 490,5 |
0,0 |
97,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
51 935,7 |
50 819,3 |
1 116,4 |
0,0 |
35 652,5 |
35 145,5 |
507,0 |
0,0 |
34 995,8 |
34 559,7 |
436,1 |
0,0 |
98,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
46 616,0 |
46 363,6 |
252,4 |
0,0 |
32 624,2 |
32 445,1 |
179,1 |
0,0 |
32 422,5 |
32 243,4 |
179,1 |
0,0 |
99,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
36 938,2 |
36 738,2 |
200,0 |
|
25 851,7 |
25 709,3 |
142,4 |
|
25 836,4 |
25 694,0 |
142,4 |
|
99,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
9 677,8 |
9 625,4 |
52,4 |
|
6 772,5 |
6 735,8 |
36,7 |
|
6 586,1 |
6 549,4 |
36,7 |
|
97,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 311,1 |
4 455,7 |
855,4 |
0,0 |
3 019,7 |
2 700,4 |
319,3 |
0,0 |
2 564,7 |
2 316,3 |
248,4 |
0,0 |
84,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
101,4 |
58,9 |
42,5 |
|
70,5 |
39,4 |
31,1 |
|
70,5 |
39,4 |
31,1 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
940,8 |
928,8 |
12,0 |
|
296,6 |
287,3 |
9,3 |
|
282,5 |
273,2 |
9,3 |
|
95,2 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 440,7 |
2 405,7 |
35,0 |
|
1 660,8 |
1 652,0 |
8,8 |
|
1 657,2 |
1 648,4 |
8,8 |
|
99,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
652,6 |
498,3 |
154,3 |
|
378,9 |
341,0 |
37,9 |
|
99,7 |
75,0 |
24,7 |
|
26,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 175,6 |
564,0 |
611,6 |
|
612,9 |
380,7 |
232,2 |
|
454,8 |
280,3 |
174,5 |
|
74,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
24 658,5 |
22 792,1 |
1 866,4 |
0,0 |
17 528,3 |
16 473,9 |
1 054,4 |
0,0 |
16 728,5 |
15 674,1 |
1 054,4 |
0,0 |
95,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
119,5 |
|
119,5 |
|
77,4 |
|
77,4 |
|
77,4 |
|
77,4 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
24 539,0 |
22 792,1 |
1 746,9 |
|
17 450,9 |
16 473,9 |
977,0 |
|
16 651,1 |
15 674,1 |
977,0 |
|
95,4 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
901 |
0800 |
|
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
584,7 |
584,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Культура |
901 |
0801 |
|
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
584,7 |
584,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации |
901 |
0801 |
4500000 |
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
584,7 |
584,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
901 |
0801 |
4500100 |
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
584,7 |
584,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
901 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
584,7 |
584,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
584,7 |
584,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
99,8 |
99,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
99,8 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
99,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
99,8 |
99,8 |
|
|
99,8 |
99,8 |
|
|
99,7 |
99,7 |
|
|
99,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
485,2 |
485,2 |
|
|
485,2 |
485,2 |
|
|
485,0 |
485,0 |
|
|
100,0 |
Социальная политика |
901 |
1000 |
|
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
2 143,0 |
2 143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240,7 |
1 240,7 |
0,0 |
0,0 |
57,9 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
901 |
1006 |
|
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
2 143,0 |
2 143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240,7 |
1 240,7 |
0,0 |
0,0 |
57,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
901 |
1006 |
5140000 |
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
2 143,0 |
2 143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240,7 |
1 240,7 |
0,0 |
0,0 |
57,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
901 |
1006 |
5140100 |
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
2 143,0 |
2 143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240,7 |
1 240,7 |
0,0 |
0,0 |
57,9 |
Мероприятия в области
социальной политики |
901 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
2 143,0 |
2 143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240,7 |
1 240,7 |
0,0 |
0,0 |
57,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
2 143,0 |
2 143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240,7 |
1 240,7 |
0,0 |
0,0 |
57,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
2 143,0 |
2 143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240,7 |
1 240,7 |
0,0 |
0,0 |
57,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
516,0 |
516,0 |
|
|
286,7 |
286,7 |
|
|
229,3 |
229,3 |
|
|
80,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
3 297,0 |
3 297,0 |
|
|
1 856,3 |
1 856,3 |
|
|
1 011,4 |
1 011,4 |
|
|
54,5 |
Администрация Кировского
административного округа
города Омска |
902 |
|
|
|
|
103 560,9 |
99 720,3 |
3 584,5 |
256,1 |
69 173,8 |
66 410,0 |
2 517,7 |
246,1 |
66 853,4 |
64 418,6 |
2 434,8 |
0,0 |
96,6 |
Общегосударственные
вопросы |
902 |
0100 |
|
|
|
27 840,2 |
27 584,1 |
0,0 |
256,1 |
18 077,5 |
17 831,4 |
0,0 |
246,1 |
17 646,5 |
17 646,5 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
902 |
0104 |
|
|
|
27 584,1 |
27 584,1 |
0,0 |
0,0 |
17 831,4 |
17 831,4 |
0,0 |
0,0 |
17 646,5 |
17 646,5 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
902 |
0104 |
0010000 |
|
|
27 370,1 |
27 370,1 |
0,0 |
0,0 |
17 831,4 |
17 831,4 |
0,0 |
0,0 |
17 646,5 |
17 646,5 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Центральный аппарат |
902 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
27 370,1 |
27 370,1 |
0,0 |
0,0 |
17 831,4 |
17 831,4 |
0,0 |
0,0 |
17 646,5 |
17 646,5 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
26 409,0 |
26 409,0 |
0,0 |
0,0 |
17 516,9 |
17 516,9 |
0,0 |
0,0 |
17 352,7 |
17 352,7 |
0,0 |
0,0 |
99,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
24 910,2 |
24 910,2 |
0,0 |
0,0 |
16 525,7 |
16 525,7 |
0,0 |
0,0 |
16 481,3 |
16 481,3 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
19 737,4 |
19 737,4 |
|
|
13 184,0 |
13 184,0 |
|
|
13 157,4 |
13 157,4 |
|
|
99,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1,5 |
1,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 171,3 |
5 171,3 |
|
|
3 341,7 |
3 341,7 |
|
|
3 323,9 |
3 323,9 |
|
|
99,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 488,4 |
1 488,4 |
0,0 |
0,0 |
981,2 |
981,2 |
0,0 |
0,0 |
861,4 |
861,4 |
0,0 |
0,0 |
87,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
220,0 |
220,0 |
|
|
135,1 |
135,1 |
|
|
135,1 |
135,1 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
55,1 |
55,1 |
|
|
4,4 |
4,4 |
|
|
3,8 |
3,8 |
|
|
86,4 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
704,7 |
704,7 |
|
|
504,7 |
504,7 |
|
|
459,3 |
459,3 |
|
|
91,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
287,6 |
287,6 |
|
|
135,3 |
135,3 |
|
|
62,7 |
62,7 |
|
|
46,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
221,0 |
221,0 |
|
|
201,7 |
201,7 |
|
|
200,5 |
200,5 |
|
|
99,4 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
10,4 |
10,4 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
961,1 |
961,1 |
0,0 |
0,0 |
314,5 |
314,5 |
0,0 |
0,0 |
293,8 |
293,8 |
0,0 |
0,0 |
93,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
558,4 |
558,4 |
|
|
194,3 |
194,3 |
|
|
193,6 |
193,6 |
|
|
99,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
402,7 |
402,7 |
|
|
120,2 |
120,2 |
|
|
100,2 |
100,2 |
|
|
83,4 |
Общегородские целевые
программы |
902 |
0104 |
9900000 |
|
|
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
902 |
0104 |
9900500 |
|
|
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
902 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
214,0 |
214,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
902 |
0115 |
|
|
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
902 |
0115 |
5190000 |
|
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 0 |
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
902 |
0115 |
5190200 |
|
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
902 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
6,5 |
|
|
6,5 |
6,5 |
|
|
6,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
64,0 |
|
|
64,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
72,9 |
|
|
72,9 |
72,9 |
|
|
72,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
112,7 |
|
|
112,7 |
102,7 |
|
|
102,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
902 |
0300 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
902 |
0309 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
902 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
902 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
902 |
0500 |
|
|
|
72 066,0 |
68 481,5 |
3 584,5 |
0,0 |
48 609,9 |
46 092,2 |
2 517,7 |
0,0 |
47 459,4 |
45 024,6 |
2 434,8 |
0,0 |
97,6 |
Коммунальное хозяйство |
902 |
0502 |
|
|
|
72 066,0 |
68 481,5 |
3 584,5 |
0,0 |
48 609,9 |
46 092,2 |
2 517,7 |
0,0 |
47 459,4 |
45 024,6 |
2 434,8 |
0,0 |
97,6 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
902 |
0502 |
3510000 |
|
|
72 066,0 |
68 481,5 |
3 584,5 |
0,0 |
48 609,9 |
46 092,2 |
2 517,7 |
0,0 |
47 459,4 |
45 024,6 |
2 434,8 |
0,0 |
97,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
902 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
72 066,0 |
68 481,5 |
3 584,5 |
0,0 |
48 609,9 |
46 092,2 |
2 517,7 |
0,0 |
47 459,4 |
45 024,6 |
2 434,8 |
0,0 |
97,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
43 685,7 |
42 079,6 |
1 606,1 |
0,0 |
28 395,4 |
27 604,0 |
791,4 |
0,0 |
27 755,3 |
26 979,9 |
775,4 |
0,0 |
97,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
37 729,1 |
37 593,0 |
136,1 |
0,0 |
24 383,0 |
24 343,9 |
39,1 |
0,0 |
24 396,1 |
24 357,0 |
39,1 |
0,0 |
100,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
29 962,2 |
29 962,2 |
|
|
19 398,2 |
19 398,2 |
|
|
19 398,2 |
19 398,2 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
7 766,9 |
7 630,8 |
136,1 |
|
4 984,8 |
4 945,7 |
39,1 |
|
4 997,9 |
4 958,8 |
39,1 |
|
100,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 416,4 |
4 465,8 |
950,6 |
0,0 |
3 941,5 |
3 239,3 |
702,2 |
0,0 |
3 283,7 |
2 597,5 |
686,2 |
0,0 |
83,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
135,2 |
57,9 |
77,3 |
|
84,0 |
35,0 |
49,0 |
|
83,8 |
34,8 |
49,0 |
|
99,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
1 923,0 |
1 736,5 |
186,5 |
|
1 406,9 |
1 302,4 |
104,5 |
|
1 096,8 |
1 008,3 |
88,5 |
|
78,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 018,7 |
2 018,7 |
|
|
1 360,0 |
1 360,0 |
|
|
1 328,4 |
1 328,4 |
|
|
97,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
359,4 |
67,0 |
292,4 |
|
280,7 |
67,0 |
213,7 |
|
213,7 |
|
213,7 |
|
76,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
980,1 |
585,7 |
394,4 |
|
809,9 |
474,9 |
335,0 |
|
561,0 |
226,0 |
335,0 |
|
69,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
540,2 |
20,8 |
519,4 |
|
70,9 |
20,8 |
50,1 |
|
75,5 |
25,4 |
50,1 |
|
106,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
28 380,3 |
26 401,9 |
1 978,4 |
0,0 |
20 214,5 |
18 488,2 |
1 726,3 |
0,0 |
19 704,1 |
18 044,7 |
1 659,4 |
0,0 |
97,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
998,6 |
855,2 |
143,3 |
|
747,3 |
604,0 |
143,3 |
|
236,9 |
160,5 |
76,4 |
|
31,7 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
27 381,7 |
25 546,6 |
1 835,1 |
|
19 467,2 |
17 884,2 |
1 583,0 |
|
19 467,2 |
17 884,2 |
1 583,0 |
|
100,0 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
902 |
0800 |
|
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Культура |
902 |
0801 |
|
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации |
902 |
0801 |
4500000 |
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
902 |
0801 |
4500100 |
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
902 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
583,0 |
583,0 |
|
|
583,0 |
583,0 |
|
|
475,3 |
475,3 |
|
|
81,5 |
Социальная политика |
902 |
1000 |
|
|
|
3 021,7 |
3 021,7 |
0,0 |
0,0 |
1 853,4 |
1 853,4 |
0,0 |
0,0 |
1 222,2 |
1 222,2 |
0,0 |
0,0 |
65,9 |
Социальное обеспечение
населения |
902 |
1003 |
|
|
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
902 |
1003 |
5140000 |
|
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
902 |
1003 |
5140100 |
|
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в области
социальной политики |
902 |
1003 |
5140100 |
482 |
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
71,7 |
71,7 |
|
|
71,7 |
71,7 |
|
|
71,7 |
71,7 |
|
|
100,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
902 |
1006 |
|
|
|
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 781,7 |
1 781,7 |
0,0 |
0,0 |
1 150,5 |
1 150,5 |
0,0 |
0,0 |
64,6 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
902 |
1006 |
5140000 |
|
|
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 781,7 |
1 781,7 |
0,0 |
0,0 |
1 150,5 |
1 150,5 |
0,0 |
0,0 |
64,6 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
902 |
1006 |
5140100 |
|
|
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 781,7 |
1 781,7 |
0,0 |
0,0 |
1 150,5 |
1 150,5 |
0,0 |
0,0 |
64,6 |
Мероприятия в области
социальной политики |
902 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 781,7 |
1 781,7 |
0,0 |
0,0 |
1 150,5 |
1 150,5 |
0,0 |
0,0 |
64,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 781,7 |
1 781,7 |
0,0 |
0,0 |
1 150,5 |
1 150,5 |
0,0 |
0,0 |
64,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 781,7 |
1 781,7 |
0,0 |
0,0 |
1 150,5 |
1 450,5 |
0,0 |
0,0 |
64,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
432,3 |
432,3 |
|
|
298,3 |
298,3 |
|
|
264,2 |
264,2 |
|
|
88,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
2 517,7 |
2 517,7 |
|
|
1 483,4 |
1 483,4 |
|
|
886,3 |
886,3 |
|
|
59,7 |
Администрация Ленинского
административного округа
города Омска |
903 |
|
|
|
|
84 926,3 |
83 256,0 |
1 200,0 |
470,3 |
59 443,2 |
58 037,0 |
1 145,4 |
260,8 |
56 114,8 |
54 981,3 |
993,5 |
140,0 |
94,4 |
Общегосударственные
вопросы |
903 |
0100 |
|
|
|
29 380,8 |
29 050,5 |
0,0 |
330,3 |
18 333,5 |
18 212,7 |
0,0 |
120,8 |
17 781,7 |
17 781,7 |
0,0 |
0,0 |
97,0 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
903 |
0104 |
|
|
|
29 050,5 |
29 050,5 |
0,0 |
0,0 |
18 212,7 |
18 212,7 |
0,0 |
0,0 |
17 781,7 |
17 781,7 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
903 |
0104 |
0010000 |
|
|
28 896,5 |
28 896,5 |
0,0 |
0,0 |
18 109,7 |
18 109,7 |
0,0 |
0,0 |
17 781,7 |
17 781,7 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Центральный аппарат |
903 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
28 896,5 |
28 896,5 |
0,0 |
0,0 |
18 109,7 |
18 109,7 |
0,0 |
0,0 |
17 781,7 |
17 781,7 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 094,5 |
28 094,5 |
0,0 |
0,0 |
17 494,7 |
17 494,7 |
0,0 |
0,0 |
17 530,1 |
17 530,1 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 159,3 |
26 159,3 |
0,0 |
0,0 |
16 330,3 |
16 330,3 |
0,0 |
0,0 |
16 471,4 |
16 471,4 |
0,0 |
0,0 |
100,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
20 688,2 |
20 688,2 |
|
|
12 876,7 |
12 876,7 |
|
|
12 876,7 |
12 876,7 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
2,0 |
2,0 |
|
|
0,6 |
0,6 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
50,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 469,1 |
5 469,1 |
|
|
3 453,0 |
3 453,0 |
|
|
3 594,4 |
3 594,4 |
|
|
104,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 887,0 |
1 887,0 |
0,0 |
0,0 |
1 118,2 |
1 118,2 |
0,0 |
0,0 |
970,3 |
970,3 |
0,0 |
0,0 |
86,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
260,0 |
260,0 |
|
|
211,0 |
211,0 |
|
|
209,6 |
209,6 |
|
|
99,3 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
21,0 |
21,0 |
|
|
9,5 |
9,5 |
|
|
9,5 |
9,5 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
783,4 |
783,4 |
|
|
550,0 |
550,0 |
|
|
535,3 |
535,3 |
|
|
97,3 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
504,6 |
504,6 |
|
|
124,0 |
124,0 |
|
|
33,6 |
33,6 |
|
|
27,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
318,0 |
318,0 |
|
|
223,7 |
223,7 |
|
|
182,3 |
182,3 |
|
|
81,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
48,2 |
48,2 |
|
|
46,2 |
46,2 |
|
|
88,4 |
88,4 |
|
|
191,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
802,0 |
802,0 |
0,0 |
0,0 |
615,0 |
615,0 |
0,0 |
0,0 |
251,6 |
251,6 |
0,0 |
0,0 |
40,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
492,0 |
492,0 |
|
|
400,0 |
400,0 |
|
|
113,3 |
113,3 |
|
|
28,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
310,0 |
310,0 |
|
|
215,0 |
215,0 |
|
|
138,3 |
138,3 |
|
|
64,3 |
Общегородские целевые
программы |
903 |
0104 |
9900000 |
|
|
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
903 |
0104 |
9900500 |
|
|
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
903 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
154,0 |
154,0 |
|
|
103,0 |
103,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
903 |
0115 |
|
|
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
903 |
0115 |
5190000 |
|
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
903 |
0115 |
5190200 |
|
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
903 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
8,4 |
|
|
8,4 |
8,4 |
|
|
8,4 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
64,0 |
|
|
64,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
96,9 |
|
|
96,9 |
35,0 |
|
|
35,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
161,0 |
|
|
161,0 |
13,4 |
|
|
13,4 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
903 |
0300 |
|
|
|
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
903 |
0309 |
|
|
|
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий |
903 |
0309 |
2180000 |
|
|
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий (за
счет средств областного
бюджета) |
903 |
0309 |
2180200 |
|
|
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного |
903 |
0309 |
2180200 |
260 |
|
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
140,0 |
|
|
140,0 |
140,0 |
|
|
140,0 |
140,0 |
|
|
140,0 |
100,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
903 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения и
организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
903 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
903 |
0500 |
|
|
|
51 888,9 |
50 688,9 |
1 200,0 |
0,0 |
38 643,9 |
37 498,5 |
1 145,4 |
0,0 |
36 618,1 |
35 624,6 |
993,5 |
0,0 |
94,8 |
Коммунальное хозяйство |
903 |
0502 |
|
|
|
51 888,9 |
50 688,9 |
1 200,0 |
0,0 |
38 643,9 |
37 498,5 |
1 145,4 |
0,0 |
36 618,1 |
35 624,6 |
993,5 |
0,0 |
94,8 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
903 |
0502 |
3510000 |
|
|
51 888,9 |
50 688,9 |
1 200,0 |
0,0 |
38 643,9 |
37 498,5 |
1 145,4 |
0,0 |
36 618,1 |
35 624,6 |
993,5 |
0,0 |
94,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
903 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
51 363,2 |
50 163,2 |
1 200,0 |
0,0 |
38 118,2 |
36 972,8 |
1 145,4 |
0,0 |
36 618,1 |
35 624,6 |
993,5 |
0,0 |
96,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
34 101,2 |
33 651,5 |
449,7 |
0,0 |
25 748,8 |
25 353,7 |
395,1 |
0,0 |
24 729,8 |
24 457,4 |
272,4 |
0,0 |
96,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
28 311,6 |
28 219,3 |
92,3 |
0,0 |
21 405,1 |
21 312,8 |
92,3 |
0,0 |
21 346,7 |
21 312,7 |
34,0 |
0,0 |
99,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
22 522,5 |
22 446,1 |
76,4 |
|
16 993,5 |
16 917,1 |
76,4 |
|
16 937,4 |
16 917,0 |
20,4 |
|
99,7 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1,6 |
|
1,6 |
|
1,6 |
|
1,6 |
|
1,6 |
|
1,6 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 787,5 |
5 773,2 |
14,3 |
|
4 410,0 |
4 395,7 |
14,3 |
|
4 407,7 |
4 395,7 |
12,0 |
|
99,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 690,1 |
5 358,2 |
331,9 |
0,0 |
4 297,2 |
4 019,9 |
277,3 |
0,0 |
3 348,4 |
3 135,5 |
212,9 |
0,0 |
77,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
67,1 |
3,0 |
64,1 |
|
55,6 |
1,0 |
54,6 |
|
49,4 |
|
49,4 |
|
88,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
2 308,4 |
2 300,0 |
8,4 |
|
1 446,6 |
1 438,2 |
8,4 |
|
653,4 |
645,0 |
8,4 |
|
45,2 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 381,0 |
2 381,0 |
|
|
2 056,1 |
2 056,1 |
|
|
2 051,1 |
2 051,1 |
|
|
99,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
287,6 |
250,0 |
37,6 |
|
202,6 |
165,0 |
37,6 |
|
124,2 |
110,1 |
14,1 |
|
61,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
646,0 |
424,2 |
221,8 |
|
536,3 |
359,6 |
176,7 |
|
470,3 |
329,3 |
141,0 |
|
87,7 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
99,5 |
74,0 |
25,5 |
|
46,5 |
21,0 |
25,5 |
|
34,7 |
9,2 |
25,5 |
|
74,6 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
17 262,0 |
16 511,7 |
750,3 |
0,0 |
12 369,4 |
11 619,1 |
750,3 |
0,0 |
11 888,3 |
11 167,2 |
721,1 |
0,0 |
96,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
293,4 |
249,2 |
44,2 |
|
168,8 |
124,6 |
44,2 |
|
115,2 |
100,2 |
15,0 |
|
68,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
16 968,6 |
16 262,5 |
706,1 |
|
12 200,6 |
11 494,5 |
706,1 |
|
11 773,1 |
11 067,0 |
706,1 |
|
96,5 |
Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
903 |
0502 |
3510000 |
411 |
|
525,7 |
525,7 |
0,0 |
0,0 |
525,7 |
525,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
525,7 |
525,7 |
0,0 |
0,0 |
525,7 |
525,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
525,7 |
525,7 |
|
|
525,7 |
525,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
903 |
0800 |
|
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Культура |
903 |
0801 |
|
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации |
903 |
0801 |
4500000 |
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
903 |
0801 |
4500100 |
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
903 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
582,0 |
582,0 |
|
|
582,0 |
582,0 |
|
|
582,0 |
582,0 |
|
|
100,0 |
Социальная политика |
903 |
1000 |
|
|
|
2 884,6 |
2 884,6 |
0,0 |
0,0 |
1 693,8 |
1 693,8 |
0,0 |
0,0 |
943,0 |
943,0 |
0,0 |
0,0 |
55,7 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
903 |
1006 |
|
|
|
2 884,6 |
2 884,6 |
0,0 |
0,0 |
1 693,8 |
1 693,8 |
0,0 |
0,0 |
943,0 |
943,0 |
0,0 |
0,0 |
55,7 |
Меры социальной поддержки
граждан |
903 |
1006 |
5050000 |
|
|
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Меры социальной поддержки
граждан (за счет средств
бюджета города Омска) |
903 |
1006 |
5050100 |
|
|
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Оказание социальной помощи |
903 |
1006 |
5050100 |
483 |
|
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
48,6 |
48,6 |
|
|
48,6 |
48,6 |
|
|
48,6 |
48,6 |
|
|
100,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
903 |
1006 |
5140000 |
|
|
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
1 645,2 |
1 645,2 |
0,0 |
0,0 |
894,4 |
894,4 |
0,0 |
0,0 |
54,4 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
903 |
1006 |
5140100 |
|
|
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
1 645,2 |
1 645,2 |
0,0 |
0,0 |
894,4 |
894,4 |
0,0 |
0,0 |
54,4 |
Мероприятия в области
социальной политики |
903 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
1 645,2 |
1 645,2 |
0,0 |
0,0 |
894,4 |
894,4 |
0,0 |
0,0 |
54,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
1 645,2 |
1 645,2 |
0,0 |
0,0 |
894,4 |
894,4 |
0,0 |
0,0 |
54,4 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
1 645,2 |
1 645,2 |
0,0 |
0,0 |
894,4 |
894,4 |
0,0 |
0,0 |
54,4 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
684,0 |
684,0 |
|
|
230,5 |
230,5 |
|
|
230,5 |
230,5 |
|
|
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
2 152,0 |
2 152,0 |
|
|
1 414,7 |
1 414,7 |
|
|
663,9 |
663,9 |
|
|
46,9 |
Администрация Октябрьского
административного округа
города Омска |
904 |
|
|
|
|
74 698,1 |
73 514,2 |
977,2 |
206,7 |
48 481,9 |
47 619,3 |
774,0 |
88,6 |
47 070,0 |
46 423,8 |
646,2 |
0,0 |
97,1 |
Общегосударственные
вопросы |
904 |
0100 |
|
|
|
29 542,6 |
29 335,9 |
0,0 |
206,7 |
18 319,7 |
18 231,1 |
0,0 |
88,6 |
18 283,6 |
18 283,6 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
904 |
0104 |
|
|
|
29 335,9 |
29 335,9 |
0,0 |
0,0 |
18 231,1 |
18 231,1 |
0,0 |
0,0 |
18 283,6 |
18 283,6 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
904 |
0104 |
0010000 |
|
|
29 183,3 |
29 183,3 |
0,0 |
0,0 |
18 231,1 |
18 231,1 |
0,0 |
0,0 |
18 283,6 |
18 283,6 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
Центральный аппарат |
904 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
29 183,3 |
29 183,3 |
0,0 |
0,0 |
18 231,1 |
18 231,1 |
0,0 |
0,0 |
18 283,6 |
18 283,6 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 471,5 |
28 471,5 |
0,0 |
0,0 |
17 794,8 |
17 794,8 |
0,0 |
0,0 |
18 118,7 |
18 118,7 |
0,0 |
0,0 |
101,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 332,8 |
26 332,8 |
0,0 |
0,0 |
16 542,0 |
16 542,0 |
0,0 |
0,0 |
16 568,5 |
16 568,5 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
20 764,8 |
20 764,8 |
|
|
13 066,9 |
13 066,9 |
|
|
13 060,3 |
13 060,3 |
|
|
99,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 563,0 |
5 563,0 |
|
|
3 475,1 |
3 475,1 |
|
|
3 508,2 |
3 508,2 |
|
|
101,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 743,4 |
1 743,4 |
0,0 |
0,0 |
907,6 |
907,6 |
0,0 |
0,0 |
848,4 |
848,4 |
0,0 |
0,0 |
93,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
292,5 |
292,5 |
|
|
218,5 |
218,5 |
|
|
218,5 |
218,5 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
939,4 |
939,4 |
|
|
423,7 |
423,7 |
|
|
400,6 |
400,6 |
|
|
94,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
399,5 |
399,5 |
|
|
185,4 |
185,4 |
|
|
149,3 |
149,3 |
|
|
80,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
102,0 |
102,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
395,3 |
395,3 |
|
|
345,2 |
345,2 |
|
|
701,8 |
701,8 |
|
|
203,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
711,8 |
711,8 |
0,0 |
0,0 |
436,3 |
436,3 |
0,0 |
0,0 |
164,9 |
164,9 |
0,0 |
0,0 |
37,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
340,0 |
340,0 |
|
|
240,0 |
240,0 |
|
|
94,3 |
94,3 |
|
|
39,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
371,8 |
371,8 |
|
|
196,3 |
196,3 |
|
|
70,6 |
70,6 |
|
|
36,0 |
Общегородские целевые
программы |
904 |
0104 |
9900000 |
|
|
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
904 |
0104 |
9900500 |
|
|
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
904 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
152,6 |
152,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
904 |
0115 |
|
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
904 |
0115 |
5190000 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
904 |
0115 |
5190200 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
904 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
5,3 |
|
|
5,3 |
5,3 |
|
|
5,3 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
26,4 |
|
|
26,4 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
56,9 |
|
|
56,9 |
56,9 |
|
|
56,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
80,5 |
|
|
80,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
904 |
0300 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
904 |
0309 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
904 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
904 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
904 |
0500 |
|
|
|
42 281,5 |
41 304,3 |
977,2 |
0,0 |
27 954,5 |
27 180,5 |
774,0 |
0,0 |
27 255,3 |
26 609,1 |
646,2 |
0,0 |
97,5 |
Коммунальное хозяйство |
904 |
0502 |
|
|
|
42 281,5 |
41 304,3 |
977,2 |
0,0 |
27 954,5 |
27 180,5 |
774,0 |
0,0 |
27 255,3 |
26 609,1 |
646,2 |
0,0 |
97,5 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
904 |
0502 |
3510000 |
|
|
42 281,5 |
41 304,3 |
977,2 |
0,0 |
27 954,5 |
27 180,5 |
774,0 |
0,0 |
27 255,3 |
26 609,1 |
646,2 |
0,0 |
97,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
904 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
42 281,5 |
41 304,3 |
977,2 |
0,0 |
27 954,5 |
27 180,5 |
774,0 |
0,0 |
27 255,3 |
26 609,1 |
646,2 |
0,0 |
97,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
25 580,7 |
25 102,7 |
478,0 |
0,0 |
16 473,6 |
16 074,2 |
399,4 |
0,0 |
16 231,9 |
15 844,6 |
387,3 |
0,0 |
98,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
21 885,9 |
21 756,0 |
129,9 |
0,0 |
14 615,9 |
14 514,3 |
101,6 |
0,0 |
14 608,6 |
14 507,5 |
101,1 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
17 341,7 |
17 239,3 |
102,4 |
|
11 580,0 |
11 501,0 |
79,0 |
|
11 579,9 |
11 501,0 |
78,9 |
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1,4 |
|
1,4 |
|
1,4 |
|
1,4 |
|
1,4 |
|
1,4 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 542,8 |
4 516,7 |
26,1 |
|
3 034,5 |
3 013,3 |
21,2 |
|
3 027,3 |
3 006,5 |
20,8 |
|
99,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 529,2 |
3 301,7 |
227,5 |
0,0 |
1 741,2 |
1 559,9 |
181,3 |
0,0 |
1 506,8 |
1 337,1 |
169,7 |
0,0 |
86,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
13,2 |
|
13,2 |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
11,0 |
|
11,0 |
|
110,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
2 237,0 |
2 216,9 |
20,1 |
|
870,1 |
850,0 |
20,1 |
|
675,1 |
655,0 |
20,1 |
|
77,6 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
880,2 |
801,2 |
79,0 |
|
537,7 |
486,3 |
51,4 |
|
499,7 |
460,9 |
38,8 |
|
92,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
54,0 |
|
54,0 |
|
38,6 |
|
38,6 |
|
38,7 |
|
38,7 |
|
100,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
344,8 |
283,6 |
61,2 |
|
284,8 |
223,6 |
61,2 |
|
282,3 |
221,2 |
61,1 |
|
99,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
165,6 |
45,0 |
120,6 |
|
116,5 |
|
116,5 |
|
116,5 |
|
116,5 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
16 700,8 |
16 201,6 |
499,2 |
0,0 |
11 480,9 |
11 106,3 |
374,6 |
0,0 |
11 023,4 |
10 764,5 |
258,9 |
0,0 |
96,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
175,7 |
79,8 |
95,9 |
|
69,7 |
|
69,7 |
|
44,7 |
|
44,7 |
|
64,1 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
16 525,1 |
16 121,8 |
403,3 |
|
11 411,2 |
11 106,3 |
304,9 |
|
10 978,7 |
10 764,5 |
214,2 |
|
96,2 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
904 |
0800 |
|
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
575,1 |
575,1 |
0,0 |
0,0 |
72,6 |
Культура |
904 |
0801 |
|
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
575,1 |
575,1 |
0,0 |
0,0 |
72,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации |
904 |
0801 |
4500000 |
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
575,1 |
575,1 |
0,0 |
0,0 |
72,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
904 |
0801 |
4500100 |
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
575,1 |
575,1 |
0,0 |
0,0 |
72,6 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
904 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
575,1 |
575,1 |
0,0 |
0,0 |
72,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
575,1 |
575,1 |
0,0 |
0,0 |
72,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
324,5 |
324,5 |
0,0 |
0,0 |
324,5 |
324,5 |
0,0 |
0,0 |
259,6 |
259,6 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
324,5 |
324,5 |
|
|
324,5 |
324,5 |
|
|
259,6 |
259,6 |
|
|
80,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
467,5 |
467,5 |
|
|
467,5 |
467,5 |
|
|
315,5 |
315,5 |
|
|
67,5 |
Социальная политика |
904 |
1000 |
|
|
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,7 |
1 365,7 |
0,0 |
0,0 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
904 |
1006 |
|
|
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,7 |
1 365,7 |
0,0 |
0,0 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
904 |
1006 |
5140000 |
|
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,7 |
1 365,7 |
0,0 |
0,0 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
904 |
1006 |
5140100 |
|
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,7 |
1 365,7 |
0,0 |
0,0 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Мероприятия в области
социальной политики |
904 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,7 |
1 365,7 |
0,0 |
0,0 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,7 |
1 365,7 |
0,0 |
0,0 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,7 |
1 365,7 |
0,0 |
0,0 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
518,1 |
518,1 |
|
|
387,0 |
387,0 |
|
|
254,0 |
254,0 |
|
|
65,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
1 513,9 |
1 513,9 |
|
|
978,7 |
978,7 |
|
|
652,0 |
652,0 |
|
|
66,6 |
Администрация Центрального
административного округа
города Омска |
905 |
|
|
|
|
121 314,1 |
116 881,0 |
4 000,0 |
433,1 |
89 839,4 |
88 062,0 |
1 639,0 |
138,4 |
84 997,0 |
83 332,0 |
1 635,0 |
30,0 |
94,6 |
Общегосударственные
вопросы |
905 |
0100 |
|
|
|
34 331,8 |
33 928,7 |
0,0 |
403,1 |
24 363,8 |
24 255,4 |
0,0 |
108,4 |
22 484,6 |
22 454,6 |
0,0 |
30,0 |
92,3 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
905 |
0104 |
|
|
|
33 531,3 |
33 531,3 |
0,0 |
0,0 |
23 858,0 |
23 858,0 |
0,0 |
0,0 |
22 454,6 |
22 454,6 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
905 |
0104 |
0010000 |
|
|
33 375,1 |
33 375,1 |
0,0 |
0,0 |
23 768,5 |
23 768,5 |
0,0 |
0,0 |
22 451,3 |
22 451,3 |
0,0 |
0,0 |
94,5 |
Центральный аппарат |
905 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
33 375,1 |
33 375,1 |
0,0 |
0,0 |
23 768,5 |
23 768,5 |
0,0 |
0,0 |
22 451,3 |
22 451,3 |
0,0 |
0,0 |
94,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
32 003,8 |
32 003,8 |
0,0 |
0,0 |
22 694,5 |
22 694,5 |
0,0 |
0,0 |
21 969,1 |
21 969,1 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
29 833,1 |
29 833,1 |
0,0 |
0,0 |
21 277,7 |
21 277,7 |
0,0 |
0,0 |
20 827,6 |
20 827,6 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
23 636,1 |
23 636,1 |
|
|
16 841,5 |
16 841,5 |
|
|
16 391,5 |
16 391,5 |
|
|
97,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,8 |
3,8 |
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
96,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
6 193,2 |
6 193,2 |
|
|
4 433,2 |
4 433,2 |
|
|
4 433,2 |
4 433,2 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
2 025,4 |
2 025,4 |
0,0 |
0,0 |
1 389,0 |
1 389,0 |
0,0 |
0,0 |
1 121,8 |
1 121,8 |
0,0 |
0,0 |
80,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
334,0 |
334,0 |
|
|
231,0 |
231,0 |
|
|
229,1 |
229,1 |
|
|
99,2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
71,5 |
71,5 |
|
|
71,5 |
71,5 |
|
|
71,5 |
71,5 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
919,2 |
919,2 |
|
|
640,0 |
640,0 |
|
|
634,5 |
634,5 |
|
|
99,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
520,7 |
520,7 |
|
|
320,0 |
320,0 |
|
|
60,7 |
60,7 |
|
|
19,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
180,0 |
180,0 |
|
|
126,5 |
126,5 |
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
99,6 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
123,7 |
123,7 |
0,0 |
0,0 |
13,8 |
13,8 |
0,0 |
0,0 |
13,7 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
99,3 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
123,7 |
123,7 |
|
|
13,8 |
13,8 |
|
|
13,7 |
13,7 |
|
|
99,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
21,6 |
21,6 |
|
|
14,0 |
14,0 |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
42,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 371,3 |
1 371,3 |
0,0 |
0,0 |
1 074,0 |
1 074,0 |
0,0 |
0,0 |
482,2 |
482,2 |
0,0 |
0,0 |
44,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 027,9 |
1 027,9 |
|
|
880,7 |
880,7 |
|
|
369,1 |
369,1 |
|
|
41,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
343,4 |
343,4 |
|
|
193,3 |
193,3 |
|
|
113,1 |
113,1 |
|
|
58,5 |
Общегородские целевые
программы |
905 |
0104 |
9900000 |
|
|
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
905 |
0104 |
9900500 |
|
|
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
Центральный аппарат |
905 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
0,01 |
0,0 |
3,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
156,2 |
156,2 |
|
|
89,5 |
89,5 |
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
3,7 |
Другие общегосударственные
вопросы |
905 |
0115 |
|
|
|
800,5 |
397,4 |
0,0 |
403,1 |
505,8 |
397,4 |
0,0 |
108,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
5,9 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
905 |
0115 |
0920000 |
|
|
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением (за счет
средств бюджета города
Омска) |
905 |
0115 |
0920100 |
|
|
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение других
обязательств государства |
905 |
0115 |
0920100 |
216 |
|
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
397,4 |
397,4 |
|
|
397,4 |
397,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Фонд компенсаций |
905 |
0115 |
5190000 |
|
|
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
108,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
27,7 |
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
905 |
0115 |
5190200 |
|
|
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
108,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
27,7 |
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
905 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
108,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
27,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
108,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
27,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
108,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
27,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
9,1 |
|
|
9,1 |
9,1 |
|
|
9,1 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
112,0 |
|
|
112,0 |
37,7 |
|
|
37,7 |
30,0 |
|
|
30,0 |
79,6 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
104,9 |
|
|
104,9 |
61,6 |
|
|
61,6 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
177,1 |
|
|
177,1 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
905 |
0300 |
|
|
|
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
905 |
0309 |
|
|
|
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий |
905 |
0309 |
2180000 |
|
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий (за
счет средств областного
бюджета) |
905 |
0309 |
2180200 |
|
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного |
905 |
0309 |
2180200 |
260 |
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
30,0 |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
905 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения и
организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
905 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
905 |
0500 |
|
|
|
81 274,3 |
77 274,3 |
4 000,0 |
0,0 |
61 113,6 |
59 474,6 |
1 639,0 |
0,0 |
58 873,6 |
57 238,6 |
1 635,0 |
0,0 |
96,3 |
Коммунальное хозяйство |
905 |
0502 |
|
|
|
81 274,3 |
77 274,3 |
4 000,0 |
0,0 |
61 113,6 |
59 474,6 |
1 639,0 |
0,0 |
58 873,6 |
57 238,6 |
1 635,0 |
0,0 |
96,3 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
905 |
0502 |
3510000 |
|
|
81 274,3 |
77 274,3 |
4 000,0 |
0,0 |
61 113,6 |
59 474,6 |
1 639,0 |
0,0 |
58 873,6 |
57 238,6 |
1 635,0 |
0,0 |
96,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
905 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
81 274,3 |
77 274,3 |
4 000,0 |
0,0 |
61 113,6 |
59 474,6 |
1 639,0 |
0,0 |
58 873,6 |
57 238,6 |
1 635,0 |
0,0 |
96,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
49 144,6 |
48 308,6 |
836,0 |
0,0 |
37 200,6 |
36 744,2 |
456,4 |
0,0 |
36 214,1 |
35 719,6 |
494,5 |
0,0 |
97,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
40 927,5 |
40 877,0 |
50,5 |
0,0 |
32 949,5 |
32 927,0 |
22,5 |
0,0 |
32 949,3 |
32 926,8 |
22,5 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
32 431,0 |
32 391,0 |
40,0 |
|
26 145,8 |
26 128,0 |
17,8 |
|
26 145,8 |
26 128,0 |
17,8 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
8 496,5 |
8 486,0 |
10,5 |
|
6 803,7 |
6 799,0 |
4,7 |
|
6 803,5 |
6 798,8 |
4,7 |
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
7 806,5 |
7 193,6 |
612,9 |
0,0 |
3 898,2 |
3 579,3 |
318,9 |
0,0 |
2 930,9 |
2 573,9 |
357,0 |
0,0 |
75,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
71,2 |
40,4 |
30,8 |
|
47,8 |
29,6 |
18,2 |
|
47,8 |
29,6 |
18,2 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
3 634,9 |
3 572,8 |
62,1 |
|
1 310,1 |
1 300,0 |
10,1 |
|
564,1 |
511,9 |
52,2 |
|
43,1 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 570,5 |
2 531,4 |
39,1 |
|
1 298,7 |
1 293,6 |
5,1 |
|
1 298,7 |
1 293,6 |
5,1 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
289,8 |
95,0 |
194,8 |
|
136,6 |
20,0 |
116,6 |
|
116,6 |
|
116,6 |
|
85,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 240,1 |
954,0 |
286,1 |
|
1 105,0 |
936,1 |
168,9 |
|
903,7 |
738,8 |
164,9 |
|
81,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
410,6 |
238,0 |
172,6 |
|
352,9 |
237,9 |
115,0 |
|
333,9 |
218,9 |
115,0 |
|
94,6 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
32 129,7 |
28 965,7 |
3 164,0 |
0,0 |
23 913,0 |
22 730,4 |
1 182,6 |
0,0 |
22 659,5 |
21 519,0 |
1 140,5 |
0,0 |
94,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
276,8 |
|
276,8 |
|
178,2 |
|
178,2 |
|
178,2 |
|
178,2 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
31 852,9 |
28 965,7 |
2 887,2 |
|
23 734,8 |
22 730,4 |
1 004,4 |
|
22 481,3 |
21 519,0 |
962,3 |
|
94,7 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
905 |
0800 |
|
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
808,8 |
808,8 |
0,0 |
0,0 |
65,6 |
Культура |
905 |
0801 |
|
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
808,8 |
808,8 |
0,0 |
0,0 |
65,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации |
905 |
0801 |
4500000 |
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
808,8 |
808,8 |
0,0 |
0,0 |
65,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
905 |
0801 |
4500100 |
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
808,8 |
808,8 |
0,0 |
0,0 |
65,6 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
905 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
808,8 |
808,8 |
0,0 |
0,0 |
65,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
808,8 |
808,8 |
0,0 |
0,0 |
65,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
939,6 |
939,6 |
0,0 |
0,0 |
939,6 |
939,6 |
0,0 |
0,0 |
606,5 |
606,5 |
0,0 |
0,0 |
64,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
939,6 |
939,6 |
|
|
939,6 |
939,6 |
|
|
606,5 |
606,5 |
|
|
64,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
292,4 |
292,4 |
|
|
292,4 |
292,4 |
|
|
202,3 |
202,3 |
|
|
69,2 |
Социальная политика |
905 |
1000 |
|
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
3 050,0 |
3 050,0 |
0,0 |
0,0 |
2 780,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
905 |
1006 |
|
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
3 050,0 |
3 050,0 |
0,0 |
0,0 |
2 780,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
905 |
1006 |
5140000 |
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
3 050,0 |
3 050,0 |
0,0 |
0,0 |
2 780,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
905 |
1006 |
5140100 |
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
3 050,0 |
3 050,0 |
0,0 |
0,0 |
2 780,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Мероприятия в области
социальной политики |
905 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
3 050,0 |
3 050,0 |
0,0 |
0,0 |
2 780,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
3 050,0 |
3 050,0 |
0,0 |
0,0 |
2 780,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
3 050,0 |
3 050,0 |
0,0 |
0,0 |
2 780,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
1 080,8 |
1 080,8 |
|
|
800,0 |
800,0 |
|
|
680,0 |
680,0 |
|
|
85,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
3 315,2 |
3 315,2 |
|
|
2 250,0 |
2 250,0 |
|
|
2 100,0 |
2 100,0 |
|
|
93,3 |
Управление делами
администрации города Омска |
906 |
|
|
|
|
231 834,2 |
231 834,2 |
0,0 |
0,0 |
164 628,9 |
164 628,9 |
0,0 |
0,0 |
153 881,2 |
153 881,2 |
0,0 |
0,0 |
93,5 |
Общегосударственные
вопросы |
906 |
0100 |
|
|
|
202 584,8 |
202 584,8 |
0,0 |
0,0 |
140 914,6 |
140 914,6 |
0,0 |
0,0 |
133 208,5 |
133 208,5 |
0,0 |
0,0 |
94,5 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
906 |
0104 |
|
|
|
201 949,8 |
201 949,8 |
0,0 |
0,0 |
140 279,6 |
140 279,6 |
0,0 |
0,0 |
133 028,9 |
133 028,9 |
0,0 |
0,0 |
94,8 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
906 |
0104 |
0010000 |
|
|
196 200,4 |
196 200,4 |
0,0 |
0,0 |
137 568,2 |
137 568,2 |
0,0 |
0,0 |
132 379,9 |
132 379,9 |
0,0 |
0,0 |
96,2 |
Центральный аппарат |
906 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
192 832,9 |
192 832,9 |
0,0 |
0,0 |
135 436,8 |
135 436,8 |
0,0 |
0,0 |
130 420,2 |
130 420,2 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
168 285,1 |
168 285,1 |
0,0 |
0,0 |
115 779,9 |
115 779,9 |
0,0 |
0,0 |
116 095,3 |
116 095,3 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
129 487,5 |
129 487,5 |
0,0 |
0,0 |
91 286,9 |
91 286,9 |
0,0 |
0,0 |
93 191,4 |
93 191,4 |
0,0 |
0,0 |
102,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
102 514,2 |
102 514,2 |
|
|
73 875,1 |
73 875,1 |
|
|
73 682,9 |
73 682,9 |
|
|
99,7 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
124,4 |
124,4 |
|
|
111,9 |
111,9 |
|
|
101,6 |
101,6 |
|
|
90,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
26 848,9 |
26 848,9 |
|
|
17 299,9 |
17 299,9 |
|
|
19 406,9 |
19 406,9 |
|
|
112,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
34 096,6 |
34 096,6 |
0,0 |
0,0 |
22 371,0 |
22 371,0 |
0,0 |
0,0 |
21 128,2 |
21 128,2 |
0,0 |
0,0 |
94,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
6 694,6 |
6 694,6 |
|
|
2 039,3 |
2 039,3 |
|
|
1 905,5 |
1 905,5 |
|
|
93,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
3 245,1 |
3 245,1 |
|
|
1 949,5 |
1 949,5 |
|
|
1 733,9 |
1 733,9 |
|
|
88,9 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 802,3 |
2 802,3 |
|
|
1 900,7 |
1 900,7 |
|
|
1 802,8 |
1 802,8 |
|
|
94,8 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
5 381,5 |
5 381,5 |
|
|
3 833,7 |
3 833,7 |
|
|
3 793,9 |
3 793,9 |
|
|
99,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
2 054,9 |
2 054,9 |
|
|
960,7 |
960,7 |
|
|
600,7 |
600,7 |
|
|
62,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
13 918,2 |
13 918,2 |
|
|
11 687,1 |
11 687,1 |
|
|
11 291,4 |
11 291,4 |
|
|
96,6 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
332,0 |
332,0 |
0,0 |
0,0 |
332,0 |
332,0 |
0,0 |
0,0 |
331,3 |
331,3 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
332,0 |
332,0 |
|
|
332,0 |
332,0 |
|
|
331,3 |
331,3 |
|
|
99,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
4 369,0 |
4 369,0 |
|
|
1 790,0 |
1 790,0 |
|
|
1 444,4 |
1 444,4 |
|
|
80,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
24 547,8 |
24 547,8 |
0,0 |
0,0 |
19 656,9 |
19 656,9 |
0,0 |
0,0 |
14 324,9 |
14 324,9 |
0,0 |
0,0 |
72,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
21 459,9 |
21 459,9 |
|
|
16 569,0 |
16 569,0 |
|
|
11 409,9 |
11 409,9 |
|
|
68,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
3 087,9 |
3 087,9 |
|
|
3 087,9 |
3 087,9 |
|
|
2 915,0 |
2 915,0 |
|
|
94,4 |
Глава исполнительной
власти местного
самоуправления |
906 |
0104 |
0010000 |
042 |
|
3 367,5 |
3 367,5 |
0,0 |
0,0 |
2 131,4 |
2 131,4 |
0,0 |
0,0 |
1 959,7 |
1 959,7 |
0,0 |
0,0 |
91,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 367,5 |
3 367,5 |
0,0 |
0,0 |
2 131,4 |
2 131,4 |
0,0 |
0,0 |
1 959,7 |
1 959,7 |
0,0 |
0,0 |
91,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
3 367,5 |
3 367,5 |
0,0 |
0,0 |
2 131,4 |
2 131,4 |
0,0 |
0,0 |
1 959,7 |
1 959,7 |
0,0 |
0,0 |
91,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
2 890,0 |
2 890,0 |
|
|
1 860,3 |
1 860,3 |
|
|
1 813,5 |
1 813,5 |
|
|
97,5 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
21,6 |
21,6 |
|
|
18,9 |
18,9 |
|
|
14,3 |
14,3 |
|
|
75,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
455,9 |
455,9 |
|
|
252,2 |
252,2 |
|
|
131,9 |
131,9 |
|
|
52,3 |
Общегородские целевые
программы |
906 |
0104 |
9900000 |
|
|
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
2 711,4 |
2 711,4 |
0,0 |
0,0 |
649,0 |
649,0 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
906 |
0104 |
9900500 |
|
|
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
2 711,4 |
2 711,4 |
0,0 |
0,0 |
649,0 |
649,0 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
Центральный аппарат |
906 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
2 711,4 |
2 711,4 |
0,0 |
0,0 |
649,0 |
649,0 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
2 711,4 |
2 711,4 |
0,0 |
0,0 |
649,0 |
649,0 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
2 711,4 |
2 711,4 |
0,0 |
0,0 |
649,0 |
649,0 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
5 749,4 |
5 749,4 |
|
|
2 711,4 |
2 711,4 |
|
|
649,0 |
649,0 |
|
|
23,9 |
Международные отношения и
международное
сотрудничество |
906 |
0108 |
|
|
|
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
174,6 |
174,6 |
0,0 |
0,0 |
27,7 |
Международное
сотрудничество |
906 |
0108 |
0300000 |
|
|
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
174,6 |
174,6 |
0,0 |
0,0 |
27,7 |
Выполнение других
обязательств государства |
906 |
0108 |
0300000 |
216 |
|
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
174,6 |
174,6 |
0,0 |
0,0 |
27,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
174,6 |
174,6 |
0,0 |
0,0 |
27,7 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
630,0 |
630,0 |
|
|
630,0 |
630,0 |
|
|
174,6 |
174,6 |
|
|
27,7 |
Другие общегосударственные
вопросы |
906 |
0115 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
906 |
0115 |
0920000 |
|
|
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением (за счет
средств бюджета города
Омска) |
906 |
0115 |
0920100 |
|
|
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства |
906 |
0115 |
0920100 |
216 |
|
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
100,0 |
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
906 |
0300 |
|
|
|
11 053,8 |
11 053,8 |
0,0 |
0,0 |
10 803,8 |
10 803,8 |
0,0 |
0,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
0,0 |
0,0 |
75,9 |
Органы внутренних дел |
906 |
0302 |
|
|
|
11 053,8 |
11 053,8 |
0,0 |
0,0 |
10 803,8 |
10 803,8 |
0,0 |
0,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
0,0 |
0,0 |
75,9 |
Воинские формирования
(органы, подразделения) |
906 |
0302 |
2020000 |
|
|
11 053,8 |
11 053,8 |
0,0 |
0,0 |
10 803,8 |
10 803,8 |
0,0 |
0,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
0,0 |
0,0 |
75,9 |
Обеспечение
функционирования органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
906 |
0302 |
2020000 |
253 |
|
11 053,8 |
11 053,8 |
0,0 |
0,0 |
10 803,8 |
10 803,8 |
0,0 |
0,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
0,0 |
0,0 |
75,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
11 053,8 |
11 053,8 |
0,0 |
0,0 |
10 803,8 |
10 803,8 |
0,0 |
0,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
0,0 |
0,0 |
75,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
11 053,8 |
11 053,8 |
|
|
10 803,8 |
10 803,8 |
|
|
8 200,0 |
8 200,0 |
|
|
75,9 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
906 |
0800 |
|
|
|
8 385,6 |
8 385,6 |
0,0 |
0,0 |
5 465,4 |
5 465,4 |
0,0 |
0,0 |
5 293,3 |
5 293,3 |
0,0 |
0,0 |
96,9 |
Культура |
906 |
0801 |
|
|
|
4 885,6 |
4 885,6 |
0,0 |
0,0 |
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
4 636,5 |
4 636,5 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
906 |
0801 |
4500000 |
|
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
4 636,5 |
4 636,5 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Мероприятия а сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
906 |
0801 |
4500100 |
|
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
4 636,5 |
4 636,5 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
906 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
4 636,5 |
4 636,5 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 487,3 |
4 487,3 |
0,0 |
0,0 |
4 487,3 |
4 487,3 |
0,0 |
0,0 |
4 456,2 |
4 456,2 |
0,0 |
0,0 |
99,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
626,3 |
626,3 |
0,0 |
0,0 |
626,3 |
626,3 |
0,0 |
0,0 |
595,3 |
595,3 |
0,0 |
0,0 |
95,1 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
35,2 |
35,2 |
|
|
35,2 |
35,2 |
|
|
35,2 |
35,2 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
591,1 |
591,1 |
|
|
591,1 |
591,1 |
|
|
560,1 |
560,1 |
|
|
94,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 861,0 |
3 861,0 |
|
|
3 861,0 |
3 861,0 |
|
|
3 860,9 |
3 860,9 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
198,3 |
198,3 |
0,0 |
0,0 |
198,3 |
198,3 |
0,0 |
0,0 |
180,3 |
180,3 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
7,0 |
7,0 |
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
4,9 |
4,9 |
|
|
70,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
191,3 |
191,3 |
|
|
191,3 |
191,3 |
|
|
175,4 |
175,4 |
|
|
91,7 |
Информационные агентства |
906 |
0801 |
4510000 |
|
|
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
906 |
0801 |
4510000 |
453 |
|
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
200,0 |
200,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Периодическая печать и
издательства |
906 |
0804 |
|
|
|
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
779,8 |
779,8 |
|
0,0 |
656,8 |
656,8 |
0,0 |
0,0 |
84,2 |
Периодическая печать |
906 |
0804 |
4560000 |
|
|
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
779,8 |
779,8 |
0,0 |
0,0 |
656,8 |
656,8 |
0,0 |
0,0 |
84,2 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
906 |
0804 |
4560000 |
453 |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
779,8 |
779,8 |
0,0 |
0,0 |
656,8 |
656,8 |
0,0 |
0,0 |
84,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
779,8 |
779,8 |
0,0 |
0,0 |
656,8 |
656,8 |
0,0 |
0,0 |
84,2 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
779,8 |
779,8 |
0,0 |
0,0 |
656,8 |
656,8 |
0,0 |
0,0 |
84,2 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
|
779,8 |
779,8 |
|
|
656,8 |
656,8 |
|
|
84,2 |
Социальная политика |
906 |
1000 |
|
|
|
9 810,0 |
9 810,0 |
0,0 |
0,0 |
7 445,1 |
7 445,1 |
0,0 |
0,0 |
7 179,4 |
7 179,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Пенсионное обеспечение |
906 |
1001 |
|
|
|
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 435,1 |
7 435,1 |
0,0 |
0,0 |
7 169,4 |
7 169,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Пенсии |
906 |
1001 |
4900000 |
|
|
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 435,1 |
7 435,1 |
0,0 |
0,0 |
7 169,4 |
7 169,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов РФ и
муниципальных служащих |
906 |
1001 |
4900000 |
714 |
|
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 435,1 |
7 435,1 |
0,0 |
0,0 |
7 169,4 |
7 169,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 435,1 |
7 435,1 |
0,0 |
0,0 |
7 169,4 |
7 169,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 435,1 |
7 435,1 |
0,0 |
0,0 |
7 169,4 |
7 169,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления |
|
|
|
|
263 |
9 800,0 |
9 800,0 |
|
|
7 435,1 |
7 435,1 |
|
|
7 169,4 |
7 169,4 |
|
|
96,4 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов надзора |
906 |
1006 |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Меры социальной поддержки
граждан |
906 |
1006 |
5050000 |
|
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Меры социальной поддержки
граждан (за счет средств
бюджета города Омска) |
906 |
1006 |
5050100 |
|
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Оказание социальной
помощи |
906 |
1006 |
5050100 |
483 |
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
100,0 |
Департамент городского
хозяйства администрации
города Омска |
907 |
|
|
|
|
624 089,9 |
571 009,8 |
2 794,2 |
50 285,9 |
403 194,4 |
362 186,1 |
2 681,4 |
38 326,9 |
564 911,9 |
558 570,5 |
2 681,4 |
3 660,0 |
140,1 |
Национальная экономика |
907 |
0400 |
|
|
|
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
359 277,9 |
359 277,9 |
0,0 |
0,0 |
342,2 |
Транспорт |
907 |
0408 |
|
|
|
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
359 277,9 |
359 277,9 |
0,0 |
0,0 |
342,2 |
Дорожное хозяйство |
907 |
0408 |
3150000 |
|
|
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
359 277,9 |
359 277,9 |
0,0 |
0,0 |
342,2 |
Отдельные мероприятия в
области дорожного
хозяйства |
907 |
0408 |
3150000 |
365 |
|
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
359 277,9 |
359 277,9 |
0,0 |
0,0 |
342,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
359 277,9 |
359 277,9 |
0,0 |
0,0 |
342,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
359 277,9 |
359 277,9 |
0,0 |
0,0 |
342,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
105 000,0 |
105 000,0 |
|
|
105 000,0 |
105 000,0 |
|
|
359 277,9 |
359 277,9 |
|
|
342,2 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
907 |
0500 |
|
|
|
519 089,9 |
466 009,8 |
2 794,2 |
50 285,9 |
298 194,4 |
257 186,1 |
2 681,4 |
38 326,9 |
205 634,0 |
199 292,6 |
2 681,4 |
3 660,0 |
69,0 |
Жилищное хозяйство |
907 |
0501 |
|
|
|
114 101,9 |
106 016,0 |
0,0 |
8 085,9 |
101 493,3 |
94 680,5 |
0,0 |
6 812,8 |
81 837,0 |
81 837,0 |
0,0 |
0,0 |
80,6 |
Поддержка жилищного
хозяйства |
907 |
0501 |
3500000 |
|
|
106 016,0 |
106 016,0 |
0,0 |
0,0 |
94 680,5 |
94 680,5 |
0,0 |
0,0 |
81 837,0 |
81 837,0 |
0,0 |
0,0 |
86,4 |
Субсидии |
907 |
0501 |
3500000 |
197 |
|
23 562,0 |
23 562,0 |
0,0 |
0,0 |
13 182,7 |
13 182,7 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
23 562,0 |
23 562,0 |
0,0 |
0,0 |
13 182,7 |
13 182,7 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
23 562,0 |
23 562,0 |
0,0 |
0,0 |
13 182,7 |
13 182,7 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
23 562,0 |
23 562,0 |
|
|
13 182,7 |
13 182,7 |
|
|
148,7 |
148,7 |
|
|
1,1 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по
строительству,
реконструкции и
приобретению жилых домов |
907 |
0501 |
3500000 |
410 |
|
82 454,0 |
82 454,0 |
0,0 |
0,0 |
81 497,8 |
81 497,8 |
0,0 |
0,0 |
81 688,3 |
81 688,3 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
82 454,0 |
82 454,0 |
0,0 |
0,0 |
81 497,8 |
81 497,8 |
0,0 |
0,0 |
81 688,3 |
81 688,3 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
82 454,0 |
82 454,0 |
0,0 |
0,0 |
81 497,8 |
81 497,8 |
0,0 |
0,0 |
81 688,3 |
81 688,3 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
82 454,0 |
82 454,0 |
|
|
81 497,8 |
81 497,8 |
|
|
81 688,3 |
81 688,3 |
|
|
100,2 |
Региональные целевые
программы |
907 |
0501 |
5220000 |
|
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
имущественных отношений в
жилищно-коммунальном
комплексе Омской области"
на 2005 - 2010 годы" |
907 |
0501 |
5221600 |
|
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
имущественных отношений в
жилищно-коммунальном
комплексе Омской области"
на 2005 - 2010 годы" (за
счет средств областного
бюджета) |
907 |
0501 |
5221602 |
|
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
907 |
0501 |
5221602 |
410 |
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
6 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
8 085,9 |
|
|
8 085,9 |
6 812,8 |
|
|
6 812,8 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
907 |
0502 |
|
|
|
375 090,8 |
330 096,6 |
2 794,2 |
42 200,0 |
175 860,6 |
141 665,1 |
2 681,4 |
31 514,1 |
104 382,8 |
98 041,4 |
2 681,4 |
3 660,0 |
59,4 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
907 |
0502 |
1020000 |
|
|
216 772,0 |
186 772,0 |
0,0 |
30 000,0 |
41 080,4 |
21 766,3 |
0,0 |
19 314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
907 |
0502 |
1020100 |
|
|
186 772,0 |
186 772,0 |
0,0 |
0,0 |
21 766,3 |
21 766,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
907 |
0502 |
1020100 |
214 |
|
186 772,0 |
186 772,0 |
0,0 |
0,0 |
21 766,3 |
21 766,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
186 772,0 |
186 772,0 |
0,0 |
0,0 |
21 766,3 |
21 766,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
186 772,0 |
186 772,0 |
|
|
21 766,3 |
21 766,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
907 |
0502 |
1020200 |
|
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
19 314,1 |
0,0 |
0,0 |
19 314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
907 |
0502 |
1020200 |
214 |
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
19 314,1 |
0,0 |
0,0 |
19 314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
19 314,1 |
0,0 |
0,0 |
19 314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
30 000,0 |
|
|
30 000,0 |
19 314,1 |
|
|
19 314,1 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
907 |
0502 |
3510000 |
|
|
146 057,5 |
143 263,3 |
2 794,2 |
0,0 |
122 545,9 |
119 864,5 |
2 681,4 |
0,0 |
100 722,8 |
98 041,4 |
2 681,4 |
0,0 |
82,2 |
Субсидии |
907 |
0502 |
3510000 |
197 |
|
54 435,3 |
54 435,3 |
0,0 |
0,0 |
47 367,8 |
47 367,8 |
0,0 |
0,0 |
30 836,2 |
30 836,2 |
0,0 |
0,0 |
65,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
54 435,3 |
54 435,3 |
0,0 |
0,0 |
47 367,8 |
47 367,8 |
0,0 |
0,0 |
30 836,2 |
30 836,2 |
0,0 |
0,0 |
65,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
54 435,3 |
54 435,3 |
0,0 |
0,0 |
47 367,8 |
47 367,8 |
0,0 |
0,0 |
30 836,2 |
30 836,2 |
0,0 |
0,0 |
65,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
31 550,8 |
31 550,8 |
|
|
24 695,9 |
24 695,9 |
|
|
21 236,2 |
21 236,2 |
|
|
86,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
22 884,5 |
22 884,5 |
|
|
22 671,9 |
22 671,9 |
|
|
9 600,0 |
9 600,0 |
|
|
42,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
907 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
17 974,8 |
15 180,6 |
2 794,2 |
0,0 |
12 142,0 |
9 460,6 |
2 681,4 |
0,0 |
11 071,7 |
8 390,3 |
2 681,4 |
0,0 |
91,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 895,4 |
12 675,4 |
2 220,0 |
0,0 |
9 976,7 |
7 869,4 |
2 107,3 |
0,0 |
9 424,5 |
7 317,2 |
2 107,3 |
0,0 |
94,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
11 901,1 |
10 465,6 |
1 435,5 |
0,0 |
7 677,2 |
6 327,9 |
1 349,3 |
0,0 |
7 441,1 |
6 091,8 |
1 349,3 |
0,0 |
96,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
9 426,0 |
8 288,5 |
1 137,5 |
|
6 088,3 |
5 016,4 |
1 071,9 |
|
5 960,3 |
4 888,4 |
1 071,9 |
|
97,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 475,1 |
2 177,1 |
298,0 |
|
1 588,9 |
1 311,5 |
277,4 |
|
1 480,8 |
1 203,4 |
277,4 |
|
93,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
2 959,2 |
2 189,8 |
769,4 |
0,0 |
2 281,4 |
1 535,1 |
746,3 |
0,0 |
1 965,3 |
1 219,0 |
746,3 |
0,0 |
86,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
40,3 |
6,9 |
33,4 |
|
35,5 |
5,1 |
30,4 |
|
35,5 |
5,1 |
30,4 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
57,5 |
18,5 |
39,0 |
|
41,4 |
12,4 |
29,0 |
|
29,0 |
|
29,0 |
|
70,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 361,2 |
1 851,2 |
510,0 |
|
1 817,5 |
1 317,5 |
500,0 |
|
1 700,6 |
1 200,6 |
500,0 |
|
93,6 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
50,0 |
50,0 |
|
|
27,9 |
27,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
450,2 |
263,2 |
187,0 |
|
359,1 |
172,2 |
186,9 |
|
200,2 |
13,3 |
186,9 |
|
55,8 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
10,0 |
10,0 |
|
|
6,4 |
6,4 |
|
|
6,4 |
6,4 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
25,1 |
10,0 |
15,1 |
|
11,7 |
|
11,7 |
|
11,7 |
|
11,7 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 079,4 |
2 505,2 |
574,2 |
0,0 |
2 165,3 |
1 591,2 |
574,1 |
0,0 |
1 647,2 |
1 073,1 |
574,1 |
0,0 |
76,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
94,8 |
51,2 |
43,6 |
|
94,1 |
50,5 |
43,6 |
|
43,6 |
|
43,6 |
|
46,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 984,6 |
2 454,0 |
530,6 |
|
2 071,2 |
1 540,7 |
530,5 |
|
1 603,6 |
1 073,1 |
530,5 |
|
77,4 |
Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских
поселений |
907 |
0502 |
3510000 |
412 |
|
73 647,4 |
73 647,4 |
0,0 |
0,0 |
63 036,1 |
63 036,1 |
0,0 |
0,0 |
58 814,9 |
58 814,9 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
73 647,4 |
73 647,4 |
0,0 |
0,0 |
63 036,1 |
63 036,1 |
0,0 |
0,0 |
46 364,9 |
46 364,9 |
0,0 |
0,0 |
73,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
33 802,7 |
33 802,7 |
0,0 |
0,0 |
32 463,3 |
32 463,3 |
0,0 |
0,0 |
18 662,9 |
18 662,9 |
0,0 |
0,0 |
57,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
26 802,7 |
26 802,7 |
|
|
25 613,3 |
25 613,3 |
|
|
12 512,9 |
12 512,9 |
|
|
48,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|
|
6 850,0 |
6 850,0 |
|
|
6 150,0 |
6 150,0 |
|
|
89,8 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
39 844,7 |
39 844,7 |
0,0 |
0,0 |
30 572,8 |
30 572,8 |
0,0 |
0,0 |
27 702,0 |
27 702,0 |
0,0 |
0,0 |
90,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
39 844,7 |
39 844,7 |
|
|
30 572,8 |
30 572,8 |
|
|
27 702,0 |
27 702,0 |
|
|
90,6 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 450,0 |
12 450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
12 450,0 |
12 450,0 |
|
|
|
Региональные целевые
программы |
907 |
0502 |
5220000 |
|
|
12 261,3 |
61,3 |
0,0 |
12 200,0 |
12 234,3 |
34,3 |
0,0 |
12 200,0 |
3 660,0 |
0,0 |
0,0 |
3 660,0 |
29,9 |
Целевая программа Омской
области "Техническое
перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе
Омской области на
2004 - 2010 годы" |
907 |
0502 |
5220300 |
|
|
12 261,3 |
61,3 |
0,0 |
12 200,0 |
12 234,3 |
34,3 |
0,0 |
12 200,0 |
3 660,0 |
0,0 |
0,0 |
3 660,0 |
29,9 |
Целевая программа Омской
области "Техническое
перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе
Омской области на 2004 2010 годы" (за счет
средств бюджета города
Омска) |
907 |
0502 |
5220301 |
|
|
61,3 |
61,3 |
0,0 |
0,0 |
34,3 |
34,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов
для нужд отрасли |
907 |
0502 |
5220301 |
213 |
|
61,3 |
61,3 |
0,0 |
0,0 |
34,3 |
34,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
61,3 |
61,3 |
0,0 |
0,0 |
34,3 |
34,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
61,3 |
61,3 |
|
|
34,3 |
34,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Техническое
перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе
Омской области на 2004 2010 годы" (за счет
средств областного
бюджета) |
907 |
0502 |
5220302 |
|
|
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
3 660,0 |
0,0 |
0,0 |
3 660,0 |
30,0 |
Строительство объектов
для нужд отрасли |
907 |
0502 |
5220302 |
213 |
|
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
3 660,0 |
0,0 |
0,0 |
3 660,0 |
30,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
3 660,0 |
0,0 |
0,0 |
3 660,0 |
30,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
12 200,0 |
|
|
12 200,0 |
12 200,0 |
|
|
12 200,0 |
3 660,0 |
|
|
3 660,0 |
30,0 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
907 |
0504 |
|
|
|
29 897,2 |
29 897,2 |
0,0 |
0,0 |
20 840,5 |
20 840,5 |
0,0 |
0,0 |
19 414,2 |
19 414,2 |
0,0 |
0,0 |
93,2 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
907 |
0504 |
0010000 |
|
|
29 642,1 |
29 642,1 |
0,0 |
0,0 |
20 652,1 |
20 652,1 |
0,0 |
0,0 |
19 323,5 |
19 323,5 |
0,0 |
0,0 |
93,6 |
Центральный аппарат |
907 |
0504 |
0010000 |
005 |
|
29 292,1 |
29 292,1 |
0,0 |
0,0 |
20 652,1 |
20 652,1 |
0,0 |
0,0 |
19 323,5 |
19 323,5 |
0,0 |
0,0 |
93,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 542,5 |
28 542,5 |
0,0 |
0,0 |
20 089,8 |
20 089,8 |
0,0 |
0,0 |
19 255,3 |
19 255,3 |
0,0 |
0,0 |
95,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 798,1 |
26 798,1 |
0,0 |
0,0 |
18 826,2 |
18 826,2 |
0,0 |
0,0 |
18 595,8 |
18 595,8 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
21 227,1 |
21 227,1 |
|
|
14 890,3 |
14 890,3 |
|
|
14 889,6 |
14 889,6 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
8,0 |
8,0 |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
53,3 |
Начисления на оплату
труда |
|
|
|
|
213 |
5 563,0 |
5 563,0 |
|
|
3 929,9 |
3 929,9 |
|
|
3 703,0 |
3 703,0 |
|
|
94,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 560,8 |
1 560,8 |
0,0 |
0,0 |
1 198,7 |
1 198,7 |
0,0 |
0,0 |
659,5 |
659,5 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
162,0 |
162,0 |
|
|
142,0 |
142,0 |
|
|
142,0 |
142,0 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
67,2 |
67,2 |
|
|
66,9 |
66,9 |
|
|
62,7 |
62,7 |
|
|
93,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
349,9 |
349,9 |
|
|
213,2 |
213,2 |
|
|
213,2 |
213,2 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
827,7 |
827,7 |
|
|
622,6 |
622,6 |
|
|
87,6 |
87,6 |
|
|
14,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
154,0 |
154,0 |
|
|
154,0 |
154,0 |
|
|
154,0 |
154,0 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
183,6 |
183,6 |
|
|
64,9 |
64,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
749,6 |
749,6 |
0,0 |
0,0 |
562,3 |
562,3 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
0,0 |
12,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
496,6 |
496,6 |
|
|
379,3 |
379,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
253,0 |
253,0 |
|
|
183,0 |
183,0 |
|
|
68,2 |
68,2 |
|
|
37,3 |
Мероприятия по
реформированию жилищнокоммунального хозяйства |
907 |
0504 |
0010000 |
571 |
|
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
350,0 |
350,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Общегородские целевые
программы |
907 |
0504 |
9900000 |
|
|
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
188,4 |
188,4 |
0,0 |
0,0 |
90,7 |
90,7 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
907 |
0504 |
9900500 |
|
|
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
188,4 |
188,4 |
0,0 |
0,0 |
90,7 |
90,7 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
Центральный аппарат |
907 |
0504 |
9900500 |
005 |
|
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
188,4 |
188,4 |
0,0 |
0,0 |
90,7 |
90,7 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
188,4 |
188,4 |
0,0 |
0,0 |
90,7 |
90,7 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
188,4 |
188,4 |
0,0 |
0,0 |
90,7 |
90,7 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
255,1 |
255,1 |
|
|
188,4 |
188,4 |
|
|
90,7 |
90,7 |
|
|
48,1 |
Департамент строительства
администрации города Омска |
908 |
|
|
|
|
710 987,0 |
459 912,8 |
0,0 |
251 074,2 |
577 782,0 |
339 011,9 |
0,0 |
238 770,1 |
1 007 273,2 |
852 522,0 |
0,0 |
154 751,2 |
174,3 |
Общегосударственные
вопросы |
908 |
0100 |
|
|
|
67 440,9 |
67 440,9 |
0,0 |
0,0 |
65 963,6 |
65 963,6 |
0,0 |
0,0 |
165 183,7 |
165 183,7 |
0,0 |
0,0 |
250,4 |
Другие общегосударственные
вопросы |
908 |
0115 |
|
|
|
67 440,9 |
67 440,9 |
0,0 |
0,0 |
65 963,6 |
65 963,6 |
0,0 |
0,0 |
165 183,7 |
165 183,7 |
0,0 |
0,0 |
250,4 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
908 |
0115 |
0010000 |
|
|
5 915,7 |
5 915,7 |
0,0 |
0,0 |
4 588,4 |
4 588,4 |
0,0 |
0,0 |
4 416,2 |
4 416,2 |
0,0 |
0,0 |
96,2 |
Центральный аппарат |
908 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
5 915,7 |
5 915,7 |
0,0 |
0,0 |
4 588,4 |
4 588,4 |
0,0 |
0,0 |
4 416,2 |
4 416,2 |
0,0 |
0,0 |
96,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5 658,5 |
5 658,5 |
0,0 |
0,0 |
4 389,1 |
4 389,1 |
0,0 |
0,0 |
4 335,0 |
4 335,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
5 361,9 |
5 361,9 |
0,0 |
0,0 |
4 180,2 |
4 180,2 |
0,0 |
0,0 |
4 179,8 |
4 179,8 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
4 247,7 |
4 247,7 |
|
|
3 340,1 |
3 340,1 |
|
|
3 340,1 |
3 340,1 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1,2 |
1,2 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 113,0 |
1 113,0 |
|
|
838,9 |
838,9 |
|
|
838,5 |
838,5 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
296,6 |
296,6 |
0,0 |
0,0 |
208,9 |
208,9 |
0,0 |
0,0 |
155,2 |
155,2 |
0,0 |
0,0 |
74,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
30,0 |
30,0 |
|
|
22,5 |
22,5 |
|
|
22,5 |
22,5 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
28,2 |
28,2 |
|
|
28,2 |
28,2 |
|
|
28,2 |
28,2 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
95,0 |
95,0 |
|
|
63,8 |
63,8 |
|
|
21,6 |
21,6 |
|
|
33,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
38,0 |
38,0 |
|
|
11,5 |
11,5 |
|
|
6,6 |
6,6 |
|
|
57,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
105,4 |
105,4 |
|
|
82,9 |
82,9 |
|
|
76,3 |
76,3 |
|
|
92,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
257,2 |
257,2 |
0,0 |
0,0 |
199,3 |
199,3 |
0,0 |
0,0 |
81,2 |
81,2 |
0,0 |
0,0 |
40,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
142,2 |
142,2 |
|
|
122,2 |
122,2 |
|
|
36,3 |
36,3 |
|
|
29,7 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
115,0 |
115,0 |
|
|
77,1 |
77,1 |
|
|
44,9 |
44,9 |
|
|
58,2 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0115 |
1020000 |
|
|
61 500,0 |
61 500,0 |
0,0 |
0,0 |
61 350,0 |
61 350,0 |
0,0 |
0,0 |
160 750,0 |
160 750,0 |
0,0 |
0,0 |
262,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0115 |
1020100 |
|
|
61 500,0 |
61 500,0 |
0,0 |
0,0 |
61 350,0 |
61 350,0 |
0,0 |
0,0 |
160 750,0 |
160 750,0 |
0,0 |
0,0 |
262,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0115 |
1020100 |
214 |
|
61 500,0 |
61 500,0 |
0,0 |
0,0 |
61 350,0 |
61 350,0 |
0,0 |
0,0 |
160 750,0 |
160 750,0 |
0,0 |
0,0 |
262,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
61 500,0 |
61 500,0 |
0,0 |
0,0 |
61 350,0 |
61 350,0 |
0,0 |
0,0 |
160 750,0 |
160 750,0 |
0,0 |
0,0 |
262,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
61 500,0 |
61 500,0 |
|
|
61 350,0 |
61 350,0 |
|
|
160 750,0 |
160 750,0 |
|
|
262,0 |
Общегородские целевые
программы |
908 |
0115 |
9900000 |
|
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
69,4 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
908 |
0115 |
9900500 |
|
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
69,4 |
Центральный аппарат |
908 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
69,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
69,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
69,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
25,2 |
25,2 |
|
|
25,2 |
25,2 |
|
|
17,5 |
17,5 |
|
|
69,4 |
Национальная экономика |
908 |
0400 |
|
|
|
45 660,0 |
45 660,0 |
0,0 |
0,0 |
45 381,4 |
45 381,4 |
0,0 |
0,0 |
66 428,7 |
66 428,7 |
0,0 |
0,0 |
146,4 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
908 |
0411 |
|
|
|
45 660,0 |
45 660,0 |
0,0 |
0,0 |
45 381,4 |
45 381,4 |
0,0 |
0,0 |
66 428,7 |
66 428,7 |
0,0 |
0,0 |
146,4 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0411 |
1020000 |
|
|
45 660,0 |
45 660,0 |
0,0 |
0,0 |
45 381,4 |
45 381,4 |
0,0 |
0,0 |
66 428,7 |
66 428,7 |
0,0 |
0,0 |
146,4 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0411 |
1020100 |
|
|
45 660,0 |
45 660,0 |
0,0 |
0,0 |
45 381,4 |
45 381,4 |
0,0 |
0,0 |
66 428,7 |
66 428,7 |
0,0 |
0,0 |
146,4 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0411 |
1020100 |
214 |
|
45 660,0 |
45 660,0 |
0,0 |
0,0 |
45 381,4 |
45 381,4 |
0,0 |
0,0 |
66 428,7 |
66 428,7 |
0,0 |
0,0 |
146,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
45 660,0 |
45 660,0 |
0,0 |
0,0 |
45 381,4 |
45 381,4 |
0,0 |
0,0 |
66 428,7 |
66 428,7 |
0,0 |
0,0 |
146,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
45 660,0 |
45 660,0 |
|
|
45 381,4 |
45 381,4 |
|
|
66 428,7 |
66 428,7 |
|
|
146,4 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
908 |
0500 |
|
|
|
230 413,2 |
15 339,0 |
0,0 |
215 074,2 |
215 341,6 |
12 571,5 |
0,0 |
202 770,1 |
207 862,0 |
89 110,8 |
0,0 |
118 751,2 |
96,5 |
Жилищное хозяйство |
908 |
0501 |
|
|
|
14 662,8 |
2 162,8 |
0,0 |
12 500,0 |
2 116,7 |
920,8 |
0,0 |
1 195,9 |
502,5 |
2,5 |
0,0 |
500,0 |
23,7 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0501 |
1020000 |
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за
счет средств бюджета
города Омска) |
908 |
0501 |
1020100 |
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0501 |
1020100 |
214 |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
500,0 |
500,0 |
|
|
270,0 |
270,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Региональные целевые
программы |
908 |
0501 |
5220000 |
|
|
14 162,8 |
1 662,8 |
0,0 |
12 500,0 |
1 846,7 |
650,8 |
0,0 |
1 195,9 |
502,5 |
2,5 |
0,0 |
500,0 |
27,2 |
Целевая программа Омской
области "Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Омской области
на 2004 - 2010 годы" |
908 |
0501 |
5220400 |
|
|
1 002,5 |
502,5 |
0,0 |
500,0 |
850,8 |
350,8 |
0,0 |
500,0 |
502,5 |
2,5 |
0,0 |
500,0 |
59,1 |
Целевая программа Омской
области "Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Омской области на 2004 2010 годы" (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0501 |
5220401 |
|
|
502,5 |
502,5 |
0,0 |
0,0 |
350,8 |
350,8 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0501 |
5220401 |
213 |
|
502,5 |
502,5 |
0,0 |
0,0 |
350,8 |
350,8 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
502,5 |
502,5 |
0,0 |
0,0 |
350,8 |
350,8 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
502,5 |
502,5 |
|
|
350,8 |
350,8 |
|
|
2,5 |
2,5 |
|
|
0,7 |
Целевая программа Омской
области "Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Омской области на 2004 2010 годы" (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0501 |
5220402 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
100,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0501 |
5220402 |
213 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
500,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
100,0 |
Целевая программа Омской
области "Реконструкция и
модернизация жилых домов
первых массовых серий в
Омской области на период
до 2010 года" |
908 |
0501 |
5221400 |
|
|
13 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
12 000,0 |
995,9 |
300,0 |
0,0 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Реконструкция и
модернизация жилых домов
первых массовых серий в
Омской области на период
до 2010 года" (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0501 |
5221401 |
|
|
1 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0501 |
5221401 |
213 |
|
1 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 160,3 |
1 160,3 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Реконструкция и
модернизация жилых домов
первых массовых серий в
Омской области на период
до 2010 года" (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0501 |
5221402 |
|
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0501 |
5221402 |
213 |
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
12 000,0 |
|
|
12 000,0 |
695,9 |
|
|
695,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
908 |
0502 |
|
|
|
215 750,4 |
13 176,2 |
0,0 |
202 574,2 |
213 224,9 |
11 650,7 |
0,0 |
201 574,2 |
207 359,5 |
89 108,3 |
0,0 |
118 251,2 |
97,2 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0502 |
1020000 |
|
|
20 487,4 |
13 037,4 |
0,0 |
7 450,0 |
18 988,6 |
11 538,6 |
0,0 |
7 450,0 |
93 291,1 |
88 791,1 |
0,0 |
4 500,0 |
491,3 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0502 |
1020100 |
|
|
13 037,4 |
13 037,4 |
0,0 |
0,0 |
11 538,6 |
11 538,6 |
0,0 |
0,0 |
88 791,1 |
88 791,1 |
0,0 |
0,0 |
769,5 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0502 |
1020100 |
214 |
|
13 037,4 |
13 037,4 |
0,0 |
0,0 |
11 538,6 |
11 538,6 |
0,0 |
0,0 |
88 791,1 |
88 791,1 |
0,0 |
0,0 |
769,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
13 037,4 |
13 037,4 |
0,0 |
0,0 |
11 538,6 |
11 538,6 |
0,0 |
0,0 |
88 791,1 |
88 791,1 |
0,0 |
0,0 |
769,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
13 037,4 |
13 037,4 |
|
|
11 538,6 |
11 538,6 |
|
|
88 791,1 |
88 791,1 |
|
|
769,5 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0502 |
1020200 |
|
|
7 450,0 |
0,0 |
0,0 |
7 450,0 |
7 450,0 |
0,0 |
0,0 |
7 450,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
60,4 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0502 |
1020200 |
214 |
|
7 450,0 |
0,0 |
0,0 |
7 450,0 |
7 450,0 |
0,0 |
0,0 |
7 450,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
60,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
7 450,0 |
0,0 |
0,0 |
7 450,0 |
7 450,0 |
0,0 |
0,0 |
7 450,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
60,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
7 450,0 |
|
|
7 450,0 |
7 450,0 |
|
|
7 450,0 |
4 500,0 |
|
|
4 500,0 |
60,4 |
Региональные целевые
программы |
908 |
0502 |
5220000 |
|
|
195 263,0 |
138,8 |
0,0 |
195 124,2 |
194 236,3 |
112,1 |
0,0 |
194 124,2 |
114 068,4 |
317,2 |
0,0 |
113 751,2 |
58,7 |
Целевая программа Омской
области "Обеспечение
населения Омской области
питьевой водой" на 2004 2010 годы |
908 |
0502 |
5220500 |
|
|
5 326,7 |
26,7 |
0,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Обеспечение
населения Омской области
питьевой водой" на 2004 2010 годы (за счет средств
бюджета города Омска) |
908 |
0502 |
5220501 |
|
|
26,7 |
26,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0502 |
5220501 |
213 |
|
26,7 |
26,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
26,7 |
26,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
26,7 |
26,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Целевая программа Омской
области "Обеспечение
населения Омской области
питьевой водой" на 2004 2010 годы (за счет средств
областного бюджета) |
908 |
0502 |
5220502 |
|
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0502 |
5220502 |
213 |
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
5 300,0 |
|
|
5 300,0 |
5 300,0 |
|
|
5 300,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Модернизация и
развитие автомобильных
дорог Омской области до
2025 года" |
908 |
0502 |
5220900 |
|
|
67 524,2 |
0,0 |
0,0 |
67 524,2 |
66 524,2 |
0,0 |
0,0 |
66 524,2 |
63 441,4 |
317,2 |
0,0 |
63 124,2 |
95,4 |
Целевая программа Омской
области "Модернизация и
развитие автомобильных
дорог Омской области до
2025 года" (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0502 |
5220901 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317,2 |
317,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0502 |
5220901 |
213 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317,2 |
317,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317,2 |
317,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
317,2 |
317,2 |
|
|
|
Целевая программа Омской
области "Модернизация и
развитие автомобильных
дорог Омской области до
2025 года" (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0502 |
5220902 |
|
|
67 524,2 |
0,0 |
0,0 |
67 524,2 |
66 524,2 |
0,0 |
0,0 |
66 524,2 |
63 124,2 |
0,0 |
0,0 |
63 124,2 |
94,9 |
Строительство объектов
для нужд отрасли |
908 |
0502 |
5220902 |
213 |
|
67 524,2 |
0,0 |
0,0 |
67 524,2 |
66 524,2 |
0,0 |
0,0 |
66 524,2 |
63 124,2 |
0,0 |
0,0 |
63 124,2 |
94,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
67 524,2 |
|
0,0 |
67 524,2 |
66 524,2 |
0,0 |
0,0 |
66 524,2 |
63 124,2 |
0,0 |
0,0 |
63 124,2 |
94,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
67 524,2 |
|
|
67 524,2 |
66 524,2 |
|
|
66 524,2 |
63 124,2 |
|
|
63 124,2 |
94,9 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
инженерной инфраструктуры
в Омской области до 2010
года" |
901 |
0502 |
5224200 |
|
|
122 412,1 |
112,1 |
0,0 |
122 300,0 |
122 412,1 |
112,1 |
0,0 |
122 300,0 |
50 627,0 |
0,0 |
0,0 |
50 627,0 |
41,4 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
инженерной инфраструктуры
в Омской области до 2010
года" (за счет средств
бюджета города Омска) |
908 |
0502 |
5224201 |
|
|
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов
для нужд отрасли |
908 |
0502 |
5224201 |
213 |
|
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
112,1 |
112,1 |
|
|
112,1 |
112,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
инженерной инфраструктуры
в Омской области до 2010
года" (за счет средств
областного бюджета) |
908 |
0502 |
5224202 |
|
|
122 300,0 |
0,0 |
0,0 |
122 300,0 |
122 300,0 |
0,0 |
0,0 |
122 300,0 |
50 627,0 |
0,0 |
0,0 |
50 627,0 |
41,4 |
Строительство объектов
для нужд отрасли |
908 |
0502 |
5224202 |
213 |
|
122 300,0 |
0,0 |
0,0 |
122 300,0 |
122 300,0 |
0,0 |
0,0 |
122 300,0 |
50 627,0 |
0,0 |
0,0 |
50 627,0 |
41,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
122 300,0 |
0,0 |
0,0 |
122 300,0 |
122 300,0 |
0,0 |
0,0 |
122 300,0 |
50 627,0 |
0,0 |
0,0 |
50 627,0 |
41,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
122 300,0 |
|
|
122 300,0 |
122 300,0 |
|
|
122 300,0 |
50 627,0 |
|
|
50 627,0 |
41,4 |
Образование |
908 |
0700 |
|
|
|
37 640,8 |
1 640,8 |
0,0 |
36 000,0 |
37 640,8 |
1 640,8 |
0,0 |
36 000,0 |
37 640,0 |
1 640,0 |
0,0 |
36 000,0 |
100,0 |
Дошкольное образование |
908 |
0701 |
|
|
|
13 065,4 |
65,4 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,4 |
65,4 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,0 |
65,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
908 |
0701 |
1020000 |
|
|
13 065,4 |
65,4 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,4 |
65,4 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,0 |
65,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0701 |
1020100 |
|
|
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
99,4 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0701 |
1020100 |
214 |
|
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
99,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
99,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
65,4 |
65,4 |
|
|
65,4 |
65,4 |
|
|
65,0 |
65,0 |
|
|
99,4 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0701 |
1020200 |
|
|
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0701 |
1020200 |
214 |
|
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
13 000,0 |
|
|
13 000,0 |
13 000,0 |
|
|
13 000,0 |
13 000,0 |
|
|
13 000,0 |
100,0 |
Общее образование |
908 |
0702 |
|
|
|
24 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
23 000,0 |
24 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
23 000,0 |
24 575,0 |
1 575,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
908 |
0702 |
1020000 |
|
|
24 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
23 000,0 |
24 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
23 000,0 |
24 575,0 |
1 575,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0702 |
1020100 |
|
|
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 575,0 |
1 575,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0702 |
1020100 |
214 |
|
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 575,0 |
1 575,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 575,0 |
1 575,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 575,4 |
1 575,4 |
|
|
1 575,4 |
1 575,4 |
|
|
1 575,0 |
1 575,0 |
|
|
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0702 |
1020200 |
|
|
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0702 |
1020200 |
214 |
|
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
100,0 |
Здравоохранение и спорт |
908 |
0900 |
|
|
|
329 832,1 |
329 832,1 |
0,0 |
0,0 |
213 454,6 |
213 454,6 |
0,0 |
0,0 |
530 158,8 |
530 158,8 |
0,0 |
0,0 |
248,4 |
Здравоохранение |
908 |
0901 |
|
|
|
244 600,0 |
244 600,0 |
0,0 |
0,0 |
128 222,5 |
128 222,5 |
0,0 |
0,0 |
122 860,0 |
122 860,0 |
0,0 |
0,0 |
95,8 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
908 |
0901 |
1020000 |
|
|
244 600,0 |
244 600,0 |
0,0 |
0,0 |
128 222,5 |
128 222,5 |
0,0 |
0,0 |
122 860,0 |
122 860,0 |
0,0 |
0,0 |
95,8 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0901 |
1020100 |
|
|
244 600,0 |
244 600,0 |
0,0 |
0,0 |
128 222,5 |
128 222,5 |
0,0 |
0,0 |
122 860,0 |
122 860,0 |
0,0 |
0,0 |
95,8 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0901 |
1020100 |
214 |
|
244 600,0 |
244 600,0 |
0,0 |
0,0 |
128 222,5 |
128 222,5 |
0,0 |
0,0 |
122 860,0 |
122 860,0 |
0,0 |
0,0 |
95,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
244 600,0 |
244 600,0 |
0,0 |
0,0 |
128 222,5 |
128 222,5 |
0,0 |
0,0 |
122 860,0 |
122 860,0 |
0,0 |
0,0 |
95,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
244 600,0 |
244 600,0 |
|
|
128 222,5 |
128 222,5 |
|
|
122 860,0 |
122 860,0 |
|
|
95,8 |
Спорт и физическая
культура |
908 |
0902 |
|
|
|
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
407 298,8 |
407 298,8 |
0,0 |
0,0 |
477,9 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
908 |
0902 |
1020000 |
|
|
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
407 298,8 |
407 298,8 |
0,0 |
0,0 |
477,9 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0902 |
1020100 |
|
|
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
407 298,8 |
407 298,8 |
0,0 |
0,0 |
477,9 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0902 |
1020100 |
214 |
|
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
407 298,8 |
407 298,8 |
0,0 |
|
477,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
85 232,1 |
85 232,1 |
0,0 |
0,0 |
407 298,8 |
407 298,8 |
0,0 |
0,0 |
477,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
85 232,1 |
85 232,1 |
|
|
85 232,1 |
85 232,1 |
|
|
407 298,8 |
407 298,8 |
|
|
477,9 |
Департамент недвижимости
администрации города Омска |
909 |
|
|
|
|
95 500,3 |
95 500,3 |
0,0 |
0,0 |
60 893,3 |
60 893,3 |
0,0 |
0,0 |
59 720,1 |
59 720,1 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Общегосударственные
вопросы |
909 |
0100 |
|
|
|
84 955,2 |
84 955,2 |
0,0 |
0,0 |
58 623,3 |
58 623,3 |
0,0 |
0,0 |
57 450,7 |
57 450,7 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
909 |
0115 |
|
|
|
84 955,2 |
84 955,2 |
0,0 |
0,0 |
58 623,3 |
58 623,3 |
0,0 |
0,0 |
57 450,7 |
57 450,7 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
909 |
0115 |
0010000 |
|
|
84 547,8 |
84 547,8 |
0,0 |
0,0 |
58 450,9 |
58 450,9 |
0,0 |
0,0 |
57 432,2 |
57 432,2 |
0,0 |
0,0 |
98,3 |
Центральный аппарат |
909 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
75 295,8 |
75 295,8 |
0,0 |
0,0 |
49 198,9 |
49 198,9 |
0,0 |
0,0 |
48 393,7 |
48 393,7 |
0,0 |
0,0 |
98,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
70 936,6 |
70 936,6 |
0,0 |
0,0 |
48 293,6 |
48 293,6 |
0,0 |
0,0 |
47 710,0 |
47 710,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
67 184,0 |
67 184,0 |
0,0 |
0,0 |
45 911,4 |
45 911,4 |
0,0 |
0,0 |
45 494,1 |
45 494,1 |
0,0 |
0,0 |
99,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
53 310,1 |
53 310,1 |
|
|
36 693,8 |
36 693,8 |
|
|
36 471,5 |
36 471,5 |
|
|
99,4 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
62,1 |
62,1 |
|
|
57,1 |
57,1 |
|
|
51,2 |
51,2 |
|
|
89,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
13 811,8 |
13 811,8 |
|
|
9 160,5 |
9 160,5 |
|
|
8 971,4 |
8 971,4 |
|
|
97,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 516,6 |
3 516,6 |
0,0 |
0,0 |
2 196,2 |
2 196,2 |
0,0 |
0,0 |
2 175,1 |
2 175,1 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
431,8 |
431,8 |
|
|
334,5 |
334,5 |
|
|
334,4 |
334,4 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
319,1 |
319,1 |
|
|
294,1 |
294,1 |
|
|
294,1 |
294,1 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
923,4 |
923,4 |
|
|
471,0 |
471,0 |
|
|
452,3 |
452,3 |
|
|
96,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
742,3 |
742,3 |
|
|
425,2 |
425,2 |
|
|
422,9 |
422,9 |
|
|
99,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
671,4 |
671,4 |
|
|
671,4 |
671,4 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
236,0 |
236,0 |
|
|
186,0 |
186,0 |
|
|
40,8 |
40,8 |
|
|
21,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4 359,2 |
4 359,2 |
0,0 |
0,0 |
905,3 |
905,3 |
0,0 |
0,0 |
683,7 |
683,7 |
0,0 |
0,0 |
75,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 408,2 |
2 408,2 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 951,0 |
1 951,0 |
|
|
805,3 |
805,3 |
|
|
633,7 |
633,7 |
|
|
78,7 |
Обеспечение приватизации
и проведение предпродажной
подготовки объектов
приватизации |
909 |
0115 |
0010000 |
202 |
|
9 252,0 |
9 252,0 |
0,0 |
0,0 |
9 252,0 |
9 252,0 |
0,0 |
0,0 |
9 038,5 |
9 038,5 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
9 252,0 |
9 252,0 |
0,0 |
0,0 |
9 252,0 |
9 252,0 |
0,0 |
0,0 |
9 038,5 |
9 038,5 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
9 252,0 |
9 252,0 |
0,0 |
0,0 |
9 252,0 |
9 252,0 |
0,0 |
0,0 |
9 038,5 |
9 038,5 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
9 252,0 |
9 252,0 |
|
|
9 252,0 |
9 252,0 |
|
|
9 038,5 |
9 038,5 |
|
|
97,7 |
Общегородские целевые
программы |
909 |
0115 |
9900000 |
|
|
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
909 |
0115 |
9900500 |
|
|
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
Центральный аппарат |
909 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
407,4 |
407,4 |
|
|
172,4 |
172,4 |
|
|
18,5 |
18,5 |
|
|
10,7 |
Национальная экономика |
909 |
0400 |
|
|
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
2 171,0 |
2 171,0 |
0,0 |
0,0 |
2 170,4 |
2 170,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
909 |
0411 |
|
|
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
2 171,0 |
2 171,0 |
0,0 |
0,0 |
2 170,4 |
2 170,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций в области
национальной экономики |
909 |
0411 |
3400000 |
|
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
2 171,0 |
2 171,0 |
0,0 |
0,0 |
2 170,4 |
2 170,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию |
909 |
0411 |
3400000 |
406 |
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
2 171,0 |
2 171,0 |
0,0 |
0,0 |
2 170,4 |
2 170,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
2 171,0 |
2 171,0 |
0,0 |
0,0 |
2 170,4 |
2 170,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
10 446,1 |
10 446,1 |
|
|
2 171,0 |
2 171,0 |
|
|
2 170,4 |
2 170,4 |
|
|
100,0 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
909 |
0800 |
|
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Культура |
909 |
0801 |
|
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
909 |
0801 |
4500000 |
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
909 |
0801 |
4500100 |
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
909 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
99,0 |
99,0 |
|
|
99,0 |
99,0 |
|
|
99,0 |
99,0 |
|
|
100,0 |
Контрольно-счетная палата
города Омска |
911 |
|
|
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
9 637,8 |
9 637,8 |
0,0 |
0,0 |
9 353,5 |
9 353,5 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Общегосударственные
вопросы |
911 |
0100 |
|
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
9 637,8 |
9 637,8 |
0,0 |
0,0 |
9 353,5 |
9 353,5 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов надзора |
911 |
0106 |
|
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
9 637,8 |
9 637,8 |
0,0 |
0,0 |
9 353,5 |
9353,5 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
911 |
0106 |
0010000 |
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
9 637,8 |
9 637,8 |
0,0 |
0,0 |
9 353,5 |
9 353,5 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Центральный аппарат |
911 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
12 147,8 |
12 147,8 |
0,0 |
0,0 |
8 288,1 |
8 288,1 |
0,0 |
0,0 |
8 116,8 |
8 116,8 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
11 755,8 |
11 755,1 |
0,0 |
0,0 |
8 063,7 |
8 063,7 |
0,0 |
0,0 |
7 954,6 |
7 954,6 |
0,0 |
0,0 |
98,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
11 015,2 |
11 015,2 |
0,0 |
0,0 |
7 535,6 |
7 535,6 |
0,0 |
0,0 |
7 426,8 |
7 426,8 |
0,0 |
0,0 |
98,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
8 726,0 |
8 726,0 |
|
|
6 096,0 |
6 096,0 |
|
|
6 094,3 |
6 094,3 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату
труда |
|
|
|
|
213 |
2 286,2 |
2 286,2 |
|
|
1 439,6 |
1 439,6 |
|
|
1 332,5 |
1 332,5 |
|
|
92,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
696,1 |
696,1 |
0,0 |
0,0 |
528,0 |
528,0 |
0,0 |
0,0 |
527,8 |
527,8 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
159,1 |
159,1 |
|
|
123,9 |
123,9 |
|
|
123,9 |
123,9 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
60,0 |
60,0 |
|
|
29,1 |
29,1 |
|
|
28,9 |
28,9 |
|
|
99,3 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
144,0 |
144,0 |
|
|
108,1 |
108,1 |
|
|
108,1 |
108,1 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
333,0 |
333,0 |
|
|
266,9 |
266,9 |
|
|
266,9 |
266,9 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
44,5 |
44,5 |
|
|
0,1 |
0,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
392,0 |
392,0 |
0,0 |
0,0 |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
162,2 |
162,2 |
0,0 |
0,0 |
72,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
200,0 |
200,0 |
|
|
127,2 |
127,2 |
|
|
85,0 |
85,0 |
|
|
66,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
192,0 |
192,0 |
|
|
97,2 |
97,2 |
|
|
77,2 |
77,2 |
|
|
79,4 |
Руководитель счетной
палаты органа местного
самоуправления и его
заместители |
911 |
0106 |
0010000 |
083 |
|
2 278,8 |
2 278,8 |
0,0 |
0,0 |
1 349,7 |
1 349,7 |
0,0 |
0,0 |
1 236,7 |
1 236,7 |
0,0 |
0,0 |
91,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 278,8 |
2 278,8 |
0,0 |
0,0 |
1 349,7 |
1 349,7 |
0,0 |
0,0 |
1 236,7 |
1 236,7 |
0,0 |
0,0 |
91,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 278,8 |
2 278,8 |
0,0 |
0,0 |
1 349,7 |
1 349,7 |
0,0 |
0,0 |
1 236,7 |
1 236,7 |
0,0 |
0,0 |
91,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 803,4 |
1 803,4 |
|
|
1 164,0 |
1 164,0 |
|
|
1 117,7 |
1 117,7 |
|
|
96,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,0 |
3,0 |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату
труда |
|
|
|
|
213 |
472,4 |
472,4 |
|
|
184,2 |
184,2 |
|
|
117,5 |
117,5 |
|
|
63,8 |
Омский городской Совет |
912 |
|
|
|
|
59 634,7 |
59 634,7 |
0,0 |
0,0 |
39 297,6 |
39 297,6 |
0,0 |
0,0 |
36 657,9 |
36 657,9 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Общегосударственные
вопросы |
912 |
0100 |
|
|
|
59 634,7 |
59 634,7 |
0,0 |
0,0 |
39 297,6 |
39 297,6 |
0,0 |
0,0 |
36 657,9 |
36 657,9 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления |
912 |
0103 |
|
|
|
59 634,7 |
59 634,7 |
0,0 |
0,0 |
39 297,6 |
39 297,6 |
0,0 |
0,0 |
36 657,9 |
36 657,9 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
912 |
0103 |
0010000 |
|
|
59 634,7 |
59 634,7 |
0,0 |
0,0 |
39 297,6 |
39 297,6 |
0,0 |
0,0 |
36 657,9 |
36 657,9 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Центральный аппарат |
912 |
0103 |
0010000 |
005 |
|
43 227,3 |
43 227,3 |
0,0 |
0,0 |
29 964,7 |
29 964,7 |
0,0 |
0,0 |
27 863,8 |
27 863,8 |
0,0 |
0,0 |
93,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
39 934,4 |
39 934,4 |
0,0 |
0,0 |
28 240,0 |
28 240,0 |
0,0 |
0,0 |
27 120,2 |
27 120,2 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
27 721,4 |
27 721,4 |
0,0 |
0,0 |
19 523,1 |
19 523,1 |
0,0 |
0,0 |
19 346,5 |
19 346,5 |
0,0 |
0,0 |
99,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
21 231,1 |
21 231,1 |
|
|
14 918,6 |
14 918,6 |
|
|
14 917,4 |
14 917,4 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
5,0 |
5,0 |
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
6 485,3 |
6 485,3 |
|
|
4 600,5 |
4 600,5 |
|
|
4 425,1 |
4 425,1 |
|
|
96,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
11 633,0 |
11 633,0 |
0,0 |
0,0 |
8 336,9 |
8 336,9 |
0,0 |
0,0 |
7 503,8 |
7 503,8 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
449,1 |
449,1 |
|
|
349,1 |
349,1 |
|
|
348,4 |
348,4 |
|
|
99,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
485,0 |
485,0 |
|
|
355,0 |
355,0 |
|
|
340,3 |
340,3 |
|
|
95,9 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
766,8 |
766,8 |
|
|
465,0 |
465,0 |
|
|
438,3 |
438,3 |
|
|
94,3 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 116,1 |
1 116,1 |
|
|
884,5 |
884,5 |
|
|
120,2 |
120,2 |
|
|
13,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
8 816,0 |
8 816,0 |
|
|
6 283,3 |
6 283,3 |
|
|
6 256,6 |
6 256,6 |
|
|
99,6 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
580,0 |
580,0 |
|
|
380,0 |
380,0 |
|
|
269,9 |
269,9 |
|
|
71,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 292,9 |
3 292,9 |
0,0 |
0,0 |
1 724,7 |
1 724,7 |
0,0 |
0,0 |
743,6 |
743,6 |
0,0 |
0,0 |
43,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 474,0 |
2 474,0 |
|
|
1 182,0 |
1 182,0 |
|
|
477,6 |
477,6 |
|
|
40,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
818,9 |
818,9 |
|
|
542,7 |
542,7 |
|
|
266,0 |
266,0 |
|
|
49,0 |
Глава законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
912 |
0103 |
0010000 |
026 |
|
2 030,7 |
2 030,7 |
0,0 |
0,0 |
1 483,6 |
1 483,6 |
0,0 |
0,0 |
1 452,3 |
1 452,3 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 030,7 |
2 030,7 |
0,0 |
0,0 |
1 483,6 |
1 483,6 |
0,0 |
0,0 |
1 452,3 |
1 452,3 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 030,7 |
2 030,7 |
0,0 |
0,0 |
1 483,6 |
1 483,6 |
0,0 |
0,0 |
1 452,3 |
1 452,3 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 518,3 |
1 518,3 |
|
|
1 271,3 |
1 271,3 |
|
|
1 270,6 |
1 270,6 |
|
|
99,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
114,5 |
114,5 |
|
|
74,4 |
74,4 |
|
|
66,7 |
66,7 |
|
|
89,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
397,9 |
397,9 |
|
|
137,9 |
137,9 |
|
|
115,0 |
115,0 |
|
|
83,4 |
Члены законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
912 |
0103 |
001000 |
027 |
|
14 376,7 |
14 376,7 |
0,0 |
0,0 |
7 849,3 |
7 849,3 |
0,0 |
0,0 |
7 341,8 |
7 341,8 |
0,0 |
0,0 |
93,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 376,7 |
14 376,7 |
0,0 |
0,0 |
7 849,3 |
7 849,3 |
0,0 |
0,0 |
7 341,8 |
7 341,8 |
0,0 |
0,0 |
93,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
14 376,7 |
14 376,7 |
0,0 |
0,0 |
7 849,3 |
7 849,3 |
0,0 |
0,0 |
7 341,8 |
7 341,8 |
0,0 |
0,0 |
93,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 056,4 |
10 056,4 |
|
|
5 587,0 |
5 587,0 |
|
|
5 350,2 |
5 350,2 |
|
|
95,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1 681,9 |
1 681,9 |
|
|
1 107,6 |
1 107,6 |
|
|
1 078,2 |
1 078,2 |
|
|
97,3 |
Начисления на оплату
труда |
|
|
|
|
213 |
2 638,4 |
2 638,4 |
|
|
1 154,7 |
1 154,7 |
|
|
913,4 |
913,4 |
|
|
79,1 |
Автохозяйство
администрации города Омска |
913 |
|
|
|
|
59 039,1 |
59 039,1 |
0,0 |
0,0 |
39 895,2 |
39 895,2 |
0,0 |
0,0 |
35 917,6 |
35 917,6 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Общегосударственные
вопросы |
913 |
0100 |
|
|
|
59 039,1 |
59 039,1 |
0,0 |
0,0 |
39 895,2 |
39 895,2 |
0,0 |
0,0 |
35 917,6 |
35 917,6 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
913 |
0115 |
|
|
|
59 039,1 |
59 039,1 |
|
0,0 |
39 895,2 |
39 895,2 |
0,0 |
0,0 |
35 917,6 |
35 917,6 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
913 |
0115 |
0010000 |
|
|
59 006,3 |
59 006,3 |
0,0 |
0,0 |
39 895,2 |
39 895,2 |
0,0 |
0,0 |
35 917,6 |
35 917,6 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Центральный аппарат |
913 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
59 006,3 |
59 006,3 |
0,0 |
0,0 |
39 895,2 |
39 895,2 |
0,0 |
0,0 |
35 917,6 |
35 917,6 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
42 067,5 |
42 067,5 |
0,0 |
0,0 |
27 929,5 |
27 929,5 |
0,0 |
0,0 |
24 910,0 |
24 910,0 |
0,0 |
0,0 |
89,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
38 090,9 |
38 090,9 |
0,0 |
0,0 |
24 970,2 |
24 970,2 |
0,0 |
0,0 |
23 463,8 |
23 463,8 |
0,0 |
0,0 |
94,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
29 352,8 |
29 352,8 |
|
|
19 094,3 |
19 094,3 |
|
|
17 921,7 |
17 921,7 |
|
|
93,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
60,0 |
60,0 |
|
|
41,2 |
41,2 |
|
|
7,8 |
7,8 |
|
|
18,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
8 678,1 |
8 678,1 |
|
|
5 834,7 |
5 834,7 |
|
|
5 534,3 |
5 534,3 |
|
|
94,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 955,3 |
3 955,3 |
0,0 |
0,0 |
2 945,1 |
2 945,1 |
0,0 |
0,0 |
1 438,4 |
1 438,4 |
0,0 |
0,0 |
48,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
38,5 |
38,5 |
|
|
28,9 |
28,9 |
|
|
28,0 |
28,0 |
|
|
96,9 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 097,0 |
1 097,0 |
|
|
665,0 |
665,0 |
|
|
588,6 |
588,6 |
|
|
88,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 392,8 |
1 392,8 |
|
|
1 168,1 |
1 168,1 |
|
|
369,0 |
369,0 |
|
|
31,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 427,0 |
1 427,0 |
|
|
1 083,1 |
1 083,1 |
|
|
452,8 |
452,8 |
|
|
41,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
21,3 |
21,3 |
|
|
14,2 |
14,2 |
|
|
7,8 |
7,8 |
|
|
54,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
16 938,8 |
16 938,8 |
0,0 |
0,0 |
11 965,7 |
11 965,7 |
0,0 |
0,0 |
11 007,6 |
11 007,6 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
3 159,9 |
3 159,9 |
|
|
3 029,2 |
3 029,2 |
|
|
2 888,6 |
2 888,6 |
|
|
95,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
13 778,9 |
13 778,9 |
|
|
8 936,5 |
8 936,5 |
|
|
8 119,0 |
8 119,0 |
|
|
90,9 |
Общегородские целевые
программы |
913 |
0115 |
9900000 |
|
|
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
913 |
0115 |
9900500 |
|
|
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
913 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
32,8 |
32,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Департамент архитектуры и
градостроительства
администрации города Омска |
914 |
|
|
|
|
73 937,5 |
70 937,5 |
0,0 |
3 000,0 |
44 045,2 |
41 045,2 |
0,0 |
3 000,0 |
33 029,7 |
31 052,6 |
0,0 |
1 977,1 |
75,0 |
Общегосударственные
вопросы |
914 |
0100 |
|
|
|
44 987,5 |
44 987,5 |
0,0 |
0,0 |
29 412,6 |
29 412,6 |
0,0 |
0,0 |
27 724,5 |
27 724,5 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
Другие общегосударственные
вопросы |
914 |
0115 |
|
|
|
44 987,5 |
44 987,5 |
0,0 |
0,0 |
29 412,6 |
29 412,6 |
0,0 |
0,0 |
27 724,5 |
27 724,5 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
914 |
0115 |
0010000 |
|
|
44 778,0 |
44 778,0 |
0,0 |
0,0 |
29 254,6 |
29 254,6 |
0,0 |
0,0 |
27 724,5 |
27 724,5 |
0,0 |
0,0 |
94,8 |
Центральный аппарат |
914 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
44 778,0 |
44 778,0 |
0,0 |
0,0 |
29 254,6 |
29 254,6 |
0,0 |
0,0 |
27 724,5 |
27 724,5 |
0,0 |
0,0 |
94,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
42 672,7 |
42 672,7 |
0,0 |
0,0 |
27 954,4 |
27 954,4 |
0,0 |
0,0 |
27 299,0 |
27 299,0 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
40 443,2 |
40 443,2 |
0,0 |
0,0 |
26 166,0 |
26 166,0 |
0,0 |
0,0 |
26 040,0 |
26 040,0 |
0,0 |
0,0 |
99,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
32 008,9 |
32 008,9 |
|
|
20 708,9 |
20 708,9 |
|
|
20 624,5 |
20 624,5 |
|
|
99,6 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
48,8 |
48,8 |
|
|
45,8 |
45,8 |
|
|
45,5 |
45,5 |
|
|
99,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
8 385,5 |
8 385,5 |
|
|
5 411,3 |
5 411,3 |
|
|
5 370,0 |
5 370,0 |
|
|
99,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
2 194,5 |
2 194,5 |
0,0 |
0,0 |
1 753,4 |
1 753,4 |
0,0 |
0,0 |
1 226,2 |
1 226,2 |
0,0 |
0,0 |
69,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
249,6 |
249,6 |
|
|
187,2 |
187,2 |
|
|
162,1 |
162,1 |
|
|
86,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
131,2 |
131,2 |
|
|
85,9 |
85,9 |
|
|
85,9 |
85,9 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
540,5 |
540,5 |
|
|
400,0 |
400,0 |
|
|
380,3 |
380,3 |
|
|
95,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
667,8 |
667,8 |
|
|
474,9 |
474,9 |
|
|
262,3 |
262,3 |
|
|
55,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
605,4 |
605,4 |
|
|
605,4 |
605,4 |
|
|
335,6 |
335,6 |
|
|
55,4 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
35,0 |
35,0 |
|
|
35,0 |
35,0 |
|
|
32,8 |
32,8 |
|
|
93,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 105,3 |
2 105,3 |
0,0 |
0,0 |
1 300,2 |
1 300,2 |
0,0 |
0,0 |
425,5 |
425,5 |
0,0 |
0,0 |
32,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
931,0 |
931,0 |
|
|
651,0 |
651,0 |
|
|
123,0 |
123,0 |
|
|
18,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 174,3 |
1 174,3 |
|
|
649,2 |
649,2 |
|
|
302,5 |
302,5 |
|
|
46,6 |
Общегородские целевые
программы |
914 |
0115 |
9900000 |
|
|
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
158,0 |
158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
914 |
0115 |
9900500 |
|
|
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
158,0 |
158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
914 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
158,0 |
158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
158,0 |
158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
158,0 |
158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
209,5 |
209,5 |
|
|
158,0 |
158,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Национальная экономика |
914 |
0400 |
|
|
|
24 600,0 |
24 600,0 |
0,0 |
0,0 |
11 128,8 |
11 128,8 |
0,0 |
0,0 |
3 318,2 |
3 318,2 |
0,0 |
0,0 |
29,8 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
914 |
0411 |
|
|
|
24 600,0 |
24 600,0 |
0,0 |
0,0 |
11 128,8 |
11 128,8 |
0,0 |
0,0 |
3 318,2 |
3 318,2 |
0,0 |
0,0 |
29,8 |
Мероприятия в области
строительства, архитектуры
и градостроительства |
914 |
0411 |
3380000 |
|
|
24 600,0 |
24 600,0 |
0,0 |
0,0 |
11 128,8 |
11 128,8 |
0,0 |
0,0 |
3 318,2 |
3 318,2 |
0,0 |
0,0 |
29,8 |
Мероприятия в области
застройки территорий |
914 |
0411 |
3380000 |
405 |
|
24 600,0 |
24 600,0 |
0,0 |
0,0 |
11 128,8 |
11 128,8 |
0,0 |
0,0 |
3 318,2 |
3 318,2 |
0,0 |
0,0 |
29,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
24 600,0 |
24 600,0 |
0,0 |
0,0 |
11 128,8 |
11 128,8 |
0,0 |
0,0 |
3 318,2 |
3 318,2 |
0,0 |
0,0 |
29,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
24 600,0 |
24 600,0 |
0,0 |
0,0 |
11 128,8 |
11 128,8 |
0,0 |
0,0 |
3 318,2 |
3 318,2 |
0,0 |
0,0 |
29,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
24 600,0 |
24 600,0 |
|
|
11 128,8 |
11 128,8 |
|
|
3 318,2 |
3 318,2 |
|
|
29,8 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
914 |
0500 |
|
|
|
4 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 503,8 |
503,8 |
0,0 |
3 000,0 |
1 987,0 |
9,9 |
0,0 |
1 977,1 |
56,7 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
0502 |
|
|
|
4 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 503,8 |
503,8 |
0,0 |
3 000,0 |
1 987,0 |
9,9 |
0,0 |
1 977,1 |
56,7 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
914 |
0502 |
1020000 |
|
|
4 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 503,8 |
503,8 |
0,0 |
3 000,0 |
1 987,0 |
9,9 |
0,0 |
1 977,1 |
56,7 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
914 |
0502 |
1020100 |
|
|
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
503,8 |
503,8 |
0,0 |
0,0 |
9,9 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
914 |
0502 |
1020100 |
214 |
|
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
503,8 |
503,8 |
0,0 |
0,0 |
9,9 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
503,8 |
503,8 |
0,0 |
0,0 |
9,9 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 350,0 |
1 350,0 |
|
|
503,8 |
503,8 |
|
|
9,9 |
9,9 |
|
|
2,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
914 |
0502 |
1020200 |
|
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
1 977,1 |
0,0 |
0,0 |
1 977,1 |
65,9 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
914 |
0502 |
1020200 |
214 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
1 977,1 |
0,0 |
0,0 |
1 977,1 |
65,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
1 977,1 |
0,0 |
0,0 |
1 977,1 |
65,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
3 000,0 |
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
3 000,0 |
1 977,1 |
|
|
1 977,1 |
65,9 |
Департамент транспорта
администрации города Омска |
916 |
|
|
|
|
139 023,9 |
115 726,8 |
2 896,8 |
20 400,3 |
123 963,8 |
102 361,7 |
2 896,8 |
18 705,3 |
268 434,3 |
247 088,0 |
2 863,9 |
18 482,4 |
216,5 |
Общегосударственные
вопросы |
916 |
0100 |
|
|
|
100,3 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные
вопросы |
916 |
0115 |
|
|
|
100,3 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
916 |
0115 |
0920000 |
|
|
100,3 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением (за счет
средств областного
бюджета) |
916 |
0115 |
0920200 |
|
|
100,3 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение других
обязательств государства |
916 |
0115 |
0920200 |
216 |
|
100,3 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
100,3 |
|
|
100,3 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
916 |
0400 |
|
|
|
54 757,0 |
31 560,2 |
2 896,8 |
20 300,0 |
42 822,9 |
21 220,8 |
2 896,8 |
18 705,3 |
42 163,1 |
20 816,8 |
2 863,9 |
18 482,4 |
98,5 |
Транспорт |
916 |
0408 |
|
|
|
54 757,0 |
31 560,2 |
2 896,8 |
20 300,0 |
42 822,9 |
21 220,8 |
2 896,8 |
18 705,3 |
42 163,1 |
20 816,8 |
2 863,9 |
18 482,4 |
98,5 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
916 |
0408 |
0010000 |
|
|
14 456,4 |
14 456,4 |
0,0 |
0,0 |
8 618,1 |
8 618,1 |
0,0 |
0,0 |
8 270,1 |
8 270,1 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
Центральный аппарат |
916 |
0408 |
0010000 |
005 |
|
14 456,4 |
14 456,4 |
0,0 |
0,0 |
8 618,1 |
8 618,1 |
0,0 |
0,0 |
8 270,1 |
8 270,1 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 007,2 |
14 007,2 |
0,0 |
0,0 |
8 419,9 |
8 419,9 |
0,0 |
0,0 |
8 238,4 |
8 238,4 |
0,0 |
0,0 |
97,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
12 719,4 |
12 719,4 |
0,0 |
0,0 |
7 934,7 |
7 934,7 |
0,0 |
0,0 |
7 933,8 |
7 933,8 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 070,3 |
10 070,3 |
|
|
6 319,4 |
6 319,4 |
|
|
6 319,4 |
6 319,4 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
10,5 |
10,5 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
25,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 638,6 |
2 638,6 |
|
|
1 614,1 |
1 614,1 |
|
|
1 614,1 |
1 614,1 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 165,8 |
1 165,8 |
0,0 |
0,0 |
485,2 |
485,2 |
0,0 |
0,0 |
304,6 |
304,6 |
0,0 |
0,0 |
62,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
95,0 |
95,0 |
|
|
85,1 |
85,1 |
|
|
85,1 |
85,1 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
77,0 |
77,0 |
|
|
28,6 |
28,6 |
|
|
28,6 |
28,6 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
351,6 |
351,6 |
|
|
119,8 |
119,8 |
|
|
119,8 |
119,8 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
381,2 |
381,2 |
|
|
139,7 |
139,7 |
|
|
23,7 |
23,7 |
|
|
17,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
261,0 |
261,0 |
|
|
112,0 |
112,0 |
|
|
47,4 |
47,4 |
|
|
42,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
122,0 |
122,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
449,2 |
449,2 |
0,0 |
0,0 |
198,2 |
198,2 |
0,0 |
0,0 |
31,7 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
212,5 |
212,5 |
|
|
95,7 |
95,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
236,7 |
236,7 |
|
|
102,5 |
102,5 |
|
|
31,7 |
31,7 |
|
|
30,9 |
Другие виды транспорта |
916 |
0408 |
3170000 |
|
|
40 186,8 |
16 990,0 |
2 896,8 |
20 300,0 |
34 196,8 |
12 594,7 |
2 896,8 |
18 705,3 |
33 893,0 |
12 546,7 |
2 863,9 |
18 482,4 |
99,1 |
Другие виды транспорта
(за счет средств бюджета
города Омска) |
916 |
0408 |
3170100 |
|
|
19 886,8 |
16 990,0 |
2 896,8 |
0,0 |
15 491,5 |
12 594,7 |
2 896,8 |
0,0 |
15 410,6 |
12 546,7 |
2 863,9 |
0,0 |
99,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
916 |
0408 |
3170100 |
327 |
|
19 886,8 |
16 990,0 |
2 896,8 |
0,0 |
15 491,5 |
12 594,7 |
2 896,8 |
0,0 |
15 410,6 |
12 546,7 |
2 863,9 |
0,0 |
99,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
19 309,5 |
16 563,6 |
2 745,9 |
0,0 |
15 084,5 |
12 338,6 |
2 745,9 |
0,0 |
15 038,8 |
12 319,1 |
2 719,7 |
0,0 |
99,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
15 689,7 |
13 814,7 |
1 875,0 |
0,0 |
12 032,0 |
10 157,0 |
1 875,0 |
0,0 |
12 026,1 |
10 157,0 |
1 869,1 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
12 505,2 |
10 946,7 |
1 558,5 |
|
9 601,5 |
8 043,0 |
1 558,5 |
|
9 598,5 |
8 043,0 |
1 555,5 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 184,5 |
2 868,0 |
316,5 |
|
2 430,5 |
2 114,0 |
316,5 |
|
2 427,6 |
2 114,0 |
313,6 |
|
99,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 499,1 |
2 662,9 |
836,2 |
0,0 |
3 000,4 |
2 164,2 |
836,2 |
0,0 |
2 967,5 |
2 149,3 |
818,2 |
0,0 |
98,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
352,0 |
337,5 |
14,5 |
|
274,9 |
260,4 |
14,5 |
|
267,5 |
260,4 |
7,1 |
|
97,3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
339,8 |
169,3 |
170,5 |
|
276,5 |
106,0 |
170,5 |
|
271,1 |
106,0 |
165,1 |
|
98,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
84,8 |
84,8 |
|
|
37,4 |
37,4 |
|
|
22,5 |
22,5 |
|
|
60,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
2 722,5 |
2 071,3 |
651,2 |
|
2 411,6 |
1 760,4 |
651,2 |
|
2 406,4 |
1 760,4 |
646,0 |
|
99,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
120,7 |
86,0 |
34,7 |
|
52,1 |
17,4 |
34,7 |
|
45,2 |
12,8 |
32,4 |
|
86,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
577,3 |
426,4 |
150,9 |
0,0 |
407,0 |
256,1 |
150,9 |
0,0 |
371,8 |
227,6 |
144,2 |
0,0 |
91,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
9,5 |
6,4 |
3,1 |
|
3,1 |
|
3,1 |
|
3,1 |
|
3,1 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
567,8 |
420,0 |
147,8 |
|
403,9 |
256,1 |
147,8 |
|
368,7 |
227,6 |
141,1 |
|
91,3 |
Другие виды транспорта
(за счет средств
областного бюджета) |
916 |
0408 |
3170200 |
|
|
20 300,0 |
0,0 |
0,0 |
20 300,0 |
18 705,3 |
0,0 |
0,0 |
18 705,3 |
18 482,4 |
0,0 |
0,0 |
18 482,4 |
98,8 |
Отдельные мероприятия в
области морского и речного
транспорта |
916 |
0408 |
3170200 |
364 |
|
878,7 |
0,0 |
0,0 |
878,7 |
691,6 |
0,0 |
0,0 |
691,6 |
518,7 |
0,0 |
0,0 |
518,7 |
75,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
878,7 |
0,0 |
0,0 |
878,7 |
691,6 |
0,0 |
0,0 |
691,6 |
518,7 |
0,0 |
0,0 |
518,7 |
75,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
878,7 |
0,0 |
0,0 |
878,7 |
691,6 |
0,0 |
0,0 |
691,6 |
518,7 |
0,0 |
0,0 |
518,7 |
75,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
878,7 |
|
|
878,7 |
691,6 |
|
|
691,6 |
518,7 |
|
|
518,7 |
75,0 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта |
916 |
0408 |
3170200 |
366 |
|
19 421,3 |
0,0 |
0,0 |
19 421,3 |
18 013,7 |
0,0 |
0,0 |
18 013,7 |
17 963,7 |
0,0 |
0,0 |
17 963,7 |
99,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
19 421,3 |
0,0 |
0,0 |
19 421,3 |
18 013,7 |
0,0 |
0,0 |
18 013,7 |
17 963,7 |
0,0 |
0,0 |
17 963,7 |
99,7 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
19 421,3 |
0,0 |
0,0 |
19 421,3 |
18 013,7 |
0,0 |
0,0 |
18 013,7 |
17 963,7 |
0,0 |
0,0 |
17 963,7 |
99,7 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
19 421,3 |
|
|
19 421,3 |
18 013,7 |
|
|
18 013,7 |
17 963,7 |
|
|
17 963,7 |
99,7 |
Общегородские целевые
программы |
916 |
0408 |
9900000 |
|
|
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
916 |
0408 |
9900500 |
|
|
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
916 |
0408 |
9900500 |
005 |
|
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
113,8 |
113,8 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Социальная политика |
916 |
1000 |
|
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
81 140,9 |
81 140,9 |
0,0 |
0,0 |
226 271,2 |
226 271,2 |
0,0 |
0,0 |
278,9 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
916 |
1006 |
|
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
81 140,9 |
81 140,9 |
0,0 |
0,0 |
226 271,2 |
226 271,2 |
0,0 |
0,0 |
278,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
916 |
1006 |
5140000 |
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
81 140,9 |
81 140,9 |
0,0 |
0,0 |
226 271,2 |
226 271,2 |
0,0 |
0,0 |
278,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
916 |
1006 |
5140100 |
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
81 140,9 |
81 140,9 |
0,0 |
0,0 |
226 271,2 |
226 271,2 |
0,0 |
0,0 |
278,9 |
Мероприятия в области
социальной политики |
916 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
81 140,9 |
81 140,9 |
0,0 |
0,0 |
226 271,2 |
226 271,2 |
0,0 |
0,0 |
278,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
81 140,9 |
81 140,9 |
0,0 |
0,0 |
226 271,2 |
226 271,2 |
0,0 |
0,0 |
278,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
81 140,9 |
81 140,9 |
0,0 |
0,0 |
226 271,2 |
226 271,2 |
0,0 |
0,0 |
278,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
72 410,5 |
72 410,5 |
|
|
71 780,5 |
71 780,5 |
|
|
199 631,2 |
199 631,2 |
|
|
278,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
11 756,1 |
11 756,1 |
|
|
9 360,4 |
9 360,4 |
|
|
26 640,0 |
26 640,0 |
|
|
284,6 |
Управление культуры
администрации города Омска |
918 |
|
|
|
|
343 023,4 |
207 066,7 |
26 019,5 |
109 937,2 |
235 815,3 |
124 288,8 |
15 699,4 |
95 827,1 |
213 664,5 |
108 306,1 |
14 085,1 |
91 273,3 |
90,6 |
Образование |
918 |
0700 |
|
|
|
120 747,2 |
64 298,3 |
11 400,0 |
45 048,9 |
80 367,3 |
41 120,2 |
6 207,9 |
33 039,2 |
73 333,6 |
38 166,4 |
5 341,6 |
29 825,6 |
91,2 |
Общее образование |
918 |
0702 |
|
|
|
120 747,2 |
64 298,3 |
11 400,0 |
45 048,9 |
80 367,3 |
41 120,2 |
6 207,9 |
33 039,2 |
73 333,6 |
38 166,4 |
5 341,6 |
29 825,6 |
91,2 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
918 |
0702 |
4230000 |
|
|
120 747,2
64 298,3 |
11 400,0 |
45 048,9 |
80 367,3 |
41 120,2 |
6 207,9 |
33 039,2 |
73 333,6 |
38 166,4 |
5 341,6 |
29 825,6 |
91,2 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0702 |
4230100 |
|
|
75 698,3 |
64 298,3 |
11 400,0 |
0,0 |
47 328,1 |
41 120,2 |
6 207,9 |
0,0 |
43 508,0 |
38 166,4 |
5 341,6 |
0,0 |
91,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0702 |
4230100 |
327 |
|
75 698,3 |
64 298,3 |
11 400,0 |
0,0 |
47 328,1 |
41 120,2 |
6 207,9 |
0,0 |
43 508,0 |
38 166,4 |
5 341,6 |
0,0 |
91,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
71 630,7 |
64 298,3 |
7 332,4 |
0,0 |
45 023,0 |
41 120,2 |
3 902,8 |
0,0 |
41 495,1 |
38 166,4 |
3 328,7 |
0,0 |
92,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
56 952,1 |
53 006,4 |
3 945,7 |
0,0 |
35 156,4 |
33 348,6 |
1 807,8 |
0,0 |
34 748,4 |
33 202,0 |
1 546,4 |
0,0 |
98,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
44 031,0 |
40 931,2 |
3 099,8 |
|
27 438,6 |
26 030,1 |
1 408,5 |
|
27 130,3 |
25 923,8 |
1 206,5 |
|
98,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
971,8 |
925,2 |
46,6 |
|
607,0 |
580,6 |
26,4 |
|
549,4 |
526,4 |
23,0 |
|
90,5 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
11 949,3 |
11 150,0 |
799,3 |
|
7 110,8 |
6 737,9 |
372,9 |
|
7 068,7 |
6 751,8 |
316,9 |
|
99,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
14 340,7 |
11 005,9 |
3 334,8 |
0,0 |
9 809,6 |
7 747,4 |
2 062,2 |
0,0 |
6 702,3 |
4 940,2 |
1 762,1 |
0,0 |
68,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
307,3 |
179,8 |
127,5 |
|
199,6 |
131,0 |
68,6 |
|
185,8 |
123,2 |
62,6 |
|
93,1 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
397,0 |
|
397,0 |
|
257,3 |
|
257,3 |
|
229,5 |
|
229,5 |
|
89,2 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
7 727,4 |
7 727,4 |
|
|
4 677,7 |
4 677,7 |
|
|
4 122,7 |
4 122,7 |
|
|
88,1 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
45,0 |
|
45,0 |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
3 061,7 |
2 398,7 |
663,0 |
|
2 607,9 |
2 341,3 |
266,6 |
|
628,7 |
455,6 |
173,1 |
|
24,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
2 802,3 |
700,0 |
2 102,3 |
|
2 029,9 |
597,4 |
1 432,5 |
|
1 498,4 |
238,7 |
1 259,7 |
|
73,8 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
2,3 |
2,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
335,6 |
283,7 |
51,9 |
|
57,0 |
24,2 |
32,8 |
|
44,4 |
24,2 |
20,2 |
|
77,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4 067,6 |
0,0 |
4 067,6 |
0,0 |
2 305,1 |
0,0 |
2 305,1 |
0,0 |
2 012,9 |
0,0 |
2 012,9 |
0,0 |
87,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 679,6 |
|
1 679,6 |
|
787,6 |
|
787,6 |
|
678,8 |
|
678,8 |
|
86,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 388,0 |
|
2 388,0 |
|
1 517,5 |
|
1 517,5 |
|
1 334,1 |
|
1 334,1 |
|
87,9 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств областного
бюджета) |
918 |
0702 |
4230200 |
|
|
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
33 039,2 |
0,0 |
0,0 |
33 039,2 |
29 825,6 |
0,0 |
0,0 |
29 825,6 |
90,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0702 |
4230200 |
327 |
|
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
33 039,2 |
0,0 |
0,0 |
33 039,2 |
29 825,6 |
0,0 |
0,0 |
29 825,6 |
90,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
33 039,2 |
0,0 |
0,0 |
33 039,2 |
29 825,6 |
0,0 |
0,0 |
29 825,6 |
90,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
33 039,2 |
0,0 |
0,0 |
33 039,2 |
29 825,6 |
0,0 |
0,0 |
29 825,6 |
90,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
35 655,8 |
|
|
35 655,8 |
26 180,8 |
|
|
26 180,8 |
23 557,0 |
|
|
23 557,0 |
90,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
9 393,1 |
|
|
9 393,1 |
6 858,4 |
|
|
6 858,4 |
6 268,6 |
|
|
6 268,6 |
91,4 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
918 |
0800 |
|
|
|
222 276,2 |
142 768,4 |
14 619,5 |
64 888,3 |
155 448,0 |
83 168,6 |
9 491,5 |
62 787,9 |
140 330,9 |
70 139,7 |
8 743,5 |
61 447,7 |
90,3 |
Культура |
918 |
0801 |
|
|
|
206 296,2 |
130 605,2 |
12 963,7 |
62 727,3 |
144 167,7 |
75 297,1 |
8 243,7 |
60 626,9 |
129 204,6 |
62 382,7 |
7 535,2 |
59 286,7 |
89,6 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой
информации |
918 |
0801 |
4400000 |
|
|
44 084,3 |
24 372,5 |
5 369,8 |
14 342,0 |
30 349,9 |
11 788,5 |
4 219,4 |
14 342,0 |
27 519,3 |
9 642,3 |
3 791,9 |
14 085,1 |
90,7 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0801 |
4400100 |
|
|
29 742,3 |
24 372,5 |
5 369,8 |
0,0 |
16 007,9 |
11 788,5 |
4 219,4 |
0,0 |
13 434,2 |
9 642,3 |
3 791,9 |
0,0 |
83,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4400100 |
327 |
|
29 742,3 |
24 372,5 |
5 369,8 |
0,0 |
16 007,9 |
11 788,5 |
4 219,4 |
0,0 |
13 434,2 |
9 642,3 |
3 791,9 |
0,0 |
83,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
27 586,9 |
24 372,5 |
3 214,4 |
0,0 |
14 158,5 |
11 788,5 |
2 370,0 |
0,0 |
11 848,3 |
9 642,3 |
2 206,0 |
0,0 |
83,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
18 231,4 |
16 062,2 |
2 169,2 |
0,0 |
7 676,7 |
6 148,9 |
1 527,8 |
0,0 |
7 379,3 |
5 860,3 |
1 519,0 |
0,0 |
96,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
14 502,4 |
12 785,9 |
1 716,5 |
|
6 102,7 |
4 902,3 |
1 200,4 |
|
5 878,7 |
4 643,0 |
1 235,7 |
|
96,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 729,0 |
3 276,3 |
452,7 |
|
1 574,0 |
1 246,6 |
327,4 |
|
1 500,6 |
1 217,3 |
283,3 |
|
95,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
9 332,7 |
8 310,3 |
1 022,4 |
0,0 |
6 459,0 |
5 639,6 |
819,4 |
0,0 |
4 431,9 |
3 767,7 |
664,2 |
0,0 |
68,6 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
136,7 |
43,5 |
93,2 |
|
99,7 |
32,6 |
67,1 |
|
94,3 |
31,0 |
63,3 |
|
94,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
107,5 |
|
107,5 |
|
81,6 |
|
81,6 |
|
71,3 |
|
71,3 |
|
87,4 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
7 746,2 |
7 714,8 |
31,4 |
|
5 103,1 |
5 084,2 |
18,9 |
|
3 624,1 |
3 611,7 |
12,4 |
|
71,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
522,1 |
302,0 |
220,1 |
|
445,3 |
273,4 |
171,9 |
|
208,1 |
101,8 |
106,3 |
|
46,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
820,2 |
250,0 |
570,2 |
|
729,3 |
249,4 |
479,9 |
|
434,1 |
23,2 |
410,9 |
|
59,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
22,8 |
|
22,8 |
|
22,8 |
|
22,8 |
|
37,1 |
14,3 |
22,8 |
|
162,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 155,4 |
0,0 |
2 155,4 |
0,0 |
1 849,4 |
0,0 |
1 849,4 |
0,0 |
1 585,9 |
0,0 |
1 585,9 |
0,0 |
85,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
818,8 |
|
818,8 |
|
632,4 |
|
632,4 |
|
569,9 |
|
569,9 |
|
90,1 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 336,6 |
|
1 336,6 |
|
1 217,0 |
|
1 217,0 |
|
1 016,0 |
|
1 016,0 |
|
83,5 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой
информации (за счет
средств областного
бюджета) |
918 |
0801 |
4400200 |
|
|
14 342,0 |
0,0 |
0,0 |
14 342,0 |
14 342,0 |
0,0 |
0,0 |
14 342,0 |
14 085,1 |
0,0 |
0,0 |
14 085,1 |
98,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4400200 |
327 |
|
14 342,0 |
0,0 |
0,0 |
14 342,0 |
14 342,0 |
0,0 |
0,0 |
14 342,0 |
14 085,1 |
0,0 |
0,0 |
14 085,1 |
98,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 342,0 |
0,0 |
0,0 |
14 342,0 |
14 342,0 |
0,0 |
0,0 |
14 342,0 |
14 085,1 |
0,0 |
0,0 |
14 085,1 |
98,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
13 834,4 |
0,0 |
0,0 |
13 834,4 |
13 834,4 |
0,0 |
0,0 |
13 834,4 |
13 807,5 |
0,0 |
0,0 |
13 807,5 |
99,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 513,3 |
|
|
10 513,3 |
10 513,3 |
|
|
10 513,3 |
10 499,5 |
|
|
10 499,5 |
99,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 321,1 |
|
|
3 321,1 |
3 321,1 |
|
|
3 321,1 |
3 308,0 |
|
|
3 308,0 |
99,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
230,0 |
|
|
230,0 |
230,0 |
|
|
230,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
277,6 |
|
|
277,6 |
277,6 |
|
|
277,6 |
277,6 |
|
|
277,6 |
100, |
Музеи и постоянные
выставки |
918 |
0801 |
4410000 |
|
|
3 166,3 |
774,1 |
11,6 |
2 380,6 |
2 294,3 |
518,9 |
1,1 |
1 774,3 |
2 027,8 |
452,4 |
1,1 |
1 574,3 |
88,4 |
Музеи и постоянные
выставки (за счет средств
бюджета города Омска) |
918 |
0801 |
4410100 |
|
|
785,7 |
774,1 |
11,6 |
0,0 |
520,0 |
518,9 |
1,1 |
0,0 |
453,5 |
452,4 |
1,1 |
0,0 |
87,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4410100 |
327 |
|
785,7 |
774,1 |
11,6 |
0,0 |
520,0 |
518,9 |
1,1 |
0,0 |
453,5 |
452,4 |
1,1 |
0,0 |
87,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
780,7 |
774,1 |
6,6 |
0,0 |
520,0 |
518,9 |
1,1 |
0,0 |
453,5 |
452,4 |
1,1 |
0,0 |
87,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
236,3 |
236,3 |
0,0 |
0,0 |
156,6 |
156,6 |
0,0 |
0,0 |
155,3 |
155,3 |
0,0 |
0,0 |
99,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
187,3 |
187,3 |
|
|
123,3 |
123,3 |
|
|
122,0 |
122,0 |
|
|
98,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
49,0 |
49,0 |
|
|
33,3 |
33,3 |
|
|
33,3 |
33,3 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
544,4 |
537,8 |
6,6 |
0,0 |
363,4 |
362,3 |
1,1 |
0,0 |
298,2 |
297,1 |
1,1 |
0,0 |
82,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
7,6 |
7,6 |
|
|
5,7 |
5,7 |
|
|
4,5 |
4,5 |
|
|
78,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
2,0 |
|
2,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
340,2 |
340,2 |
|
|
211,6 |
211,6 |
|
|
210,9 |
210,9 |
|
|
99,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
12,0 |
10,0 |
2,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
182,6 |
180,0 |
2,6 |
|
136,1 |
135,0 |
1,1 |
|
82,8 |
81,7 |
1,1 |
|
60,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
5,0 |
|
5,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Музеи и постоянные
выставки (за счет средств
областного бюджета) |
918 |
0801 |
4410200 |
|
|
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 774,3 |
0,0 |
0,0 |
1 774,3 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
1 574,3 |
88,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4410200 |
327 |
|
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 774,3 |
0,0 |
0,0 |
1 774,3 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
1 574,3 |
88,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 774,3 |
0,0 |
0,0 |
1 774,3 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
1 574,3 |
88,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 774,3 |
0,0 |
0,0 |
1 774,3 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
1 574,3 |
88,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 886,3 |
|
|
1 886,3 |
1 405,9 |
|
|
1 405,9 |
1 256,8 |
|
|
1 256,8 |
89,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
494,3 |
|
|
494,3 |
368,4 |
|
|
368,4 |
317,5 |
|
|
317,5 |
86,2 |
Библиотеки |
918 |
0801 |
4420000 |
|
|
48 258,3 |
25 049,2 |
1 687,3 |
21 521,8 |
33 748,3 |
12 605,6 |
1 115,0 |
20 027,7 |
32 788,1 |
12 281,1 |
1 108,1 |
1 398,9 |
97,2 |
Библиотеки (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0801 |
4420100 |
|
|
26 736,5 |
25 049,2 |
1 687,3 |
0,0 |
13 720,6 |
12 605,6 |
1 115,0 |
0,0 |
13 389,2 |
12 281,1 |
1 108,1 |
0,0 |
97,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4420100 |
327 |
|
26 736,5 |
25 049,2 |
1 687,3 |
0,0 |
13 720,6 |
12 605,6 |
1 115,0 |
0,0 |
13 389,2 |
12 281,1 |
1 108,1 |
0,0 |
97,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
25 838,2 |
25 049,2 |
789,0 |
0,0 |
13 060,6 |
12 605,6 |
455,0 |
0,0 |
12 729,2 |
12 281,1 |
448,1 |
0,0 |
97,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
20 036,8 |
19 928,7 |
108,1 |
0,0 |
8 467,0 |
8 427,9 |
39,1 |
0,0 |
9 361,8 |
9 322,7 |
39,1 |
0,0 |
110,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
15 881,6 |
15 791,6 |
90,0 |
|
6 626,9 |
6 591,5 |
35,4 |
|
6 626,8 |
6 591,5 |
35,3 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 155,2 |
4 137,1 |
18,1 |
|
1 840,1 |
1 836,4 |
3,7 |
|
2 735,0 |
2 731,2 |
3,8 |
|
148,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 792,9 |
5 115,5 |
677,4 |
0,0 |
4 593,4 |
4 177,7 |
415,7 |
0,0 |
3 367,2 |
2 958,4 |
408,8 |
0,0 |
73,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
359,5 |
189,0 |
170,5 |
|
223,5 |
141,7 |
81,8 |
|
221,2 |
141,7 |
79,5 |
|
99,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
67,7 |
|
67,7 |
|
42,5 |
|
42,5 |
|
43,7 |
|
43,7 |
|
102,8 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 925,2 |
2 925,2 |
|
|
2 034,7 |
2 034,7 |
|
|
2 034,7 |
2 034,7 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
2 256,4 |
2 001,3 |
255,1 |
|
2 146,6 |
2 001,3 |
145,3 |
|
928,1 |
782,0 |
146,1 |
|
43,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
184,1 |
|
184,1 |
|
146,1 |
|
146,1 |
|
139,5 |
|
139,5 |
|
95,5 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3,5 |
|
3,5 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
898,3 |
0,0 |
898,3 |
0,0 |
660,0 |
0,0 |
660,0 |
0,0 |
660,0 |
0,0 |
660,0 |
0,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
172,4 |
|
172,4 |
|
96,4 |
|
96,4 |
|
96,4 |
|
96,4 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
725,9 |
|
725,9 |
|
563,6 |
|
563,6 |
|
563,6 |
|
563,6 |
|
100,0 |
Библиотеки (за счет
средств областного
бюджета) |
918 |
0801 |
4420200 |
|
|
21 521,8 |
0,0 |
0,0 |
21 521,8 |
20 027,7 |
0,0 |
0,0 |
20 027,7 |
19 398,9 |
0,0 |
0,0 |
19 398,9 |
96,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4420200 |
327 |
|
21 521,8 |
0,0 |
0,0 |
21 521,8 |
20 027,7 |
0,0 |
0,0 |
20 027,7 |
19 398,9 |
0,0 |
0,0 |
19 398,9 |
96,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
21 361,8 |
0,0 |
0,0 |
21 361,8 |
19 867,7 |
0,0 |
0,0 |
19 867,7 |
19 398,9 |
0,0 |
0,0 |
19 398,9 |
97,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
21 361,8 |
0,0 |
0,0 |
21 361,8 |
19 867,7 |
0,0 |
0,0 |
19 867,7 |
19 398,9 |
0,0 |
0,0 |
19 398,9 |
97,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
16 501,2 |
|
|
16 501,2 |
15 317,3 |
|
|
15 317,3 |
14 945,9 |
|
|
14 945,9 |
97,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 860,6 |
|
|
4 860,6 |
4 550,4 |
|
|
4 550,4 |
4 453,0 |
|
|
4 453,0 |
97,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
160,0 |
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
160,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств |
918 |
0801 |
4430000 |
|
|
40 328,3 |
21 545,4 |
2 541,5 |
16 241,4 |
27 465,7 |
9 626,8 |
1 597,5 |
16 241,4 |
24 737,8 |
7 294,3 |
1 435,2 |
16 008,3 |
90,1 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств
(за счет средств бюджета
города Омска) |
918 |
0801 |
4430100 |
|
|
24 086,9 |
21 545,4 |
2 541,5 |
0,0 |
11 224,3 |
9 626,8 |
1 597,5 |
0,0 |
8 729,5 |
7 294,3 |
1 435,2 |
0,0 |
77,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4430100 |
327 |
|
24 086,9 |
21 545,4 |
2 541,5 |
0,0 |
11 224,3 |
9 626,8 |
1 597,5 |
0,0 |
8 729,5 |
7 294,3 |
1 435,2 |
0,0 |
77,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
22 780,9 |
20 945,4 |
1 835,5 |
0,0 |
10 236,8 |
9 116,8 |
1 120,0 |
0,0 |
7 926,4 |
6 915,2 |
1 011,2 |
0,0 |
77,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
18 476,3 |
17 890,9 |
585,4 |
0,0 |
6 820,3 |
6 488,2 |
332,1 |
0,0 |
5 932,9 |
5 641,5 |
291,4 |
0,0 |
87,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
14 624,2 |
14 176,6 |
447,6 |
|
5 297,5 |
5 047,5 |
250,0 |
|
4 573,5 |
4 347,6 |
225,9 |
|
86,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
9,1 |
|
9,1 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 843,0 |
3 714,3 |
128,7 |
|
1 522,2 |
1 440,7 |
81,5 |
|
1 358,8 |
1 293,9 |
64,9 |
|
89,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
4 291,7 |
3 049,5 |
1 242,2 |
0,0 |
3 415,5 |
2 628,6 |
786,9 |
0,0 |
1 993,1 |
1 273,7 |
719,4 |
0,0 |
58,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
42,6 |
9,5 |
33,1 |
|
28,3 |
7,8 |
20,5 |
|
24,2 |
7,8 |
16,4 |
|
85,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,8 |
|
64,8 |
|
44,8 |
|
44,8 |
|
39,4 |
|
39,4 |
|
87,9 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 066,5 |
1 060,0 |
6,5 |
|
670,8 |
670,8 |
|
|
355,9 |
355,9 |
|
|
53,1 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
17,0 |
|
17,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
40,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 850,6 |
1 780,0 |
70,6 |
|
1 817,5 |
1 780,0 |
37,5 |
|
826,6 |
800,0 |
26,6 |
|
45,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 250,2 |
200,0 |
1 050,2 |
|
849,1 |
170,0 |
679,1 |
|
745,0 |
110,0 |
635,0 |
|
87,7 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
7,9 |
|
7,9 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
0,4 |
|
0,4 |
|
40,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 306,0 |
600,0 |
706,0 |
0,0 |
987,5 |
510,0 |
477,5 |
0,0 |
803,1 |
379,1 |
424,0 |
0,0 |
81,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
473,8 |
240,0 |
233,8 |
|
362,6 |
240,0 |
122,6 |
|
268,6 |
187,4 |
81,2 |
|
74,1 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
832,2 |
360,0 |
472,2 |
|
624,9 |
270,0 |
354,9 |
|
534,5 |
191,7 |
342,8 |
|
85,5 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств
(за счет средств
областного бюджета) |
918 |
0801 |
4430200 |
|
|
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 008,3 |
0,0 |
0,0 |
16 008,3 |
98,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4430200 |
327 |
|
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 008,3 |
0,0 |
0,0 |
16 008,3 |
98,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 008,3 |
0,0 |
0,0 |
16 008,3 |
98,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
16 089,1 |
0,0 |
0,0 |
16 089,1 |
16 089,1 |
0,0 |
0,0 |
16 089,1 |
15 856,0 |
0,0 |
0,0 |
15 856,0 |
98,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
12 637,8 |
|
|
12 637,8 |
12 637,8 |
|
|
12 637,8 |
12 488,7 |
|
|
12 488,7 |
98,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 451,3 |
|
|
3 451,3 |
3 451,3 |
|
|
3 451,3 |
3 367,3 |
|
|
3 367,3 |
97,6 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
152,3 |
|
|
152,3 |
152,3 |
|
|
152,3 |
152,3 |
|
|
152,3 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
918 |
0801 |
4500000 |
|
|
25 917,4 |
23 960,9 |
1 956,5 |
0,0 |
24 671,6 |
23 892,1 |
779,5 |
0,0 |
18 028,4 |
17 220,1 |
808,3 |
0,0 |
73,1 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0801 |
4500100 |
|
|
25 917,4 |
23 960,9 |
1 956,5 |
0,0 |
24 671,6 |
23 892,1 |
779,5 |
0,0 |
18 028,4 |
17 220,1 |
808,3 |
0,0 |
73,1 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
918 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
25 917,4 |
23 960,9 |
1 956,5 |
0,0 |
24 671,6 |
23 892,1 |
779,5 |
0,0 |
18 028,4 |
17 220,1 |
808,3 |
0,0 |
73,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
25 574,4 |
23 952,9 |
1 621,5 |
0,0 |
24 528,6 |
23 884,1 |
644,5 |
0,0 |
17 925,3 |
17 213,5 |
711,8 |
0,0 |
73,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
25 164,4 |
23 542,9 |
1 621,5 |
0,0 |
24 118,6 |
23 474,1 |
644,5 |
0,0 |
17 813,2 |
17 101,4 |
711,8 |
0,0 |
73,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
25 154,4 |
23 532,9 |
1 621,5 |
|
24 108,6 |
23 464,1 |
644,5 |
|
17 803,2 |
17 091,4 |
711,8 |
|
73,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
410,0 |
410,0 |
|
|
410,0 |
410,0 |
|
|
112,1 |
112,1 |
|
|
27,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
343,0 |
8,0 |
335,0 |
0,0 |
143,0 |
8,0 |
135,0 |
0,0 |
103,1 |
6,6 |
96,5 |
0,0 |
72,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
195,6 |
|
195,6 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
56,5 |
|
56,5 |
|
62,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
147,4 |
8,0 |
139,4 |
|
53,0 |
8,0 |
45,0 |
|
46,6 |
6,6 |
40,0 |
|
87,9 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
918 |
0801 |
4520000 |
|
|
36 252,8 |
26 614,3 |
1 397,0 |
8 241,5 |
22 648,1 |
13 875,4 |
531,2 |
8 241,5 |
23 122,9 |
14 512,2 |
390,6 |
8 220,1 |
102,1 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
бюджета города Омска) |
918 |
0801 |
4520100 |
|
|
28 011,3 |
26 614,3 |
1 397,0 |
0,0 |
14 406,6 |
13 875,4 |
531,2 |
0,0 |
14 902,8 |
14 512,2 |
390,6 |
0,0 |
103,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4520100 |
327 |
|
28 011,3 |
26 614,3 |
1 397,0 |
0,0 |
14 406,6 |
13 875,4 |
531,2 |
0,0 |
14 902,8 |
14 512,2 |
390,6 |
0,0 |
103,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
26 275,8 |
25 647,1 |
628,7 |
0,0 |
13 558,1 |
13 325,4 |
232,7 |
0,0 |
14 214,1 |
14 042,2 |
171,9 |
0,0 |
104,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
24 402,3 |
24 402,3 |
0,0 |
0,0 |
12 540,0 |
12 540,0 |
0,0 |
0,0 |
13 547,4 |
13 547,4 |
0,0 |
0,0 |
108,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
19 336,2 |
19 336,2 |
|
|
9 937,5 |
9 937,5 |
|
|
9 560,7 |
9 560,7 |
|
|
96,2 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 066,1 |
5 066,1 |
|
|
2 602,5 |
2 602,5 |
|
|
3 986,7 |
3 986,7 |
|
|
153,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 863,5 |
1 234,8 |
628,7 |
0,0 |
1 008,1 |
775,4 |
232,7 |
0,0 |
666,7 |
494,8 |
171,9 |
0,0 |
66,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
79,2 |
36,7 |
42,5 |
|
58,2 |
26,7 |
31,5 |
|
49,6 |
26,7 |
22,9 |
|
85,2 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 158,1 |
1 119,1 |
39,0 |
|
684,7 |
684,7 |
|
|
425,6 |
425,6 |
|
|
62,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
20,0 |
20,0 |
|
|
34,0 |
20,0 |
14,0 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
1,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
606,2 |
59,0 |
547,2 |
|
231,2 |
44,0 |
187,2 |
|
191,0 |
42,5 |
148,5 |
|
82,6 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 735,5 |
967,2 |
768,3 |
0,0 |
848,5 |
550,0 |
298,5 |
0,0 |
688,7 |
470,0 |
218,7 |
0,0 |
81,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
580,0 |
500,0 |
80,0 |
|
245,0 |
230,0 |
15,0 |
|
170,0 |
170,0 |
|
|
69,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 155,5 |
467,2 |
688,3 |
|
603,5 |
320,0 |
283,5 |
|
518,7 |
300,0 |
218,7 |
|
85,9 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
областного бюджета) |
918 |
0801 |
4520200 |
|
|
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 220,1 |
0,0 |
0,0 |
8 220,1 |
99,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4520200 |
327 |
|
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 220,1 |
0,0 |
0,0 |
8 220,1 |
99,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 220,1 |
0,0 |
0,0 |
8 220,1 |
99,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 220,1 |
0,0 |
0,0 |
8 220,1 |
99,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
5 809,0 |
|
|
5 809,0 |
5 809,0 |
|
|
5 809,0 |
5 807,7 |
|
|
5 807,7 |
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 432,5 |
|
|
2 432,5 |
2 432,5 |
|
|
2 432,5 |
2 412,4 |
|
|
2 412,4 |
99,2 |
Общегородские целевые
программы |
918 |
0801 |
9900000 |
|
|
8 288,8 |
8 288,8 |
0,0 |
0,0 |
2 989,8 |
2 989,8 |
0,0 |
0,0 |
980,3 |
980,3 |
0,0 |
0,0 |
32,8 |
Общегородская целевая
программа "Читающий город.
Сохранение и развитие
библиотечных фондов
муниципальных библиотек
города Омска (2005 - 2010
годы)" |
918 |
0801 |
9900200 |
|
|
7 488,8 |
7 488,8 |
0,0 |
0,0 |
2 989,8 |
2 989,8 |
0,0 |
0,0 |
980,3 |
980,3 |
0,0 |
0,0 |
32,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
9900200 |
327 |
|
7 488,8 |
7 488,8 |
0,0 |
0,0 |
2 989,8 |
2 989,8 |
0,0 |
0,0 |
980,3 |
980,3 |
0,0 |
0,0 |
32,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 454,4 |
1 454,4 |
0,0 |
0,0 |
754,9 |
754,9 |
0,0 |
0,0 |
97,4 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
12,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 454,4 |
1 454,4 |
0,0 |
0,0 |
754,9 |
754,9 |
0,0 |
0,0 |
97,4 |
97,4 |
0,0 |
0,0 |
12,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
160,4 |
160,4 |
|
|
92,5 |
92,5 |
|
|
92,4 |
92,4 |
|
|
99,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 289,0 |
1 289,0 |
|
|
657,4 |
657,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
6 034,4 |
6 034,4 |
0,0 |
0,0 |
2 234,9 |
2 234,9 |
0,0 |
0,0 |
882,9 |
882,9 |
0,0 |
0,0 |
39,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
5 981,2 |
5 981,2 |
|
|
2 190,2 |
2 190,2 |
|
|
875,0 |
875,0 |
|
|
40,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
53,2 |
53,2 |
|
|
44,7 |
44,7 |
|
|
7,9 |
7,9 |
|
|
17,7 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
918 |
0801 |
9900500 |
|
|
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
9900500 |
327 |
|
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
130,0 |
130,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
670,0 |
670,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
645,5 |
645,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
24,5 |
24,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Кинематография |
918 |
0802 |
|
|
|
7 232,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
2 161,0 |
5 137,8 |
1 729,0 |
1 247,8 |
2 161,0 |
5 098,2 |
1 728,9 |
1 208,3 |
2 161,0 |
99,2 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
918 |
0802 |
4500000 |
|
|
7 232,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
2 161,0 |
5 137,8 |
1 729,0 |
1 247,8 |
2 161,0 |
5 098,2 |
1 728,9 |
1 208,3 |
2 161,0 |
99,2 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0802 |
4500100 |
|
|
5 071,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
0,0 |
2 976,8 |
1 729,0 |
1 247,8 |
0,0 |
2 937,2 |
1 728,9 |
1 208,3 |
0,0 |
98,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0802 |
4500100 |
327 |
|
5 071,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
0,0 |
2 976,8 |
1 729,0 |
1 247,8 |
0,0 |
2 937,2 |
1 728,9 |
1 208,3 |
0,0 |
98,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 829,2 |
3 415,3 |
1 413,9 |
0,0 |
2 794,9 |
1 729,0 |
1 065,9 |
0,0 |
2 758,3 |
1 728,9 |
1 029,4 |
0,0 |
98,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 894,7 |
2 663,1 |
231,6 |
0,0 |
1 205,4 |
1 038,8 |
166,6 |
0,0 |
1 220,7 |
1 038,7 |
182,0 |
0,0 |
101,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
2 301,3 |
2 110,2 |
191,1 |
|
966,1 |
823,2 |
142,9 |
|
985,3 |
823,1 |
162,2 |
|
102,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,8 |
|
3,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
589,6 |
552,9 |
36,7 |
|
239,3 |
215,6 |
23,7 |
|
235,4 |
215,6 |
19,8 |
|
98,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 932,1 |
752,2 |
1 179,9 |
0,0 |
1 587,6 |
690,2 |
897,4 |
0,0 |
1 535,7 |
690,2 |
845,5 |
0,0 |
96,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
92,9 |
|
92,9 |
|
69,4 |
|
69,4 |
|
67,7 |
|
67,7 |
|
97,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,2 |
|
64,2 |
|
56,6 |
|
56,6 |
|
56,6 |
|
56,6 |
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
812,2 |
752,2 |
60,0 |
|
724,2 |
690,2 |
34,0 |
|
724,2 |
690,2 |
34,0 |
|
100,0 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
41,6 |
|
41,6 |
|
33,6 |
|
33,6 |
|
33,5 |
|
33,5 |
|
99,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
131,0 |
|
131,0 |
|
108,6 |
|
108,6 |
|
89,9 |
|
89,9 |
|
82,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
790,2 |
|
790,2 |
|
595,2 |
|
595,2 |
|
563,8 |
|
563,8 |
|
94,7 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
2,4 |
|
2,4 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
241,9 |
0,0 |
241,9 |
0,0 |
181,9 |
0,0 |
181,9 |
0,0 |
178,9 |
0,0 |
178,9 |
0,0 |
98,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
71,9 |
|
71,9 |
|
31,9 |
|
31,9 |
|
28,9 |
|
28,9 |
|
90,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
170,0 |
|
170,0 |
|
150,0 |
|
150,0 |
|
150,0 |
|
150,0 |
|
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации (за счет
средств областного
бюджета) |
918 |
0802 |
4500200 |
|
|
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
100,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0802 |
4500200 |
327 |
|
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
100,0 |
Оплата труда и
начисления на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 145,6 |
0,0 |
0,0 |
2 145,6 |
2 145,6 |
0,0 |
0,0 |
2 145,6 |
2 145,6 |
0,0 |
0,0 |
2 145,6 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 700,1 |
|
|
1 700,1 |
1 700,2 |
|
|
1 700,2 |
1 700,2 |
|
|
1 700,2 |
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
445,5 |
|
|
445,5 |
445,4 |
|
|
445,4 |
445,4 |
|
|
445,4 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
15,4 |
|
|
15,4 |
15,4 |
|
|
15,4 |
15,4 |
|
|
15,4 |
100,0 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации |
918 |
0806 |
|
|
|
8 747,9 |
8 747,9 |
0,0 |
0,0 |
6 142,5 |
6 142,5 |
0,0 |
0,0 |
6 028,1 |
6 028,1 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
918 |
0806 |
0010000 |
|
|
8 675,3 |
8 675,3 |
0,0 |
0,0 |
6 142,5 |
6 142,5 |
0,0 |
0,0 |
6 028,1 |
6 028,1 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Центральный аппарат |
918 |
0806 |
0010000 |
005 |
|
8 675,3 |
8 675,3 |
0,0 |
0,0 |
6 142,5 |
6 142,5 |
0,0 |
0,0 |
6 028,1 |
6 028,1 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 595,3 |
8 595,3 |
0,0 |
0,0 |
6 082,5 |
6 082,5 |
0,0 |
0,0 |
6 028,1 |
6 028,1 |
0,0 |
0,0 |
99,1 |
Оплата труда и
начисления на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
8 174,1 |
8 174,1 |
0,0 |
0,0 |
5 824,4 |
5 824,4 |
0,0 |
0,0 |
5 808,6 |
5 808,6 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
6 454,3 |
6 454,3 |
|
|
4 606,6 |
4 606,6 |
|
|
4 603,9 |
4 603,9 |
|
|
99,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
29,2 |
29,2 |
|
|
9,0 |
9,0 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
88,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 690,6 |
1 690,6 |
|
|
1 208,8 |
1 208,8 |
|
|
1 196,7 |
1 196,7 |
|
|
99,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
340,2 |
340,2 |
0,0 |
0,0 |
177,1 |
177,1 |
0,0 |
0,0 |
139,5 |
139,5 |
0,0 |
0,0 |
78,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
27,0 |
27,0 |
|
|
18,0 |
18,0 |
|
|
17,9 |
17,9 |
|
|
99,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
178,7 |
178,7 |
|
|
79,2 |
79,2 |
|
|
66,0 |
66,0 |
|
|
83,3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
89,6 |
89,6 |
|
|
45,0 |
45,0 |
|
|
38,2 |
38,2 |
|
|
84,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
20,0 |
20,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
24,9 |
24,9 |
|
|
24,9 |
24,9 |
|
|
17,4 |
17,4 |
|
|
69,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
81,0 |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
81,0 |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
81,0 |
81,0 |
|
|
81,0 |
81,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
98,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
50,0 |
50,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
30,0 |
30,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Общегородские целевые
программы |
918 |
0806 |
9900000 |
|
|
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
918 |
0806 |
9900500 |
|
|
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
918 |
0806 |
9900500 |
005 |
|
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
72,6 |
72,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Управление здравоохранения
администрации города Омска |
919 |
|
|
|
|
3 005 592,5 |
2 536 948,5 |
247 324,4 |
221 319,6 |
2 128 698,8 |
1 789 395,9 |
181 754,5 |
157 548,4 |
2 081 228,1 |
1 739 367,2 |
204 072,0 |
137 788,9 |
97,8 |
Здравоохранение и спорт |
919 |
0900 |
|
|
|
3 005 592,5 |
2 536 948,5 |
247 324,4 |
221 319,6 |
2 128 698,8 |
1 789 395,9 |
181 754,5 |
157 548,4 |
2 081 228,1 |
1 739 367,2 |
204 072,0 |
137 788,9 |
97,8 |
Здравоохранение |
919 |
0901 |
|
|
|
2 984 467,1 |
2 515 823,1 |
247 324,4 |
221 319,6 |
2 117 378,9 |
1 778 076,0 |
181 754,5 |
157 548,4 |
2 069 919,2 |
1 728 058,3 |
204 072,0 |
137 788,9 |
97,8 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
919 |
0901 |
4520000 |
|
|
38 712,8 |
38 712,8 |
0,0 |
0,0 |
24 811,2 |
24 811,2 |
0,0 |
0,0 |
24 224,6 |
24 224,6 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты за (счет средств
бюджета города Омска) |
919 |
0901 |
4520100 |
|
|
38 712,8 |
38 712,8 |
0,0 |
0,0 |
24 811,2 |
24 811,2 |
0,0 |
0,0 |
24 224,6 |
24 224,6 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4520100 |
327 |
|
38 712,1 |
38 712,8 |
0,0 |
0,0 |
24 811,2 |
24 811,2 |
0,0 |
0,0 |
24 224,6 |
24 224,6 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
37 924,0 |
37 924,0 |
0,0 |
0,0 |
24 630,3 |
24 630,3 |
0,0 |
0,0 |
24 043,9 |
24 043,9 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
35 821,5 |
35 821,5 |
0,0 |
0,0 |
23 087,9 |
23 087,9 |
0,0 |
0,0 |
22 905,5 |
22 905,5 |
0,0 |
0,0 |
99,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
28 456,8 |
28 456,8 |
|
|
18 377,2 |
18 377,2 |
|
|
17 943,5 |
17 943,5 |
|
|
97,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
7 364,7 |
7 364,7 |
|
|
4 710,7 |
4 710,7 |
|
|
4 962,0 |
4 962,0 |
|
|
105,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 872,7 |
1 872,7 |
0,0 |
0,0 |
1 312,6 |
1 312,6 |
0,0 |
0,0 |
895,0 |
895,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
192,9 |
192,9 |
|
|
138,4 |
138,4 |
|
|
138,4 |
138,4 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
618,4 |
618,4 |
|
|
418,8 |
418,8 |
|
|
418,8 |
418,8 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
897,4 |
897,4 |
|
|
639,3 |
639,3 |
|
|
223,8 |
223,8 |
|
|
35,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
164,0 |
164,0 |
|
|
116,1 |
116,1 |
|
|
114,0 |
114,0 |
|
|
98,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
229,8 |
229,8 |
|
|
229,8 |
229,8 |
|
|
243,4 |
243,4 |
|
|
105,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
788,8 |
788,8 |
0,0 |
0,0 |
180,9 |
180,9 |
0,0 |
0,0 |
180,7 |
180,7 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
250,0 |
250,0 |
|
|
9,9 |
9,9 |
|
|
9,7 |
9,7 |
|
|
98,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
538,8 |
538,8 |
|
|
171,0 |
171,0 |
|
|
171,0 |
171,0 |
|
|
100,0 |
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере здравоохранения |
919 |
0901 |
4690000 |
|
|
213 927,6 |
204 859,9 |
9 067,7 |
0,0 |
145 934,1 |
139 089,9 |
6 844,2 |
0,0 |
135 794,1 |
130 210,4 |
5 583,7 |
0,0 |
93,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4690000 |
327 |
|
213 927,6 |
204 859,9 |
9 067,7 |
0,0 |
145 934,1 |
139 089,9 |
6 844,2 |
0,0 |
135 794,1 |
130 210,4 |
5 583,7 |
0,0 |
93,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
147 332,5 |
144 166,1 |
3 166,4 |
0,0 |
100 794,6 |
98 396,8 |
2 397,8 |
0,0 |
100 642,6 |
98 414,3 |
2 228,3 |
0,0 |
99,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
136 828,7 |
134 739,9 |
2 088,8 |
0,0 |
94 697,6 |
93 131,0 |
1 566,6 |
0,0 |
94 961,8 |
93 276,1 |
1 685,7 |
0,0 |
100,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
108 419,7 |
106 753,8 |
1 665,9 |
|
75 042,0 |
73 792,6 |
1 249,4 |
|
75 147,5 |
73 757,9 |
1 389,6 |
|
100,1 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
0,6 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
2,8 |
|
2,8 |
|
466,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
28 408,4 |
27 986,1 |
422,3 |
|
19 655,0 |
19 338,4 |
316,6 |
|
19 811,5 |
19 518,2 |
293,3 |
|
100,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
9 462,1 |
9 263,8 |
198,3 |
0,0 |
5 373,0 |
5 207,8 |
165,2 |
0,0 |
5 426,3 |
5 080,2 |
346,1 |
0,0 |
101,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
47,2 |
41,9 |
5,3 |
|
32,8 |
27,5 |
5,3 |
|
40,4 |
27,5 |
12,9 |
|
123,2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
9,4 |
|
9,4 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
7 598,8 |
7 596,1 |
2,7 |
|
3 737,9 |
3 735,2 |
2,7 |
|
3 655,9 |
3 654,1 |
1,8 |
|
97,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
376,1 |
272,2 |
103,9 |
|
258,5 |
175,8 |
82,7 |
|
304,4 |
132,4 |
172,0 |
|
117,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 440,0 |
1 353,6 |
86,4 |
|
1 343,8 |
1 269,3 |
74,5 |
|
1 416,2 |
1 266,2 |
150,0 |
|
105,4 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
104,4 |
104,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
104,4 |
104,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
937,3 |
58,0 |
879,3 |
|
724,0 |
58,0 |
666,0 |
|
254,5 |
58,0 |
196,5 |
|
35,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
66 595,1 |
60 693,8 |
5 901,3 |
0,0 |
45 139,5 |
40 693,1 |
4 446,4 |
0,0 |
35 151,5 |
31 796,1 |
3 355,4 |
0,0 |
77,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
13 031,1 |
12 820,0 |
211,1 |
|
8 507,8 |
8 337,0 |
170,8 |
|
304,5 |
|
304,5 |
|
3,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
53 564,0 |
47 873,8 |
5 690,2 |
|
36 631,7 |
32 356,1 |
4 275,6 |
|
34 847,0 |
31 796,1 |
3 050,9 |
|
95,1 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части |
919 |
0901 |
4700000 |
|
|
1 635 114,6 |
1 337 456,8 |
108 524,8 |
189 133,0 |
1 177 563,2 |
954 410,2 |
81 303,2 |
141 849,8 |
1 150 194,6 |
936 102,5 |
88 008,5 |
126 083,6 |
97,7 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части (за счет
средств бюджета города
Омска) |
919 |
0901 |
4700100 |
|
|
1 445 981,6 |
1 337 456,8 |
108 524,8 |
0,0 |
1 035 713,4 |
954 410,2 |
81 303,2 |
0,0 |
1 024 111,0 |
936 102,5 |
88 008,5 |
0,0 |
98,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4700100 |
327 |
|
1 445 981,6 |
1 337 456,8 |
108 524,8 |
0,01 |
1 035 713,4 |
954 410,2 |
81 303,2 |
0,0 |
1 024 111,0 |
936 102,5 |
88 008,5 |
0,0 |
98,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 276 071,5 |
1 201 386,9 |
74 684,6 |
0,0 |
909 321,3 |
852 857,8 |
56 463,5 |
0,0 |
897 300,5 |
836 775,3 |
60 525,2 |
0,0 |
98,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 068 905,1 |
1 021 197,0 |
47 708,1 |
0,0 |
758 135,0 |
723 133,0 |
35 002,0 |
0,0 |
755 996,1 |
716 623,0 |
39 373,1 |
0,0 |
99,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
848 151,2 |
810 632,2 |
37 519,0 |
|
595 630,2 |
568 176,2 |
27 454,0 |
|
582 422,1 |
549 766,6 |
32 655,5 |
|
97,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
151,6 |
|
151,6 |
|
129,7 |
|
129,7 |
|
114,2 |
|
114,2 |
|
88,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
220 602,3 |
210 564,8 |
10 037,5 |
|
162 375,1 |
154 956,8 |
7 418,3 |
|
173 459,8 |
166 856,4 |
6 603,4 |
|
106,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
196 925,1 |
174 121,5 |
22 803,6 |
0,0 |
142 813,2 |
124 500,4 |
18 312,8 |
0,0 |
133 935,6 |
114 153,6 |
19 782,0 |
0,0 |
93,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
2 505,0 |
1 975,1 |
529,9 |
|
1 783,2 |
1 338,3 |
444,9 |
|
1 871,1 |
1 330,5 |
540,6 |
|
104,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
745,1 |
20,0 |
725,1 |
|
605,9 |
20,0 |
585,9 |
|
686,2 |
|
686,2 |
|
113,3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
132 050,6 |
131 175,1 |
875,5 |
|
93 199,7 |
92 611,9 |
587,8 |
|
92 612,0 |
92 031,8 |
580,2 |
|
99,4 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
655,2 |
138,0 |
517,2 |
|
511,1 |
138,0 |
373,1 |
|
756,4 |
60,0 |
696,4 |
|
148,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
47 587,4 |
34 418,9 |
13 168,5 |
|
36 769,2 |
26 079,0 |
10 690,2 |
|
27 489,5 |
16 753,3 |
10 736,2 |
|
74,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
13 381,8 |
6 394,4 |
6 987,4 |
|
9 944,1 |
4 313,2 |
5 630,9 |
|
10 520,4 |
3 978,0 |
6 542,4 |
|
105,8 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
2 324,6 |
2 324,6 |
0,0 |
0,0 |
1 706,7 |
1 706,7 |
0,0 |
0,0 |
1 706,7 |
1 706,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
2 324,6 |
2 324,6 |
|
|
1 706,7 |
1 706,7 |
|
|
1 706,7 |
1 706,7 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
7 916,7 |
3 743,8 |
4 172,9 |
|
6 666,4 |
3 517,7 |
3 148,7 |
|
5 662,1 |
4 292,0 |
1 370,1 |
|
84,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
169 910,1 |
136 069,9 |
33 840,2 |
0,0 |
126 392,1 |
101 552,4 |
24 839,7 |
0,0 |
126 810,5 |
99 327,2 |
27 483,3 |
0,0 |
100,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
32 710,7 |
23 590,4 |
9 120,3 |
|
26 391,0 |
19 338,5 |
7 052,5 |
|
30 157,1 |
19 316,4 |
10 840,7 |
|
114,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
137 199,4 |
112 479,5 |
24 719,9 |
|
100 001,1 |
82 213,9 |
17 787,2 |
|
96 653,4 |
80 010,8 |
16 642,6 |
|
96,7 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части (за счет
средств областного
бюджета) |
919 |
0901 |
4700200 |
|
|
189 133,0 |
0,0 |
0,0 |
189 133,0 |
141 849,8 |
0,0 |
0,0 |
141 849,8 |
126 083,6 |
0,0 |
0,0 |
126 083,6 |
88,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4700200 |
327 |
|
189 133,0 |
0,0 |
0,0 |
189 133,0 |
141 849,8 |
0,0 |
0,0 |
141 849,8 |
126 083,6 |
0,0 |
0,0 |
126 083,6 |
88,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
189 133,0 |
0,0 |
0,0 |
189 133,0 |
141 849,8 |
0,0 |
0,0 |
141 849,8 |
126 083,6 |
0,0 |
0,0 |
126 083,6 |
88,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
189 133,0 |
0,0 |
0,0 |
189 133,0 |
141 849,8 |
0,0 |
0,0 |
141 849,8 |
126 083,6 |
0,0 |
0,0 |
126 083,6 |
88,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
149 867,7 |
|
|
149 867,7 |
112 400,8 |
|
|
112 400,8 |
99 906,7 |
|
|
99 906,7 |
88,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
39 265,3 |
|
|
39 265,3 |
29 449,0 |
|
|
29 449,0 |
26 176,9 |
|
|
26 176,9 |
88,9 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
919 |
0901 |
4710000 |
|
|
674 278,5 |
545 893,8 |
128 189,7 |
195,0 |
486 097,5 |
393 543,4 |
92 359,1 |
195,0 |
478 747,5 |
369 748,7 |
108 983,8 |
15,0 |
98,5 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
(за счет средств бюджета
города Омска) |
919 |
0901 |
4710100 |
|
|
674 083,5 |
545 893,8 |
128 189,7 |
0,0 |
485 902,5 |
393 543,4 |
92 359,1 |
0,0 |
478 732,5 |
369 748,7 |
108 983,8 |
0,0 |
98,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4710100 |
327 |
|
674 083,5 |
545 893,8 |
128 189,7 |
0,0 |
485 902,5 |
393 543,4 |
92 359,1 |
0,0 |
478 732,5 |
369 748,7 |
108 983,8 |
0,0 |
98,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
623 244,3 |
536 752,5 |
86 491,8 |
0,0 |
450 178,0 |
388 160,2 |
62 017,8 |
0,0 |
438 632,4 |
364 534,8 |
74 097,6 |
0,0 |
97,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
555 267,7 |
489 534,5 |
65 733,2 |
0,0 |
404 142,4 |
357 513,5 |
46 628,9 |
0,0 |
396 822,1 |
338 238,0 |
58 584,1 |
0,0 |
98,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
440 715,2 |
388 663,4 |
52 051,8 |
|
316 694,4 |
279 772,1 |
36 922,3 |
|
311 165,7 |
264 462,0 |
46 703,7 |
|
98,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
44,3 |
|
44,3 |
|
33,4 |
|
33,4 |
|
21,4 |
|
21,4 |
|
64,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
114 508,2 |
100 871,1 |
13 637,1 |
|
87 414,6 |
77 741,4 |
9 673,2 |
|
85 635,0 |
73 776,0 |
11 859,0 |
|
98,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
62 151,2 |
45 531,9 |
16 619,3 |
0,0 |
41 572,8 |
29 144,6 |
12 428,2 |
0,0 |
38 728,1 |
24 804,3 |
13 923,8 |
0,0 |
93,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
1 811,4 |
1 427,8 |
383,6 |
|
1 315,6 |
1 021,6 |
294,0 |
|
1 347,6 |
1 010,6 |
337,0 |
|
102,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
554,7 |
243,5 |
311,2 |
|
292,3 |
12,8 |
279,5 |
|
473,1 |
3,9 |
469,2 |
|
161,9 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
32 552,3 |
31 454,9 |
1 097,4 |
|
20 665,0 |
19 964,6 |
700,4 |
|
19 850,5 |
19 603,4 |
247,1 |
|
96,1 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
14,3 |
|
14,3 |
|
10,5 |
|
10,5 |
|
46,8 |
|
46,8 |
|
445,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
20 026,7 |
10 986,8 |
9 039,9 |
|
13 824,2 |
7 067,4 |
6 756,8 |
|
11 584,5 |
3 270,5 |
8 314,0 |
|
83,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
7 191,8 |
1 418,9 |
5 772,9 |
|
5 465,2 |
1 078,2 |
4 387,0 |
|
5 425,6 |
915,9 |
4 509,7 |
|
99,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
5 825,4 |
1 686,1 |
4 139,3 |
|
4 462,8 |
1 502,1 |
2 960,7 |
|
3 082,2 |
1 492,5 |
1 589,7 |
|
69,1 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
50 839,2 |
9 141,3 |
41 697,9 |
0,0 |
35 724,5 |
5 383,2 |
30 341,3 |
0,0 |
40 100,1 |
5 213,9 |
34 886,2 |
0,0 |
112,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
13 032,3 |
900,0 |
12 132,3 |
|
8 482,1 |
|
8 482,1 |
|
14 192,5 |
|
14 192,5 |
|
167,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
37 806,9 |
8 241,3 |
29 565,6 |
|
27 242,4 |
5 383,2 |
21 859,2 |
|
25 907,6 |
5 213,9 |
20 693,7 |
|
95,1 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
(за счет средств
областного бюджета) |
919 |
0901 |
4710200 |
|
|
195,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
7,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4710200 |
327 |
|
195,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
7,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
100,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
95,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
95,0 |
|
|
95,0 |
95,0 |
|
|
95,0 |
15,0 |
|
|
15,0 |
15,8 |
Санатории для детей и
подростков |
919 |
0901 |
4740000 |
|
|
21 585,6 |
21 535,6 |
50,0 |
0,0 |
12 303,0 |
12 253,0 |
50,0 |
0,0 |
11 736,2 |
11 682,3 |
53,9 |
0,0 |
95,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4740000 |
327 |
|
21 585,6 |
21 535,6 |
50,0 |
0,0 |
12 303,0 |
12 253,0 |
50,0 |
0,0 |
11 736,2 |
11 682,3 |
53,9 |
0,0 |
95,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
17 328,7 |
17 323,8 |
4,9 |
0,0 |
10 182,4 |
10 177,5 |
4,9 |
0,0 |
9 617,8 |
9 609,0 |
8,8 |
0,0 |
94,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
12 600,6 |
12 600,6 |
0,0 |
0,0 |
8 384,2 |
8 384,2 |
0,0 |
0,0 |
8 021,4 |
8 021,4 |
0,0 |
0,0 |
95,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 109,3 |
10 109,3 |
|
|
6 525,3 |
6 525,3 |
|
|
6 251,7 |
6 251,7 |
|
|
95,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 491,3 |
2 491,3 |
|
|
1 858,9 |
1 858,9 |
|
|
1 769,7 |
1 769,7 |
|
|
95,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
4 514,4 |
4 511,3 |
3,1 |
0,0 |
1 586,5 |
1 583,4 |
3,1 |
0,0 |
1 382,0 |
1 376,3 |
5,7 |
0,0 |
87,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
13,7 |
13,7 |
|
|
10,1 |
10,1 |
|
|
10,5 |
10,1 |
0,4 |
|
104,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,5 |
|
0,5 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 855,5 |
2 855,5 |
|
|
1 092,2 |
1 092,2 |
|
|
1 071,1 |
1 071,1 |
|
|
98,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 563,9 |
1 561,1 |
2,8 |
|
441,6 |
438,8 |
2,8 |
|
287,0 |
282,5 |
4,5 |
|
65,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
81,3 |
81,0 |
0,3 |
|
42,6 |
42,3 |
0,3 |
|
12,9 |
12,6 |
0,3 |
|
30,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
213,7 |
211,9 |
1,8 |
|
211,7 |
209,9 |
1,8 |
|
214,4 |
211,3 |
3,1 |
|
101,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4 256,9 |
4 211,8 |
45,1 |
0,0 |
2 120,6 |
2 075,5 |
45,1 |
0,0 |
2 118,4 |
2 073,3 |
45,1 |
0,0 |
99,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
35,9 |
|
35,9 |
|
35,9 |
|
35,9 |
|
35,9 |
|
35,9 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
4 221,0 |
4 211,8 |
9,2 |
|
2 084,7 |
2 075,5 |
9,2 |
|
2 082,5 |
2 073,3 |
9,2 |
|
99,9 |
Родильные дома |
919 |
0901 |
4760000 |
|
|
183 460,9 |
181 968,7 |
1 492,2 |
0,0 |
120 911,6 |
119 713,6 |
1 198,0 |
0,0 |
118 278,5 |
116 836,4 |
1 442,1 |
0,0 |
97,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4760000 |
327 |
|
183 460,9 |
181 968,7 |
1 492,2 |
0,0 |
120 911,6 |
119 713,6 |
1 198,0 |
0,0 |
118 278,5 |
116 836,4 |
1 442,1 |
0,0 |
97,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
179 864,7 |
178 882,0 |
982,7 |
0,0 |
118 493,6 |
117 712,5 |
781,1 |
0,0 |
115 857,1 |
114 959,9 |
897,2 |
0,0 |
97,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
153 447,8 |
152 981,6 |
466,2 |
0,0 |
104 541,1 |
104 210,4 |
330,7 |
0,0 |
102 594,1 |
102 194,4 |
399,7 |
0,0 |
98,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
121 537,3 |
121 185,9 |
351,4 |
|
82 540,3 |
82 296,3 |
244,0 |
|
81 101,1 |
80 805,6 |
295,5 |
|
98,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
31 910,5 |
31 795,7 |
114,8 |
|
22 000,8 |
21 914,1 |
86,7 |
|
21 493,0 |
21 388,8 |
104,2 |
|
97,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
26 162,0 |
25 764,2 |
397,8 |
0,0 |
13 746,2 |
13 393,7 |
352,5 |
0,0 |
13 029,8 |
12 606,3 |
423,5 |
0,0 |
94,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
255,6 |
247,7 |
7,9 |
|
179,6 |
174,2 |
5,4 |
|
180,3 |
170,3 |
10,0 |
|
100,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
24,1 |
|
24,1 |
|
18,6 |
|
18,6 |
|
23,8 |
|
23,8 |
|
128,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
22 156,1 |
22 115,7 |
40,4 |
|
11 032,8 |
10 992,4 |
40,4 |
|
10 948,1 |
10 906,1 |
42,0 |
|
99,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
2 890,8 |
2 724,6 |
166,2 |
|
1 952,4 |
1 808,7 |
143,7 |
|
1 331,0 |
1 174,3 |
156,7 |
|
68,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
835,4 |
676,2 |
159,2 |
|
562,8 |
418,4 |
144,4 |
|
546,6 |
355,6 |
191,0 |
|
97,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
254,9 |
136,2 |
118,7 |
|
206,3 |
108,4 |
97,9 |
|
233,2 |
159,2 |
74,0 |
|
113,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 596,2 |
3 086,7 |
509,5 |
0,0 |
2 418,0 |
2 001,1 |
416,9 |
0,0 |
2 421,4 |
1 876,5 |
544,9 |
0,0 |
100,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
672,5 |
434,6 |
237,9 |
|
512,4 |
319,6 |
192,8 |
|
551,0 |
305,0 |
246,0 |
|
107,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 923,7 |
2 652,1 |
271,6 |
|
1 905,6 |
1 681,5 |
224,1 |
|
1 870,4 |
1 571,5 |
298,9 |
|
98,2 |
Станции скорой и
неотложной помощи |
919 |
0901 |
4770000 |
|
|
185 395,5 |
185 395,5 |
0,0 |
0,0 |
134 254,7 |
134 254,7 |
0,0 |
0,0 |
139 253,4 |
139 253,4 |
0,0 |
0,0 |
103,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4770000 |
327 |
|
185 395,5 |
185 395,5 |
0,0 |
0,0 |
134 254,7 |
134 254,7 |
0,0 |
0,0 |
139 253,4 |
139 253,4 |
0,0 |
0,0 |
103,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
177 849,2 |
177 849,2 |
0,0 |
0,0 |
128 411,7 |
128 411,7 |
0,0 |
0,0 |
133 441,8 |
133 441,8 |
0,0 |
0,0 |
103,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
170 863,2 |
170 863,2 |
0,0 |
0,0 |
123 498,4 |
123 498,4 |
0,0 |
0,0 |
128 899,8 |
128 899,8 |
0,0 |
0,0 |
104,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
135 390,8 |
135 390,8 |
|
|
99 257,6 |
99 257,6 |
|
|
92 822,6 |
92 822,6 |
|
|
93,5 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
35 472,4 |
35 472,4 |
|
|
24 240,8 |
24 240,8 |
|
|
36 077,2 |
36 077,2 |
|
|
148,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
6 964,0 |
6 964,0 |
0,0 |
0,0 |
4 891,3 |
4 891,3 |
0,0 |
0,0 |
4 539,7 |
4 539,7 |
0,0 |
0,0 |
92,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
363,2 |
363,2 |
|
|
303,0 |
303,0 |
|
|
303,0 |
303,0 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
4 897,4 |
4 897,4 |
|
|
3 659,1 |
3 659,1 |
|
|
3 659,1 |
3 659,1 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 251,6 |
1 251,6 |
|
|
642,5 |
642,5 |
|
|
363,0 |
363,0 |
|
|
56,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
451,8 |
451,8 |
|
|
286,7 |
286,7 |
|
|
214,6 |
214,6 |
|
|
74,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
22,0 |
22,0 |
|
|
22,0 |
22,0 |
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
10,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
7 546,3 |
7 546,3 |
0,0 |
0,0 |
5 843,0 |
5 843,0 |
0,0 |
0,0 |
5 811,6 |
5 811,6 |
0,0 |
0,0 |
99,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
7 546,3 |
7 546,3 |
|
|
5 843,0 |
5 843,0 |
|
|
5 811,6 |
5 811,6 |
|
|
99,5 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
919 |
0901 |
5200000 |
|
|
31 991,6 |
0,0 |
0,0 |
31 991,6 |
15 503,6 |
0,0 |
0,0 |
15 503,6 |
11 690,3 |
0,0 |
0,0 |
11 690,3 |
75,4 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
(за счет средств
областного бюджета) |
919 |
0901 |
5200200 |
|
|
31 991,6 |
0,0 |
0,0 |
31 991,6 |
15 503,6 |
0,0 |
0,0 |
15 503,6 |
11 690,3 |
0,0 |
0,0 |
11 690,3 |
75,4 |
Денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам "Скорой
медицинской помощи" |
919 |
0901 |
5200200 |
624 |
|
31 991,6 |
0,0 |
0,0 |
31 991,6 |
15 503,6 |
0,0 |
0,0 |
15 503,6 |
11 690,3 |
0,0 |
0,0 |
11 690,3 |
75,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
31 991,6 |
0,0 |
0,0 |
31 991,6 |
15 503,6 |
0,0 |
0,0 |
15 503,6 |
11 690,3 |
0,0 |
0,0 |
11 690,3 |
75,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
31 991,6 |
0,0 |
0,0 |
31 991,6 |
15 503,6 |
0,0 |
0,0 |
15 503,6 |
11 690,3 |
0,0 |
0,0 |
11 690,3 |
75,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
25 350,0 |
|
|
25 350,0 |
12 285,0 |
|
|
12 285,0 |
9 407,6 |
|
|
9 407,6 |
76,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
6 641,6 |
|
|
6 641,6 |
3 218,6 |
|
|
3 218,6 |
2 282,7 |
|
|
2 282,7 |
70,9 |
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
919 |
0904 |
|
|
|
21 125,4 |
21 125,4 |
0,0 |
0,0 |
11 319,9 |
11 319,9 |
0,0 |
0,0 |
11 308,9 |
11 308,9 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
919 |
0904 |
0010000 |
|
|
20 979,9 |
20 979,9 |
0,0 |
0,0 |
11 316,7 |
11 316,7 |
0,0 |
0,0 |
11 308,9 |
11 308,9 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Центральный аппарат |
919 |
0904 |
0010000 |
005 |
|
20 979,9 |
20 979,9 |
0,0 |
0,0 |
11 316,7 |
11 316,7 |
0,0 |
0,0 |
11 308,9 |
11 308,9 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
20 955,3 |
20 955,3 |
0,0 |
0,0 |
11 297,9 |
11 297,9 |
0,0 |
0,0 |
11 297,3 |
11 297,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
20 774,6 |
20 774,6 |
0,0 |
0,0 |
11 216,1 |
11 216,1 |
0,0 |
0,0 |
11 216,0 |
11 216,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
16 458,4 |
16 458,4 |
|
|
9 168,7 |
9 168,7 |
|
|
9 168,7 |
9 168,7 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,2 |
3,2 |
|
|
2,5 |
2,5 |
|
|
2,4 |
2,4 |
|
|
96,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 313,0 |
4 313,0 |
|
|
2 044,9 |
2 044,9 |
|
|
2 044,9 |
2 044,9 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
180,7 |
180,7 |
0,0 |
0,0 |
81,8 |
81,8 |
0,0 |
0,0 |
81,3 |
81,3 |
0,0 |
0,0 |
99,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
33,7 |
33,7 |
|
|
13,7 |
13,7 |
|
|
13,7 |
13,7 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
55,0 |
55,0 |
|
|
28,0 |
28,0 |
|
|
28,0 |
28,0 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
72,0 |
72,0 |
|
|
40,1 |
40,1 |
|
|
39,6 |
39,6 |
|
|
98,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
24,6 |
24,6 |
0,0 |
0,0 |
18,8 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
11,6 |
11,6 |
0,0 |
0,0 |
61,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
7,2 |
7,2 |
|
|
7,2 |
7,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
17,4 |
17,4 |
|
|
11,6 |
11,6 |
|
|
11,6 |
11,6 |
|
|
100,0 |
Общегородские целевые
программы |
919 |
0904 |
9900000 |
|
|
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
919 |
0904 |
9900500 |
|
|
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
919 |
0904 |
9900500 |
005 |
|
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
145,5 |
145,5 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Департамент финансов и
контроля администрации
города Омска |
920 |
|
|
|
|
347 653,5 |
347 653,5 |
0,0 |
0,0 |
211 815,4 |
211 815,4 |
0,0 |
0,0 |
211 664,8 |
211 664,8 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Общегосударственные
вопросы |
920 |
0100 |
|
|
|
347 653,5 |
347 653,5 |
0,0 |
0,0 |
211 815,4 |
211 815,4 |
0,0 |
0,0 |
211 664,8 |
211 664,8 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов надзора |
920 |
0106 |
|
|
|
56 052,9 |
56 052,9 |
0,0 |
0,0 |
33 815,4 |
33 815,4 |
0,0 |
0,0 |
32 907,2 |
32 907,2 |
0,0 |
0,0 |
97,3 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
920 |
0106 |
0010000 |
|
|
55 687,9 |
55 687,9 |
0,0 |
0,0 |
33 735,4 |
33 735,4 |
0,0 |
0,0 |
32 862,6 |
32 862,6 |
0,0 |
0,0 |
97,4 |
Центральный аппарат |
920 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
55 687,9 |
55 687,9 |
0,0 |
0,0 |
33 735,4 |
33 735,4 |
0,0 |
0,0 |
32 862,6 |
32 862,6 |
0,0 |
0,0 |
97,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
54 225,7 |
54 225,7 |
0,0 |
0,0 |
32 906,4 |
32 906,4 |
0,0 |
0,0 |
32 496,7 |
32 496,7 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
50 311,8 |
50 311,8 |
0,0 |
0,0 |
31 204,6 |
31 204,6 |
0,0 |
0,0 |
31 035,4 |
31 035,4 |
0,0 |
0,0 |
99,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
39 860,2 |
39 860,2 |
|
|
24 923,6 |
24 923,6 |
|
|
24 923,6 |
24 923,6 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
25,9 |
25,9 |
|
|
19,4 |
19,4 |
|
|
11,6 |
11,6 |
|
|
59,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
10 425,7 |
10 425,7 |
|
|
6 261,6 |
6 261,6 |
|
|
6 100,2 |
6 100,2 |
|
|
97,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 420,9 |
3 420,9 |
0,0 |
0,0 |
1 238,8 |
1 238,8 |
0,0 |
0,0 |
1 009,4 |
1 009,4 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
470,6 |
470,6 |
|
|
347,0 |
347,0 |
|
|
289,9 |
289,9 |
|
|
83,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
369,5 |
369,5 |
|
|
237,4 |
237,4 |
|
|
137,9 |
137,9 |
|
|
58,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
714,2 |
714,2 |
|
|
84,8 |
84,8 |
|
|
52,2 |
52,2 |
|
|
61,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 866,6 |
1 866,6 |
|
|
569,6 |
569,6 |
|
|
529,4 |
529,4 |
|
|
92,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
17,7 |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
17,7 |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
17,7 |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
17,7 |
17,7 |
|
|
17,7 |
17,7 |
|
|
17,7 |
17,7 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
475,3 |
475,3 |
|
|
445,3 |
445,3 |
|
|
434,2 |
434,2 |
|
|
97,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 462,2 |
1 462,2 |
0,0 |
0,0 |
829,0 |
829,0 |
0,0 |
0,0 |
365,9 |
365,9 |
0,0 |
0,0 |
44,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
750,0 |
750,0 |
|
|
339,3 |
339,3 |
|
|
36,5 |
36,5 |
|
|
10,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
712,2 |
712,2 |
|
|
489,7 |
489,7 |
|
|
329,4 |
329,4 |
|
|
67,3 |
Общегородские целевые
программы |
920 |
0106 |
9900000 |
|
|
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
44,6 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
55,8 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
920 |
0106 |
9900500 |
|
|
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
44,6 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
55,8 |
Центральный аппарат |
920 |
0106 |
9900500 |
005 |
|
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
44,6 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
55,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
44,6 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
55,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
44,6 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
55,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
365,0 |
365,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
44,6 |
44,6 |
|
|
55,8 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
920 |
0112 |
|
|
|
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
178 000,0 |
178 000,0 |
0,0 |
0,0 |
177 957,6 |
177 957,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Процентные платежи по
долговым обязательствам |
920 |
0112 |
0650000 |
|
|
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
178 000,0 |
178 000,0 |
0,0 |
0,0 |
177 957,6 |
177 957,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
920 |
0112 |
0650000 |
152 |
|
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
178 000,0 |
178 000,0 |
0,0 |
0,0 |
177 957,6 |
177 957,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
178 000,0 |
178 000,0 |
0,0 |
0,0 |
177 957,6 |
177 957,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Обслуживание долговых
обязательств |
|
|
|
|
230 |
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
178 000,0 |
178 000,0 |
0,0 |
0,0 |
177 957,6 |
177 957,6 |
0,0 |
0 0 |
100,0 |
Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
|
|
|
|
231 |
288 005,0 |
288 005,0 |
|
|
178 000,0 |
178 000,0 |
|
|
177 957,6 |
177 957,6 |
|
|
100,0 |
Резервные фонды |
920 |
0113 |
|
|
|
3 595,6 |
3 595,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
920 |
0113 |
0700000 |
|
|
3 595,6 |
3 595,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды органов
местного самоуправления |
920 |
0113 |
0700000 |
184 |
|
3 595,6 |
3 595,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 595,6 |
3 595,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 595,6 |
3 595,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
920 |
0115 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
920 |
0115 |
0920000 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением (за счет
средств бюджета города
Омска) |
920 |
0115 |
0920100 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовая поддержка на
возвратной основе |
920 |
0115 |
0920100 |
520 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
800,0 |
800,0 |
|
|
|
Административнотехническая инспекция
администрации города Омска |
921 |
|
|
|
|
13 025,4 |
13 025,4 |
0,0 |
0,0 |
8 453,7 |
8 453,7 |
0,0 |
0,0 |
8 172,6 |
8 172,6 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
Общегосударственные
вопросы |
921 |
0100 |
|
|
|
13 025,4 |
13 025,4 |
0,0 |
0,0 |
8 453,7 |
8 453,7 |
0,0 |
0,0 |
8 172,6 |
8 172,6 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов надзора |
921 |
0106 |
|
|
|
13 025,4 |
13 025,4 |
0,0 |
0,0 |
8 453,7 |
8 453,7 |
0,0 |
0,0 |
8 172,6 |
8 172,6 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
921 |
0106 |
0010000 |
|
|
12 897,5 |
12 897,5 |
0,0 |
0,0 |
8 445,6 |
8 445,6 |
0,0 |
0,0 |
8 164,6 |
8 164,6 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
Центральный аппарат |
921 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
12 897,5 |
12 897,5 |
0,0 |
0,0 |
8 445,6 |
8 445,6 |
0,0 |
0,0 |
8 164,6 |
8 164,6 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
12 443,8 |
12 443,8 |
0,0 |
0,0 |
8 117,2 |
8 117,2 |
0,0 |
0,0 |
8 036,7 |
8 036,7 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
12 134,9 |
12 134,9 |
0,0 |
0,0 |
8 014,0 |
8 014,0 |
0,0 |
0,0 |
7 980,6 |
7 980,6 |
0,0 |
0,0 |
99,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
9 583,9 |
9 583,9 |
|
|
6 337,4 |
6 337,4 |
|
|
6 310,5 |
6 310,5 |
|
|
99,6 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
40,6 |
40,6 |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 510,4 |
2 510,4 |
|
|
1 675,7 |
1 675,7 |
|
|
1 669,2 |
1 669,2 |
|
|
99,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
308,9 |
308,9 |
0,0 |
0,0 |
103,2 |
103,2 |
0,0 |
0,0 |
56,1 |
56,1 |
0,0 |
0,0 |
54,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
48,0 |
48,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
18,3 |
18,3 |
|
|
91,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
119,0 |
119,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
22,0 |
22,0 |
|
|
16,4 |
16,4 |
|
|
15,4 |
15,4 |
|
|
93,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
64,9 |
64,9 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
55,0 |
55,0 |
|
|
23,6 |
23,6 |
|
|
19,2 |
19,2 |
|
|
81,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
453,7 |
453,7 |
0,0 |
0,0 |
328,4 |
328,4 |
0,0 |
0,0 |
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
38,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
238,4 |
238,4 |
|
|
238,4 |
238,4 |
|
|
78,0 |
78,0 |
|
|
32,7 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
215,3 |
215,3 |
|
|
90,0 |
90,0 |
|
|
49,9 |
49,9 |
|
|
55,4 |
Общегородские целевые
программы |
921 |
0106 |
9900000 |
|
|
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
921 |
0106 |
9900500 |
|
|
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Центральный аппарат |
921 |
0106 |
9900500 |
005 |
|
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
127,9 |
127,9 |
|
|
8,1 |
8,1 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
98,8 |
Управление образования
администрации города Омска |
922 |
|
|
|
|
2 785 336,0 |
821 736,0 |
278 043,3 |
1 685 556,7 |
2 060 625,1 |
579 883,4 |
181 166,0 |
1 299 575,7 |
1 955 307,0 |
535 001,6 |
161 757,8 |
1 258 547,6 |
94,9 |
Образование |
922 |
0700 |
|
|
|
2 683 369,9 |
821 736,0 |
278 043,3 |
1 583 590,6 |
1 983 959,0 |
579 883,4 |
181 166,0 |
1 222 909,6 |
1 878 876,0 |
535 001,6 |
161 757,8 |
1 182 116,6 |
94,7 |
Дошкольное образование |
922 |
0701 |
|
|
|
692 773,0 |
162 457,5 |
170 257,8 |
360 057,7 |
506 742,2 |
112 847,5 |
108 412,5 |
285 482,2 |
489 607,4 |
102 364,6 |
106 945,7 |
280 297,1 |
96,6 |
Детские дошкольные
учреждения |
922 |
0701 |
4200000 |
|
|
692 773,0 |
162 457,5 |
170 257,8 |
360 057,7 |
506 742,2 |
112 847,5 |
108 412,5 |
285 482,2 |
489 607,4 |
102 364,6 |
106 945,7 |
280 297,1 |
96,6 |
Детские дошкольные
учреждения (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0701 |
4200100 |
|
|
332 715,3 |
162 457,5 |
170 257,8 |
0,0 |
221 260,0 |
112 847,5 |
108 412,5 |
0,0 |
209 310,3 |
102 364,6 |
106 945,7 |
0,0 |
94,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0701 |
4200100 |
327 |
|
332 715,3 |
162 457,5 |
170 257,8 |
0,0 |
221 260,0 |
112 847,5 |
108 412,5 |
0,0 |
209 310,3 |
102 364,6 |
106 945,7 |
0,0 |
94,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
169 358,5 |
155 094,9 |
14 263,6 |
0,0 |
115 411,0 |
108 254,1 |
7 156,9 |
0,0 |
104 890,9 |
98 163,8 |
6 727,1 |
0,0 |
90,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
8 445,3 |
8 157,6 |
287,7 |
0,0 |
6 524,9 |
6 334,1 |
190,8 |
0,0 |
7 020,3 |
6 883,7 |
136,6 |
0,0 |
107,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
5 660,2 |
5 463,8 |
196,4 |
|
4 101,0 |
3 979,9 |
121,1 |
|
4 032,5 |
3 960,0 |
72,5 |
|
98,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 785,1 |
2 693,8 |
91,3 |
|
2 423,9 |
2 354,2 |
69,7 |
|
2 987,8 |
2 923,7 |
64,1 |
|
123,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
160 481,1 |
146 783,6 |
13 697,5 |
0,0 |
108 521,8 |
101 766,3 |
6 755,5 |
0,0 |
97 156,5 |
90 770,4 |
6 386,1 |
0,0 |
89,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
857,6 |
663,3 |
194,3 |
|
652,8 |
501,4 |
151,4 |
|
628,6 |
477,3 |
151,3 |
|
96,3 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
863,4 |
23,1 |
840,3 |
|
652,7 |
23,1 |
629,6 |
|
629,6 |
|
629,6 |
|
96,5 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
118 892,4 |
118 889,4 |
3,0 |
|
86 402,4 |
86 401,9 |
0,5 |
|
81 677,7 |
81 677,2 |
0,5 |
|
94,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
19 664,1 |
14 244,2 |
5 419,9 |
|
7 759,1 |
6 057,8 |
1 701,3 |
|
4 013,8 |
2 312,6 |
1 701,2 |
|
51,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
20 203,6 |
12 963,6 |
7 240,0 |
|
13 054,8 |
8 782,1 |
4 272,7 |
|
10 206,8 |
6 303,3 |
3 903,5 |
|
78,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
432,1 |
153,7 |
278,4 |
|
364,3 |
153,7 |
210,6 |
|
714,1 |
509,7 |
204,4 |
|
196,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
163 356,8 |
7 362,6 |
155 994,2 |
0,0 |
105 849,0 |
4 593,4 |
101 255,6 |
0,0 |
104 419,4 |
4 200,8 |
100 218,6 |
0,0 |
98,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
6 388,2 |
150,0 |
6 238,2 |
|
3 846,3 |
150,0 |
3 696,3 |
|
3 160,3 |
150,0 |
3 010,3 |
|
82,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
156 968,6 |
7 212,6 |
149 756,0 |
|
102 002,7 |
4 443,4 |
97 559,3 |
|
101 259,1 |
4 050,8 |
97 208,3 |
|
99,3 |
Детские дошкольные
учреждения (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0701 |
4200200 |
|
|
360 057,7 |
0,0 |
0,0 |
360 057,7 |
285 482,2 |
0,0 |
0,0 |
285 482,2 |
280 297,1 |
0,0 |
0,0 |
280 297,1 |
98,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0701 |
4200200 |
327 |
|
360 057,7 |
0,0 |
0,0 |
360 057,7 |
285 482,2 |
0,0 |
0,0 |
285 482,2 |
280 297,1 |
0,0 |
0,0 |
280 297,1 |
98,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
358 957,7 |
0,0 |
0,0 |
358 957,7 |
284 382,2 |
0,0 |
0,0 |
284 382,2 |
279 892,4 |
0,0 |
0,0 |
279 892,4 |
98,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
358 519,2 |
0,0 |
0,0 |
358 519,2 |
284 006,3 |
0,0 |
0,0 |
284 006,3 |
279 686,4 |
0,0 |
0,0 |
279 686,4 |
98,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
281 139,1 |
|
|
281 139,1 |
223 421,2 |
|
|
223 421,2 |
220 480,0 |
|
|
220 480,0 |
98,7 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3 733,0 |
|
|
3 733,0 |
2 795,6 |
|
|
2 795,6 |
2 714,6 |
|
|
2 714,6 |
97,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
73 647,1 |
|
|
73 647,1 |
57 789,5 |
|
|
57 789,5 |
56 491,8 |
|
|
56 491,8 |
97,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
438,5 |
0,0 |
0,0 |
438,5 |
375,9 |
0,0 |
0,0 |
375,9 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
206,0 |
54,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
142,0 |
|
|
142,0 |
142,0 |
|
|
142,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
296,5 |
|
|
296,5 |
233,9 |
|
|
233,9 |
206,0 |
|
|
206,0 |
88,1 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
404,7 |
0,0 |
0,0 |
404,7 |
36,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
906,5 |
|
|
906,5 |
906,5 |
|
|
906,5 |
326,2 |
|
|
326,2 |
36,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
193,5 |
|
|
193,5 |
193,5 |
|
|
193,5 |
78,5 |
|
|
78,5 |
40,6 |
Общее образование |
922 |
0702 |
|
|
|
1 860 727,4 |
546 208,9 |
107 533,0 |
1 206 985,5 |
1 388 591,6 |
395 144,1 |
72 555,0 |
920 892,5 |
1 302 829,9 |
362 169,5 |
54 635,4 |
886 025,0 |
93,8 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные
средние и средние |
922 |
0702 |
4210000 |
|
|
1 604 672,5 |
344 265,0 |
92 530,5 |
1 167 877,0 |
1 208 700,9 |
260 925,8 |
59 998,4 |
887 776,7 |
1 149 213,1 |
232 768,4 |
48 767,4 |
867 677,3 |
95,1 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные
средние и средние (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4210100 |
|
|
436 795,5 |
344 265,0 |
92 530,5 |
0,0 |
320 924,2 |
260 925,8 |
59 998,4 |
0,0 |
281 535,8 |
232 768,4 |
48 767,4 |
0,0 |
87,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4210100 |
327 |
|
436 795,5 |
344 265,0 |
92 530,5 |
0,0 |
320 924,2 |
260 925,8 |
59 998,4 |
0,0 |
281 535,8 |
232 768,4 |
48 767,4 |
0,0 |
87,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
359 848,9 |
338 424,7 |
21 424,2 |
0,0 |
269 296,4 |
256 786,5 |
12 509,9 |
0,0 |
240 063,2 |
230 676,6 |
9 386,6 |
0,0 |
89,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
42 909,3 |
36 797,8 |
6 111,5 |
0,0 |
28 163,6 |
24 066,3 |
4 097,3 |
0,0 |
29 520,4 |
26 191,2 |
3 329,2 |
0,0 |
104,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
31 939,0 |
27 095,8 |
4 843,2 |
|
20 331,7 |
17 043,3 |
3 288,4 |
|
19 478,4 |
16 856,7 |
2 621,7 |
|
95,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
10 970,3 |
9 702,0 |
1 268,3 |
|
7 831,9 |
7 023,0 |
808,9 |
|
10 042,0 |
9 334,5 |
707,5 |
|
128,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
313 643,9 |
300 409,9 |
13 234,0 |
0,0 |
238 449,2 |
231 503,2 |
6 946,0 |
0,0 |
206 087,7 |
201 496,0 |
4 591,7 |
0,0 |
86,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
1 771,2 |
1 229,3 |
541,9 |
|
1 289,8 |
908,0 |
381,8 |
|
1 047,5 |
790,0 |
257,5 |
|
81,2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
1 096,6 |
613,7 |
482,9 |
|
962,4 |
613,7 |
348,7 |
|
281,2 |
|
281,2 |
|
29,2 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
240 793,2 |
240 760,9 |
32,3 |
|
186 801,7 |
186 795,1 |
6,6 |
|
173 239,8 |
173 233,2 |
6,6 |
|
92,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
33 301,7 |
30 509,5 |
2 792,2 |
|
25 993,9 |
24 771,7 |
1 222,2 |
|
18 434,8 |
17 324,1 |
1 110,7 |
|
70,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
36 681,2 |
27 296,5 |
9 384,7 |
|
23 401,4 |
18 414,7 |
4 986,7 |
|
13 084,4 |
10 148,7 |
2 935,7 |
|
55,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 295,7 |
1 217,0 |
2 078,7 |
|
2 683,6 |
1 217,0 |
1 466,6 |
|
4 455,1 |
2 989,4 |
1 465,7 |
|
166,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
76 946,6 |
5 840,3 |
71 106,3 |
0,0 |
51 627,8 |
4 139,3 |
47 488,5 |
0,0 |
41 472,6 |
2 091,8 |
39 380,8 |
0,0 |
80,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
28 491,4 |
620,7 |
27 870,7 |
|
21 029,3 |
620,7 |
20 408,6 |
|
13 008,8 |
250,0 |
12 758,8 |
|
61,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
48 455,2 |
5 219,6 |
43 235,6 |
|
30 598,5 |
3 518,6 |
27 079,9 |
|
28 463,8 |
1 841,8 |
26 622,0 |
|
93,0 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные
средние и средние (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4210200 |
|
|
1 167 877,0 |
0,0 |
0,0 |
1 167 877,0 |
887 776,7 |
0,0 |
0,0 |
887 776,7 |
867 677,3 |
0,0 |
0,0 |
867 677,3 |
97,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4210200 |
327 |
|
1 106 198,6 |
0,0 |
0,0 |
1 106 198,6 |
835 229,8 |
0,0 |
0,0 |
835 229,8 |
817 025,6 |
0,0 |
0,0 |
817 025,6 |
97,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 089 735,0 |
0,0 |
0,0 |
1 089 735,0 |
822 930,3 |
0,0 |
0,0 |
822 930,3 |
807 849,6 |
0,0 |
0,0 |
807 849,6 |
98,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 072 876,8 |
0,0 |
0,0 |
1 072 876,8 |
806 281,7 |
0,0 |
0,0 |
806 281,7 |
794 898,5 |
0,0 |
0,0 |
794 898,5 |
98,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
841 987,3 |
|
|
841 987,3 |
632 854,0 |
|
|
632 854,0 |
625 724,8 |
|
|
625 724,8 |
98,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
10 288,8 |
|
|
10 288,8 |
7 719,5 |
|
|
7 719,5 |
7 417,3 |
|
|
7 417,3 |
96,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
220 600,7 |
|
|
220 600,7 |
165 708,2 |
|
|
165 708,2 |
161 756,4 |
|
|
161 756,4 |
97,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
16 858,2 |
0,0 |
0,0 |
16 858,2 |
16 648,6 |
0,0 |
0,0 |
16 648,6 |
12 951,1 |
0,0 |
0,0 |
12 951,1 |
77,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
3 425,4 |
|
|
3 425,4 |
3 425,4 |
|
|
3 425,4 |
217,7 |
|
|
217,7 |
6,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
13 432,8 |
|
|
13 432,8 |
13 223,2 |
|
|
13 223,2 |
12 733,4 |
|
|
12 733,4 |
96,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
16 463,6 |
0,0 |
0,0 |
16 463,6 |
12 299,5 |
0,0 |
0,0 |
12 299,5 |
9 176,0 |
0,0 |
0,0 |
9 176,0 |
74,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
14 368,2 |
|
|
14 368,2 |
10 204,2 |
|
|
10 204,2 |
7 897,1 |
|
|
7 897,1 |
77,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 095,4 |
|
|
2 095,4 |
2 095,3 |
|
|
2 095,3 |
1 278,9 |
|
|
1 278,9 |
61,0 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство |
922 |
0702 |
4210200 |
623 |
|
61 678,4 |
0,0 |
0,0 |
61 678,4 |
52 546,9 |
0,0 |
0,0 |
52 546,9 |
50 651,7 |
0,0 |
0,0 |
50 651,7 |
96,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
61 678,4 |
0,0 |
0,0 |
61 678,4 |
52 546,9 |
0,0 |
0,0 |
52 546,9 |
50 651,7 |
0,0 |
0,0 |
50 651,7 |
96,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
61 678,4 |
0,0 |
0,0 |
61 678,4 |
52 546,9 |
0,0 |
0,0 |
52 546,9 |
50 651,7 |
0,0 |
0,0 |
50 651,7 |
96,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
48 873,4 |
|
|
48 873,4 |
41 637,6 |
|
|
41 637,6 |
40 099,6 |
|
|
40 099,6 |
96,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
12 805,0 |
|
|
12 805,0 |
10 909,3 |
|
|
10 909,3 |
10 552,1 |
|
|
10 552,1 |
96,7 |
Школы-интернаты |
922 |
0702 |
4220000 |
|
|
41 717,8 |
18 127,9 |
465,5 |
23 124,4 |
28 318,7 |
10 511,6 |
319,1 |
17 488,0 |
26 406,6 |
9 148,6 |
69,4 |
17 188,6 |
93,2 |
Школы-интернаты (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4220100 |
|
|
18 593,4 |
18 127,9 |
465,5 |
0,0 |
10 830,7 |
10 511,6 |
319,1 |
0,0 |
9 218,0 |
9 148,6 |
69,4 |
0,0 |
85,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4220100 |
327 |
|
18 593,4 |
18 127,9 |
465,5 |
0,0 |
10 830,7 |
10 511,6 |
319,1 |
0,0 |
9 218,0 |
9 148,6 |
69,4 |
0,0 |
85,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
9 431,1 |
9 374,7 |
56,4 |
0,0 |
7 052,0 |
7 013,9 |
38,1 |
0,0 |
5 884,8 |
5 871,3 |
13,5 |
0,0 |
83,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
461,9 |
461,9 |
0,0 |
0,0 |
268,9 |
268,9 |
0,0 |
0,0 |
268,8 |
268,8 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
366,0 |
366,0 |
|
|
213,1 |
213,1 |
|
|
213,0 |
213,0 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
95,9 |
95,9 |
|
|
55,8 |
55,8 |
|
|
55,8 |
55,8 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
8 969,2 |
8 912,8 |
56,4 |
0,0 |
6 783,1 |
6 745,0 |
38,1 |
0,0 |
5 616,0 |
5 602,5 |
13,5 |
0,0 |
82,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
38,4 |
38,4 |
|
|
19,0 |
19,0 |
|
|
18,9 |
18,9 |
|
|
99,5 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
6 839,1 |
6 839,1 |
|
|
5 061,3 |
5 061,3 |
|
|
4 889,9 |
4 889,9 |
|
|
96,6 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
764,3 |
722,9 |
41,4 |
|
477,8 |
450,1 |
27,7 |
|
299,9 |
289,1 |
10,8 |
|
62,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 327,4 |
1 312,4 |
15,0 |
|
1 225,0 |
1 214,6 |
10,4 |
|
407,3 |
404,6 |
2,7 |
|
33,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
9 162,3 |
8 753,2 |
409,1 |
0,0 |
3 778,7 |
3 497,7 |
281,0 |
0,0 |
3 333,2 |
3 277,3 |
55,9 |
0,0 |
88,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
162,9 |
|
162,9 |
|
148,0 |
|
148,0 |
|
6,7 |
|
6,7 |
|
4,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
8 999,4 |
8 753,2 |
246,2 |
|
3 630,7 |
3 497,7 |
133,0 |
|
3 326,5 |
3 277,3 |
49,2 |
|
91,6 |
Школы-интернаты (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4220200 |
|
|
23 124,4 |
0,0 |
0,0 |
23 124,4 |
17 488,0 |
0,0 |
0,0 |
17 488,0 |
17 188,6 |
0,0 |
0,0 |
17 188,6 |
98,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4220200 |
327 |
|
22 760,9 |
0,0 |
0,0 |
22 760,9 |
17 319,1 |
0,0 |
0,0 |
17 319,1 |
17 043,9 |
0,0 |
0,0 |
17 043,9 |
98,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
22 760,9 |
0,0 |
0,0 |
22 760,9 |
17 319,1 |
0,0 |
0,0 |
17 319,1 |
17 043,9 |
0,0 |
|
17 043,9 |
98,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
22 743,0 |
0,0 |
0,0 |
22 743,0 |
17 305,5 |
0,0 |
0,0 |
17 305,5 |
17 031,0 |
0,0 |
0,0 |
17 031,0 |
98,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
17 887,7 |
|
|
17 887,7 |
13 611,1 |
|
|
13 611,1 |
13 406,6 |
|
|
13 406,6 |
98,5 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
168,7 |
|
|
168,7 |
128,3 |
|
|
128,3 |
114,0 |
|
|
114,0 |
88,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 686,6 |
|
|
4 686,6 |
3 566,1 |
|
|
3 566,1 |
3 510,4 |
|
|
3 510,4 |
98,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
17,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
13,6 |
0,0 |
0,0 |
13,6 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
12,9 |
94,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
17,9 |
|
|
17,9 |
13,6 |
|
|
13,6 |
12,9 |
|
|
12,9 |
94,9 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство |
922 |
0702 |
4220200 |
623 |
|
363,5 |
0,0 |
0,0 |
363,5 |
168,9 |
0,0 |
0,0 |
168,9 |
144,7 |
0,0 |
0,0 |
144,7 |
85,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
363,5 |
0,0 |
0,0 |
363,5 |
168,9 |
0,0 |
0,0 |
168,9 |
144,7 |
0,0 |
0,0 |
144,7 |
85,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
363,5 |
0,0 |
0,0 |
363,5 |
168,9 |
0,0 |
0,0 |
168,9 |
144,7 |
0,0 |
0,0 |
114,7 |
85,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
288,0 |
|
|
288,0 |
133,8 |
|
|
133,8 |
114,6 |
|
|
114,6 |
85,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
75,5 |
|
|
75,5 |
35,1 |
|
|
35,1 |
30,1 |
|
|
30,1 |
85,8 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
922 |
0702 |
4230000 |
|
|
199 597,2 |
183 516,0 |
14 537,0 |
1 544,2 |
137 035,8 |
123 610,4 |
12 237,5 |
1 187,9 |
127 045,6 |
120 156,2 |
5 798,6 |
1 090,8 |
92,7 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4230100 |
|
|
198 053,0 |
183 516,0 |
14 537,0 |
0,0 |
135 847,9 |
123 610,4 |
12 237,5 |
0,0 |
125 954,8 |
120 156,2 |
5 798,6 |
0,0 |
92,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4230100 |
327 |
|
198 053,0 |
183 516,0 |
14 537,0 |
0,0 |
135 847,9 |
123 610,4 |
12 237,5 |
0,0 |
125 954,8 |
120 156,2 |
5 798,6 |
0,0 |
92,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
189 877,9 |
182 367,7 |
7 510,2 |
0,0 |
128 844,2 |
122 743,8 |
6 100,4 |
0,0 |
122 826,4 |
119 451,7 |
3 374,7 |
0,0 |
95,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
154 206,6 |
152 020,2 |
2 186,4 |
0,0 |
102 357,5 |
100 963,2 |
1 394,3 |
0,0 |
102 351,0 |
100 987,8 |
1 363,2 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
122 053,2 |
120 344,4 |
1 708,8 |
|
81 090,5 |
80 006,5 |
1 084,0 |
|
81 069,1 |
79 993,7 |
1 075,4 |
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
219,1 |
167,2 |
51,9 |
|
219,2 |
167,3 |
51,9 |
|
198,9 |
167,3 |
31,6 |
|
90,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
31 934,3 |
31 508,6 |
425,7 |
|
21 047,8 |
20 789,4 |
258,4 |
|
21 083,0 |
20 826,8 |
256,2 |
|
100,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
34 322,9 |
30 324,2 |
3 998,7 |
0,0 |
25 332,2 |
21 757,3 |
3 574,9 |
0,0 |
19 537,7 |
18 422,2 |
1 115,5 |
0,0 |
77,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
429,8 |
200,3 |
229,5 |
|
315,6 |
156,8 |
158,8 |
|
311,5 |
152,7 |
158,8 |
|
98,7 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
486,4 |
136,3 |
350,1 |
|
432,6 |
136,3 |
296,3 |
|
283,3 |
129,7 |
153,6 |
|
65,5 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
22 764,7 |
22 764,6 |
0,1 |
|
16 549,6 |
16 549,5 |
0,1 |
|
15 597,3 |
15 597,3 |
|
|
94,2 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
140,0 |
|
140,0 |
|
130,0 |
|
130,0 |
|
130,0 |
|
130,0 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
4 397,0 |
3 362,2 |
1 034,8 |
|
3 242,5 |
2 303,0 |
939,5 |
|
1 474,8 |
1 357,7 |
117,1 |
|
45,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
6 105,0 |
3 860,8 |
2 244,2 |
|
4 661,9 |
2 611,7 |
2 050,2 |
|
1 740,8 |
1 184,8 |
556,0 |
|
37,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1 348,4 |
23,3 |
1 325,1 |
|
1 154,5 |
23,3 |
1 131,2 |
|
937,7 |
41,7 |
896,0 |
|
81,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
8 175,1 |
1 148,3 |
7 026,8 |
0,0 |
7 003,7 |
866,6 |
6 137,1 |
0,0 |
3 128,4 |
704,5 |
2 423,9 |
0,0 |
44,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 203,1 |
112,3 |
1 090,8 |
|
1 066,3 |
112,3 |
954,0 |
|
496,6 |
|
496,6 |
|
46,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
6 972,0 |
1 036,0 |
5 936,0 |
|
5 937,4 |
754,3 |
5 183,1 |
|
2 631,8 |
704,5 |
1 927,3 |
|
44,3 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4230200 |
|
|
1 544,2 |
0,0 |
0,0 |
1 544,2 |
1 187,9 |
0,0 |
0,0 |
1 187,9 |
1 090,8 |
0,0 |
0,0 |
1 090,8 |
91,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4230200 |
327 |
|
1 544,2 |
0,0 |
0,0 |
1 544,2 |
1 187,9 |
0,0 |
0,0 |
1 187,9 |
1 090,8 |
0,0 |
0,0 |
1 090,8 |
91,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 419,2 |
0,0 |
0,0 |
1 419,2 |
1 062,9 |
0,0 |
0,0 |
1 062,9 |
998,8 |
0,0 |
0,0 |
998,8 |
94,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 419,2 |
0,0 |
0,0 |
1 419,2 |
1 062,9 |
0,0 |
0,0 |
1 062,9 |
998,8 |
0,0 |
0,0 |
998,8 |
94,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1 419,2 |
|
|
1 419,2 |
1 062,9 |
|
|
1 062,9 |
998,8 |
|
|
998,8 |
94,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
73,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
25,0 |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
25,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
100,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
67,0 |
|
|
67,0 |
67,0 |
Детские дома |
922 |
0702 |
4240000 |
|
|
302,4 |
300,0 |
0,0 |
2,4 |
98,7 |
96,3 |
0,0 |
2,4 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Детские дома (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4240100 |
|
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4240100 |
327 |
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
300,0 |
300,0 |
|
|
96,3 |
96,3 |
|
|
96,3 |
96,3 |
|
|
100,0 |
Детские дома (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4240200 |
|
|
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4240200 |
327 |
|
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
2,4 |
|
|
2,4 |
2,4 |
|
|
2,4 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
922 |
0702 |
5200000 |
|
|
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
68,3 |
0,0 |
0,0 |
68,3 |
0,5 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
(за счет средств
областного бюджета) |
922 |
0702 |
5200200 |
|
|
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
68,3 |
0,0 |
0,0 |
68,3 |
0,5 |
Внедрение инновационных
образовательных программ
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных школах |
922 |
0702 |
5200200 |
621 |
|
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
68,3 |
0,0 |
0,0 |
68,3 |
0,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
68,3 |
0,0 |
0,0 |
68,3 |
0,5 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
68,3 |
0,0 |
0,0 |
68,3 |
0,5 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
14 437,5 |
|
|
14 437,5 |
14 437,5 |
|
|
14 437,5 |
68,3 |
|
|
68,3 |
0,5 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
922 |
0707 |
|
|
|
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 796,8 |
0,0 |
0,0 |
14 796,8 |
100,9 |
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей |
922 |
0707 |
4320000 |
|
|
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 796,8 |
0,0 |
0,0 |
14 796,8 |
100,9 |
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей (за счет средств
Фонда социального
страхования Российской
Федерации) |
922 |
0707 |
4320400 |
|
|
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 796,8 |
0,0 |
0,0 |
14 796,8 |
100,9 |
Оздоровление детей |
922 |
0701 |
4320400 |
452 |
|
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 796,8 |
0,0 |
0,0 |
14 796,8 |
100,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 670,0 |
0,0 |
0,0 |
14 670,0 |
14 796,8 |
0,0 |
0,0 |
14 796,8 |
100,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
14 670,0 |
|
|
14 670,0 |
14 670,0 |
|
|
14 670,0 |
14 796,8 |
|
|
14 796,8 |
100,9 |
Другие вопросы в области
образования |
922 |
0709 |
|
|
|
115 199,5 |
113 069,6 |
252,5 |
1 877,4 |
73 955,2 |
71 891,8 |
198,5 |
1 864,9 |
71 641,9 |
70 467,5 |
176,7 |
997,7 |
96,9 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
922 |
0709 |
0010000 |
|
|
27 944,9 |
27 944,9 |
0,0 |
0,0 |
19 087,1 |
19 087,1 |
0,0 |
0,0 |
18 989,2 |
18 989,2 |
0,0 |
0,0 |
99,5 |
Центральный аппарат |
922 |
0709 |
0010000 |
005 |
|
27 944,9 |
27 944,9 |
0,0 |
0,0 |
19 087,1 |
19 087,1 |
0,0 |
0,0 |
18 989,2 |
18 989,2 |
0,0 |
0,0 |
99,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
27 879,3 |
27 879,3 |
0,0 |
0,0 |
19 032,9 |
19 032,9 |
0,0 |
0,0 |
18 941,0 |
18 941,0 |
0,0 |
0,0 |
99,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
27 804,1 |
27 804,1 |
0,0 |
0,0 |
18 983,0 |
18 983,0 |
0,0 |
0,0 |
18 891,1 |
18 891,1 |
0,0 |
0,0 |
99,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
22 031,8 |
22 031,8 |
|
|
15 192,9 |
15 192,9 |
|
|
15 120,3 |
15 120,3 |
|
|
99,5 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 772,3 |
5 772,3 |
|
|
3 790,1 |
3 790,1 |
|
|
3 770,8 |
3 770,8 |
|
|
99,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
75,2 |
75,2 |
0,0 |
0,0 |
49,9 |
49,9 |
0,0 |
0,0 |
49,9 |
49,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
60,0 |
60,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
15,2 |
15,2 |
|
|
9,9 |
9,9 |
|
|
9,9 |
9,9 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
65,6 |
65,6 |
0,0 |
0,0 |
54,2 |
54,2 |
0,0 |
0,0 |
48,2 |
48,2 |
0,0 |
0,0 |
88,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
20,0 |
20,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
17,8 |
17,8 |
|
|
89,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
45,6 |
45,6 |
|
|
34,2 |
34,2 |
|
|
30,4 |
30,4 |
|
|
88,9 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
922 |
0709 |
4520000 |
|
|
85 270,3 |
84 966,6 |
252,5 |
51,2 |
52 954,2 |
52 717,0 |
198,5 |
38,7 |
51 668,7 |
51 459,0 |
176,7 |
33,0 |
97,6 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
бюджета города Омска) |
922 |
0709 |
4520100 |
|
|
85 219,1 |
84 966,6 |
252,5 |
0,0 |
52 915,5 |
52 717,0 |
198,5 |
0,0 |
51 635,7 |
51 459,0 |
176,7 |
0,0 |
97,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0709 |
4520100 |
327 |
|
85 219,1 |
84 966,6 |
252,5 |
0,0 |
52 915,5 |
52 717,0 |
198,5 |
0,0 |
51 635,7 |
51 459,0 |
176,7 |
0,0 |
97,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
83 575,9 |
83 462,1 |
113,8 |
0,0 |
51 488,6 |
51 403,4 |
85,2 |
0,0 |
50 404,2 |
50 321,9 |
82,3 |
0,0 |
97,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
77 512,7 |
77 512,7 |
0,0 |
0,0 |
47 175,2 |
47 175,2 |
0,0 |
0,0 |
46 312,8 |
46 312,8 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
61 420,5 |
61 420,5 |
|
|
37 643,2 |
37 643,2 |
|
|
37 106,8 |
37 106,8 |
|
|
98,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
16 092,2 |
16 092,2 |
|
|
9 532,0 |
9 532,0 |
|
|
9 206,0 |
9 206,0 |
|
|
96,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
4 221,7 |
4 209,4 |
12,3 |
0,0 |
2 932,3 |
2 923,2 |
9,1 |
0,0 |
2 703,0 |
2 696,8 |
6,2 |
0,0 |
92,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
710,9 |
698,6 |
12,3 |
|
290,6 |
281,5 |
9,1 |
|
282,8 |
276,6 |
6,2 |
|
97,3 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
27,0 |
27,0 |
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 723,6 |
2 723,6 |
|
|
2 067,3 |
2 067,3 |
|
|
1 979,5 |
1 979,5 |
|
|
95,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
167,8 |
167,8 |
|
|
151,3 |
151,3 |
|
|
68,9 |
68,9 |
|
|
45,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
592,4 |
592,4 |
|
|
396,1 |
396,1 |
|
|
344,8 |
344,8 |
|
|
87,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1 841,5 |
1 740,0 |
101,5 |
|
1 381,1 |
1 305,0 |
76,1 |
|
1 388,4 |
1 312,3 |
76,1 |
|
100,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 643,2 |
1 504,5 |
138,7 |
0,0 |
1 426,9 |
1 313,6 |
113,3 |
0,0 |
1 231,5 |
1 137,1 |
94,4 |
0,0 |
86,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
275,8 |
153,8 |
122,0 |
|
254,8 |
153,8 |
101,0 |
|
85,8 |
3,7 |
82,1 |
|
33,7 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 367,4 |
1 350,7 |
16,7 |
|
1 172,1 |
1 159,8 |
12,3 |
|
1 145,7 |
1 133,4 |
12,3 |
|
97,7 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
областного бюджета) |
922 |
0709 |
4520200 |
|
|
51,2 |
0,0 |
0,0 |
51,2 |
38,7 |
0,0 |
0,0 |
38,7 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
85,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0709 |
4520200 |
327 |
|
51,2 |
0,0 |
0,0 |
51,2 |
38,7 |
0,0 |
0,0 |
38,7 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
85,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
51,2 |
0,0 |
0,0 |
51,2 |
38,7 |
0,0 |
0,0 |
38,7 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
85,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
51,2 |
0,0 |
0,0 |
51,2 |
38,7 |
0,0 |
0,0 |
38,7 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
85,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
51,2 |
|
|
51,2 |
38,7 |
|
|
38,7 |
33,0 |
|
|
33,0 |
85,3 |
Региональные целевые
программы |
922 |
0709 |
5220000 |
|
|
1 826,2 |
0,0 |
0,0 |
1 826,2 |
1 826,2 |
0,0 |
0,0 |
1 826,2 |
964,7 |
0,0 |
0,0 |
964,7 |
52,8 |
Целевая программа Омской
области "Дети Омской
области на 2006 - 2008
годы" |
922 |
0709 |
5222800 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
499,7 |
0,0 |
0,0 |
499,7 |
99,9 |
Целевая программа Омской
области "Дети Омской
области на 2006 - 2008
годы" (за счет средств
областного бюджета) |
922 |
0709 |
5222802 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
499,7 |
0,0 |
0,0 |
499,7 |
99,9 |
Государственная поддержка
в сфере образования |
922 |
0709 |
5222802 |
285 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
499,7 |
0,0 |
0,0 |
499,7 |
99,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
499,7 |
0,0 |
0,0 |
499,7 |
99,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
500,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
499,7 |
|
|
499,7 |
99,9 |
Целевая программа Омской
области "Развитие системы
образования Омской
области до 2007 года" |
922 |
0709 |
5222900 |
|
|
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
465,0 |
35,1 |
Целевая программа Омской
области "Развитие системы
образования Омской
области до 2007 года" (за
счет средств областного
бюджета) |
922 |
0709 |
5222902 |
|
|
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
465,0 |
35,1 |
Государственная поддержка
в сфере образования |
922 |
0709 |
5222902 |
285 |
|
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
465,0 |
35,1 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
465,0 |
35,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 326,2 |
|
|
1 326,2 |
1 326,2 |
|
|
1 326,2 |
465,0 |
|
|
465,0 |
35,1 |
Общегородские целевые
программы |
922 |
0709 |
9900000 |
|
|
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
922 |
0709 |
9900500 |
|
|
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
Центральный аппарат |
922 |
0709 |
9900500 |
005 |
|
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
19,3 |
19,3 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
158,1 |
158,1 |
|
|
87,7 |
87,7 |
|
|
19,3 |
19,3 |
|
|
22,0 |
Социальная политика |
922 |
1000 |
|
|
|
101 966,1 |
0,0 |
0,0 |
101 966,1 |
76 666,1 |
0,0 |
0,0 |
76 666,1 |
76 431,0 |
0,0 |
0,0 |
76 431,0 |
99,7 |
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство |
922 |
1004 |
|
|
|
101 663,7 |
0,0 |
0,0 |
101 663,7 |
76 320,1 |
0,0 |
0,0 |
76 320,1 |
76 296,4 |
0,0 |
0,0 |
76 296,4 |
100,0 |
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по опеке
и попечительству |
922 |
1004 |
5110000 |
|
|
101 663,7 |
0,0 |
0,0 |
101 663,7 |
76 320,1 |
0,0 |
0,0 |
76 320,1 |
76 296,4 |
0,0 |
0,0 |
76 296,4 |
100,0 |
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по опеке
и попечительству (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
1004 |
5110200 |
|
|
101 663,7 |
0,0 |
0,0 |
101 663,7 |
76 320,1 |
0,0 |
0,0 |
76 320,1 |
76 296,4 |
0,0 |
0,0 |
76 296,4 |
100,0 |
Другие пособия и
компенсации |
922 |
1004 |
5110200 |
755 |
|
101 663,7 |
0,0 |
0,0 |
101 663,7 |
76 320,1 |
0,0 |
0,0 |
76 320,1 |
76 296,4 |
0,0 |
0,0 |
76 296,4 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
101 663,7 |
0,0 |
0,0 |
101 663,7 |
76 320,1 |
0,0 |
0,0 |
76 320,1 |
76 296,4 |
0,0 |
0,0 |
76 296,4 |
100,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
101 663,7 |
0,0 |
0,0 |
101 663,7 |
76 320,1 |
0,0 |
0,0 |
76 320,1 |
76 296,4 |
0,0 |
0,0 |
76 296,4 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
101 663,7 |
|
|
101 663,7 |
76 320,1 |
|
|
76 320,1 |
76 296,4 |
|
|
76 296,4 |
100,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
922 |
1006 |
|
|
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
134,6 |
0,0 |
0,0 |
134,6 |
38,9 |
Меры социальной поддержки
граждан |
922 |
1006 |
5050000 |
|
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
134,6 |
0,0 |
0,0 |
134,6 |
38,9 |
Меры социальной поддержки
граждан (за счет средств
областного бюджета) |
922 |
1006 |
5050200 |
|
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
134,6 |
0,0 |
0,0 |
134,6 |
38,9 |
Оказание социальной помощи |
922 |
1006 |
5050200 |
483 |
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
134,6 |
0,0 |
0,0 |
134,6 |
38,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
134,6 |
0,0 |
0,0 |
134,6 |
38,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
134,6 |
0,0 |
0,0 |
134,6 |
38,9 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
302,4 |
|
|
302,4 |
346,0 |
|
|
346,0 |
134,6 |
|
|
134,6 |
38,9 |
Управление по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
администрации города Омска |
923 |
|
|
|
|
287 815,6 |
249 819,9 |
28 785,7 |
9 210,0 |
191 508,3 |
167 342,2 |
16 641,1 |
7 525,0 |
181 203,2 |
159 749,1 |
16 219,1 |
5 235,0 |
94,6 |
Образование |
923 |
0700 |
|
|
|
153 781,5 |
147 433,7 |
5 927,8 |
420,0 |
100 077,2 |
96 197,9 |
3 459,3 |
420,0 |
96 617,6 |
93 283,3 |
3 334,3 |
0,0 |
96,5 |
Общее образование |
923 |
0702 |
|
|
|
119 955,6 |
114 019,8 |
5 785,8 |
150,0 |
76 486,3 |
72 877,0 |
3 459,3 |
150,0 |
75 407,5 |
72 073,2 |
3 334,3 |
0,0 |
98,6 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
923 |
0702 |
4230000 |
|
|
119 955,6 |
114 019,8 |
5 785,8 |
150,0 |
76 486,3 |
72 877,0 |
3 459,3 |
150,0 |
75 407,5 |
72 073,2 |
3 334,3 |
0,0 |
98,6 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств бюджета города
Омска) |
923 |
0702 |
4230100 |
|
|
119 805,6 |
114 019,8 |
5 785,8 |
0,0 |
76 336,3 |
72 877,0 |
3 459,3 |
0,0 |
75 407,5 |
72 073,2 |
3 334,3 |
0,0 |
98,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0702 |
4230100 |
327 |
|
119 805,6 |
114 019,8 |
5 785,8 |
0,0 |
76 336,3 |
72 877,0 |
3 459,3 |
0,0 |
75 407,5 |
72 073,2 |
3 334,3 |
0,0 |
98,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
117 209,1 |
114 019,1 |
3 189,3 |
0,0 |
75 081,0 |
72 877,0 |
2 204,0 |
0,0 |
74 129,4 |
72 073,2 |
2 056,2 |
0,0 |
98,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
103 360,1 |
102 223,1 |
1 137,0 |
0,0 |
66 289,6 |
65 392,0 |
897,6 |
0,0 |
66 520,8 |
65 622,4 |
898,4 |
0,0 |
100,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
81 122,9 |
80 368,4 |
754,5 |
|
51 966,4 |
51 349,3 |
617,1 |
|
51 966,1 |
51 348,7 |
617,4 |
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
731,6 |
591,6 |
140,0 |
|
466,6 |
385,5 |
81,1 |
|
447,0 |
365,9 |
81,1 |
|
95,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
21 505,6 |
21 263,1 |
242,5 |
|
13 856,6 |
13 657,2 |
199,4 |
|
14 107,7 |
13 907,8 |
199,9 |
|
101,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
13 000,3 |
11 431,7 |
1 568,6 |
0,0 |
8 157,6 |
7 120,0 |
1 037,6 |
0,0 |
6 966,7 |
6 065,9 |
900,8 |
0,0 |
85,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
207,8 |
102,3 |
105,5 |
|
128,6 |
67,2 |
61,4 |
|
139,6 |
66,4 |
73,2 |
|
108,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
496,3 |
|
496,3 |
|
247,8 |
|
247,8 |
|
247,8 |
|
247,8 |
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
9 784,0 |
9 777,0 |
7,0 |
|
5 630,2 |
5 630,2 |
|
|
5 363,0 |
5 363,0 |
|
|
95,3 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
50,2 |
|
50,2 |
|
16,9 |
|
16,9 |
|
12,0 |
|
12,0 |
|
71,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 743,1 |
1 448,9 |
294,2 |
|
1 557,5 |
1 401,5 |
156,0 |
|
638,4 |
632,5 |
5,9 |
|
41,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
718,9 |
103,5 |
615,4 |
|
576,6 |
21,1 |
555,5 |
|
565,9 |
4,0 |
561,9 |
|
98,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
848,7 |
365,0 |
483,7 |
|
633,8 |
365,0 |
268,8 |
|
641,9 |
384,9 |
257,0 |
|
101,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 596,5 |
0,0 |
2 596,5 |
0,0 |
1 255,3 |
0,0 |
1 255,3 |
0,0 |
1 278,1 |
0,0 |
1 278,1 |
0,0 |
101,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
340,4 |
|
340,4 |
|
207,8 |
|
207,8 |
|
221,1 |
|
221,1 |
|
106,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 256,1 |
|
2 256,1 |
|
1 047,5 |
|
1 047,5 |
|
1 057,0 |
|
1 057,0 |
|
100,9 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств областного
бюджета) |
923 |
0702 |
4230200 |
|
|
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0702 |
4230200 |
327 |
|
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
110,0 |
|
|
110,0 |
110,0 |
|
|
110,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
40,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
40,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
923 |
0707 |
|
|
|
28 693,3 |
28 281,3 |
142,0 |
270,0 |
20 857,2 |
20 587,2 |
0,0 |
270,0 |
18 529,3 |
18 529,3 |
0,0 |
0,0 |
88,8 |
Организационновоспитательная работа с
молодежью |
923 |
0707 |
4310000 |
|
|
23 837,3 |
23 425,3 |
142,0 |
270,0 |
17 639,3 |
17 369,3 |
0,0 |
270,0 |
16 426,4 |
16 426,4 |
0,0 |
0,0 |
93,1 |
Организационновоспитательная работа с
молодежью (за счет средств
бюджета города Омска) |
923 |
0707 |
4310100 |
|
|
23 567,3 |
23 425,3 |
142,0 |
0,0 |
17 369,3 |
17 369,3 |
0,0 |
0,0 |
16 426,4 |
16 426,4 |
0,0 |
0,0 |
94,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0707 |
4310100 |
327 |
|
23 567,3 |
23 425,3 |
142,0 |
0,0 |
17 369,3 |
17 369,3 |
0,0 |
0,0 |
16 426,4 |
16 426,4 |
0,0 |
0,0 |
94,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
22 957,8 |
22 815,8 |
142,0 |
0,0 |
17 001,4 |
17 001,4 |
0,0 |
0,0 |
16 232,2 |
16 232,2 |
0,0 |
0,0 |
95,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
15 474,6 |
15 474,6 |
0,0 |
0,0 |
12 316,6 |
12 316,6 |
0,0 |
0,0 |
12 348,9 |
12 348,9 |
0,0 |
0,0 |
100,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
12 256,0 |
12 256,0 |
|
|
9 722,7 |
9 722,7 |
|
|
9 722,7 |
9 722,7 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
7,5 |
7,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 211,1 |
3 211,1 |
|
|
2 593,9 |
2 593,9 |
|
|
2 626,2 |
2 626,2 |
|
|
101,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
6 967,9 |
6 825,9 |
142,0 |
0,0 |
4 604,8 |
4 604,8 |
0,0 |
0,0 |
3 866,7 |
3 866,7 |
0,0 |
0,0 |
84,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
268,3 |
268,3 |
|
|
118,2 |
118,2 |
|
|
107,8 |
107,8 |
|
|
91,2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
22,5 |
22,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
4 824,5 |
4 824,5 |
|
|
3 424,2 |
3 424,2 |
|
|
3 404,2 |
3 404,2 |
|
|
99,4 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 570,4 |
1 570,4 |
|
|
981,7 |
981,7 |
|
|
338,0 |
338,0 |
|
|
34,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
282,2 |
140,2 |
142,0 |
|
80,7 |
80,7 |
|
|
16,7 |
16,7 |
|
|
20,7 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
515,3 |
515,3 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
16,6 |
16,6 |
|
|
20,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
609,5 |
609,5 |
0,0 |
0,0 |
367,9 |
367,9 |
0,0 |
0,0 |
194,2 |
194,2 |
0,0 |
0,0 |
52,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
164,0 |
164,0 |
|
|
154,0 |
154,0 |
|
|
137,8 |
137,8 |
|
|
89,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
445,5 |
445,5 |
|
|
213,9 |
213,9 |
|
|
56,4 |
56,4 |
|
|
26,4 |
Организационновоспитательная работа с
молодежью (за счет средств
областного бюджета) |
923 |
0707 |
4310200 |
|
|
270,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0707 |
4310200 |
327 |
|
270,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
120,0 |
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|
120,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
120,0 |
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|
120,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
30,0 |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Общегородские целевые
программы |
923 |
0707 |
9900000 |
|
|
4 856,0 |
4 856,0 |
0,0 |
0,0 |
3 217,9 |
3 217,9 |
0,0 |
0,0 |
2 102,9 |
2 102,9 |
0,0 |
0,0 |
65,4 |
Общегородская целевая
программа "Молодежь города
Омска" (2005 - 2007 гг.) |
923 |
0707 |
9900300 |
|
|
4 856,0 |
4 856,0 |
0,0 |
0,0 |
3 217,9 |
3 217,9 |
0,0 |
0,0 |
2 102,9 |
2 102,9 |
0,0 |
0,0 |
65,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0707 |
9900300 |
327 |
|
2 905,0 |
2 905,0 |
0,0 |
0,0 |
2 166,6 |
2 166,6 |
0,0 |
0,0 |
1 505,0 |
1 505,0 |
0,0 |
0,0 |
69,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 555,0 |
2 555,0 |
0,0 |
0,0 |
1 816,6 |
1 816,6 |
0,0 |
0,0 |
1 205,0 |
1 205,0 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 305,0 |
1 305,0 |
0,0 |
0,0 |
1 079,9 |
1 079,9 |
0,0 |
0,0 |
1 079,9 |
1 079,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 034,1 |
1 034,1 |
|
|
856,5 |
856,5 |
|
|
856,5 |
856,5 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
270,9 |
270,9 |
|
|
223,4 |
223,4 |
|
|
223,4 |
223,4 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
736,7 |
736,7 |
0,0 |
0,0 |
125,1 |
125,1 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
750,0 |
750,0 |
|
|
453,7 |
453,7 |
|
|
124,5 |
124,5 |
|
|
27,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
500,0 |
500,0 |
|
|
283,0 |
283,0 |
|
|
0,6 |
0,6 |
|
|
0,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
85,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
350,0 |
350,0 |
|
|
350,0 |
350,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
85,7 |
Проведение мероприятий
для детей и молодежи |
923 |
0707 |
9900300 |
447 |
|
1 951,0 |
1 951,0 |
0,0 |
0,0 |
1 051,3 |
1 051,3 |
0,0 |
0,0 |
597,9 |
597,9 |
0,0 |
0,0 |
56,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
801,0 |
801,0 |
0,0 |
0,0 |
434,7 |
434,7 |
0,0 |
0,0 |
276,1 |
276,1 |
0,0 |
0,0 |
63,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
451,0 |
451,0 |
0,0 |
0,0 |
378,5 |
378,5 |
0,0 |
0,0 |
263,1 |
263,1 |
0,0 |
0,0 |
69,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
50,0 |
50,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
401,0 |
401,0 |
|
|
378,5 |
378,5 |
|
|
263,1 |
263,1 |
|
|
69,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
350,0 |
350,0 |
|
|
56,2 |
56,2 |
|
|
13,0 |
13,0 |
|
|
23,1 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 150,0 |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
616,6 |
616,6 |
0,0 |
0,0 |
321,8 |
321,8 |
0,0 |
0,0 |
52,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
450,0 |
450,0 |
|
|
183,9 |
183,9 |
|
|
161,5 |
161,5 |
|
|
87,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
700,0 |
700,0 |
|
|
432,7 |
432,7 |
|
|
160,3 |
160,3 |
|
|
37,0 |
Другие вопросы в области
образования |
923 |
0709 |
|
|
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
2 733,7 |
2 733,7 |
0,0 |
0,0 |
2 680,8 |
2 680,8 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
923 |
0709 |
4520000 |
|
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
2 733,7 |
2 733,7 |
0,0 |
0,0 |
2 680,8 |
2 680,8 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
бюджета города Омска) |
923 |
0709 |
4520100 |
|
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
2 733,7 |
2 733,7 |
0,0 |
0,0 |
2 680,8 |
2 680,8 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0709 |
4520100 |
327 |
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
2 733,7 |
2 733,7 |
0,0 |
0,0 |
2 680,8 |
2 680,8 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5 028,9 |
5 028,9 |
0,0 |
0,0 |
2 692,7 |
2 692,7 |
0,0 |
0,0 |
2 669,5 |
2 669,5 |
0,0 |
0,0 |
99,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
4 946,6 |
4 946,6 |
0,0 |
0,0 |
2 639,2 |
2 639,2 |
0,0 |
0,0 |
2 639,2 |
2 639,2 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
3 919,7 |
3 919,7 |
|
|
2 106,6 |
2 106,6 |
|
|
2 106,6 |
2 106,6 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 026,9 |
1 026,9 |
|
|
532,6 |
532,6 |
|
|
532,6 |
532,6 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
82,3 |
82,3 |
0,0 |
0,0 |
53,5 |
53,5 |
0,0 |
0,0 |
30,3 |
30,3 |
0,0 |
0,0 |
56,6 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
10,3 |
10,3 |
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
72,0 |
72,0 |
|
|
46,5 |
46,5 |
|
|
30,3 |
30,3 |
|
|
65,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
103,7 |
103,7 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
11,3 |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
27,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
80,0 |
80,0 |
|
|
24,3 |
24,3 |
|
|
4,3 |
4,3 |
|
|
17,7 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
23,7 |
23,7 |
|
|
16,7 |
16,7 |
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
41,9 |
Здравоохранение и спорт |
923 |
0900 |
|
|
|
105 314,1 |
82 386,2 |
22 857,9 |
70,0 |
67 183,5 |
53 931,7 |
13 181,8 |
70,0 |
62 522,3 |
49 637,5 |
12 884,8 |
0,0 |
93,1 |
Спорт и физическая
культура |
923 |
0902 |
|
|
|
94 838,1 |
71 910,2 |
22 857,9 |
70,0 |
60 508,6 |
47 256,8 |
13 181,8 |
70,0 |
53 178,1 |
40 293,3 |
12 884,8 |
0,0 |
87,9 |
Центры спортивной
подготовки (сборные
команды) |
923 |
0902 |
4820000 |
|
|
50 419,4 |
28 351,5 |
21 997,9 |
70,0 |
30 833,9 |
17 582,1 |
13 181,8 |
70,0 |
29 356,1 |
16 471,3 |
12 884,8 |
0,0 |
95,2 |
Центры спортивной
подготовки (сборные
команды) (за счет средств
бюджета города Омска) |
923 |
0902 |
4820100 |
|
|
50 349,4 |
28 351,5 |
21 997,9 |
0,0 |
30 763,9 |
17 582,1 |
13 181,8 |
0,0 |
29 356,1 |
16 471,3 |
12 884,8 |
0,0 |
95,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0902 |
4820100 |
327 |
|
50 349,4 |
28 351,5 |
21 997,9 |
0,0 |
30 763,9 |
17 582,1 |
13 181,8 |
0,0 |
29 356,1 |
16 471,3 |
12 884,8 |
0,0 |
95,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
45 495,1 |
27 949,7 |
17 545,4 |
0,0 |
27 274,9 |
17 344,6 |
9 930,3 |
0,0 |
26 048,0 |
16 414,2 |
9 633,8 |
0,0 |
95,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
25 718,6 |
16 418,4 |
9 300,2 |
0,0 |
16 050,1 |
10 144,0 |
5 906,1 |
0,0 |
15 699,4 |
9 793,3 |
5 906,1 |
0,0 |
97,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
20 068,5 |
13 003,3 |
7 065,2 |
|
12 760,5 |
8 033,8 |
4 726,7 |
|
12 420,9 |
7 694,2 |
4 726,7 |
|
97,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
20,5 |
|
20,5 |
|
15,3 |
|
15,3 |
|
15,3 |
|
15,3 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 629,6 |
3 415,1 |
2 214,5 |
|
3 274,3 |
2 110,2 |
1 164,1 |
|
3 263,2 |
2 099,1 |
1 164,1 |
|
99,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
18 418,4 |
11 512,2 |
6 906,2 |
0,0 |
11 078,9 |
7 181,5 |
3 897,4 |
0,0 |
10 166,9 |
6 566,0 |
3 600,9 |
0,0 |
91,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
245,1 |
30,2 |
214,9 |
|
158,0 |
23,6 |
134,4 |
|
157,4 |
23,0 |
134,4 |
|
99,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
74,7 |
|
74,7 |
|
29,0 |
|
29,0 |
|
29,0 |
|
29,0 |
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
13 412,4 |
11 268,3 |
2 144,1 |
|
8 092,2 |
7 154,3 |
937,9 |
|
7 187,4 |
6 543,0 |
644,4 |
|
88,8 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
134,0 |
|
134,0 |
|
92,2 |
|
92,2 |
|
92,2 |
|
92,2 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
2 065,8 |
203,7 |
1 862,1 |
|
1 198,5 |
|
1 198,5 |
|
1 195,5 |
|
1 195,5 |
|
99,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
2 486,4 |
10,0 |
2 476,4 |
|
1 509,0 |
3,6 |
1 505,4 |
|
1 505,4 |
|
1 505,4 |
|
99,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1 358,1 |
19,1 |
1 339,0 |
|
145,9 |
19,1 |
126,8 |
|
181,7 |
54,9 |
126,8 |
|
124,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4 854,3 |
401,8 |
4 452,5 |
0,0 |
3 489,0 |
237,5 |
3 251,5 |
0,0 |
3 308,1 |
57,1 |
3 251,0 |
0,0 |
94,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 198,2 |
367,9 |
1 830,3 |
|
1 377,0 |
219,8 |
1 157,2 |
|
1 212,3 |
55,1 |
1 157,2 |
|
88,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 656,1 |
33,9 |
2 622,2 |
|
2 112,0 |
17,7 |
2 094,3 |
|
2 095,8 |
2,0 |
2 093,8 |
|
99,2 |
Центры спортивной
подготовки (сборные
команды) (за счет средств
областного бюджета) |
923 |
0902 |
4820200 |
|
|
70,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0902 |
4820200 |
327 |
|
70,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
70,0 |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
70,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Физкультурнооздоровительная работа и
спортивные мероприятия |
923 |
0902 |
5120000 |
|
|
4 440,0 |
4 240,0 |
200,0 |
0,0 |
1 296,7 |
1 296,7 |
0,0 |
0,0 |
935,3 |
935,3 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
923 |
0902 |
5120000 |
455 |
|
4 440,0 |
4 240,0 |
200,0 |
0,0 |
1 296,7 |
1 296,7 |
0,0 |
0,0 |
935,3 |
935,3 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 151,0 |
3 991,0 |
160,0 |
0,0 |
1 052,7 |
1 052,7 |
0,0 |
0,0 |
742,3 |
742,3 |
0,0 |
0,0 |
70,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
692,0 |
632,0 |
60,0 |
0,0 |
543,7 |
543,7 |
0,0 |
0,0 |
352,8 |
352,8 |
0,0 |
0,0 |
64,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
20,0 |
20,0 |
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
12,7 |
12,7 |
|
|
84,7 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
79,0 |
79,0 |
|
|
73,7 |
73,7 |
|
|
20,4 |
20,4 |
|
|
27,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
593,0 |
533,0 |
60,0 |
|
455,0 |
455,0 |
|
|
319,7 |
319,7 |
|
|
70,3 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 800,0 |
2 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
659,0 |
559,0 |
100,0 |
|
509,0 |
509,0 |
|
|
389,5 |
389,5 |
|
|
76,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
289,0 |
249,0 |
40,0 |
0,0 |
244,0 |
244,0 |
0,0 |
0,0 |
193,0 |
193,0 |
0,0 |
0,0 |
79,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
169,0 |
149,0 |
20,0 |
|
149,0 |
149,0 |
|
|
99,0 |
99,0 |
|
|
66,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
|
95,0 |
95,0 |
|
|
94,0 |
94,0 |
|
|
98,9 |
Общегородские целевые
программы |
923 |
0902 |
9900000 |
|
|
39 978,7 |
39 318,7 |
660,0 |
0,0 |
28 378,0 |
28 378,0 |
0,0 |
0,0 |
22 886,7 |
22 886,7 |
0,0 |
0,0 |
80,6 |
Программа развития
физкультурно-спортивной
работы по месту жительства
"Спортивный город"
(2004 - 2007 гг.) |
923 |
0902 |
9900100 |
|
|
8 538,7 |
7 878,7 |
660,0 |
0,0 |
5 769,4 |
5 769,4 |
0,0 |
0,0 |
4 095,6 |
4 095,6 |
0,0 |
0,0 |
71,0 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
923 |
0902 |
9900100 |
455 |
|
8 538,7 |
7 878,7 |
660,0 |
0,0 |
5 769,4 |
5 769,4 |
0,0 |
0,0 |
4 095,6 |
4 095,6 |
0,0 |
0,0 |
71,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
6 051,7 |
5 441,7 |
610,0 |
0,0 |
4 202,5 |
4 202,5 |
0,0 |
0,0 |
3 233,6 |
3 233,6 |
0,0 |
0,0 |
76,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
2 530,0 |
2 180,0 |
350,0 |
0,0 |
1 315,2 |
1 315,2 |
0,0 |
0,0 |
558,1 |
558,1 |
0,0 |
0,0 |
42,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
200,0 |
200,0 |
|
|
200,0 |
200,0 |
|
|
181,3 |
181,3 |
|
|
90,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 100,0 |
850,0 |
250,0 |
|
245,2 |
245,2 |
|
|
159,1 |
159,1 |
|
|
64,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 230,0 |
1 130,0 |
100,0 |
|
870,0 |
870,0 |
|
|
217,7 |
217,7 |
|
|
25,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
300,0 |
300,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 221,7 |
2 961,7 |
260,0 |
|
2 587,3 |
2 587,3 |
|
|
2 375,5 |
2 375,5 |
|
|
91,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 487,0 |
2 437,0 |
50,0 |
0,0 |
1 566,9 |
1 566,9 |
0,0 |
0,0 |
862,0 |
862,0 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 087,0 |
2 037,0 |
50,0 |
|
1 306,9 |
1 306,9 |
|
|
682,5 |
682,5 |
|
|
52,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
400,0 |
400,0 |
|
|
260,0 |
260,0 |
|
|
179,5 |
179,5 |
|
|
69,0 |
Общегородская целевая
программа "Омский футбол"
(2005 - 2007 гг.) |
923 |
0902 |
9900400 |
|
|
31 440,0 |
31 440,0 |
0,0 |
0,0 |
22 608,6 |
22 608,6 |
0,0 |
0,0 |
18 791,1 |
18 791,1 |
0,0 |
0,0 |
83,1 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма |
923 |
0902 |
9900400 |
455 |
|
31 440,0 |
31 440,0 |
0,0 |
0,0 |
22 608,6 |
22 608,6 |
0,0 |
0,0 |
18 791,1 |
18 791,1 |
0,0 |
0,0 |
83,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
22 357,0 |
22 357,0 |
0,0 |
0,0 |
18 622,3 |
18 622,3 |
0,0 |
0,0 |
16 994,5 |
16 994,5 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 237,0 |
1 237,0 |
0,0 |
0,0 |
909,2 |
909,2 |
0,0 |
0,0 |
116,8 |
116,8 |
0,0 |
0,0 |
12,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
780,0 |
780,0 |
|
|
730,0 |
730,0 |
|
|
90,0 |
90,0 |
|
|
12,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
457,0 |
457,0 |
|
|
179,2 |
179,2 |
|
|
26,8 |
26,8 |
|
|
15,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 797,7 |
16 797,7 |
0,0 |
0,0 |
16 797,7 |
16 797,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
16 797,7 |
16 797,7 |
|
|
16 797,7 |
16 797,7 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1 120,0 |
1 120,0 |
|
|
915,4 |
915,4 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
8,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
9 083,0 |
9 083,0 |
0,0 |
0,0 |
3 986,3 |
3 986,3 |
0,0 |
0,0 |
1 796,6 |
1 796,6 |
0,0 |
0,0 |
45,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
8 273,0 |
8 273,0 |
|
|
3 486,3 |
3 486,3 |
|
|
1 617,2 |
1 617,2 |
|
|
46,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
810,0 |
810,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
179,4 |
179,4 |
|
|
35,9 |
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
923 |
0904 |
|
|
|
10 476,0 |
10 476,0 |
0,0 |
0,0 |
6 674,9 |
6 674,9 |
0,0 |
0,0 |
9 344,2 |
9 344,2 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
923 |
0904 |
0010000 |
|
|
10 403,9 |
10 403,9 |
0,0 |
0,0 |
6 654,9 |
6 654,9 |
0,0 |
0,0 |
9 344,2 |
9 344,2 |
0,0 |
0,0 |
140,4 |
Центральный аппарат |
923 |
0904 |
0010000 |
005 |
|
10 403,9 |
10 403,9 |
0,0 |
0,0 |
6 654,9 |
6 654,9 |
0,0 |
0,0 |
9 344,2 |
9 344,2 |
0,0 |
0,0 |
140,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
10 107,5 |
10 107,5 |
0,0 |
0,0 |
6 526,9 |
6 526,9 |
0,0 |
0,0 |
9 254,0 |
9 254,0 |
0,0 |
0,0 |
141,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
9 604,7 |
9 604,7 |
0,0 |
0,0 |
6 235,4 |
6 235,4 |
0,0 |
0,0 |
8 982,1 |
8 982,1 |
0,0 |
0,0 |
144,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
7 603,6 |
7 603,6 |
|
|
5 002,0 |
5 002,0 |
|
|
5 002,0 |
5 002,0 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
8,0 |
8,0 |
|
|
2,6 |
2,6 |
|
|
2,4 |
2,4 |
|
|
92,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 993,1 |
1 993,1 |
|
|
1 230,8 |
1 230,8 |
|
|
3 977,7 |
3 977,7 |
|
|
323,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
439,8 |
439,8 |
0,0 |
0,0 |
291,5 |
291,5 |
0,0 |
0,0 |
271,9 |
271,9 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
100,1 |
100,1 |
|
|
71,2 |
71,2 |
|
|
70,9 |
70,9 |
|
|
99,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
32,0 |
32,0 |
|
|
28,4 |
28,4 |
|
|
28,4 |
28,4 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
200,0 |
200,0 |
|
|
130,0 |
130,0 |
|
|
120,8 |
120,8 |
|
|
92,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
37,1 |
37,1 |
|
|
32,4 |
32,4 |
|
|
22,4 |
22,4 |
|
|
69,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
70,6 |
70,6 |
|
|
29,5 |
29,5 |
|
|
29,4 |
29,4 |
|
|
99,7 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
63,0 |
63,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
296,4 |
296,4 |
0,0 |
0,0 |
128,0 |
128,0 |
0,0 |
0,0 |
90,2 |
90,2 |
0,0 |
0,0 |
70,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
139,4 |
139,4 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
28,9 |
28,9 |
|
|
57,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
157,0 |
157,0 |
|
|
78,0 |
78,0 |
|
|
61,3 |
61,3 |
|
|
78,6 |
Общегородские целевые
программы |
923 |
0904 |
9900000 |
|
|
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
923 |
0904 |
9900500 |
|
|
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
923 |
0904 |
9900500 |
005 |
|
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
72,1 |
72,1 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Социальная политика |
923 |
1000 |
|
|
|
28 720,0 |
20 000,0 |
0,0 |
8 720,0 |
24 247,6 |
17 212,6 |
0,0 |
7 035,0 |
22 063,3 |
16 828,3 |
0,0 |
5 235,0 |
91,0 |
Социальное обеспечение
населения |
923 |
1003 |
|
|
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
7 035,0 |
0,0 |
0,0 |
7 035,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
74,4 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
923 |
1003 |
5140000 |
|
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
7 035,0 |
0,0 |
0,0 |
7 035,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
74,4 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств областного
бюджета) |
923 |
1003 |
5140200 |
|
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
7 035,0 |
0,0 |
0,0 |
7 035,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
74,4 |
Мероприятия в области
социальной политики |
923 |
1003 |
5140200 |
482 |
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
7 035,0 |
0,0 |
0,0 |
7 035,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
74,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
7 035,0 |
0,0 |
0,0 |
7 035,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
74,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
7 035,0 |
0,0 |
0,0 |
7 035,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
74,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
8 720,0 |
|
|
8 720,0 |
7 035,0 |
|
|
7 035,0 |
5 235,0 |
|
|
5 235,0 |
74,4 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
923 |
1006 |
|
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 212,6 |
17 212,6 |
0,0 |
0,0 |
16 828,3 |
16 828,3 |
0,0 |
0,0 |
97,8 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
923 |
1006 |
5140000 |
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 212,6 |
17 212,6 |
0,0 |
0,0 |
16 828,3 |
16 828,3 |
0,0 |
0,0 |
97,8 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
923 |
1006 |
5140100 |
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 212,6 |
17 212,6 |
0,0 |
0,0 |
16 828,3 |
16 828,3 |
0,0 |
0,0 |
97,8 |
Мероприятия в области
социальной политики |
923 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 212,6 |
17 212,6 |
0,0 |
0,0 |
16 828,3 |
16 828,3 |
0,0 |
0,0 |
97,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 212,6 |
17 212,6 |
0,0 |
0,0 |
16 828,3 |
16 828,3 |
0,0 |
0,0 |
97,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
290 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
17 212,6 |
17 212,6 |
|
|
16 828,3 |
16 828,3 |
|
|
97,8 |
Управление социальной
политики администрации
города Омска |
924 |
|
|
|
|
263 012,9 |
44 843,4 |
0,0 |
218 169,5 |
155 661,1 |
30 475,1 |
0,0 |
125 186,0 |
153 509,8 |
29 777,5 |
0,0 |
123 732,3 |
98 6 |
Общегосударственные
вопросы |
924 |
0100 |
|
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,6 |
1 870,6 |
0,0 |
0,0 |
1 870,3 |
1 870,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
924 |
0115 |
|
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,6 |
1 870,6 |
0,0 |
0,0 |
1 870,3 |
1 870,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
924 |
0115 |
0920000 |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,6 |
1 870,6 |
0,0 |
0,0 |
1 870,3 |
1 870,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением (за счет
средств бюджета города
Омска) |
924 |
0115 |
0920100 |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,6 |
1 870,6 |
0,0 |
0,0 |
1 870,3 |
1 870,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства |
924 |
0115 |
0920100 |
216 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,6 |
1 870,6 |
0,0 |
0,0 |
1 870,3 |
1 870,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,6 |
1 870,6 |
0,0 |
0,0 |
1 870,3 |
1 870,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,6 |
1 870,6 |
0,0 |
0,0 |
1 870,3 |
1 870,3 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
1 870,6 |
1 870,6 |
|
|
1 870,3 |
1 870,3 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
924 |
0500 |
|
|
|
25 021,0 |
25 021,0 |
0,0 |
0,0 |
17 290,0 |
17 290,0 |
0,0 |
0,0 |
16 941,6 |
16 941,6 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
924 |
0504 |
|
|
|
25 021,0 |
25 021,0 |
0,0 |
0,0 |
17 290,0 |
17 290,0 |
0,0 |
0,0 |
16 941,6 |
16 941,6 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
924 |
0504 |
0010000 |
|
|
25 021,0 |
25 021,0 |
0,0 |
0,0 |
17 290,0 |
17 290,0 |
0,0 |
0,0 |
16 941,6 |
16 941,6 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
924 |
0504 |
0010000 |
327 |
|
25 021,0 |
25 021,0 |
0,0 |
0,0 |
17 290,0 |
17 290,0 |
0,0 |
0,0 |
16 941,6 |
16 941,6 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
24 329,8 |
24 329,8 |
0,0 |
0,0 |
16 819,8 |
16 819,8 |
0,0 |
0,0 |
16 552,7 |
16 552,7 |
0,0 |
0,0 |
98,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
22 715,2 |
22 715,2 |
0,0 |
0,0 |
15 711,9 |
15 711,9 |
0,0 |
0,0 |
15 711,8 |
15 711,8 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
17 999,4 |
17 999,4 |
|
|
12 450,0 |
12 450,0 |
|
|
12 449,9 |
12 449,9 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 715,8 |
4 715,8 |
|
|
3 261,9 |
3 261,9 |
|
|
3 261,9 |
3 261,9 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 614,6 |
1 614,6 |
0,0 |
0,0 |
1 107,9 |
1 107,9 |
0,0 |
0,0 |
840,9 |
840,9 |
0,0 |
|
302,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
194,6 |
194,6 |
|
|
151,2 |
151,2 |
|
|
138,5 |
138,5 |
|
|
91,6 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
746,9 |
746,9 |
|
|
505,5 |
505,5 |
|
|
502,8 |
502,8 |
|
|
99,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
536,9 |
536,9 |
|
|
328,8 |
328,8 |
|
|
101,2 |
101,2 |
|
|
30,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
136,2 |
136,2 |
|
|
122,4 |
122,4 |
|
|
98,4 |
98,4 |
|
|
80,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
691,2 |
691,2 |
0,0 |
0,0 |
470,2 |
470,2 |
0,0 |
0,0 |
388,9 |
388,9 |
0,0 |
0,0 |
82,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
341,2 |
341,2 |
|
|
259,1 |
259,1 |
|
|
204,2 |
204,2 |
|
|
78,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
350,0 |
350,0 |
|
|
211,1 |
211,1 |
|
|
184,7 |
184,7 |
|
|
87,5 |
Социальная политика |
924 |
1000 |
|
|
|
235 991,9 |
17 822,4 |
0,0 |
218 169,5 |
136 500,5 |
11 314,5 |
0,0 |
125 186,0 |
134 697,9 |
10 965,6 |
0,0 |
123 732,3 |
98,7 |
Социальное обслуживание
населения |
924 |
1002 |
|
|
|
1 164,2 |
1 164,2 |
0,0 |
0,0 |
852,8 |
852,8 |
0,0 |
0,0 |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
Учреждения социального
обслуживания населения |
924 |
1002 |
5060000 |
|
|
1 164,2 |
1 164,2 |
0,0 |
0,0 |
852,8 |
852,8 |
0,0 |
0,0 |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
924 |
1002 |
5060000 |
327 |
|
1 164,2 |
1 164,2 |
0,0 |
0,0 |
852,8 |
852,8 |
0,0 |
0,0 |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
979,0 |
979,0 |
0,0 |
0,0 |
693,4 |
693,4 |
0,0 |
0,0 |
643,2 |
643,2 |
0,0 |
0,0 |
92,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
750,9 |
750,9 |
0,0 |
0,0 |
514,7 |
514,7 |
0,0 |
0,0 |
514,2 |
514,2 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
593,8 |
593,8 |
|
|
406,6 |
406,6 |
|
|
406,6 |
406,6 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
157,1 |
157,1 |
|
|
108,1 |
108,1 |
|
|
107,6 |
107,6 |
|
|
99,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
186,2 |
186,2 |
0,0 |
0,0 |
136,8 |
136,8 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
88,6 |
0,0 |
0,0 |
64,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
3,2 |
3,2 |
|
|
2,4 |
2,4 |
|
|
2,4 |
2,4 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
6,7 |
6,7 |
|
|
4,9 |
4,9 |
|
|
2,5 |
2,5 |
|
|
51,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
32,7 |
32,7 |
|
|
24,5 |
24,5 |
|
|
21,8 |
21,8 |
|
|
89,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
115,3 |
115,3 |
|
|
78,2 |
78,2 |
|
|
49,5 |
49,5 |
|
|
63,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
28,3 |
28,3 |
|
|
26,8 |
26,8 |
|
|
12,4 |
12,4 |
|
|
46,3 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
41,9 |
41,9 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
41,9 |
0,0 |
0,0 |
40,4 |
40,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
41,9 |
41,9 |
|
|
41,9 |
41,9 |
|
|
40,4 |
40,4 |
|
|
96,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
185,2 |
185,2 |
0,0 |
0,0 |
159,4 |
159,4 |
0,0 |
0,0 |
55,9 |
55,9 |
0,0 |
0,0 |
35,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
82,0 |
82,0 |
|
|
82,0 |
82,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
103,2 |
103,2 |
|
|
77,4 |
77,4 |
|
|
55,9 |
55,9 |
|
|
72,2 |
Социальное обеспечение
населения |
924 |
1003 |
|
|
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
125 186,0 |
0,0 |
0,0 |
125 186,0 |
123 732,3 |
0,0 |
0,0 |
123 732,3 |
98,8 |
Фонд софинансирования
социальных расходов |
924 |
1003 |
5150000 |
|
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
125 186,0 |
0,0 |
0,0 |
125 186,0 |
123 732,3 |
0,0 |
0,0 |
123 732,3 |
98,8 |
Фонд софинансирования
социальных расходов (за
счет средств областного
бюджета) |
924 |
1003 |
5150200 |
|
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
125 186,0 |
0,0 |
0,0 |
125 186,0 |
123 732,3 |
0,0 |
0,0 |
123 732,3 |
98,8 |
Субсидии |
924 |
1003 |
5150200 |
197 |
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
125 186,0 |
0,0 |
0,0 |
125 186,0 |
123 732,3 |
0,0 |
0,0 |
123 732,3 |
98,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
125 186,0 |
0,0 |
0,0 |
125 186,0 |
123 732,3 |
0,0 |
0,0 |
123 732,3 |
98,8 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
218 169,5 |
0,0 |
0,01 |
218 169,5 |
125 186,0 |
0,0 |
0,0 |
125 186,0 |
123 732,3 |
0,0 |
0,0 |
123 732,3 |
98,8 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
218 169,5 |
|
|
218 169,5 |
125 186,0 |
|
|
125 186,0 |
123 732,3 |
|
|
123 732,3 |
98,8 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
924 |
1006 |
|
|
|
16 658,2 |
16 658,2 |
0,0 |
0,0 |
10 461,7 |
10 461,7 |
0,0 |
0,0 |
10 266,5 |
10 266,5 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
924 |
1006 |
0010000 |
|
|
9 063,3 |
9 063,3 |
0,0 |
0,0 |
6 381,7 |
6 381,7 |
0,0 |
0,0 |
6 217,6 |
6 217,6 |
0,0 |
0,0 |
97,4 |
Центральный аппарат |
924 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
9 063,3 |
9 063,3 |
0,0 |
0,0 |
6 381,7 |
6 381,7 |
0,0 |
0,0 |
6 217,6 |
6 217,6 |
0,0 |
0,0 |
97,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 595,9 |
8 595,9 |
0,0 |
0,0 |
6 086,9 |
6 086,9 |
0,0 |
0,0 |
5 977,6 |
5 977,6 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
6 971,2 |
6 971,2 |
0,0 |
0,0 |
4 924,1 |
4 924,1 |
0,0 |
0,0 |
4 894,9 |
4 894,9 |
0,0 |
0,0 |
99,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
5 391,5 |
5 391,5 |
|
|
3 918,6 |
3 918,6 |
|
|
3 918,6 |
3 918,6 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
167,4 |
167,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 412,3 |
1 412,3 |
|
|
1 005,5 |
1 005,5 |
|
|
976,3 |
976,3 |
|
|
97,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
460,1 |
460,1 |
0,0 |
0,0 |
176,3 |
176,3 |
0,0 |
0,0 |
96,2 |
96,2 |
0,0 |
0,0 |
54,6 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
24,0 |
24,0 |
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
10,1 |
10,1 |
|
|
84,2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
24,5 |
24,5 |
|
|
0,6 |
0,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
61,2 |
61,2 |
|
|
36,4 |
36,4 |
|
|
24,9 |
24,9 |
|
|
68,4 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
281,4 |
281,4 |
|
|
77,0 |
77,0 |
|
|
11,8 |
11,8 |
|
|
15,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
69,0 |
69,0 |
|
|
50,3 |
50,3 |
|
|
49,4 |
49,4 |
|
|
98,2 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
1 164,6 |
1 164,6 |
0,0 |
0,0 |
986,5 |
986,5 |
0,0 |
0,0 |
986,5 |
986,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
1 164,6 |
1 164,6 |
|
|
986,5 |
986,5 |
|
|
986,5 |
986,5 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
467,4 |
467,4 |
0,0 |
0,0 |
294,8 |
294,8 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
81,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
333,9 |
333,9 |
|
|
194,7 |
194,7 |
|
|
152,9 |
152,9 |
|
|
78,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
133,5 |
133,5 |
|
|
100,1 |
100,1 |
|
|
87,1 |
87,1 |
|
|
87,0 |
Меры социальной поддержки
граждан |
924 |
1006 |
5050000 |
|
|
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 979,6 |
2 979,6 |
0,0 |
0,0 |
2 979,0 |
2 979,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Меры социальной поддержки
граждан (за счет средств
бюджета города Омска) |
924 |
1006 |
5050100 |
|
|
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 979,6 |
2 979,6 |
0,0 |
0,0 |
2 979,0 |
2 979,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Оказание социальной
помощи |
924 |
1006 |
5050100 |
483 |
|
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 979,6 |
2 979,6 |
0,0 |
0,0 |
2 979,0 |
2 979,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 979,6 |
2 979,6 |
0,0 |
0,0 |
2 979,0 |
2 979,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 979,6 |
2 979,6 |
0,0 |
0,0 |
2 979,0 |
2 979,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
4 412,8 |
4 412,8 |
|
|
2 979,6 |
2 979,6 |
|
|
2 979,0 |
2 979,0 |
|
|
100,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
924 |
1006 |
5140000 |
|
|
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
1 043,6 |
1 043,6 |
0,0 |
0,0 |
1 030,1 |
1 030,1 |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
924 |
1006 |
5140100 |
|
|
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
1 043,6 |
1 043,6 |
0,0 |
0,0 |
1 030,1 |
1 030,1 |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
Мероприятия в области
социальной политики |
924 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
1 043,6 |
1 043,6 |
0,0 |
0,0 |
1 030,1 |
1 030,1 |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
1 043,6 |
1 043,6 |
0,0 |
0,0 |
1 030,1 |
1 030,1 |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
1 043,6 |
1 043,6 |
0,0 |
0,0 |
1 030,1 |
1 030,1 |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
3 119,9 |
3 119,9 |
|
|
1 043,6 |
1 043,6 |
|
|
1 030,1 |
1 030,1 |
|
|
98,7 |
Общегородские целевые
программы |
924 |
1006 |
9900000 |
|
|
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
56,8 |
56,8 |
0,0 |
0,0 |
39,8 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
70,1 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
924 |
1006 |
9900500 |
|
|
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
56,8 |
56,8 |
0,0 |
0,0 |
39,8 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
70,1 |
Центральный аппарат |
924 |
1006 |
9900500 |
005 |
|
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
56,8 |
56,8 |
0,0 |
0,0 |
39,8 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
70,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
56,8 |
56,8 |
0,0 |
0,0 |
39,8 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
70,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
56,8 |
56,8 |
0,0 |
0,0 |
39,8 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
70,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
62,2 |
62,2 |
|
|
56,8 |
56,8 |
|
|
39,8 |
39,8 |
|
|
70,1 |
Итого расходов |
|
|
|
|
|
9 548 801,2 |
6 379 666,5 |
598 608,4 |
2 570 526,3 |
6 796 684,9 |
4 402 883,6 |
408 476,7 |
1 985 324,6 |
7 299 940,5 |
5 095 443,4 |
408 879,3 |
1 795 617,8 |
107,4 |