Приложение к Постановлению от 20.12.2006 г № 1561


(тыс. руб.)

Наименование Код администратора КФСР КЦСР КВР КЭСР Объем бюджета на 2006 год Объем бюджета на 9 месяцев 2006 года Исполнено на 1 октября 2006 года процент исполнения к объему бюджета на 9 месяцев 2006 года
Всего в том числе за счет Всего в том числе за счет Всего в том числе за счет
бюджета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субсидий и субвенций бюджета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субсидий и субвенций бюджета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субсидий и субвенций
Администрация Советского административного округа города Омска 901 110 369,3 107 179,8 2 982,8 206,7 73 830,7 72 143,1 1 561,4 126,2 70 975,9 69 485,4 1 490 5 0,0 96,1
Общегосударственные вопросы 901 0100 29 327,1 29 120,4 0,0 206,7 17 871,9 17 745,7 0,0 126,2 17 376,2 17 376,2 0,0 0,0 97,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 29 120,4 29 120,4 0,0 0,0 17 745,7 17 745,7 0,0 0,0 17 376,2 17 376,2 0,0 0,0 97,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0104 0010000 28 969,8 28 969,8 0,0 0,0 17 711,3 17 711,3 0,0 0,0 17 369,6 17 369,6 0,0 0,0 98,1
Центральный аппарат 901 0104 0010000 005 28 969,8 28 969,8 0,0 0,0 17 711,3 17 711,3 0,0 0,0 17 369,6 17 369,6 0,0 0,0 98,1
Расходы 200 28 210,4 28 210,4 0,0 0,0 17 202,9 17 202,9 0,0 0,0 17 128,2 17 128,2 0,0 0,0 99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 382,7 26 382,7 0,0 0,0 16 164,7 16 164,7 0,0 0,0 16 100,7 16 100,7 0,0 0,0 99,6
Заработная плата 211 20 904,6 20 904,6 13 022,0 13 022,0 13 022,0 13 022,0 100,0
Прочие выплаты 212 1,0 1,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 477,1 5 477,1 3 142,7 3 142,7 3 078,7 3 078,7 98,0
Приобретение услуг 220 1 817,7 1 817,7 0,0 0,0 1 037,7 1 037,7 0,0 0,0 1 027,0 1 027,0 0,0 0,0 99,0
Услуги связи 221 245,8 245,8 193,6 193,6 191,2 191,2 98,8
Транспортные услуги 222 14,0 14,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 1 016,2 1 016,2 624,2 624,2 619,7 619,7 99,3
Услуги по содержанию имущества 225 360,3 360,3 67,1 67,1 67,1 67,1 100,0
Прочие услуги 226 181,4 181,4 152,8 152,8 149,0 149,0 97,5
Прочие расходы 290 10,0 10,0 0,5 0,5 0,5 0,5 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 759,4 759,4 0,0 0,0 508,4 508,4 0,0 0,0 241,4 241,4 0,0 0,0 47,5
Увеличение стоимости основных средств 310 594,0 594,0 412,7 412,7 145,8 145,8 35,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 165,4 165,4 95,7 95,7 95,6 95,6 99,9
Общегородские целевые программы 901 0104 9900000 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0 0,0 19,2
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 901 0104 9900500 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0 0,0 19,2
Центральный аппарат 901 0104 9900500 005 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0 0,0 19,2
Расходы 200 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0 0,0 19,2
Приобретение услуг 220 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0 0,0 19,2
Прочие услуги 226 150,6 150,6 34,4 34,4 6,6 6,6 19,2
Другие общегосударственные вопросы 901 0115 206,7 0,0 0,0 206,7 126,2 126,2 0,0 0,0
Фонд компенсаций 901 0115 5190000 206,7 0,0 0,0 206,7 126,2 126,2 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 901 0115 5190200 206,7 0,0 0,0 206,7 126,2 126,2 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 901 0115 5190200 617 206,7 0,0 0,0 206,7 126,2 126,2 0,0 0,0
Расходы 200 206,7 0,0 0,0 206,7 126,2 0,0 0,0 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 206,7 0,0 0,0 206,7 126,2 0,0 0,0 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 5,3 5,3 5,3 5,3 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 56,9 56,9 56,9 56,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 80,5 80,5 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 901 0309 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 901 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 901 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 76 594,2 73 611,4 2 982,8 0,0 53 180,8 51 619,4 1 561,4 0,0 51 724,3 50 233,8 1 490,5 0,0 97,3
Коммунальное хозяйство 901 0502 76 594,2 73 611,4 2 982,8 0,0 53 180,8 51 619,4 1 561,4 0,0 51 724,3 50 233,8 1 490,5 0,0 97,3
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3510000 76 594,2 73 611,4 2 982,8 0,0 53 180,8 51 619,4 1 561,4 0,0 51 724,3 50 233,8 1 490,5 0,0 97,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0502 3510000 327 76 594,2 73 611,4 2 982,8 0,0 53 180,8 51 619,4 1 561,4 0,0 51 724,3 50 233,8 1 490,5 0,0 97,3
Расходы 200 51 935,7 50 819,3 1 116,4 0,0 35 652,5 35 145,5 507,0 0,0 34 995,8 34 559,7 436,1 0,0 98,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 46 616,0 46 363,6 252,4 0,0 32 624,2 32 445,1 179,1 0,0 32 422,5 32 243,4 179,1 0,0 99,4
Заработная плата 211 36 938,2 36 738,2 200,0 25 851,7 25 709,3 142,4 25 836,4 25 694,0 142,4 99,9
Начисления на оплату труда 213 9 677,8 9 625,4 52,4 6 772,5 6 735,8 36,7 6 586,1 6 549,4 36,7 97,2
Приобретение услуг 220 5 311,1 4 455,7 855,4 0,0 3 019,7 2 700,4 319,3 0,0 2 564,7 2 316,3 248,4 0,0 84,9
Услуги связи 221 101,4 58,9 42,5 70,5 39,4 31,1 70,5 39,4 31,1 100,0
Транспортные услуги 222 940,8 928,8 12,0 296,6 287,3 9,3 282,5 273,2 9,3 95,2
Коммунальные услуги 223 2 440,7 2 405,7 35,0 1 660,8 1 652,0 8,8 1 657,2 1 648,4 8,8 99,8
Услуги по содержанию имущества 225 652,6 498,3 154,3 378,9 341,0 37,9 99,7 75,0 24,7 26,3
Прочие услуги 226 1 175,6 564,0 611,6 612,9 380,7 232,2 454,8 280,3 174,5 74,2
Прочие расходы 290 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 24 658,5 22 792,1 1 866,4 0,0 17 528,3 16 473,9 1 054,4 0,0 16 728,5 15 674,1 1 054,4 0,0 95,4
Увеличение стоимости основных средств 310 119,5 119,5 77,4 77,4 77,4 77,4 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 24 539,0 22 792,1 1 746,9 17 450,9 16 473,9 977,0 16 651,1 15 674,1 977,0 95,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 901 0800 585,0 585,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 0,0 584,7 584,7 0,0 0,0 99,9
Культура 901 0801 585,0 585,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 0,0 584,7 584,7 0,0 0,0 99,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 901 0801 4500000 585,0 585,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 0,0 584,7 584,7 0,0 0,0 99,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 901 0801 4500100 585,0 585,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 0,0 584,7 584,7 0,0 0,0 99,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 901 0801 4500100 453 585,0 585,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 0,0 584,7 584,7 0,0 0,0 99,9
Расходы 200 585,0 585,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 0,0 584,7 584,7 0,0 0,0 99,9
Приобретение услуг 220 99,8 99,8 0,0 0,0 99,8 99,8 0,0 0,0 99,7 99,7 0,0 0,0 99,9
Прочие услуги 226 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 99,7 99,9
Прочие расходы 290 485,2 485,2 485,2 485,2 485,0 485,0 100,0
Социальная политика 901 1000 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 2 143,0 2 143,0 0,0 0,0 1 240,7 1 240,7 0,0 0,0 57,9
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 2 143,0 2 143,0 0,0 0,0 1 240,7 1 240,7 0,0 0,0 57,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 901 1006 5140000 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 2 143,0 2 143,0 0,0 0,0 1 240,7 1 240,7 0,0 0,0 57,9
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 901 1006 5140100 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 2 143,0 2 143,0 0,0 0,0 1 240,7 1 240,7 0,0 0,0 57,9
Мероприятия в области социальной политики 901 1006 5140100 482 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 2 143,0 2 143,0 0,0 0,0 1 240,7 1 240,7 0,0 0,0 57,9
Расходы 200 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 2 143,0 2 143,0 0,0 0,0 1 240,7 1 240,7 0,0 0,0 57,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 2 143,0 2 143,0 0,0 0,0 1 240,7 1 240,7 0,0 0,0 57,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 516,0 516,0 286,7 286,7 229,3 229,3 80,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 3 297,0 3 297,0 1 856,3 1 856,3 1 011,4 1 011,4 54,5
Администрация Кировского административного округа города Омска 902 103 560,9 99 720,3 3 584,5 256,1 69 173,8 66 410,0 2 517,7 246,1 66 853,4 64 418,6 2 434,8 0,0 96,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 27 840,2 27 584,1 0,0 256,1 18 077,5 17 831,4 0,0 246,1 17 646,5 17 646,5 0,0 0,0 97,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 27 584,1 27 584,1 0,0 0,0 17 831,4 17 831,4 0,0 0,0 17 646,5 17 646,5 0,0 0,0 99,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 0104 0010000 27 370,1 27 370,1 0,0 0,0 17 831,4 17 831,4 0,0 0,0 17 646,5 17 646,5 0,0 0,0 99,0
Центральный аппарат 902 0104 0010000 005 27 370,1 27 370,1 0,0 0,0 17 831,4 17 831,4 0,0 0,0 17 646,5 17 646,5 0,0 0,0 99,0
Расходы 200 26 409,0 26 409,0 0,0 0,0 17 516,9 17 516,9 0,0 0,0 17 352,7 17 352,7 0,0 0,0 99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 24 910,2 24 910,2 0,0 0,0 16 525,7 16 525,7 0,0 0,0 16 481,3 16 481,3 0,0 0,0 99,7
Заработная плата 211 19 737,4 19 737,4 13 184,0 13 184,0 13 157,4 13 157,4 99,8
Прочие выплаты 212 1,5 1,5 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 171,3 5 171,3 3 341,7 3 341,7 3 323,9 3 323,9 99,5
Приобретение услуг 220 1 488,4 1 488,4 0,0 0,0 981,2 981,2 0,0 0,0 861,4 861,4 0,0 0,0 87,8
Услуги связи 221 220,0 220,0 135,1 135,1 135,1 135,1 100,0
Транспортные услуги 222 55,1 55,1 4,4 4,4 3,8 3,8 86,4
Коммунальные услуги 223 704,7 704,7 504,7 504,7 459,3 459,3 91,0
Услуги по содержанию имущества 225 287,6 287,6 135,3 135,3 62,7 62,7 46,3
Прочие услуги 226 221,0 221,0 201,7 201,7 200,5 200,5 99,4
Прочие расходы 290 10,4 10,4 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 961,1 961,1 0,0 0,0 314,5 314,5 0,0 0,0 293,8 293,8 0,0 0,0 93,4
Увеличение стоимости основных средств 310 558,4 558,4 194,3 194,3 193,6 193,6 99,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 402,7 402,7 120,2 120,2 100,2 100,2 83,4
Общегородские целевые программы 902 0104 9900000 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 902 0104 9900500 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 902 0104 9900500 005 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 214,0 214,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0115 256,1 0,0 0,0 256,1 246,1 0,0 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 902 0115 5190000 256,1 0,0 0,0 256,1 246,1 0,0 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 902 0115 5190200 256,1 0,0 0,0 256,1 246,1 0,0 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 902 0115 5190200 617 256,1 0,0 0,0 256,1 246,1 0,0 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 256,1 0,0 0,0 256,1 246,1 0,0 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 256,1 0,0 0,0 256,1 246,1 0,0 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 6,5 6,5 6,5 6,5 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 72,9 72,9 72,9 72,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 112,7 112,7 102,7 102,7 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 0300 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 902 0309 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 902 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 902 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 72 066,0 68 481,5 3 584,5 0,0 48 609,9 46 092,2 2 517,7 0,0 47 459,4 45 024,6 2 434,8 0,0 97,6
Коммунальное хозяйство 902 0502 72 066,0 68 481,5 3 584,5 0,0 48 609,9 46 092,2 2 517,7 0,0 47 459,4 45 024,6 2 434,8 0,0 97,6
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3510000 72 066,0 68 481,5 3 584,5 0,0 48 609,9 46 092,2 2 517,7 0,0 47 459,4 45 024,6 2 434,8 0,0 97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0502 3510000 327 72 066,0 68 481,5 3 584,5 0,0 48 609,9 46 092,2 2 517,7 0,0 47 459,4 45 024,6 2 434,8 0,0 97,6
Расходы 200 43 685,7 42 079,6 1 606,1 0,0 28 395,4 27 604,0 791,4 0,0 27 755,3 26 979,9 775,4 0,0 97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 37 729,1 37 593,0 136,1 0,0 24 383,0 24 343,9 39,1 0,0 24 396,1 24 357,0 39,1 0,0 100,1
Заработная плата 211 29 962,2 29 962,2 19 398,2 19 398,2 19 398,2 19 398,2 100,0
Начисления на оплату труда 213 7 766,9 7 630,8 136,1 4 984,8 4 945,7 39,1 4 997,9 4 958,8 39,1 100,3
Приобретение услуг 220 5 416,4 4 465,8 950,6 0,0 3 941,5 3 239,3 702,2 0,0 3 283,7 2 597,5 686,2 0,0 83,3
Услуги связи 221 135,2 57,9 77,3 84,0 35,0 49,0 83,8 34,8 49,0 99,8
Транспортные услуги 222 1 923,0 1 736,5 186,5 1 406,9 1 302,4 104,5 1 096,8 1 008,3 88,5 78,0
Коммунальные услуги 223 2 018,7 2 018,7 1 360,0 1 360,0 1 328,4 1 328,4 97,7
Услуги по содержанию имущества 225 359,4 67,0 292,4 280,7 67,0 213,7 213,7 213,7 76,1
Прочие услуги 226 980,1 585,7 394,4 809,9 474,9 335,0 561,0 226,0 335,0 69,3
Прочие расходы 290 540,2 20,8 519,4 70,9 20,8 50,1 75,5 25,4 50,1 106,5
Поступления нефинансовых активов 300 28 380,3 26 401,9 1 978,4 0,0 20 214,5 18 488,2 1 726,3 0,0 19 704,1 18 044,7 1 659,4 0,0 97,5
Увеличение стоимости основных средств 310 998,6 855,2 143,3 747,3 604,0 143,3 236,9 160,5 76,4 31,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 27 381,7 25 546,6 1 835,1 19 467,2 17 884,2 1 583,0 19 467,2 17 884,2 1 583,0 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 902 0800 583,0 583,0 0,0 0,0 583,0 583,0 0,0 0,0 475,3 475,3 0,0 0,0 81,5
Культура 902 0801 583,0 583,0 0,0 0,0 583,0 583,0 0,0 0,0 475,3 475,3 0,0 0,0 81,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 0801 4500000 583,0 583,0 0,0 0,0 583,0 583,0 0,0 0,0 475,3 475,3 0,0 0,0 81,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 902 0801 4500100 583,0 583,0 0,0 0,0 583,0 583,0 0,0 0,0 475,3 475,3 0,0 0,0 81,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 0801 4500100 453 583,0 583,0 0,0 0,0 583,0 583,0 0,0 0,0 475,3 475,3 0,0 0,0 81,5
Расходы 200 583,0 583,0 0,0 0,0 583,0 583,0 0,0 0,0 475,3 475,3 0,0 0,0 81,5
Прочие расходы 290 583,0 583,0 583,0 583,0 475,3 475,3 81,5
Социальная политика 902 1000 3 021,7 3 021,7 0,0 0,0 1 853,4 1 853,4 0,0 0,0 1 222,2 1 222,2 0,0 0,0 65,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 1003 5140000 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 902 1003 5140100 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 5140100 482 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 1 150,5 1 150,5 0,0 0,0 64,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 1006 5140000 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 1 150,5 1 150,5 0,0 0,0 64,6
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 902 1006 5140100 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 1 150,5 1 150,5 0,0 0,0 64,6
Мероприятия в области социальной политики 902 1006 5140100 482 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 1 150,5 1 150,5 0,0 0,0 64,6
Расходы 200 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 1 150,5 1 150,5 0,0 0,0 64,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 1 150,5 1 450,5 0,0 0,0 64,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 432,3 432,3 298,3 298,3 264,2 264,2 88,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2 517,7 2 517,7 1 483,4 1 483,4 886,3 886,3 59,7
Администрация Ленинского административного округа города Омска 903 84 926,3 83 256,0 1 200,0 470,3 59 443,2 58 037,0 1 145,4 260,8 56 114,8 54 981,3 993,5 140,0 94,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 29 380,8 29 050,5 0,0 330,3 18 333,5 18 212,7 0,0 120,8 17 781,7 17 781,7 0,0 0,0 97,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 29 050,5 29 050,5 0,0 0,0 18 212,7 18 212,7 0,0 0,0 17 781,7 17 781,7 0,0 0,0 97,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0104 0010000 28 896,5 28 896,5 0,0 0,0 18 109,7 18 109,7 0,0 0,0 17 781,7 17 781,7 0,0 0,0 98,2
Центральный аппарат 903 0104 0010000 005 28 896,5 28 896,5 0,0 0,0 18 109,7 18 109,7 0,0 0,0 17 781,7 17 781,7 0,0 0,0 98,2
Расходы 200 28 094,5 28 094,5 0,0 0,0 17 494,7 17 494,7 0,0 0,0 17 530,1 17 530,1 0,0 0,0 100,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 159,3 26 159,3 0,0 0,0 16 330,3 16 330,3 0,0 0,0 16 471,4 16 471,4 0,0 0,0 100,9
Заработная плата 211 20 688,2 20 688,2 12 876,7 12 876,7 12 876,7 12 876,7 100,0
Прочие выплаты 212 2,0 2,0 0,6 0,6 0,3 0,3 50,0
Начисления на оплату труда 213 5 469,1 5 469,1 3 453,0 3 453,0 3 594,4 3 594,4 104,1
Приобретение услуг 220 1 887,0 1 887,0 0,0 0,0 1 118,2 1 118,2 0,0 0,0 970,3 970,3 0,0 0,0 86,8
Услуги связи 221 260,0 260,0 211,0 211,0 209,6 209,6 99,3
Транспортные услуги 222 21,0 21,0 9,5 9,5 9,5 9,5 100,0
Коммунальные услуги 223 783,4 783,4 550,0 550,0 535,3 535,3 97,3
Услуги по содержанию имущества 225 504,6 504,6 124,0 124,0 33,6 33,6 27,1
Прочие услуги 226 318,0 318,0 223,7 223,7 182,3 182,3 81,5
Прочие расходы 290 48,2 48,2 46,2 46,2 88,4 88,4 191,3
Поступления нефинансовых активов 300 802,0 802,0 0,0 0,0 615,0 615,0 0,0 0,0 251,6 251,6 0,0 0,0 40,9
Увеличение стоимости основных средств 310 492,0 492,0 400,0 400,0 113,3 113,3 28,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 310,0 310,0 215,0 215,0 138,3 138,3 64,3
Общегородские целевые программы 903 0104 9900000 154,0 154,0 0,0 0,0 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 903 0104 9900500 154,0 154,0 0,0 0,0 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 903 0104 9900500 005 154,0 154,0 0,0 0,0 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 154,0 154,0 0,0 0,0 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 154,0 154,0 0,0 0,0 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 154,0 154,0 103,0 103,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0115 330,3 0,0 0,0 330,3 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 903 0115 5190000 330,3 0,0 0,0 330,3 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 903 0115 5190200 330,3 0,0 0,0 330,3 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 903 0115 5190200 617 330,3 0,0 0,0 330,3 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 330,3 0,0 0,0 330,3 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 330,3 0,0 0,0 330,3 120,8 0,0 0,0 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 8,4 8,4 8,4 8,4 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 96,9 96,9 35,0 35,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 161,0 161,0 13,4 13,4 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 0300 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 903 0309 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 0309 2180000 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (за счет средств областного бюджета) 903 0309 2180200 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 903 0309 2180200 260 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Расходы 200 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Прочие расходы 290 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 903 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 903 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500 51 888,9 50 688,9 1 200,0 0,0 38 643,9 37 498,5 1 145,4 0,0 36 618,1 35 624,6 993,5 0,0 94,8
Коммунальное хозяйство 903 0502 51 888,9 50 688,9 1 200,0 0,0 38 643,9 37 498,5 1 145,4 0,0 36 618,1 35 624,6 993,5 0,0 94,8
Поддержка коммунального хозяйства 903 0502 3510000 51 888,9 50 688,9 1 200,0 0,0 38 643,9 37 498,5 1 145,4 0,0 36 618,1 35 624,6 993,5 0,0 94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0502 3510000 327 51 363,2 50 163,2 1 200,0 0,0 38 118,2 36 972,8 1 145,4 0,0 36 618,1 35 624,6 993,5 0,0 96,1
Расходы 200 34 101,2 33 651,5 449,7 0,0 25 748,8 25 353,7 395,1 0,0 24 729,8 24 457,4 272,4 0,0 96,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 28 311,6 28 219,3 92,3 0,0 21 405,1 21 312,8 92,3 0,0 21 346,7 21 312,7 34,0 0,0 99,7
Заработная плата 211 22 522,5 22 446,1 76,4 16 993,5 16 917,1 76,4 16 937,4 16 917,0 20,4 99,7
Прочие выплаты 212 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 100,0
Начисления на оплату труда 213 5 787,5 5 773,2 14,3 4 410,0 4 395,7 14,3 4 407,7 4 395,7 12,0 99,9
Приобретение услуг 220 5 690,1 5 358,2 331,9 0,0 4 297,2 4 019,9 277,3 0,0 3 348,4 3 135,5 212,9 0,0 77,9
Услуги связи 221 67,1 3,0 64,1 55,6 1,0 54,6 49,4 49,4 88,8
Транспортные услуги 222 2 308,4 2 300,0 8,4 1 446,6 1 438,2 8,4 653,4 645,0 8,4 45,2
Коммунальные услуги 223 2 381,0 2 381,0 2 056,1 2 056,1 2 051,1 2 051,1 99,8
Услуги по содержанию имущества 225 287,6 250,0 37,6 202,6 165,0 37,6 124,2 110,1 14,1 61,3
Прочие услуги 226 646,0 424,2 221,8 536,3 359,6 176,7 470,3 329,3 141,0 87,7
Прочие расходы 290 99,5 74,0 25,5 46,5 21,0 25,5 34,7 9,2 25,5 74,6
Поступления нефинансовых активов 300 17 262,0 16 511,7 750,3 0,0 12 369,4 11 619,1 750,3 0,0 11 888,3 11 167,2 721,1 0,0 96,1
Увеличение стоимости основных средств 310 293,4 249,2 44,2 168,8 124,6 44,2 115,2 100,2 15,0 68,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 16 968,6 16 262,5 706,1 12 200,6 11 494,5 706,1 11 773,1 11 067,0 706,1 96,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 3510000 411 525,7 525,7 0,0 0,0 525,7 525,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 525,7 525,7 0,0 0,0 525,7 525,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 525,7 525,7 525,7 525,7 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 903 0800 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 100,0
Культура 903 0801 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 903 0801 4500000 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 903 0801 4500100 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 903 0801 4500100 453 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 582,0 582,0 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 582,0 582,0 582,0 582,0 582,0 582,0 100,0
Социальная политика 903 1000 2 884,6 2 884,6 0,0 0,0 1 693,8 1 693,8 0,0 0,0 943,0 943,0 0,0 0,0 55,7
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 2 884,6 2 884,6 0,0 0,0 1 693,8 1 693,8 0,0 0,0 943,0 943,0 0,0 0,0 55,7
Меры социальной поддержки граждан 903 1006 5050000 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 100,0
Меры социальной поддержки граждан (за счет средств бюджета города Омска) 903 1006 5050100 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 100,0
Оказание социальной помощи 903 1006 5050100 483 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение 260 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 903 1006 5140000 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 1 645,2 1 645,2 0,0 0,0 894,4 894,4 0,0 0,0 54,4
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 903 1006 5140100 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 1 645,2 1 645,2 0,0 0,0 894,4 894,4 0,0 0,0 54,4
Мероприятия в области социальной политики 903 1006 5140100 482 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 1 645,2 1 645,2 0,0 0,0 894,4 894,4 0,0 0,0 54,4
Расходы 200 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 1 645,2 1 645,2 0,0 0,0 894,4 894,4 0,0 0,0 54,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 1 645,2 1 645,2 0,0 0,0 894,4 894,4 0,0 0,0 54,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 684,0 684,0 230,5 230,5 230,5 230,5 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2 152,0 2 152,0 1 414,7 1 414,7 663,9 663,9 46,9
Администрация Октябрьского административного округа города Омска 904 74 698,1 73 514,2 977,2 206,7 48 481,9 47 619,3 774,0 88,6 47 070,0 46 423,8 646,2 0,0 97,1
Общегосударственные вопросы 904 0100 29 542,6 29 335,9 0,0 206,7 18 319,7 18 231,1 0,0 88,6 18 283,6 18 283,6 0,0 0,0 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104 29 335,9 29 335,9 0,0 0,0 18 231,1 18 231,1 0,0 0,0 18 283,6 18 283,6 0,0 0,0 100,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 904 0104 0010000 29 183,3 29 183,3 0,0 0,0 18 231,1 18 231,1 0,0 0,0 18 283,6 18 283,6 0,0 0,0 100,3
Центральный аппарат 904 0104 0010000 005 29 183,3 29 183,3 0,0 0,0 18 231,1 18 231,1 0,0 0,0 18 283,6 18 283,6 0,0 0,0 100,3
Расходы 200 28 471,5 28 471,5 0,0 0,0 17 794,8 17 794,8 0,0 0,0 18 118,7 18 118,7 0,0 0,0 101,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 332,8 26 332,8 0,0 0,0 16 542,0 16 542,0 0,0 0,0 16 568,5 16 568,5 0,0 0,0 100,2
Заработная плата 211 20 764,8 20 764,8 13 066,9 13 066,9 13 060,3 13 060,3 99,9
Прочие выплаты 212 5,0 5,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 563,0 5 563,0 3 475,1 3 475,1 3 508,2 3 508,2 101,0
Приобретение услуг 220 1 743,4 1 743,4 0,0 0,0 907,6 907,6 0,0 0,0 848,4 848,4 0,0 0,0 93,5
Услуги связи 221 292,5 292,5 218,5 218,5 218,5 218,5 100,0
Транспортные услуги 222 10,0 10,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 939,4 939,4 423,7 423,7 400,6 400,6 94,5
Услуги по содержанию имущества 225 399,5 399,5 185,4 185,4 149,3 149,3 80,5
Прочие услуги 226 102,0 102,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0
Прочие расходы 290 395,3 395,3 345,2 345,2 701,8 701,8 203,3
Поступления нефинансовых активов 300 711,8 711,8 0,0 0,0 436,3 436,3 0,0 0,0 164,9 164,9 0,0 0,0 37,8
Увеличение стоимости основных средств 310 340,0 340,0 240,0 240,0 94,3 94,3 39,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 371,8 371,8 196,3 196,3 70,6 70,6 36,0
Общегородские целевые программы 904 0104 9900000 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 904 0104 9900500 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 904 0104 9900500 005 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 152,6 152,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0115 206,7 0,0 0,0 206,7 88,6 0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 904 0115 5190000 206,7 0,0 0,0 206,7 88,6 0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 904 0115 5190200 206,7 0,0 0,0 206,7 88,6 0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 904 0115 5190200 617 206,7 0,0 0,0 206,7 88,6 0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 206,7 0,0 0,0 206,7 88,6 0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 206,7 0,0 0,0 206,7 88,6 0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 5,3 5,3 5,3 5,3 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 26,4 26,4 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 56,9 56,9 56,9 56,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 80,5 80,5 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 904 0300 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 904 0309 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 904 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 904 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 42 281,5 41 304,3 977,2 0,0 27 954,5 27 180,5 774,0 0,0 27 255,3 26 609,1 646,2 0,0 97,5
Коммунальное хозяйство 904 0502 42 281,5 41 304,3 977,2 0,0 27 954,5 27 180,5 774,0 0,0 27 255,3 26 609,1 646,2 0,0 97,5
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3510000 42 281,5 41 304,3 977,2 0,0 27 954,5 27 180,5 774,0 0,0 27 255,3 26 609,1 646,2 0,0 97,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0502 3510000 327 42 281,5 41 304,3 977,2 0,0 27 954,5 27 180,5 774,0 0,0 27 255,3 26 609,1 646,2 0,0 97,5
Расходы 200 25 580,7 25 102,7 478,0 0,0 16 473,6 16 074,2 399,4 0,0 16 231,9 15 844,6 387,3 0,0 98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 21 885,9 21 756,0 129,9 0,0 14 615,9 14 514,3 101,6 0,0 14 608,6 14 507,5 101,1 0,0 100,0
Заработная плата 211 17 341,7 17 239,3 102,4 11 580,0 11 501,0 79,0 11 579,9 11 501,0 78,9 100,0
Прочие выплаты 212 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 100,0
Начисления на оплату труда 213 4 542,8 4 516,7 26,1 3 034,5 3 013,3 21,2 3 027,3 3 006,5 20,8 99,8
Приобретение услуг 220 3 529,2 3 301,7 227,5 0,0 1 741,2 1 559,9 181,3 0,0 1 506,8 1 337,1 169,7 0,0 86,5
Услуги связи 221 13,2 13,2 10,0 10,0 11,0 11,0 110,0
Транспортные услуги 222 2 237,0 2 216,9 20,1 870,1 850,0 20,1 675,1 655,0 20,1 77,6
Коммунальные услуги 223 880,2 801,2 79,0 537,7 486,3 51,4 499,7 460,9 38,8 92,9
Услуги по содержанию имущества 225 54,0 54,0 38,6 38,6 38,7 38,7 100,3
Прочие услуги 226 344,8 283,6 61,2 284,8 223,6 61,2 282,3 221,2 61,1 99,1
Прочие расходы 290 165,6 45,0 120,6 116,5 116,5 116,5 116,5 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 16 700,8 16 201,6 499,2 0,0 11 480,9 11 106,3 374,6 0,0 11 023,4 10 764,5 258,9 0,0 96,0
Увеличение стоимости основных средств 310 175,7 79,8 95,9 69,7 69,7 44,7 44,7 64,1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 16 525,1 16 121,8 403,3 11 411,2 11 106,3 304,9 10 978,7 10 764,5 214,2 96,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 904 0800 792,0 792,0 0,0 0,0 792,0 792,0 0,0 0,0 575,1 575,1 0,0 0,0 72,6
Культура 904 0801 792,0 792,0 0,0 0,0 792,0 792,0 0,0 0,0 575,1 575,1 0,0 0,0 72,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 904 0801 4500000 792,0 792,0 0,0 0,0 792,0 792,0 0,0 0,0 575,1 575,1 0,0 0,0 72,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 904 0801 4500100 792,0 792,0 0,0 0,0 792,0 792,0 0,0 0,0 575,1 575,1 0,0 0,0 72,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 904 0801 4500100 453 792,0 792,0 0,0 0,0 792,0 792,0 0,0 0,0 575,1 575,1 0,0 0,0 72,6
Расходы 200 792,0 792,0 0,0 0,0 792,0 792,0 0,0 0,0 575,1 575,1 0,0 0,0 72,6
Приобретение услуг 220 324,5 324,5 0,0 0,0 324,5 324,5 0,0 0,0 259,6 259,6 0,0 0,0 80,0
Прочие услуги 226 324,5 324,5 324,5 324,5 259,6 259,6 80,0
Прочие расходы 290 467,5 467,5 467,5 467,5 315,5 315,5 67,5
Социальная политика 904 1000 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 1 365,7 1 365,7 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 66,3
Другие вопросы в области социальной политики 904 1006 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 1 365,7 1 365,7 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 66,3
Реализация государственных функций в области социальной политики 904 1006 5140000 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 1 365,7 1 365,7 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 66,3
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 904 1006 5140100 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 1 365,7 1 365,7 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 66,3
Мероприятия в области социальной политики 904 1006 5140100 482 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 1 365,7 1 365,7 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 66,3
Расходы 200 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 1 365,7 1 365,7 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 66,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 1 365,7 1 365,7 0,0 0,0 906,0 906,0 0,0 0,0 66,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 518,1 518,1 387,0 387,0 254,0 254,0 65,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 1 513,9 1 513,9 978,7 978,7 652,0 652,0 66,6
Администрация Центрального административного округа города Омска 905 121 314,1 116 881,0 4 000,0 433,1 89 839,4 88 062,0 1 639,0 138,4 84 997,0 83 332,0 1 635,0 30,0 94,6
Общегосударственные вопросы 905 0100 34 331,8 33 928,7 0,0 403,1 24 363,8 24 255,4 0,0 108,4 22 484,6 22 454,6 0,0 30,0 92,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 0104 33 531,3 33 531,3 0,0 0,0 23 858,0 23 858,0 0,0 0,0 22 454,6 22 454,6 0,0 0,0 94,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 0104 0010000 33 375,1 33 375,1 0,0 0,0 23 768,5 23 768,5 0,0 0,0 22 451,3 22 451,3 0,0 0,0 94,5
Центральный аппарат 905 0104 0010000 005 33 375,1 33 375,1 0,0 0,0 23 768,5 23 768,5 0,0 0,0 22 451,3 22 451,3 0,0 0,0 94,5
Расходы 200 32 003,8 32 003,8 0,0 0,0 22 694,5 22 694,5 0,0 0,0 21 969,1 21 969,1 0,0 0,0 96,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 29 833,1 29 833,1 0,0 0,0 21 277,7 21 277,7 0,0 0,0 20 827,6 20 827,6 0,0 0,0 97,9
Заработная плата 211 23 636,1 23 636,1 16 841,5 16 841,5 16 391,5 16 391,5 97,3
Прочие выплаты 212 3,8 3,8 3,0 3,0 2,9 2,9 96,7
Начисления на оплату труда 213 6 193,2 6 193,2 4 433,2 4 433,2 4 433,2 4 433,2 100,0
Приобретение услуг 220 2 025,4 2 025,4 0,0 0,0 1 389,0 1 389,0 0,0 0,0 1 121,8 1 121,8 0,0 0,0 80,8
Услуги связи 221 334,0 334,0 231,0 231,0 229,1 229,1 99,2
Транспортные услуги 222 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 100,0
Коммунальные услуги 223 919,2 919,2 640,0 640,0 634,5 634,5 99,1
Услуги по содержанию имущества 225 520,7 520,7 320,0 320,0 60,7 60,7 19,0
Прочие услуги 226 180,0 180,0 126,5 126,5 126,0 126,0 99,6
Социальное обеспечение 260 123,7 123,7 0,0 0,0 13,8 13,8 0,0 0,0 13,7 13,7 0,0 0,0 99,3
Пособия по социальной помощи населению 262 123,7 123,7 13,8 13,8 13,7 13,7 99,3
Прочие расходы 290 21,6 21,6 14,0 14,0 6,0 6,0 42,9
Поступления нефинансовых активов 300 1 371,3 1 371,3 0,0 0,0 1 074,0 1 074,0 0,0 0,0 482,2 482,2 0,0 0,0 44,9
Увеличение стоимости основных средств 310 1 027,9 1 027,9 880,7 880,7 369,1 369,1 41,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 343,4 343,4 193,3 193,3 113,1 113,1 58,5
Общегородские целевые программы 905 0104 9900000 156,2 156,2 0,0 0,0 89,5 89,5 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 3,7
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 905 0104 9900500 156,2 156,2 0,0 0,0 89,5 89,5 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 3,7
Центральный аппарат 905 0104 9900500 005 156,2 156,2 0,0 0,0 89,5 89,5 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 3,7
Расходы 200 156,2 156,2 0,0 0,0 89,5 89,5 0,0 0,0 3,3 3,3 0,01 0,0 3,7
Приобретение услуг 220 156,2 156,2 0,0 0,0 89,5 89,5 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 3,7
Прочие услуги 226 156,2 156,2 89,5 89,5 3,3 3,3 3,7
Другие общегосударственные вопросы 905 0115 800,5 397,4 0,0 403,1 505,8 397,4 0,0 108,4 30,0 0,0 0,0 30,0 5,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 0115 0920000 397,4 397,4 0,0 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (за счет средств бюджета города Омска) 905 0115 0920100 397,4 397,4 0,0 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 905 0115 0920100 216 397,4 397,4 0,0 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 397,4 397,4 0,0 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 397,4 397,4 397,4 397,4 0,0 0,0
Фонд компенсаций 905 0115 5190000 403,1 0,0 0,0 403,1 108,4 0,0 0,0 108,4 30,0 0,0 0,0 30,0 27,7
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 905 0115 5190200 403,1 0,0 0,0 403,1 108,4 0,0 0,0 108,4 30,0 0,0 0,0 30,0 27,7
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 905 0115 5190200 617 403,1 0,0 0,0 403,1 108,4 0,0 0,0 108,4 30,0 0,0 0,0 30,0 27,7
Расходы 200 403,1 0,0 0,0 403,1 108,4 0,0 0,0 108,4 30,0 0,0 0,0 30,0 27,7
Приобретение услуг 220 403,1 0,0 0,0 403,1 108,4 0,0 0,0 108,4 30,0 0,0 0,0 30,0 27,7
Услуги связи 221 9,1 9,1 9,1 9,1 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 112,0 112,0 37,7 37,7 30,0 30,0 79,6
Арендная плата за пользование имуществом 224 104,9 104,9 61,6 61,6 0,0 0,0
Прочие услуги 226 177,1 177,1 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 0300 80,0 50,0 0,0 30,0 80,0 50,0 0,0 30,0 50,0 50,0 0,0 0,0 62,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 905 0309 80,0 50,0 0,0 30,0 80,0 50,0 0,0 30,0 50,0 50,0 0,0 0,0 62,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 905 0309 2180000 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (за счет средств областного бюджета) 905 0309 2180200 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 905 0309 2180200 260 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 905 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 905 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 0500 81 274,3 77 274,3 4 000,0 0,0 61 113,6 59 474,6 1 639,0 0,0 58 873,6 57 238,6 1 635,0 0,0 96,3
Коммунальное хозяйство 905 0502 81 274,3 77 274,3 4 000,0 0,0 61 113,6 59 474,6 1 639,0 0,0 58 873,6 57 238,6 1 635,0 0,0 96,3
Поддержка коммунального хозяйства 905 0502 3510000 81 274,3 77 274,3 4 000,0 0,0 61 113,6 59 474,6 1 639,0 0,0 58 873,6 57 238,6 1 635,0 0,0 96,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0502 3510000 327 81 274,3 77 274,3 4 000,0 0,0 61 113,6 59 474,6 1 639,0 0,0 58 873,6 57 238,6 1 635,0 0,0 96,3
Расходы 200 49 144,6 48 308,6 836,0 0,0 37 200,6 36 744,2 456,4 0,0 36 214,1 35 719,6 494,5 0,0 97,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 40 927,5 40 877,0 50,5 0,0 32 949,5 32 927,0 22,5 0,0 32 949,3 32 926,8 22,5 0,0 100,0
Заработная плата 211 32 431,0 32 391,0 40,0 26 145,8 26 128,0 17,8 26 145,8 26 128,0 17,8 100,0
Начисления на оплату труда 213 8 496,5 8 486,0 10,5 6 803,7 6 799,0 4,7 6 803,5 6 798,8 4,7 100,0
Приобретение услуг 220 7 806,5 7 193,6 612,9 0,0 3 898,2 3 579,3 318,9 0,0 2 930,9 2 573,9 357,0 0,0 75,2
Услуги связи 221 71,2 40,4 30,8 47,8 29,6 18,2 47,8 29,6 18,2 100,0
Транспортные услуги 222 3 634,9 3 572,8 62,1 1 310,1 1 300,0 10,1 564,1 511,9 52,2 43,1
Коммунальные услуги 223 2 570,5 2 531,4 39,1 1 298,7 1 293,6 5,1 1 298,7 1 293,6 5,1 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 289,8 95,0 194,8 136,6 20,0 116,6 116,6 116,6 85,4
Прочие услуги 226 1 240,1 954,0 286,1 1 105,0 936,1 168,9 903,7 738,8 164,9 81,8
Прочие расходы 290 410,6 238,0 172,6 352,9 237,9 115,0 333,9 218,9 115,0 94,6
Поступления нефинансовых активов 300 32 129,7 28 965,7 3 164,0 0,0 23 913,0 22 730,4 1 182,6 0,0 22 659,5 21 519,0 1 140,5 0,0 94,8
Увеличение стоимости основных средств 310 276,8 276,8 178,2 178,2 178,2 178,2 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 31 852,9 28 965,7 2 887,2 23 734,8 22 730,4 1 004,4 22 481,3 21 519,0 962,3 94,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 905 0800 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 808,8 808,8 0,0 0,0 65,6
Культура 905 0801 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 808,8 808,8 0,0 0,0 65,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 0801 4500000 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 808,8 808,8 0,0 0,0 65,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 905 0801 4500100 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 808,8 808,8 0,0 0,0 65,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 0801 4500100 453 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 808,8 808,8 0,0 0,0 65,6
Расходы 200 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 808,8 808,8 0,0 0,0 65,6
Приобретение услуг 220 939,6 939,6 0,0 0,0 939,6 939,6 0,0 0,0 606,5 606,5 0,0 0,0 64,5
Прочие услуги 226 939,6 939,6 939,6 939,6 606,5 606,5 64,5
Прочие расходы 290 292,4 292,4 292,4 292,4 202,3 202,3 69,2
Социальная политика 905 1000 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 3 050,0 3 050,0 0,0 0,0 2 780,0 2 780,0 0,0 0,0 91,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 3 050,0 3 050,0 0,0 0,0 2 780,0 2 780,0 0,0 0,0 91,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 905 1006 5140000 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 3 050,0 3 050,0 0,0 0,0 2 780,0 2 780,0 0,0 0,0 91,1
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 905 1006 5140100 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 3 050,0 3 050,0 0,0 0,0 2 780,0 2 780,0 0,0 0,0 91,1
Мероприятия в области социальной политики 905 1006 5140100 482 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 3 050,0 3 050,0 0,0 0,0 2 780,0 2 780,0 0,0 0,0 91,1
Расходы 200 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 3 050,0 3 050,0 0,0 0,0 2 780,0 2 780,0 0,0 0,0 91,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 3 050,0 3 050,0 0,0 0,0 2 780,0 2 780,0 0,0 0,0 91,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 1 080,8 1 080,8 800,0 800,0 680,0 680,0 85,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 3 315,2 3 315,2 2 250,0 2 250,0 2 100,0 2 100,0 93,3
Управление делами администрации города Омска 906 231 834,2 231 834,2 0,0 0,0 164 628,9 164 628,9 0,0 0,0 153 881,2 153 881,2 0,0 0,0 93,5
Общегосударственные вопросы 906 0100 202 584,8 202 584,8 0,0 0,0 140 914,6 140 914,6 0,0 0,0 133 208,5 133 208,5 0,0 0,0 94,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104 201 949,8 201 949,8 0,0 0,0 140 279,6 140 279,6 0,0 0,0 133 028,9 133 028,9 0,0 0,0 94,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 906 0104 0010000 196 200,4 196 200,4 0,0 0,0 137 568,2 137 568,2 0,0 0,0 132 379,9 132 379,9 0,0 0,0 96,2
Центральный аппарат 906 0104 0010000 005 192 832,9 192 832,9 0,0 0,0 135 436,8 135 436,8 0,0 0,0 130 420,2 130 420,2 0,0 0,0 96,3
Расходы 200 168 285,1 168 285,1 0,0 0,0 115 779,9 115 779,9 0,0 0,0 116 095,3 116 095,3 0,0 0,0 100,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 129 487,5 129 487,5 0,0 0,0 91 286,9 91 286,9 0,0 0,0 93 191,4 93 191,4 0,0 0,0 102,1
Заработная плата 211 102 514,2 102 514,2 73 875,1 73 875,1 73 682,9 73 682,9 99,7
Прочие выплаты 212 124,4 124,4 111,9 111,9 101,6 101,6 90,8
Начисления на оплату труда 213 26 848,9 26 848,9 17 299,9 17 299,9 19 406,9 19 406,9 112,2
Приобретение услуг 220 34 096,6 34 096,6 0,0 0,0 22 371,0 22 371,0 0,0 0,0 21 128,2 21 128,2 0,0 0,0 94,4
Услуги связи 221 6 694,6 6 694,6 2 039,3 2 039,3 1 905,5 1 905,5 93,4
Транспортные услуги 222 3 245,1 3 245,1 1 949,5 1 949,5 1 733,9 1 733,9 88,9
Коммунальные услуги 223 2 802,3 2 802,3 1 900,7 1 900,7 1 802,8 1 802,8 94,8
Арендная плата за пользование имуществом 224 5 381,5 5 381,5 3 833,7 3 833,7 3 793,9 3 793,9 99,0
Услуги по содержанию имущества 225 2 054,9 2 054,9 960,7 960,7 600,7 600,7 62,5
Прочие услуги 226 13 918,2 13 918,2 11 687,1 11 687,1 11 291,4 11 291,4 96,6
Социальное обеспечение 260 332,0 332,0 0,0 0,0 332,0 332,0 0,0 0,0 331,3 331,3 0,0 0,0 99,8
Пособия по социальной помощи населению 262 332,0 332,0 332,0 332,0 331,3 331,3 99,8
Прочие расходы 290 4 369,0 4 369,0 1 790,0 1 790,0 1 444,4 1 444,4 80,7
Поступления нефинансовых активов 300 24 547,8 24 547,8 0,0 0,0 19 656,9 19 656,9 0,0 0,0 14 324,9 14 324,9 0,0 0,0 72,9
Увеличение стоимости основных средств 310 21 459,9 21 459,9 16 569,0 16 569,0 11 409,9 11 409,9 68,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 087,9 3 087,9 3 087,9 3 087,9 2 915,0 2 915,0 94,4
Глава исполнительной власти местного самоуправления 906 0104 0010000 042 3 367,5 3 367,5 0,0 0,0 2 131,4 2 131,4 0,0 0,0 1 959,7 1 959,7 0,0 0,0 91,9
Расходы 200 3 367,5 3 367,5 0,0 0,0 2 131,4 2 131,4 0,0 0,0 1 959,7 1 959,7 0,0 0,0 91,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 3 367,5 3 367,5 0,0 0,0 2 131,4 2 131,4 0,0 0,0 1 959,7 1 959,7 0,0 0,0 91,9
Заработная плата 211 2 890,0 2 890,0 1 860,3 1 860,3 1 813,5 1 813,5 97,5
Прочие выплаты 212 21,6 21,6 18,9 18,9 14,3 14,3 75,7
Начисления на оплату труда 213 455,9 455,9 252,2 252,2 131,9 131,9 52,3
Общегородские целевые программы 906 0104 9900000 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 2 711,4 2 711,4 0,0 0,0 649,0 649,0 0,0 0,0 23,9
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 906 0104 9900500 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 2 711,4 2 711,4 0,0 0,0 649,0 649,0 0,0 0,0 23,9
Центральный аппарат 906 0104 9900500 005 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 2 711,4 2 711,4 0,0 0,0 649,0 649,0 0,0 0,0 23,9
Расходы 200 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 2 711,4 2 711,4 0,0 0,0 649,0 649,0 0,0 0,0 23,9
Приобретение услуг 220 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 2 711,4 2 711,4 0,0 0,0 649,0 649,0 0,0 0,0 23,9
Прочие услуги 226 5 749,4 5 749,4 2 711,4 2 711,4 649,0 649,0 23,9
Международные отношения и международное сотрудничество 906 0108 630,0 630,0 0,0 0,0 630,0 630,0 0,0 0,0 174,6 174,6 0,0 0,0 27,7
Международное сотрудничество 906 0108 0300000 630,0 630,0 0,0 0,0 630,0 630,0 0,0 0,0 174,6 174,6 0,0 0,0 27,7
Выполнение других обязательств государства 906 0108 0300000 216 630,0 630,0 0,0 0,0 630,0 630,0 0,0 0,0 174,6 174,6 0,0 0,0 27,7
Расходы 200 630,0 630,0 0,0 0,0 630,0 630,0 0,0 0,0 174,6 174,6 0,0 0,0 27,7
Прочие расходы 290 630,0 630,0 630,0 630,0 174,6 174,6 27,7
Другие общегосударственные вопросы 906 0115 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 906 0115 0920000 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (за счет средств бюджета города Омска) 906 0115 0920100 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 906 0115 0920100 216 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 11 053,8 11 053,8 0,0 0,0 10 803,8 10 803,8 0,0 0,0 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 75,9
Органы внутренних дел 906 0302 11 053,8 11 053,8 0,0 0,0 10 803,8 10 803,8 0,0 0,0 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 75,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 906 0302 2020000 11 053,8 11 053,8 0,0 0,0 10 803,8 10 803,8 0,0 0,0 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 75,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 906 0302 2020000 253 11 053,8 11 053,8 0,0 0,0 10 803,8 10 803,8 0,0 0,0 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 75,9
Расходы 200 11 053,8 11 053,8 0,0 0,0 10 803,8 10 803,8 0,0 0,0 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 75,9
Прочие расходы 290 11 053,8 11 053,8 10 803,8 10 803,8 8 200,0 8 200,0 75,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 906 0800 8 385,6 8 385,6 0,0 0,0 5 465,4 5 465,4 0,0 0,0 5 293,3 5 293,3 0,0 0,0 96,9
Культура 906 0801 4 885,6 4 885,6 0,0 0,0 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 4 636,5 4 636,5 0,0 0,0 99,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 0801 4500000 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 4 636,5 4 636,5 0,0 0,0 99,0
Мероприятия а сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 906 0801 4500100 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 4 636,5 4 636,5 0,0 0,0 99,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 0801 4500100 453 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 4 636,5 4 636,5 0,0 0,0 99,0
Расходы 200 4 487,3 4 487,3 0,0 0,0 4 487,3 4 487,3 0,0 0,0 4 456,2 4 456,2 0,0 0,0 99,3
Приобретение услуг 220 626,3 626,3 0,0 0,0 626,3 626,3 0,0 0,0 595,3 595,3 0,0 0,0 95,1
Транспортные услуги 222 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 100,0
Прочие услуги 226 591,1 591,1 591,1 591,1 560,1 560,1 94,8
Прочие расходы 290 3 861,0 3 861,0 3 861,0 3 861,0 3 860,9 3 860,9 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 198,3 198,3 0,0 0,0 198,3 198,3 0,0 0,0 180,3 180,3 0,0 0,0 90,9
Увеличение стоимости основных средств 310 7,0 7,0 7,0 7,0 4,9 4,9 70,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 191,3 191,3 191,3 191,3 175,4 175,4 91,7
Информационные агентства 906 0801 4510000 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 0801 4510000 453 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 200,0 200,0 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 906 0804 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 779,8 779,8 0,0 656,8 656,8 0,0 0,0 84,2
Периодическая печать 906 0804 4560000 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 779,8 779,8 0,0 0,0 656,8 656,8 0,0 0,0 84,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 0804 4560000 453 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 779,8 779,8 0,0 0,0 656,8 656,8 0,0 0,0 84,2
Расходы 200 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 779,8 779,8 0,0 0,0 656,8 656,8 0,0 0,0 84,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 779,8 779,8 0,0 0,0 656,8 656,8 0,0 0,0 84,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 3 500,0 3 500,0 779,8 779,8 656,8 656,8 84,2
Социальная политика 906 1000 9 810,0 9 810,0 0,0 0,0 7 445,1 7 445,1 0,0 0,0 7 179,4 7 179,4 0,0 0,0 96,4
Пенсионное обеспечение 906 1001 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 7 435,1 7 435,1 0,0 0,0 7 169,4 7 169,4 0,0 0,0 96,4
Пенсии 906 1001 4900000 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 7 435,1 7 435,1 0,0 0,0 7 169,4 7 169,4 0,0 0,0 96,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 906 1001 4900000 714 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 7 435,1 7 435,1 0,0 0,0 7 169,4 7 169,4 0,0 0,0 96,4
Расходы 200 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 7 435,1 7 435,1 0,0 0,0 7 169,4 7 169,4 0,0 0,0 96,4
Социальное обеспечение 260 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 7 435,1 7 435,1 0,0 0,0 7 169,4 7 169,4 0,0 0,0 96,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 9 800,0 9 800,0 7 435,1 7 435,1 7 169,4 7 169,4 96,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 906 1006 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Меры социальной поддержки граждан 906 1006 5050000 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Меры социальной поддержки граждан (за счет средств бюджета города Омска) 906 1006 5050100 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Оказание социальной помощи 906 1006 5050100 483 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение 260 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0
Департамент городского хозяйства администрации города Омска 907 624 089,9 571 009,8 2 794,2 50 285,9 403 194,4 362 186,1 2 681,4 38 326,9 564 911,9 558 570,5 2 681,4 3 660,0 140,1
Национальная экономика 907 0400 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 359 277,9 359 277,9 0,0 0,0 342,2
Транспорт 907 0408 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 359 277,9 359 277,9 0,0 0,0 342,2
Дорожное хозяйство 907 0408 3150000 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 359 277,9 359 277,9 0,0 0,0 342,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 907 0408 3150000 365 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 359 277,9 359 277,9 0,0 0,0 342,2
Расходы 200 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 359 277,9 359 277,9 0,0 0,0 342,2
Приобретение услуг 220 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 359 277,9 359 277,9 0,0 0,0 342,2
Услуги по содержанию имущества 225 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 359 277,9 359 277,9 342,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 0500 519 089,9 466 009,8 2 794,2 50 285,9 298 194,4 257 186,1 2 681,4 38 326,9 205 634,0 199 292,6 2 681,4 3 660,0 69,0
Жилищное хозяйство 907 0501 114 101,9 106 016,0 0,0 8 085,9 101 493,3 94 680,5 0,0 6 812,8 81 837,0 81 837,0 0,0 0,0 80,6
Поддержка жилищного хозяйства 907 0501 3500000 106 016,0 106 016,0 0,0 0,0 94 680,5 94 680,5 0,0 0,0 81 837,0 81 837,0 0,0 0,0 86,4
Субсидии 907 0501 3500000 197 23 562,0 23 562,0 0,0 0,0 13 182,7 13 182,7 0,0 0,0 148,7 148,7 0,0 0,0 1,1
Расходы 200 23 562,0 23 562,0 0,0 0,0 13 182,7 13 182,7 0,0 0,0 148,7 148,7 0,0 0,0 1,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 23 562,0 23 562,0 0,0 0,0 13 182,7 13 182,7 0,0 0,0 148,7 148,7 0,0 0,0 1,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 23 562,0 23 562,0 13 182,7 13 182,7 148,7 148,7 1,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 907 0501 3500000 410 82 454,0 82 454,0 0,0 0,0 81 497,8 81 497,8 0,0 0,0 81 688,3 81 688,3 0,0 0,0 100,2
Расходы 200 82 454,0 82 454,0 0,0 0,0 81 497,8 81 497,8 0,0 0,0 81 688,3 81 688,3 0,0 0,0 100,2
Приобретение услуг 220 82 454,0 82 454,0 0,0 0,0 81 497,8 81 497,8 0,0 0,0 81 688,3 81 688,3 0,0 0,0 100,2
Услуги по содержанию имущества 225 82 454,0 82 454,0 81 497,8 81 497,8 81 688,3 81 688,3 100,2
Региональные целевые программы 907 0501 5220000 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 6 812,8 0,0 0,0 6 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2005 - 2010 годы" 907 0501 5221600 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 6 812,8 0,0 0,0 6 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2005 - 2010 годы" (за счет средств областного бюджета) 907 0501 5221602 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 6 812,8 0,0 0,0 6 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 907 0501 5221602 410 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 6 812,8 0,0 0,0 6 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 6 812,8 0,0 0,0 6 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 6 812,8 0,0 0,0 6 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 8 085,9 8 085,9 6 812,8 6 812,8 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 907 0502 375 090,8 330 096,6 2 794,2 42 200,0 175 860,6 141 665,1 2 681,4 31 514,1 104 382,8 98 041,4 2 681,4 3 660,0 59,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 907 0502 1020000 216 772,0 186 772,0 0,0 30 000,0 41 080,4 21 766,3 0,0 19 314,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 907 0502 1020100 186 772,0 186 772,0 0,0 0,0 21 766,3 21 766,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 907 0502 1020100 214 186 772,0 186 772,0 0,0 0,0 21 766,3 21 766,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 186 772,0 186 772,0 0,0 0,0 21 766,3 21 766,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 186 772,0 186 772,0 21 766,3 21 766,3 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 907 0502 1020200 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 19 314,1 0,0 0,0 19 314,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 907 0502 1020200 214 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 19 314,1 0,0 0,0 19 314,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 19 314,1 0,0 0,0 19 314,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 30 000,0 30 000,0 19 314,1 19 314,1 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 907 0502 3510000 146 057,5 143 263,3 2 794,2 0,0 122 545,9 119 864,5 2 681,4 0,0 100 722,8 98 041,4 2 681,4 0,0 82,2
Субсидии 907 0502 3510000 197 54 435,3 54 435,3 0,0 0,0 47 367,8 47 367,8 0,0 0,0 30 836,2 30 836,2 0,0 0,0 65,1
Расходы 200 54 435,3 54 435,3 0,0 0,0 47 367,8 47 367,8 0,0 0,0 30 836,2 30 836,2 0,0 0,0 65,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 54 435,3 54 435,3 0,0 0,0 47 367,8 47 367,8 0,0 0,0 30 836,2 30 836,2 0,0 0,0 65,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 31 550,8 31 550,8 24 695,9 24 695,9 21 236,2 21 236,2 86,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 22 884,5 22 884,5 22 671,9 22 671,9 9 600,0 9 600,0 42,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0502 3510000 327 17 974,8 15 180,6 2 794,2 0,0 12 142,0 9 460,6 2 681,4 0,0 11 071,7 8 390,3 2 681,4 0,0 91,2
Расходы 200 14 895,4 12 675,4 2 220,0 0,0 9 976,7 7 869,4 2 107,3 0,0 9 424,5 7 317,2 2 107,3 0,0 94,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 11 901,1 10 465,6 1 435,5 0,0 7 677,2 6 327,9 1 349,3 0,0 7 441,1 6 091,8 1 349,3 0,0 96,9
Заработная плата 211 9 426,0 8 288,5 1 137,5 6 088,3 5 016,4 1 071,9 5 960,3 4 888,4 1 071,9 97,9
Начисления на оплату труда 213 2 475,1 2 177,1 298,0 1 588,9 1 311,5 277,4 1 480,8 1 203,4 277,4 93,2
Приобретение услуг 220 2 959,2 2 189,8 769,4 0,0 2 281,4 1 535,1 746,3 0,0 1 965,3 1 219,0 746,3 0,0 86,1
Услуги связи 221 40,3 6,9 33,4 35,5 5,1 30,4 35,5 5,1 30,4 100,0
Транспортные услуги 222 57,5 18,5 39,0 41,4 12,4 29,0 29,0 29,0 70,0
Коммунальные услуги 223 2 361,2 1 851,2 510,0 1 817,5 1 317,5 500,0 1 700,6 1 200,6 500,0 93,6
Услуги по содержанию имущества 225 50,0 50,0 27,9 27,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 450,2 263,2 187,0 359,1 172,2 186,9 200,2 13,3 186,9 55,8
Социальное обеспечение 260 10,0 10,0 0,0 0,0 6,4 6,4 0,0 0,0 6,4 6,4 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 10,0 10,0 6,4 6,4 6,4 6,4 100,0
Прочие расходы 290 25,1 10,0 15,1 11,7 11,7 11,7 11,7 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 3 079,4 2 505,2 574,2 0,0 2 165,3 1 591,2 574,1 0,0 1 647,2 1 073,1 574,1 0,0 76,1
Увеличение стоимости основных средств 310 94,8 51,2 43,6 94,1 50,5 43,6 43,6 43,6 46,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 984,6 2 454,0 530,6 2 071,2 1 540,7 530,5 1 603,6 1 073,1 530,5 77,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 907 0502 3510000 412 73 647,4 73 647,4 0,0 0,0 63 036,1 63 036,1 0,0 0,0 58 814,9 58 814,9 0,0 0,0 93,3
Расходы 200 73 647,4 73 647,4 0,0 0,0 63 036,1 63 036,1 0,0 0,0 46 364,9 46 364,9 0,0 0,0 73,6
Приобретение услуг 220 33 802,7 33 802,7 0,0 0,0 32 463,3 32 463,3 0,0 0,0 18 662,9 18 662,9 0,0 0,0 57,5
Услуги по содержанию имущества 225 26 802,7 26 802,7 25 613,3 25 613,3 12 512,9 12 512,9 48,9
Прочие услуги 226 7 000,0 7 000,0 6 850,0 6 850,0 6 150,0 6 150,0 89,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 39 844,7 39 844,7 0,0 0,0 30 572,8 30 572,8 0,0 0,0 27 702,0 27 702,0 0,0 0,0 90,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 39 844,7 39 844,7 30 572,8 30 572,8 27 702,0 27 702,0 90,6
Поступления нефинансовых активов 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 450,0 12 450,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 12 450,0 12 450,0
Региональные целевые программы 907 0502 5220000 12 261,3 61,3 0,0 12 200,0 12 234,3 34,3 0,0 12 200,0 3 660,0 0,0 0,0 3 660,0 29,9
Целевая программа Омской области "Техническое перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе Омской области на 2004 - 2010 годы" 907 0502 5220300 12 261,3 61,3 0,0 12 200,0 12 234,3 34,3 0,0 12 200,0 3 660,0 0,0 0,0 3 660,0 29,9
Целевая программа Омской области "Техническое перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе Омской области на 2004 2010 годы" (за счет средств бюджета города Омска) 907 0502 5220301 61,3 61,3 0,0 0,0 34,3 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 907 0502 5220301 213 61,3 61,3 0,0 0,0 34,3 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 61,3 61,3 0,0 0,0 34,3 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 61,3 61,3 34,3 34,3 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Техническое перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе Омской области на 2004 2010 годы" (за счет средств областного бюджета) 907 0502 5220302 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 3 660,0 0,0 0,0 3 660,0 30,0
Строительство объектов для нужд отрасли 907 0502 5220302 213 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 3 660,0 0,0 0,0 3 660,0 30,0
Поступления нефинансовых активов 300 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 3 660,0 0,0 0,0 3 660,0 30,0
Увеличение стоимости основных средств 310 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 3 660,0 3 660,0 30,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 907 0504 29 897,2 29 897,2 0,0 0,0 20 840,5 20 840,5 0,0 0,0 19 414,2 19 414,2 0,0 0,0 93,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 907 0504 0010000 29 642,1 29 642,1 0,0 0,0 20 652,1 20 652,1 0,0 0,0 19 323,5 19 323,5 0,0 0,0 93,6
Центральный аппарат 907 0504 0010000 005 29 292,1 29 292,1 0,0 0,0 20 652,1 20 652,1 0,0 0,0 19 323,5 19 323,5 0,0 0,0 93,6
Расходы 200 28 542,5 28 542,5 0,0 0,0 20 089,8 20 089,8 0,0 0,0 19 255,3 19 255,3 0,0 0,0 95,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 798,1 26 798,1 0,0 0,0 18 826,2 18 826,2 0,0 0,0 18 595,8 18 595,8 0,0 0,0 98,8
Заработная плата 211 21 227,1 21 227,1 14 890,3 14 890,3 14 889,6 14 889,6 100,0
Прочие выплаты 212 8,0 8,0 6,0 6,0 3,2 3,2 53,3
Начисления на оплату труда 213 5 563,0 5 563,0 3 929,9 3 929,9 3 703,0 3 703,0 94,2
Приобретение услуг 220 1 560,8 1 560,8 0,0 0,0 1 198,7 1 198,7 0,0 0,0 659,5 659,5 0,0 0,0 55,0
Услуги связи 221 162,0 162,0 142,0 142,0 142,0 142,0 100,0
Транспортные услуги 222 67,2 67,2 66,9 66,9 62,7 62,7 93,7
Коммунальные услуги 223 349,9 349,9 213,2 213,2 213,2 213,2 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 827,7 827,7 622,6 622,6 87,6 87,6 14,1
Прочие услуги 226 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 100,0
Прочие расходы 290 183,6 183,6 64,9 64,9 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 749,6 749,6 0,0 0,0 562,3 562,3 0,0 0,0 68,2 68,2 0,0 0,0 12,1
Увеличение стоимости основных средств 310 496,6 496,6 379,3 379,3 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 253,0 253,0 183,0 183,0 68,2 68,2 37,3
Мероприятия по реформированию жилищнокоммунального хозяйства 907 0504 0010000 571 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 350,0 350,0 0,0 0,0
Общегородские целевые программы 907 0504 9900000 255,1 255,1 0,0 0,0 188,4 188,4 0,0 0,0 90,7 90,7 0,0 0,0 48,1
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 907 0504 9900500 255,1 255,1 0,0 0,0 188,4 188,4 0,0 0,0 90,7 90,7 0,0 0,0 48,1
Центральный аппарат 907 0504 9900500 005 255,1 255,1 0,0 0,0 188,4 188,4 0,0 0,0 90,7 90,7 0,0 0,0 48,1
Расходы 200 255,1 255,1 0,0 0,0 188,4 188,4 0,0 0,0 90,7 90,7 0,0 0,0 48,1
Приобретение услуг 220 255,1 255,1 0,0 0,0 188,4 188,4 0,0 0,0 90,7 90,7 0,0 0,0 48,1
Прочие услуги 226 255,1 255,1 188,4 188,4 90,7 90,7 48,1
Департамент строительства администрации города Омска 908 710 987,0 459 912,8 0,0 251 074,2 577 782,0 339 011,9 0,0 238 770,1 1 007 273,2 852 522,0 0,0 154 751,2 174,3
Общегосударственные вопросы 908 0100 67 440,9 67 440,9 0,0 0,0 65 963,6 65 963,6 0,0 0,0 165 183,7 165 183,7 0,0 0,0 250,4
Другие общегосударственные вопросы 908 0115 67 440,9 67 440,9 0,0 0,0 65 963,6 65 963,6 0,0 0,0 165 183,7 165 183,7 0,0 0,0 250,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 908 0115 0010000 5 915,7 5 915,7 0,0 0,0 4 588,4 4 588,4 0,0 0,0 4 416,2 4 416,2 0,0 0,0 96,2
Центральный аппарат 908 0115 0010000 005 5 915,7 5 915,7 0,0 0,0 4 588,4 4 588,4 0,0 0,0 4 416,2 4 416,2 0,0 0,0 96,2
Расходы 200 5 658,5 5 658,5 0,0 0,0 4 389,1 4 389,1 0,0 0,0 4 335,0 4 335,0 0,0 0,0 98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 5 361,9 5 361,9 0,0 0,0 4 180,2 4 180,2 0,0 0,0 4 179,8 4 179,8 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 4 247,7 4 247,7 3 340,1 3 340,1 3 340,1 3 340,1 100,0
Прочие выплаты 212 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 100,0
Начисления на оплату труда 213 1 113,0 1 113,0 838,9 838,9 838,5 838,5 100,0
Приобретение услуг 220 296,6 296,6 0,0 0,0 208,9 208,9 0,0 0,0 155,2 155,2 0,0 0,0 74,3
Услуги связи 221 30,0 30,0 22,5 22,5 22,5 22,5 100,0
Транспортные услуги 222 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 100,0
Коммунальные услуги 223 95,0 95,0 63,8 63,8 21,6 21,6 33,9
Услуги по содержанию имущества 225 38,0 38,0 11,5 11,5 6,6 6,6 57,4
Прочие услуги 226 105,4 105,4 82,9 82,9 76,3 76,3 92,0
Поступления нефинансовых активов 300 257,2 257,2 0,0 0,0 199,3 199,3 0,0 0,0 81,2 81,2 0,0 0,0 40,7
Увеличение стоимости основных средств 310 142,2 142,2 122,2 122,2 36,3 36,3 29,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 115,0 115,0 77,1 77,1 44,9 44,9 58,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0115 1020000 61 500,0 61 500,0 0,0 0,0 61 350,0 61 350,0 0,0 0,0 160 750,0 160 750,0 0,0 0,0 262,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0115 1020100 61 500,0 61 500,0 0,0 0,0 61 350,0 61 350,0 0,0 0,0 160 750,0 160 750,0 0,0 0,0 262,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0115 1020100 214 61 500,0 61 500,0 0,0 0,0 61 350,0 61 350,0 0,0 0,0 160 750,0 160 750,0 0,0 0,0 262,0
Поступления нефинансовых активов 300 61 500,0 61 500,0 0,0 0,0 61 350,0 61 350,0 0,0 0,0 160 750,0 160 750,0 0,0 0,0 262,0
Увеличение стоимости основных средств 310 61 500,0 61 500,0 61 350,0 61 350,0 160 750,0 160 750,0 262,0
Общегородские целевые программы 908 0115 9900000 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 69,4
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 908 0115 9900500 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 69,4
Центральный аппарат 908 0115 9900500 005 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 69,4
Расходы 200 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 69,4
Приобретение услуг 220 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 69,4
Прочие услуги 226 25,2 25,2 25,2 25,2 17,5 17,5 69,4
Национальная экономика 908 0400 45 660,0 45 660,0 0,0 0,0 45 381,4 45 381,4 0,0 0,0 66 428,7 66 428,7 0,0 0,0 146,4
Другие вопросы в области национальной экономики 908 0411 45 660,0 45 660,0 0,0 0,0 45 381,4 45 381,4 0,0 0,0 66 428,7 66 428,7 0,0 0,0 146,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0411 1020000 45 660,0 45 660,0 0,0 0,0 45 381,4 45 381,4 0,0 0,0 66 428,7 66 428,7 0,0 0,0 146,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0411 1020100 45 660,0 45 660,0 0,0 0,0 45 381,4 45 381,4 0,0 0,0 66 428,7 66 428,7 0,0 0,0 146,4
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0411 1020100 214 45 660,0 45 660,0 0,0 0,0 45 381,4 45 381,4 0,0 0,0 66 428,7 66 428,7 0,0 0,0 146,4
Поступления нефинансовых активов 300 45 660,0 45 660,0 0,0 0,0 45 381,4 45 381,4 0,0 0,0 66 428,7 66 428,7 0,0 0,0 146,4
Увеличение стоимости основных средств 310 45 660,0 45 660,0 45 381,4 45 381,4 66 428,7 66 428,7 146,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 908 0500 230 413,2 15 339,0 0,0 215 074,2 215 341,6 12 571,5 0,0 202 770,1 207 862,0 89 110,8 0,0 118 751,2 96,5
Жилищное хозяйство 908 0501 14 662,8 2 162,8 0,0 12 500,0 2 116,7 920,8 0,0 1 195,9 502,5 2,5 0,0 500,0 23,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0501 1020000 500,0 500,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0501 1020100 500,0 500,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0501 1020100 214 500,0 500,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 500,0 500,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 500,0 500,0 270,0 270,0 0,0 0,0
Региональные целевые программы 908 0501 5220000 14 162,8 1 662,8 0,0 12 500,0 1 846,7 650,8 0,0 1 195,9 502,5 2,5 0,0 500,0 27,2
Целевая программа Омской области "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 - 2010 годы" 908 0501 5220400 1 002,5 502,5 0,0 500,0 850,8 350,8 0,0 500,0 502,5 2,5 0,0 500,0 59,1
Целевая программа Омской области "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 2010 годы" (за счет средств бюджета города Омска) 908 0501 5220401 502,5 502,5 0,0 0,0 350,8 350,8 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,7
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5220401 213 502,5 502,5 0,0 0,0 350,8 350,8 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,7
Поступления нефинансовых активов 300 502,5 502,5 0,0 0,0 350,8 350,8 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,7
Увеличение стоимости основных средств 310 502,5 502,5 350,8 350,8 2,5 2,5 0,7
Целевая программа Омской области "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 2010 годы" (за счет средств областного бюджета) 908 0501 5220402 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5220402 213 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 100,0
Целевая программа Омской области "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий в Омской области на период до 2010 года" 908 0501 5221400 13 160,3 1 160,3 0,0 12 000,0 995,9 300,0 0,0 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий в Омской области на период до 2010 года" (за счет средств бюджета города Омска) 908 0501 5221401 1 160,3 1 160,3 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5221401 213 1 160,3 1 160,3 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 160,3 1 160,3 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1 160,3 1 160,3 300,0 300,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий в Омской области на период до 2010 года" (за счет средств областного бюджета) 908 0501 5221402 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 695,9 0,0 0,0 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5221402 213 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 695,9 0,0 0,0 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 695,9 0,0 0,0 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 12 000,0 12 000,0 695,9 695,9 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 908 0502 215 750,4 13 176,2 0,0 202 574,2 213 224,9 11 650,7 0,0 201 574,2 207 359,5 89 108,3 0,0 118 251,2 97,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0502 1020000 20 487,4 13 037,4 0,0 7 450,0 18 988,6 11 538,6 0,0 7 450,0 93 291,1 88 791,1 0,0 4 500,0 491,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0502 1020100 13 037,4 13 037,4 0,0 0,0 11 538,6 11 538,6 0,0 0,0 88 791,1 88 791,1 0,0 0,0 769,5
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0502 1020100 214 13 037,4 13 037,4 0,0 0,0 11 538,6 11 538,6 0,0 0,0 88 791,1 88 791,1 0,0 0,0 769,5
Поступления нефинансовых активов 300 13 037,4 13 037,4 0,0 0,0 11 538,6 11 538,6 0,0 0,0 88 791,1 88 791,1 0,0 0,0 769,5
Увеличение стоимости основных средств 310 13 037,4 13 037,4 11 538,6 11 538,6 88 791,1 88 791,1 769,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0502 1020200 7 450,0 0,0 0,0 7 450,0 7 450,0 0,0 0,0 7 450,0 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 60,4
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0502 1020200 214 7 450,0 0,0 0,0 7 450,0 7 450,0 0,0 0,0 7 450,0 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 60,4
Поступления нефинансовых активов 300 7 450,0 0,0 0,0 7 450,0 7 450,0 0,0 0,0 7 450,0 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 60,4
Увеличение стоимости основных средств 310 7 450,0 7 450,0 7 450,0 7 450,0 4 500,0 4 500,0 60,4
Региональные целевые программы 908 0502 5220000 195 263,0 138,8 0,0 195 124,2 194 236,3 112,1 0,0 194 124,2 114 068,4 317,2 0,0 113 751,2 58,7
Целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 2010 годы 908 0502 5220500 5 326,7 26,7 0,0 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 2010 годы (за счет средств бюджета города Омска) 908 0502 5220501 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5220501 213 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 26,7 26,7 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 2010 годы (за счет средств областного бюджета) 908 0502 5220502 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5220502 213 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 5 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" 908 0502 5220900 67 524,2 0,0 0,0 67 524,2 66 524,2 0,0 0,0 66 524,2 63 441,4 317,2 0,0 63 124,2 95,4
Целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" (за счет средств бюджета города Омска) 908 0502 5220901 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317,2 317,2 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5220901 213 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317,2 317,2 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317,2 317,2 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 317,2 317,2
Целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" (за счет средств областного бюджета) 908 0502 5220902 67 524,2 0,0 0,0 67 524,2 66 524,2 0,0 0,0 66 524,2 63 124,2 0,0 0,0 63 124,2 94,9
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5220902 213 67 524,2 0,0 0,0 67 524,2 66 524,2 0,0 0,0 66 524,2 63 124,2 0,0 0,0 63 124,2 94,9
Поступления нефинансовых активов 300 67 524,2 0,0 67 524,2 66 524,2 0,0 0,0 66 524,2 63 124,2 0,0 0,0 63 124,2 94,9
Увеличение стоимости основных средств 310 67 524,2 67 524,2 66 524,2 66 524,2 63 124,2 63 124,2 94,9
Целевая программа Омской области "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года" 901 0502 5224200 122 412,1 112,1 0,0 122 300,0 122 412,1 112,1 0,0 122 300,0 50 627,0 0,0 0,0 50 627,0 41,4
Целевая программа Омской области "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года" (за счет средств бюджета города Омска) 908 0502 5224201 112,1 112,1 0,0 0,0 112,1 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5224201 213 112,1 112,1 0,0 0,0 112,1 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 112,1 112,1 0,0 0,0 112,1 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 112,1 112,1 112,1 112,1 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года" (за счет средств областного бюджета) 908 0502 5224202 122 300,0 0,0 0,0 122 300,0 122 300,0 0,0 0,0 122 300,0 50 627,0 0,0 0,0 50 627,0 41,4
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5224202 213 122 300,0 0,0 0,0 122 300,0 122 300,0 0,0 0,0 122 300,0 50 627,0 0,0 0,0 50 627,0 41,4
Поступления нефинансовых активов 300 122 300,0 0,0 0,0 122 300,0 122 300,0 0,0 0,0 122 300,0 50 627,0 0,0 0,0 50 627,0 41,4
Увеличение стоимости основных средств 310 122 300,0 122 300,0 122 300,0 122 300,0 50 627,0 50 627,0 41,4
Образование 908 0700 37 640,8 1 640,8 0,0 36 000,0 37 640,8 1 640,8 0,0 36 000,0 37 640,0 1 640,0 0,0 36 000,0 100,0
Дошкольное образование 908 0701 13 065,4 65,4 0,0 13 000,0 13 065,4 65,4 0,0 13 000,0 13 065,0 65,0 0,0 13 000,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0701 1020000 13 065,4 65,4 0,0 13 000,0 13 065,4 65,4 0,0 13 000,0 13 065,0 65,0 0,0 13 000,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0701 1020100 65,4 65,4 0,0 0,0 65,4 65,4 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 99,4
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0701 1020100 214 65,4 65,4 0,0 0,0 65,4 65,4 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 99,4
Поступления нефинансовых активов 300 65,4 65,4 0,0 0,0 65,4 65,4 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 99,4
Увеличение стоимости основных средств 310 65,4 65,4 65,4 65,4 65,0 65,0 99,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0701 1020200 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0701 1020200 214 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 100,0
Общее образование 908 0702 24 575,4 1 575,4 0,0 23 000,0 24 575,4 1 575,4 0,0 23 000,0 24 575,0 1 575,0 0,0 23 000,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0702 1020000 24 575,4 1 575,4 0,0 23 000,0 24 575,4 1 575,4 0,0 23 000,0 24 575,0 1 575,0 0,0 23 000,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0702 1020100 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 575,0 1 575,0 0,0 0,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0702 1020100 214 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 575,0 1 575,0 0,0 0,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 575,0 1 575,0 0,0 0,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1 575,4 1 575,4 1 575,4 1 575,4 1 575,0 1 575,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0702 1020200 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0702 1020200 214 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 100,0
Здравоохранение и спорт 908 0900 329 832,1 329 832,1 0,0 0,0 213 454,6 213 454,6 0,0 0,0 530 158,8 530 158,8 0,0 0,0 248,4
Здравоохранение 908 0901 244 600,0 244 600,0 0,0 0,0 128 222,5 128 222,5 0,0 0,0 122 860,0 122 860,0 0,0 0,0 95,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0901 1020000 244 600,0 244 600,0 0,0 0,0 128 222,5 128 222,5 0,0 0,0 122 860,0 122 860,0 0,0 0,0 95,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0901 1020100 244 600,0 244 600,0 0,0 0,0 128 222,5 128 222,5 0,0 0,0 122 860,0 122 860,0 0,0 0,0 95,8
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0901 1020100 214 244 600,0 244 600,0 0,0 0,0 128 222,5 128 222,5 0,0 0,0 122 860,0 122 860,0 0,0 0,0 95,8
Поступления нефинансовых активов 300 244 600,0 244 600,0 0,0 0,0 128 222,5 128 222,5 0,0 0,0 122 860,0 122 860,0 0,0 0,0 95,8
Увеличение стоимости основных средств 310 244 600,0 244 600,0 128 222,5 128 222,5 122 860,0 122 860,0 95,8
Спорт и физическая культура 908 0902 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 407 298,8 407 298,8 0,0 0,0 477,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0902 1020000 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 407 298,8 407 298,8 0,0 0,0 477,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0902 1020100 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 407 298,8 407 298,8 0,0 0,0 477,9
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0902 1020100 214 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 407 298,8 407 298,8 0,0 477,9
Поступления нефинансовых активов 300 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 85 232,1 85 232,1 0,0 0,0 407 298,8 407 298,8 0,0 0,0 477,9
Увеличение стоимости основных средств 310 85 232,1 85 232,1 85 232,1 85 232,1 407 298,8 407 298,8 477,9
Департамент недвижимости администрации города Омска 909 95 500,3 95 500,3 0,0 0,0 60 893,3 60 893,3 0,0 0,0 59 720,1 59 720,1 0,0 0,0 98,1
Общегосударственные вопросы 909 0100 84 955,2 84 955,2 0,0 0,0 58 623,3 58 623,3 0,0 0,0 57 450,7 57 450,7 0,0 0,0 98,0
Другие общегосударственные вопросы 909 0115 84 955,2 84 955,2 0,0 0,0 58 623,3 58 623,3 0,0 0,0 57 450,7 57 450,7 0,0 0,0 98,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 909 0115 0010000 84 547,8 84 547,8 0,0 0,0 58 450,9 58 450,9 0,0 0,0 57 432,2 57 432,2 0,0 0,0 98,3
Центральный аппарат 909 0115 0010000 005 75 295,8 75 295,8 0,0 0,0 49 198,9 49 198,9 0,0 0,0 48 393,7 48 393,7 0,0 0,0 98,4
Расходы 200 70 936,6 70 936,6 0,0 0,0 48 293,6 48 293,6 0,0 0,0 47 710,0 47 710,0 0,0 0,0 98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 67 184,0 67 184,0 0,0 0,0 45 911,4 45 911,4 0,0 0,0 45 494,1 45 494,1 0,0 0,0 99,1
Заработная плата 211 53 310,1 53 310,1 36 693,8 36 693,8 36 471,5 36 471,5 99,4
Прочие выплаты 212 62,1 62,1 57,1 57,1 51,2 51,2 89,7
Начисления на оплату труда 213 13 811,8 13 811,8 9 160,5 9 160,5 8 971,4 8 971,4 97,9
Приобретение услуг 220 3 516,6 3 516,6 0,0 0,0 2 196,2 2 196,2 0,0 0,0 2 175,1 2 175,1 0,0 0,0 99,0
Услуги связи 221 431,8 431,8 334,5 334,5 334,4 334,4 100,0
Транспортные услуги 222 319,1 319,1 294,1 294,1 294,1 294,1 100,0
Коммунальные услуги 223 923,4 923,4 471,0 471,0 452,3 452,3 96,0
Услуги по содержанию имущества 225 742,3 742,3 425,2 425,2 422,9 422,9 99,5
Прочие услуги 226 1 100,0 1 100,0 671,4 671,4 671,4 671,4 100,0
Прочие расходы 290 236,0 236,0 186,0 186,0 40,8 40,8 21,9
Поступления нефинансовых активов 300 4 359,2 4 359,2 0,0 0,0 905,3 905,3 0,0 0,0 683,7 683,7 0,0 0,0 75,5
Увеличение стоимости основных средств 310 2 408,2 2 408,2 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 951,0 1 951,0 805,3 805,3 633,7 633,7 78,7
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 909 0115 0010000 202 9 252,0 9 252,0 0,0 0,0 9 252,0 9 252,0 0,0 0,0 9 038,5 9 038,5 0,0 0,0 97,7
Расходы 200 9 252,0 9 252,0 0,0 0,0 9 252,0 9 252,0 0,0 0,0 9 038,5 9 038,5 0,0 0,0 97,7
Приобретение услуг 220 9 252,0 9 252,0 0,0 0,0 9 252,0 9 252,0 0,0 0,0 9 038,5 9 038,5 0,0 0,0 97,7
Прочие услуги 226 9 252,0 9 252,0 9 252,0 9 252,0 9 038,5 9 038,5 97,7
Общегородские целевые программы 909 0115 9900000 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 18,5 18,5 0,0 0,0 10,7
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 909 0115 9900500 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 18,5 18,5 0,0 0,0 10,7
Центральный аппарат 909 0115 9900500 005 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 18,5 18,5 0,0 0,0 10,7
Расходы 200 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 18,5 18,5 0,0 0,0 10,7
Приобретение услуг 220 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 18,5 18,5 0,0 0,0 10,7
Прочие услуги 226 407,4 407,4 172,4 172,4 18,5 18,5 10,7
Национальная экономика 909 0400 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 2 171,0 2 171,0 0,0 0,0 2 170,4 2 170,4 0,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 0411 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 2 171,0 2 171,0 0,0 0,0 2 170,4 2 170,4 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 909 0411 3400000 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 2 171,0 2 171,0 0,0 0,0 2 170,4 2 170,4 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 909 0411 3400000 406 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 2 171,0 2 171,0 0,0 0,0 2 170,4 2 170,4 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 2 171,0 2 171,0 0,0 0,0 2 170,4 2 170,4 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 10 446,1 10 446,1 2 171,0 2 171,0 2 170,4 2 170,4 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 909 0800 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Культура 909 0801 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 909 0801 4500000 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 909 0801 4500100 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 909 0801 4500100 453 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 100,0
Контрольно-счетная палата города Омска 911 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 9 637,8 9 637,8 0,0 0,0 9 353,5 9 353,5 0,0 0,0 97,1
Общегосударственные вопросы 911 0100 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 9 637,8 9 637,8 0,0 0,0 9 353,5 9 353,5 0,0 0,0 97,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 911 0106 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 9 637,8 9 637,8 0,0 0,0 9 353,5 9353,5 0,0 0,0 97,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 911 0106 0010000 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 9 637,8 9 637,8 0,0 0,0 9 353,5 9 353,5 0,0 0,0 97,1
Центральный аппарат 911 0106 0010000 005 12 147,8 12 147,8 0,0 0,0 8 288,1 8 288,1 0,0 0,0 8 116,8 8 116,8 0,0 0,0 97,9
Расходы 200 11 755,8 11 755,1 0,0 0,0 8 063,7 8 063,7 0,0 0,0 7 954,6 7 954,6 0,0 0,0 98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 11 015,2 11 015,2 0,0 0,0 7 535,6 7 535,6 0,0 0,0 7 426,8 7 426,8 0,0 0,0 98,6
Заработная плата 211 8 726,0 8 726,0 6 096,0 6 096,0 6 094,3 6 094,3 100,0
Прочие выплаты 212 3,0 3,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2 286,2 2 286,2 1 439,6 1 439,6 1 332,5 1 332,5 92,6
Приобретение услуг 220 696,1 696,1 0,0 0,0 528,0 528,0 0,0 0,0 527,8 527,8 0,0 0,0 100,0
Услуги связи 221 159,1 159,1 123,9 123,9 123,9 123,9 100,0
Транспортные услуги 222 60,0 60,0 29,1 29,1 28,9 28,9 99,3
Услуги по содержанию имущества 225 144,0 144,0 108,1 108,1 108,1 108,1 100,0
Прочие услуги 226 333,0 333,0 266,9 266,9 266,9 266,9 100,0
Прочие расходы 290 44,5 44,5 0,1 0,1 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 392,0 392,0 0,0 0,0 224,4 224,4 0,0 0,0 162,2 162,2 0,0 0,0 72,3
Увеличение стоимости основных средств 310 200,0 200,0 127,2 127,2 85,0 85,0 66,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 192,0 192,0 97,2 97,2 77,2 77,2 79,4
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 911 0106 0010000 083 2 278,8 2 278,8 0,0 0,0 1 349,7 1 349,7 0,0 0,0 1 236,7 1 236,7 0,0 0,0 91,6
Расходы 200 2 278,8 2 278,8 0,0 0,0 1 349,7 1 349,7 0,0 0,0 1 236,7 1 236,7 0,0 0,0 91,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 278,8 2 278,8 0,0 0,0 1 349,7 1 349,7 0,0 0,0 1 236,7 1 236,7 0,0 0,0 91,6
Заработная плата 211 1 803,4 1 803,4 1 164,0 1 164,0 1 117,7 1 117,7 96,0
Прочие выплаты 212 3,0 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0
Начисления на оплату труда 213 472,4 472,4 184,2 184,2 117,5 117,5 63,8
Омский городской Совет 912 59 634,7 59 634,7 0,0 0,0 39 297,6 39 297,6 0,0 0,0 36 657,9 36 657,9 0,0 0,0 93,3
Общегосударственные вопросы 912 0100 59 634,7 59 634,7 0,0 0,0 39 297,6 39 297,6 0,0 0,0 36 657,9 36 657,9 0,0 0,0 93,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 912 0103 59 634,7 59 634,7 0,0 0,0 39 297,6 39 297,6 0,0 0,0 36 657,9 36 657,9 0,0 0,0 93,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 912 0103 0010000 59 634,7 59 634,7 0,0 0,0 39 297,6 39 297,6 0,0 0,0 36 657,9 36 657,9 0,0 0,0 93,3
Центральный аппарат 912 0103 0010000 005 43 227,3 43 227,3 0,0 0,0 29 964,7 29 964,7 0,0 0,0 27 863,8 27 863,8 0,0 0,0 93,0
Расходы 200 39 934,4 39 934,4 0,0 0,0 28 240,0 28 240,0 0,0 0,0 27 120,2 27 120,2 0,0 0,0 96,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 27 721,4 27 721,4 0,0 0,0 19 523,1 19 523,1 0,0 0,0 19 346,5 19 346,5 0,0 0,0 99,1
Заработная плата 211 21 231,1 21 231,1 14 918,6 14 918,6 14 917,4 14 917,4 100,0
Прочие выплаты 212 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 100,0
Начисления на оплату труда 213 6 485,3 6 485,3 4 600,5 4 600,5 4 425,1 4 425,1 96,2
Приобретение услуг 220 11 633,0 11 633,0 0,0 0,0 8 336,9 8 336,9 0,0 0,0 7 503,8 7 503,8 0,0 0,0 90,0
Услуги связи 221 449,1 449,1 349,1 349,1 348,4 348,4 99,8
Транспортные услуги 222 485,0 485,0 355,0 355,0 340,3 340,3 95,9
Коммунальные услуги 223 766,8 766,8 465,0 465,0 438,3 438,3 94,3
Услуги по содержанию имущества 225 1 116,1 1 116,1 884,5 884,5 120,2 120,2 13,6
Прочие услуги 226 8 816,0 8 816,0 6 283,3 6 283,3 6 256,6 6 256,6 99,6
Прочие расходы 290 580,0 580,0 380,0 380,0 269,9 269,9 71,0
Поступления нефинансовых активов 300 3 292,9 3 292,9 0,0 0,0 1 724,7 1 724,7 0,0 0,0 743,6 743,6 0,0 0,0 43,1
Увеличение стоимости основных средств 310 2 474,0 2 474,0 1 182,0 1 182,0 477,6 477,6 40,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 818,9 818,9 542,7 542,7 266,0 266,0 49,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 912 0103 0010000 026 2 030,7 2 030,7 0,0 0,0 1 483,6 1 483,6 0,0 0,0 1 452,3 1 452,3 0,0 0,0 97,9
Расходы 200 2 030,7 2 030,7 0,0 0,0 1 483,6 1 483,6 0,0 0,0 1 452,3 1 452,3 0,0 0,0 97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 030,7 2 030,7 0,0 0,0 1 483,6 1 483,6 0,0 0,0 1 452,3 1 452,3 0,0 0,0 97,9
Заработная плата 211 1 518,3 1 518,3 1 271,3 1 271,3 1 270,6 1 270,6 99,9
Прочие выплаты 212 114,5 114,5 74,4 74,4 66,7 66,7 89,7
Начисления на оплату труда 213 397,9 397,9 137,9 137,9 115,0 115,0 83,4
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 912 0103 001000 027 14 376,7 14 376,7 0,0 0,0 7 849,3 7 849,3 0,0 0,0 7 341,8 7 341,8 0,0 0,0 93,5
Расходы 200 14 376,7 14 376,7 0,0 0,0 7 849,3 7 849,3 0,0 0,0 7 341,8 7 341,8 0,0 0,0 93,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 14 376,7 14 376,7 0,0 0,0 7 849,3 7 849,3 0,0 0,0 7 341,8 7 341,8 0,0 0,0 93,5
Заработная плата 211 10 056,4 10 056,4 5 587,0 5 587,0 5 350,2 5 350,2 95,8
Прочие выплаты 212 1 681,9 1 681,9 1 107,6 1 107,6 1 078,2 1 078,2 97,3
Начисления на оплату труда 213 2 638,4 2 638,4 1 154,7 1 154,7 913,4 913,4 79,1
Автохозяйство администрации города Омска 913 59 039,1 59 039,1 0,0 0,0 39 895,2 39 895,2 0,0 0,0 35 917,6 35 917,6 0,0 0,0 90,0
Общегосударственные вопросы 913 0100 59 039,1 59 039,1 0,0 0,0 39 895,2 39 895,2 0,0 0,0 35 917,6 35 917,6 0,0 0,0 90,0
Другие общегосударственные вопросы 913 0115 59 039,1 59 039,1 0,0 39 895,2 39 895,2 0,0 0,0 35 917,6 35 917,6 0,0 0,0 90,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 913 0115 0010000 59 006,3 59 006,3 0,0 0,0 39 895,2 39 895,2 0,0 0,0 35 917,6 35 917,6 0,0 0,0 90,0
Центральный аппарат 913 0115 0010000 005 59 006,3 59 006,3 0,0 0,0 39 895,2 39 895,2 0,0 0,0 35 917,6 35 917,6 0,0 0,0 90,0
Расходы 200 42 067,5 42 067,5 0,0 0,0 27 929,5 27 929,5 0,0 0,0 24 910,0 24 910,0 0,0 0,0 89,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 38 090,9 38 090,9 0,0 0,0 24 970,2 24 970,2 0,0 0,0 23 463,8 23 463,8 0,0 0,0 94,0
Заработная плата 211 29 352,8 29 352,8 19 094,3 19 094,3 17 921,7 17 921,7 93,9
Прочие выплаты 212 60,0 60,0 41,2 41,2 7,8 7,8 18,9
Начисления на оплату труда 213 8 678,1 8 678,1 5 834,7 5 834,7 5 534,3 5 534,3 94,9
Приобретение услуг 220 3 955,3 3 955,3 0,0 0,0 2 945,1 2 945,1 0,0 0,0 1 438,4 1 438,4 0,0 0,0 48,8
Услуги связи 221 38,5 38,5 28,9 28,9 28,0 28,0 96,9
Коммунальные услуги 223 1 097,0 1 097,0 665,0 665,0 588,6 588,6 88,5
Услуги по содержанию имущества 225 1 392,8 1 392,8 1 168,1 1 168,1 369,0 369,0 31,6
Прочие услуги 226 1 427,0 1 427,0 1 083,1 1 083,1 452,8 452,8 41,8
Прочие расходы 290 21,3 21,3 14,2 14,2 7,8 7,8 54,9
Поступления нефинансовых активов 300 16 938,8 16 938,8 0,0 0,0 11 965,7 11 965,7 0,0 0,0 11 007,6 11 007,6 0,0 0,0 92,0
Увеличение стоимости основных средств 310 3 159,9 3 159,9 3 029,2 3 029,2 2 888,6 2 888,6 95,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 13 778,9 13 778,9 8 936,5 8 936,5 8 119,0 8 119,0 90,9
Общегородские целевые программы 913 0115 9900000 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 913 0115 9900500 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 913 0115 9900500 005 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 32,8 32,8 0,0 0,0
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска 914 73 937,5 70 937,5 0,0 3 000,0 44 045,2 41 045,2 0,0 3 000,0 33 029,7 31 052,6 0,0 1 977,1 75,0
Общегосударственные вопросы 914 0100 44 987,5 44 987,5 0,0 0,0 29 412,6 29 412,6 0,0 0,0 27 724,5 27 724,5 0,0 0,0 94,3
Другие общегосударственные вопросы 914 0115 44 987,5 44 987,5 0,0 0,0 29 412,6 29 412,6 0,0 0,0 27 724,5 27 724,5 0,0 0,0 94,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 914 0115 0010000 44 778,0 44 778,0 0,0 0,0 29 254,6 29 254,6 0,0 0,0 27 724,5 27 724,5 0,0 0,0 94,8
Центральный аппарат 914 0115 0010000 005 44 778,0 44 778,0 0,0 0,0 29 254,6 29 254,6 0,0 0,0 27 724,5 27 724,5 0,0 0,0 94,8
Расходы 200 42 672,7 42 672,7 0,0 0,0 27 954,4 27 954,4 0,0 0,0 27 299,0 27 299,0 0,0 0,0 97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 40 443,2 40 443,2 0,0 0,0 26 166,0 26 166,0 0,0 0,0 26 040,0 26 040,0 0,0 0,0 99,5
Заработная плата 211 32 008,9 32 008,9 20 708,9 20 708,9 20 624,5 20 624,5 99,6
Прочие выплаты 212 48,8 48,8 45,8 45,8 45,5 45,5 99,3
Начисления на оплату труда 213 8 385,5 8 385,5 5 411,3 5 411,3 5 370,0 5 370,0 99,2
Приобретение услуг 220 2 194,5 2 194,5 0,0 0,0 1 753,4 1 753,4 0,0 0,0 1 226,2 1 226,2 0,0 0,0 69,9
Услуги связи 221 249,6 249,6 187,2 187,2 162,1 162,1 86,6
Транспортные услуги 222 131,2 131,2 85,9 85,9 85,9 85,9 100,0
Коммунальные услуги 223 540,5 540,5 400,0 400,0 380,3 380,3 95,1
Услуги по содержанию имущества 225 667,8 667,8 474,9 474,9 262,3 262,3 55,2
Прочие услуги 226 605,4 605,4 605,4 605,4 335,6 335,6 55,4
Прочие расходы 290 35,0 35,0 35,0 35,0 32,8 32,8 93,7
Поступления нефинансовых активов 300 2 105,3 2 105,3 0,0 0,0 1 300,2 1 300,2 0,0 0,0 425,5 425,5 0,0 0,0 32,7
Увеличение стоимости основных средств 310 931,0 931,0 651,0 651,0 123,0 123,0 18,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 174,3 1 174,3 649,2 649,2 302,5 302,5 46,6
Общегородские целевые программы 914 0115 9900000 209,5 209,5 0,0 0,0 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 914 0115 9900500 209,5 209,5 0,0 0,0 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 914 0115 9900500 005 209,5 209,5 0,0 0,0 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 209,5 209,5 0,0 0,0 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 209,5 209,5 0,0 0,0 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 209,5 209,5 158,0 158,0 0,0 0,0
Национальная экономика 914 0400 24 600,0 24 600,0 0,0 0,0 11 128,8 11 128,8 0,0 0,0 3 318,2 3 318,2 0,0 0,0 29,8
Другие вопросы в области национальной экономики 914 0411 24 600,0 24 600,0 0,0 0,0 11 128,8 11 128,8 0,0 0,0 3 318,2 3 318,2 0,0 0,0 29,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 914 0411 3380000 24 600,0 24 600,0 0,0 0,0 11 128,8 11 128,8 0,0 0,0 3 318,2 3 318,2 0,0 0,0 29,8
Мероприятия в области застройки территорий 914 0411 3380000 405 24 600,0 24 600,0 0,0 0,0 11 128,8 11 128,8 0,0 0,0 3 318,2 3 318,2 0,0 0,0 29,8
Расходы 200 24 600,0 24 600,0 0,0 0,0 11 128,8 11 128,8 0,0 0,0 3 318,2 3 318,2 0,0 0,0 29,8
Приобретение услуг 220 24 600,0 24 600,0 0,0 0,0 11 128,8 11 128,8 0,0 0,0 3 318,2 3 318,2 0,0 0,0 29,8
Прочие услуги 226 24 600,0 24 600,0 11 128,8 11 128,8 3 318,2 3 318,2 29,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500 4 350,0 1 350,0 0,0 3 000,0 3 503,8 503,8 0,0 3 000,0 1 987,0 9,9 0,0 1 977,1 56,7
Коммунальное хозяйство 914 0502 4 350,0 1 350,0 0,0 3 000,0 3 503,8 503,8 0,0 3 000,0 1 987,0 9,9 0,0 1 977,1 56,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 914 0502 1020000 4 350,0 1 350,0 0,0 3 000,0 3 503,8 503,8 0,0 3 000,0 1 987,0 9,9 0,0 1 977,1 56,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 914 0502 1020100 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 503,8 503,8 0,0 0,0 9,9 9,9 0,0 0,0 2,0
Строительство объектов общегражданского назначения 914 0502 1020100 214 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 503,8 503,8 0,0 0,0 9,9 9,9 0,0 0,0 2,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 503,8 503,8 0,0 0,0 9,9 9,9 0,0 0,0 2,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1 350,0 1 350,0 503,8 503,8 9,9 9,9 2,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 914 0502 1020200 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 1 977,1 0,0 0,0 1 977,1 65,9
Строительство объектов общегражданского назначения 914 0502 1020200 214 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 1 977,1 0,0 0,0 1 977,1 65,9
Поступления нефинансовых активов 300 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 1 977,1 0,0 0,0 1 977,1 65,9
Увеличение стоимости основных средств 310 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1 977,1 1 977,1 65,9
Департамент транспорта администрации города Омска 916 139 023,9 115 726,8 2 896,8 20 400,3 123 963,8 102 361,7 2 896,8 18 705,3 268 434,3 247 088,0 2 863,9 18 482,4 216,5
Общегосударственные вопросы 916 0100 100,3 0,0 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0115 100,3 0,0 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 916 0115 0920000 100,3 0,0 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (за счет средств областного бюджета) 916 0115 0920200 100,3 0,0 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 916 0115 0920200 216 100,3 0,0 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 100,3 0,0 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 100,3 100,3 0,0 0,0
Национальная экономика 916 0400 54 757,0 31 560,2 2 896,8 20 300,0 42 822,9 21 220,8 2 896,8 18 705,3 42 163,1 20 816,8 2 863,9 18 482,4 98,5
Транспорт 916 0408 54 757,0 31 560,2 2 896,8 20 300,0 42 822,9 21 220,8 2 896,8 18 705,3 42 163,1 20 816,8 2 863,9 18 482,4 98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 916 0408 0010000 14 456,4 14 456,4 0,0 0,0 8 618,1 8 618,1 0,0 0,0 8 270,1 8 270,1 0,0 0,0 96,0
Центральный аппарат 916 0408 0010000 005 14 456,4 14 456,4 0,0 0,0 8 618,1 8 618,1 0,0 0,0 8 270,1 8 270,1 0,0 0,0 96,0
Расходы 200 14 007,2 14 007,2 0,0 0,0 8 419,9 8 419,9 0,0 0,0 8 238,4 8 238,4 0,0 0,0 97,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 12 719,4 12 719,4 0,0 0,0 7 934,7 7 934,7 0,0 0,0 7 933,8 7 933,8 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 10 070,3 10 070,3 6 319,4 6 319,4 6 319,4 6 319,4 100,0
Прочие выплаты 212 10,5 10,5 1,2 1,2 0,3 0,3 25,0
Начисления на оплату труда 213 2 638,6 2 638,6 1 614,1 1 614,1 1 614,1 1 614,1 100,0
Приобретение услуг 220 1 165,8 1 165,8 0,0 0,0 485,2 485,2 0,0 0,0 304,6 304,6 0,0 0,0 62,8
Услуги связи 221 95,0 95,0 85,1 85,1 85,1 85,1 100,0
Транспортные услуги 222 77,0 77,0 28,6 28,6 28,6 28,6 100,0
Коммунальные услуги 223 351,6 351,6 119,8 119,8 119,8 119,8 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 381,2 381,2 139,7 139,7 23,7 23,7 17,0
Прочие услуги 226 261,0 261,0 112,0 112,0 47,4 47,4 42,3
Прочие расходы 290 122,0 122,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 449,2 449,2 0,0 0,0 198,2 198,2 0,0 0,0 31,7 31,7 0,0 0,0 16,0
Увеличение стоимости основных средств 310 212,5 212,5 95,7 95,7 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 236,7 236,7 102,5 102,5 31,7 31,7 30,9
Другие виды транспорта 916 0408 3170000 40 186,8 16 990,0 2 896,8 20 300,0 34 196,8 12 594,7 2 896,8 18 705,3 33 893,0 12 546,7 2 863,9 18 482,4 99,1
Другие виды транспорта (за счет средств бюджета города Омска) 916 0408 3170100 19 886,8 16 990,0 2 896,8 0,0 15 491,5 12 594,7 2 896,8 0,0 15 410,6 12 546,7 2 863,9 0,0 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 0408 3170100 327 19 886,8 16 990,0 2 896,8 0,0 15 491,5 12 594,7 2 896,8 0,0 15 410,6 12 546,7 2 863,9 0,0 99,5
Расходы 200 19 309,5 16 563,6 2 745,9 0,0 15 084,5 12 338,6 2 745,9 0,0 15 038,8 12 319,1 2 719,7 0,0 99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 15 689,7 13 814,7 1 875,0 0,0 12 032,0 10 157,0 1 875,0 0,0 12 026,1 10 157,0 1 869,1 0,0 100,0
Заработная плата 211 12 505,2 10 946,7 1 558,5 9 601,5 8 043,0 1 558,5 9 598,5 8 043,0 1 555,5 100,0
Начисления на оплату труда 213 3 184,5 2 868,0 316,5 2 430,5 2 114,0 316,5 2 427,6 2 114,0 313,6 99,9
Приобретение услуг 220 3 499,1 2 662,9 836,2 0,0 3 000,4 2 164,2 836,2 0,0 2 967,5 2 149,3 818,2 0,0 98,9
Услуги связи 221 352,0 337,5 14,5 274,9 260,4 14,5 267,5 260,4 7,1 97,3
Коммунальные услуги 223 339,8 169,3 170,5 276,5 106,0 170,5 271,1 106,0 165,1 98,0
Услуги по содержанию имущества 225 84,8 84,8 37,4 37,4 22,5 22,5 60,2
Прочие услуги 226 2 722,5 2 071,3 651,2 2 411,6 1 760,4 651,2 2 406,4 1 760,4 646,0 99,8
Прочие расходы 290 120,7 86,0 34,7 52,1 17,4 34,7 45,2 12,8 32,4 86,8
Поступления нефинансовых активов 300 577,3 426,4 150,9 0,0 407,0 256,1 150,9 0,0 371,8 227,6 144,2 0,0 91,4
Увеличение стоимости основных средств 310 9,5 6,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 567,8 420,0 147,8 403,9 256,1 147,8 368,7 227,6 141,1 91,3
Другие виды транспорта (за счет средств областного бюджета) 916 0408 3170200 20 300,0 0,0 0,0 20 300,0 18 705,3 0,0 0,0 18 705,3 18 482,4 0,0 0,0 18 482,4 98,8
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 916 0408 3170200 364 878,7 0,0 0,0 878,7 691,6 0,0 0,0 691,6 518,7 0,0 0,0 518,7 75,0
Расходы 200 878,7 0,0 0,0 878,7 691,6 0,0 0,0 691,6 518,7 0,0 0,0 518,7 75,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 878,7 0,0 0,0 878,7 691,6 0,0 0,0 691,6 518,7 0,0 0,0 518,7 75,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 878,7 878,7 691,6 691,6 518,7 518,7 75,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 916 0408 3170200 366 19 421,3 0,0 0,0 19 421,3 18 013,7 0,0 0,0 18 013,7 17 963,7 0,0 0,0 17 963,7 99,7
Расходы 200 19 421,3 0,0 0,0 19 421,3 18 013,7 0,0 0,0 18 013,7 17 963,7 0,0 0,0 17 963,7 99,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 19 421,3 0,0 0,0 19 421,3 18 013,7 0,0 0,0 18 013,7 17 963,7 0,0 0,0 17 963,7 99,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 19 421,3 19 421,3 18 013,7 18 013,7 17 963,7 17 963,7 99,7
Общегородские целевые программы 916 0408 9900000 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 916 0408 9900500 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 916 0408 9900500 005 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 113,8 113,8 8,0 8,0 0,0 0,0
Социальная политика 916 1000 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 81 140,9 81 140,9 0,0 0,0 226 271,2 226 271,2 0,0 0,0 278,9
Другие вопросы в области социальной политики 916 1006 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 81 140,9 81 140,9 0,0 0,0 226 271,2 226 271,2 0,0 0,0 278,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 916 1006 5140000 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 81 140,9 81 140,9 0,0 0,0 226 271,2 226 271,2 0,0 0,0 278,9
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 916 1006 5140100 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 81 140,9 81 140,9 0,0 0,0 226 271,2 226 271,2 0,0 0,0 278,9
Мероприятия в области социальной политики 916 1006 5140100 482 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 81 140,9 81 140,9 0,0 0,0 226 271,2 226 271,2 0,0 0,0 278,9
Расходы 200 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 81 140,9 81 140,9 0,0 0,0 226 271,2 226 271,2 0,0 0,0 278,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 81 140,9 81 140,9 0,0 0,0 226 271,2 226 271,2 0,0 0,0 278,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 72 410,5 72 410,5 71 780,5 71 780,5 199 631,2 199 631,2 278,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 11 756,1 11 756,1 9 360,4 9 360,4 26 640,0 26 640,0 284,6
Управление культуры администрации города Омска 918 343 023,4 207 066,7 26 019,5 109 937,2 235 815,3 124 288,8 15 699,4 95 827,1 213 664,5 108 306,1 14 085,1 91 273,3 90,6
Образование 918 0700 120 747,2 64 298,3 11 400,0 45 048,9 80 367,3 41 120,2 6 207,9 33 039,2 73 333,6 38 166,4 5 341,6 29 825,6 91,2
Общее образование 918 0702 120 747,2 64 298,3 11 400,0 45 048,9 80 367,3 41 120,2 6 207,9 33 039,2 73 333,6 38 166,4 5 341,6 29 825,6 91,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 918 0702 4230000 120 747,2 64 298,3 11 400,0 45 048,9 80 367,3 41 120,2 6 207,9 33 039,2 73 333,6 38 166,4 5 341,6 29 825,6 91,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств бюджета города Омска) 918 0702 4230100 75 698,3 64 298,3 11 400,0 0,0 47 328,1 41 120,2 6 207,9 0,0 43 508,0 38 166,4 5 341,6 0,0 91,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0702 4230100 327 75 698,3 64 298,3 11 400,0 0,0 47 328,1 41 120,2 6 207,9 0,0 43 508,0 38 166,4 5 341,6 0,0 91,9
Расходы 200 71 630,7 64 298,3 7 332,4 0,0 45 023,0 41 120,2 3 902,8 0,0 41 495,1 38 166,4 3 328,7 0,0 92,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 56 952,1 53 006,4 3 945,7 0,0 35 156,4 33 348,6 1 807,8 0,0 34 748,4 33 202,0 1 546,4 0,0 98,8
Заработная плата 211 44 031,0 40 931,2 3 099,8 27 438,6 26 030,1 1 408,5 27 130,3 25 923,8 1 206,5 98,9
Прочие выплаты 212 971,8 925,2 46,6 607,0 580,6 26,4 549,4 526,4 23,0 90,5
Начисления на оплату труда 213 11 949,3 11 150,0 799,3 7 110,8 6 737,9 372,9 7 068,7 6 751,8 316,9 99,4
Приобретение услуг 220 14 340,7 11 005,9 3 334,8 0,0 9 809,6 7 747,4 2 062,2 0,0 6 702,3 4 940,2 1 762,1 0,0 68,3
Услуги связи 221 307,3 179,8 127,5 199,6 131,0 68,6 185,8 123,2 62,6 93,1
Транспортные услуги 222 397,0 397,0 257,3 257,3 229,5 229,5 89,2
Коммунальные услуги 223 7 727,4 7 727,4 4 677,7 4 677,7 4 122,7 4 122,7 88,1
Арендная плата за пользование имуществом 224 45,0 45,0 37,2 37,2 37,2 37,2 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 3 061,7 2 398,7 663,0 2 607,9 2 341,3 266,6 628,7 455,6 173,1 24,1
Прочие услуги 226 2 802,3 700,0 2 102,3 2 029,9 597,4 1 432,5 1 498,4 238,7 1 259,7 73,8
Социальное обеспечение 260 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 2,3 2,3 0,0 0,0
Прочие расходы 290 335,6 283,7 51,9 57,0 24,2 32,8 44,4 24,2 20,2 77,9
Поступления нефинансовых активов 300 4 067,6 0,0 4 067,6 0,0 2 305,1 0,0 2 305,1 0,0 2 012,9 0,0 2 012,9 0,0 87,3
Увеличение стоимости основных средств 310 1 679,6 1 679,6 787,6 787,6 678,8 678,8 86,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 388,0 2 388,0 1 517,5 1 517,5 1 334,1 1 334,1 87,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств областного бюджета) 918 0702 4230200 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 33 039,2 0,0 0,0 33 039,2 29 825,6 0,0 0,0 29 825,6 90,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0702 4230200 327 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 33 039,2 0,0 0,0 33 039,2 29 825,6 0,0 0,0 29 825,6 90,3
Расходы 200 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 33 039,2 0,0 0,0 33 039,2 29 825,6 0,0 0,0 29 825,6 90,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 33 039,2 0,0 0,0 33 039,2 29 825,6 0,0 0,0 29 825,6 90,3
Заработная плата 211 35 655,8 35 655,8 26 180,8 26 180,8 23 557,0 23 557,0 90,0
Начисления на оплату труда 213 9 393,1 9 393,1 6 858,4 6 858,4 6 268,6 6 268,6 91,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 918 0800 222 276,2 142 768,4 14 619,5 64 888,3 155 448,0 83 168,6 9 491,5 62 787,9 140 330,9 70 139,7 8 743,5 61 447,7 90,3
Культура 918 0801 206 296,2 130 605,2 12 963,7 62 727,3 144 167,7 75 297,1 8 243,7 60 626,9 129 204,6 62 382,7 7 535,2 59 286,7 89,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 918 0801 4400000 44 084,3 24 372,5 5 369,8 14 342,0 30 349,9 11 788,5 4 219,4 14 342,0 27 519,3 9 642,3 3 791,9 14 085,1 90,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4400100 29 742,3 24 372,5 5 369,8 0,0 16 007,9 11 788,5 4 219,4 0,0 13 434,2 9 642,3 3 791,9 0,0 83,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4400100 327 29 742,3 24 372,5 5 369,8 0,0 16 007,9 11 788,5 4 219,4 0,0 13 434,2 9 642,3 3 791,9 0,0 83,9
Расходы 200 27 586,9 24 372,5 3 214,4 0,0 14 158,5 11 788,5 2 370,0 0,0 11 848,3 9 642,3 2 206,0 0,0 83,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 18 231,4 16 062,2 2 169,2 0,0 7 676,7 6 148,9 1 527,8 0,0 7 379,3 5 860,3 1 519,0 0,0 96,1
Заработная плата 211 14 502,4 12 785,9 1 716,5 6 102,7 4 902,3 1 200,4 5 878,7 4 643,0 1 235,7 96,3
Начисления на оплату труда 213 3 729,0 3 276,3 452,7 1 574,0 1 246,6 327,4 1 500,6 1 217,3 283,3 95,3
Приобретение услуг 220 9 332,7 8 310,3 1 022,4 0,0 6 459,0 5 639,6 819,4 0,0 4 431,9 3 767,7 664,2 0,0 68,6
Услуги связи 221 136,7 43,5 93,2 99,7 32,6 67,1 94,3 31,0 63,3 94,6
Транспортные услуги 222 107,5 107,5 81,6 81,6 71,3 71,3 87,4
Коммунальные услуги 223 7 746,2 7 714,8 31,4 5 103,1 5 084,2 18,9 3 624,1 3 611,7 12,4 71,0
Услуги по содержанию имущества 225 522,1 302,0 220,1 445,3 273,4 171,9 208,1 101,8 106,3 46,7
Прочие услуги 226 820,2 250,0 570,2 729,3 249,4 479,9 434,1 23,2 410,9 59,5
Прочие расходы 290 22,8 22,8 22,8 22,8 37,1 14,3 22,8 162,7
Поступления нефинансовых активов 300 2 155,4 0,0 2 155,4 0,0 1 849,4 0,0 1 849,4 0,0 1 585,9 0,0 1 585,9 0,0 85,8
Увеличение стоимости основных средств 310 818,8 818,8 632,4 632,4 569,9 569,9 90,1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 336,6 1 336,6 1 217,0 1 217,0 1 016,0 1 016,0 83,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4400200 14 342,0 0,0 0,0 14 342,0 14 342,0 0,0 0,0 14 342,0 14 085,1 0,0 0,0 14 085,1 98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4400200 327 14 342,0 0,0 0,0 14 342,0 14 342,0 0,0 0,0 14 342,0 14 085,1 0,0 0,0 14 085,1 98,2
Расходы 200 14 342,0 0,0 0,0 14 342,0 14 342,0 0,0 0,0 14 342,0 14 085,1 0,0 0,0 14 085,1 98,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 13 834,4 0,0 0,0 13 834,4 13 834,4 0,0 0,0 13 834,4 13 807,5 0,0 0,0 13 807,5 99,8
Заработная плата 211 10 513,3 10 513,3 10 513,3 10 513,3 10 499,5 10 499,5 99,9
Начисления на оплату труда 213 3 321,1 3 321,1 3 321,1 3 321,1 3 308,0 3 308,0 99,6
Приобретение услуг 220 230,0 0,0 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 230,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 100,
Музеи и постоянные выставки 918 0801 4410000 3 166,3 774,1 11,6 2 380,6 2 294,3 518,9 1,1 1 774,3 2 027,8 452,4 1,1 1 574,3 88,4
Музеи и постоянные выставки (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4410100 785,7 774,1 11,6 0,0 520,0 518,9 1,1 0,0 453,5 452,4 1,1 0,0 87,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4410100 327 785,7 774,1 11,6 0,0 520,0 518,9 1,1 0,0 453,5 452,4 1,1 0,0 87,2
Расходы 200 780,7 774,1 6,6 0,0 520,0 518,9 1,1 0,0 453,5 452,4 1,1 0,0 87,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 236,3 236,3 0,0 0,0 156,6 156,6 0,0 0,0 155,3 155,3 0,0 0,0 99,2
Заработная плата 211 187,3 187,3 123,3 123,3 122,0 122,0 98,9
Начисления на оплату труда 213 49,0 49,0 33,3 33,3 33,3 33,3 100,0
Приобретение услуг 220 544,4 537,8 6,6 0,0 363,4 362,3 1,1 0,0 298,2 297,1 1,1 0,0 82,1
Услуги связи 221 7,6 7,6 5,7 5,7 4,5 4,5 78,9
Транспортные услуги 222 2,0 2,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 340,2 340,2 211,6 211,6 210,9 210,9 99,7
Услуги по содержанию имущества 225 12,0 10,0 2,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 182,6 180,0 2,6 136,1 135,0 1,1 82,8 81,7 1,1 60,8
Поступления нефинансовых активов 300 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 5,0 5,0 0,0 0,0
Музеи и постоянные выставки (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4410200 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 774,3 0,0 0,0 1 774,3 1 574,3 0,0 0,0 1 574,3 88,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4410200 327 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 774,3 0,0 0,0 1 774,3 1 574,3 0,0 0,0 1 574,3 88,7
Расходы 200 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 774,3 0,0 0,0 1 774,3 1 574,3 0,0 0,0 1 574,3 88,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 774,3 0,0 0,0 1 774,3 1 574,3 0,0 0,0 1 574,3 88,7
Заработная плата 211 1 886,3 1 886,3 1 405,9 1 405,9 1 256,8 1 256,8 89,4
Начисления на оплату труда 213 494,3 494,3 368,4 368,4 317,5 317,5 86,2
Библиотеки 918 0801 4420000 48 258,3 25 049,2 1 687,3 21 521,8 33 748,3 12 605,6 1 115,0 20 027,7 32 788,1 12 281,1 1 108,1 1 398,9 97,2
Библиотеки (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4420100 26 736,5 25 049,2 1 687,3 0,0 13 720,6 12 605,6 1 115,0 0,0 13 389,2 12 281,1 1 108,1 0,0 97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4420100 327 26 736,5 25 049,2 1 687,3 0,0 13 720,6 12 605,6 1 115,0 0,0 13 389,2 12 281,1 1 108,1 0,0 97,6
Расходы 200 25 838,2 25 049,2 789,0 0,0 13 060,6 12 605,6 455,0 0,0 12 729,2 12 281,1 448,1 0,0 97,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 20 036,8 19 928,7 108,1 0,0 8 467,0 8 427,9 39,1 0,0 9 361,8 9 322,7 39,1 0,0 110,6
Заработная плата 211 15 881,6 15 791,6 90,0 6 626,9 6 591,5 35,4 6 626,8 6 591,5 35,3 100,0
Начисления на оплату труда 213 4 155,2 4 137,1 18,1 1 840,1 1 836,4 3,7 2 735,0 2 731,2 3,8 148,6
Приобретение услуг 220 5 792,9 5 115,5 677,4 0,0 4 593,4 4 177,7 415,7 0,0 3 367,2 2 958,4 408,8 0,0 73,3
Услуги связи 221 359,5 189,0 170,5 223,5 141,7 81,8 221,2 141,7 79,5 99,0
Транспортные услуги 222 67,7 67,7 42,5 42,5 43,7 43,7 102,8
Коммунальные услуги 223 2 925,2 2 925,2 2 034,7 2 034,7 2 034,7 2 034,7 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 2 256,4 2 001,3 255,1 2 146,6 2 001,3 145,3 928,1 782,0 146,1 43,2
Прочие услуги 226 184,1 184,1 146,1 146,1 139,5 139,5 95,5
Социальное обеспечение 260 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 5,0 5,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 3,5 3,5 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 898,3 0,0 898,3 0,0 660,0 0,0 660,0 0,0 660,0 0,0 660,0 0,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 172,4 172,4 96,4 96,4 96,4 96,4 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 725,9 725,9 563,6 563,6 563,6 563,6 100,0
Библиотеки (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4420200 21 521,8 0,0 0,0 21 521,8 20 027,7 0,0 0,0 20 027,7 19 398,9 0,0 0,0 19 398,9 96,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4420200 327 21 521,8 0,0 0,0 21 521,8 20 027,7 0,0 0,0 20 027,7 19 398,9 0,0 0,0 19 398,9 96,9
Расходы 200 21 361,8 0,0 0,0 21 361,8 19 867,7 0,0 0,0 19 867,7 19 398,9 0,0 0,0 19 398,9 97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 21 361,8 0,0 0,0 21 361,8 19 867,7 0,0 0,0 19 867,7 19 398,9 0,0 0,0 19 398,9 97,6
Заработная плата 211 16 501,2 16 501,2 15 317,3 15 317,3 14 945,9 14 945,9 97,6
Начисления на оплату труда 213 4 860,6 4 860,6 4 550,4 4 550,4 4 453,0 4 453,0 97,9
Поступления нефинансовых активов 300 160,0 0,0 0,0 160,0 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 160,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 918 0801 4430000 40 328,3 21 545,4 2 541,5 16 241,4 27 465,7 9 626,8 1 597,5 16 241,4 24 737,8 7 294,3 1 435,2 16 008,3 90,1
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4430100 24 086,9 21 545,4 2 541,5 0,0 11 224,3 9 626,8 1 597,5 0,0 8 729,5 7 294,3 1 435,2 0,0 77,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4430100 327 24 086,9 21 545,4 2 541,5 0,0 11 224,3 9 626,8 1 597,5 0,0 8 729,5 7 294,3 1 435,2 0,0 77,8
Расходы 200 22 780,9 20 945,4 1 835,5 0,0 10 236,8 9 116,8 1 120,0 0,0 7 926,4 6 915,2 1 011,2 0,0 77,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 18 476,3 17 890,9 585,4 0,0 6 820,3 6 488,2 332,1 0,0 5 932,9 5 641,5 291,4 0,0 87,0
Заработная плата 211 14 624,2 14 176,6 447,6 5 297,5 5 047,5 250,0 4 573,5 4 347,6 225,9 86,3
Прочие выплаты 212 9,1 9,1 0,6 0,6 0,6 0,6 100,0
Начисления на оплату труда 213 3 843,0 3 714,3 128,7 1 522,2 1 440,7 81,5 1 358,8 1 293,9 64,9 89,3
Приобретение услуг 220 4 291,7 3 049,5 1 242,2 0,0 3 415,5 2 628,6 786,9 0,0 1 993,1 1 273,7 719,4 0,0 58,4
Услуги связи 221 42,6 9,5 33,1 28,3 7,8 20,5 24,2 7,8 16,4 85,5
Транспортные услуги 222 64,8 64,8 44,8 44,8 39,4 39,4 87,9
Коммунальные услуги 223 1 066,5 1 060,0 6,5 670,8 670,8 355,9 355,9 53,1
Арендная плата за пользование имуществом 224 17,0 17,0 5,0 5,0 2,0 2,0 40,0
Услуги по содержанию имущества 225 1 850,6 1 780,0 70,6 1 817,5 1 780,0 37,5 826,6 800,0 26,6 45,5
Прочие услуги 226 1 250,2 200,0 1 050,2 849,1 170,0 679,1 745,0 110,0 635,0 87,7
Социальное обеспечение 260 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 5,0 5,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 7,9 7,9 1,0 1,0 0,4 0,4 40,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 306,0 600,0 706,0 0,0 987,5 510,0 477,5 0,0 803,1 379,1 424,0 0,0 81,3
Увеличение стоимости основных средств 310 473,8 240,0 233,8 362,6 240,0 122,6 268,6 187,4 81,2 74,1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 832,2 360,0 472,2 624,9 270,0 354,9 534,5 191,7 342,8 85,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4430200 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 008,3 0,0 0,0 16 008,3 98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4430200 327 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 008,3 0,0 0,0 16 008,3 98,6
Расходы 200 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 008,3 0,0 0,0 16 008,3 98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 16 089,1 0,0 0,0 16 089,1 16 089,1 0,0 0,0 16 089,1 15 856,0 0,0 0,0 15 856,0 98,6
Заработная плата 211 12 637,8 12 637,8 12 637,8 12 637,8 12 488,7 12 488,7 98,8
Начисления на оплату труда 213 3 451,3 3 451,3 3 451,3 3 451,3 3 367,3 3 367,3 97,6
Прочие расходы 290 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0801 4500000 25 917,4 23 960,9 1 956,5 0,0 24 671,6 23 892,1 779,5 0,0 18 028,4 17 220,1 808,3 0,0 73,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4500100 25 917,4 23 960,9 1 956,5 0,0 24 671,6 23 892,1 779,5 0,0 18 028,4 17 220,1 808,3 0,0 73,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0801 4500100 453 25 917,4 23 960,9 1 956,5 0,0 24 671,6 23 892,1 779,5 0,0 18 028,4 17 220,1 808,3 0,0 73,1
Расходы 200 25 574,4 23 952,9 1 621,5 0,0 24 528,6 23 884,1 644,5 0,0 17 925,3 17 213,5 711,8 0,0 73,1
Приобретение услуг 220 25 164,4 23 542,9 1 621,5 0,0 24 118,6 23 474,1 644,5 0,0 17 813,2 17 101,4 711,8 0,0 73,9
Транспортные услуги 222 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0
Прочие услуги 226 25 154,4 23 532,9 1 621,5 24 108,6 23 464,1 644,5 17 803,2 17 091,4 711,8 73,8
Прочие расходы 290 410,0 410,0 410,0 410,0 112,1 112,1 27,3
Поступления нефинансовых активов 300 343,0 8,0 335,0 0,0 143,0 8,0 135,0 0,0 103,1 6,6 96,5 0,0 72,1
Увеличение стоимости основных средств 310 195,6 195,6 90,0 90,0 56,5 56,5 62,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 147,4 8,0 139,4 53,0 8,0 45,0 46,6 6,6 40,0 87,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 918 0801 4520000 36 252,8 26 614,3 1 397,0 8 241,5 22 648,1 13 875,4 531,2 8 241,5 23 122,9 14 512,2 390,6 8 220,1 102,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4520100 28 011,3 26 614,3 1 397,0 0,0 14 406,6 13 875,4 531,2 0,0 14 902,8 14 512,2 390,6 0,0 103,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4520100 327 28 011,3 26 614,3 1 397,0 0,0 14 406,6 13 875,4 531,2 0,0 14 902,8 14 512,2 390,6 0,0 103,4
Расходы 200 26 275,8 25 647,1 628,7 0,0 13 558,1 13 325,4 232,7 0,0 14 214,1 14 042,2 171,9 0,0 104,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 24 402,3 24 402,3 0,0 0,0 12 540,0 12 540,0 0,0 0,0 13 547,4 13 547,4 0,0 0,0 108,0
Заработная плата 211 19 336,2 19 336,2 9 937,5 9 937,5 9 560,7 9 560,7 96,2
Начисления на оплату труда 213 5 066,1 5 066,1 2 602,5 2 602,5 3 986,7 3 986,7 153,2
Приобретение услуг 220 1 863,5 1 234,8 628,7 0,0 1 008,1 775,4 232,7 0,0 666,7 494,8 171,9 0,0 66,1
Услуги связи 221 79,2 36,7 42,5 58,2 26,7 31,5 49,6 26,7 22,9 85,2
Коммунальные услуги 223 1 158,1 1 119,1 39,0 684,7 684,7 425,6 425,6 62,2
Услуги по содержанию имущества 225 20,0 20,0 34,0 20,0 14,0 0,5 0,5 1,5
Прочие услуги 226 606,2 59,0 547,2 231,2 44,0 187,2 191,0 42,5 148,5 82,6
Социальное обеспечение 260 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 735,5 967,2 768,3 0,0 848,5 550,0 298,5 0,0 688,7 470,0 218,7 0,0 81,2
Увеличение стоимости основных средств 310 580,0 500,0 80,0 245,0 230,0 15,0 170,0 170,0 69,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 155,5 467,2 688,3 603,5 320,0 283,5 518,7 300,0 218,7 85,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4520200 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 220,1 0,0 0,0 8 220,1 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4520200 327 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 220,1 0,0 0,0 8 220,1 99,7
Расходы 200 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 220,1 0,0 0,0 8 220,1 99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 220,1 0,0 0,0 8 220,1 99,7
Заработная плата 211 5 809,0 5 809,0 5 809,0 5 809,0 5 807,7 5 807,7 100,0
Начисления на оплату труда 213 2 432,5 2 432,5 2 432,5 2 432,5 2 412,4 2 412,4 99,2
Общегородские целевые программы 918 0801 9900000 8 288,8 8 288,8 0,0 0,0 2 989,8 2 989,8 0,0 0,0 980,3 980,3 0,0 0,0 32,8
Общегородская целевая программа "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)" 918 0801 9900200 7 488,8 7 488,8 0,0 0,0 2 989,8 2 989,8 0,0 0,0 980,3 980,3 0,0 0,0 32,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 9900200 327 7 488,8 7 488,8 0,0 0,0 2 989,8 2 989,8 0,0 0,0 980,3 980,3 0,0 0,0 32,8
Расходы 200 1 454,4 1 454,4 0,0 0,0 754,9 754,9 0,0 0,0 97,4 97,4 0,0 0,0 12,9
Приобретение услуг 220 1 454,4 1 454,4 0,0 0,0 754,9 754,9 0,0 0,0 97,4 97,4 0,0 0,0 12,9
Услуги связи 221 160,4 160,4 92,5 92,5 92,4 92,4 99,9
Транспортные услуги 222 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0
Прочие услуги 226 1 289,0 1 289,0 657,4 657,4 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 6 034,4 6 034,4 0,0 0,0 2 234,9 2 234,9 0,0 0,0 882,9 882,9 0,0 0,0 39,5
Увеличение стоимости основных средств 310 5 981,2 5 981,2 2 190,2 2 190,2 875,0 875,0 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 53,2 53,2 44,7 44,7 7,9 7,9 17,7
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 918 0801 9900500 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 9900500 327 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 130,0 130,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 670,0 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 645,5 645,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 24,5 24,5 0,0 0,0
Кинематография 918 0802 7 232,1 3 415,3 1 655,8 2 161,0 5 137,8 1 729,0 1 247,8 2 161,0 5 098,2 1 728,9 1 208,3 2 161,0 99,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0802 4500000 7 232,1 3 415,3 1 655,8 2 161,0 5 137,8 1 729,0 1 247,8 2 161,0 5 098,2 1 728,9 1 208,3 2 161,0 99,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 918 0802 4500100 5 071,1 3 415,3 1 655,8 0,0 2 976,8 1 729,0 1 247,8 0,0 2 937,2 1 728,9 1 208,3 0,0 98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0802 4500100 327 5 071,1 3 415,3 1 655,8 0,0 2 976,8 1 729,0 1 247,8 0,0 2 937,2 1 728,9 1 208,3 0,0 98,7
Расходы 200 4 829,2 3 415,3 1 413,9 0,0 2 794,9 1 729,0 1 065,9 0,0 2 758,3 1 728,9 1 029,4 0,0 98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 894,7 2 663,1 231,6 0,0 1 205,4 1 038,8 166,6 0,0 1 220,7 1 038,7 182,0 0,0 101,3
Заработная плата 211 2 301,3 2 110,2 191,1 966,1 823,2 142,9 985,3 823,1 162,2 102,0
Прочие выплаты 212 3,8 3,8 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 589,6 552,9 36,7 239,3 215,6 23,7 235,4 215,6 19,8 98,4
Приобретение услуг 220 1 932,1 752,2 1 179,9 0,0 1 587,6 690,2 897,4 0,0 1 535,7 690,2 845,5 0,0 96,7
Услуги связи 221 92,9 92,9 69,4 69,4 67,7 67,7 97,6
Транспортные услуги 222 64,2 64,2 56,6 56,6 56,6 56,6 100,0
Коммунальные услуги 223 812,2 752,2 60,0 724,2 690,2 34,0 724,2 690,2 34,0 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 41,6 41,6 33,6 33,6 33,5 33,5 99,7
Услуги по содержанию имущества 225 131,0 131,0 108,6 108,6 89,9 89,9 82,8
Прочие услуги 226 790,2 790,2 595,2 595,2 563,8 563,8 94,7
Прочие расходы 290 2,4 2,4 1,9 1,9 1,9 1,9 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 241,9 0,0 241,9 0,0 181,9 0,0 181,9 0,0 178,9 0,0 178,9 0,0 98,4
Увеличение стоимости основных средств 310 71,9 71,9 31,9 31,9 28,9 28,9 90,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 170,0 170,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств областного бюджета) 918 0802 4500200 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0802 4500200 327 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 100,0
Расходы 200 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 145,6 0,0 0,0 2 145,6 2 145,6 0,0 0,0 2 145,6 2 145,6 0,0 0,0 2 145,6 100,0
Заработная плата 211 1 700,1 1 700,1 1 700,2 1 700,2 1 700,2 1 700,2 100,0
Начисления на оплату труда 213 445,5 445,5 445,4 445,4 445,4 445,4 100,0
Прочие расходы 290 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0806 8 747,9 8 747,9 0,0 0,0 6 142,5 6 142,5 0,0 0,0 6 028,1 6 028,1 0,0 0,0 98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0806 0010000 8 675,3 8 675,3 0,0 0,0 6 142,5 6 142,5 0,0 0,0 6 028,1 6 028,1 0,0 0,0 98,1
Центральный аппарат 918 0806 0010000 005 8 675,3 8 675,3 0,0 0,0 6 142,5 6 142,5 0,0 0,0 6 028,1 6 028,1 0,0 0,0 98,1
Расходы 200 8 595,3 8 595,3 0,0 0,0 6 082,5 6 082,5 0,0 0,0 6 028,1 6 028,1 0,0 0,0 99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 8 174,1 8 174,1 0,0 0,0 5 824,4 5 824,4 0,0 0,0 5 808,6 5 808,6 0,0 0,0 99,7
Заработная плата 211 6 454,3 6 454,3 4 606,6 4 606,6 4 603,9 4 603,9 99,9
Прочие выплаты 212 29,2 29,2 9,0 9,0 8,0 8,0 88,9
Начисления на оплату труда 213 1 690,6 1 690,6 1 208,8 1 208,8 1 196,7 1 196,7 99,0
Приобретение услуг 220 340,2 340,2 0,0 0,0 177,1 177,1 0,0 0,0 139,5 139,5 0,0 0,0 78,8
Услуги связи 221 27,0 27,0 18,0 18,0 17,9 17,9 99,4
Транспортные услуги 222 178,7 178,7 79,2 79,2 66,0 66,0 83,3
Коммунальные услуги 223 89,6 89,6 45,0 45,0 38,2 38,2 84,9
Услуги по содержанию имущества 225 20,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 24,9 24,9 24,9 24,9 17,4 17,4 69,9
Социальное обеспечение 260 81,0 81,0 0,0 0,0 81,0 81,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 98,8
Пособия по социальной помощи населению 262 81,0 81,0 81,0 81,0 80,0 80,0 98,8
Поступления нефинансовых активов 300 80,0 80,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 50,0 50,0 40,0 40,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 30,0 30,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Общегородские целевые программы 918 0806 9900000 72,6 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 918 0806 9900500 72,6 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 918 0806 9900500 005 72,6 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 72,6 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 72,6 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 72,6 72,6 0,0 0,0
Управление здравоохранения администрации города Омска 919 3 005 592,5 2 536 948,5 247 324,4 221 319,6 2 128 698,8 1 789 395,9 181 754,5 157 548,4 2 081 228,1 1 739 367,2 204 072,0 137 788,9 97,8
Здравоохранение и спорт 919 0900 3 005 592,5 2 536 948,5 247 324,4 221 319,6 2 128 698,8 1 789 395,9 181 754,5 157 548,4 2 081 228,1 1 739 367,2 204 072,0 137 788,9 97,8
Здравоохранение 919 0901 2 984 467,1 2 515 823,1 247 324,4 221 319,6 2 117 378,9 1 778 076,0 181 754,5 157 548,4 2 069 919,2 1 728 058,3 204 072,0 137 788,9 97,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 919 0901 4520000 38 712,8 38 712,8 0,0 0,0 24 811,2 24 811,2 0,0 0,0 24 224,6 24 224,6 0,0 0,0 97,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за (счет средств бюджета города Омска) 919 0901 4520100 38 712,8 38 712,8 0,0 0,0 24 811,2 24 811,2 0,0 0,0 24 224,6 24 224,6 0,0 0,0 97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4520100 327 38 712,1 38 712,8 0,0 0,0 24 811,2 24 811,2 0,0 0,0 24 224,6 24 224,6 0,0 0,0 97,6
Расходы 200 37 924,0 37 924,0 0,0 0,0 24 630,3 24 630,3 0,0 0,0 24 043,9 24 043,9 0,0 0,0 97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 35 821,5 35 821,5 0,0 0,0 23 087,9 23 087,9 0,0 0,0 22 905,5 22 905,5 0,0 0,0 99,2
Заработная плата 211 28 456,8 28 456,8 18 377,2 18 377,2 17 943,5 17 943,5 97,6
Начисления на оплату труда 213 7 364,7 7 364,7 4 710,7 4 710,7 4 962,0 4 962,0 105,3
Приобретение услуг 220 1 872,7 1 872,7 0,0 0,0 1 312,6 1 312,6 0,0 0,0 895,0 895,0 0,0 0,0 68,2
Услуги связи 221 192,9 192,9 138,4 138,4 138,4 138,4 100,0
Коммунальные услуги 223 618,4 618,4 418,8 418,8 418,8 418,8 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 897,4 897,4 639,3 639,3 223,8 223,8 35,0
Прочие услуги 226 164,0 164,0 116,1 116,1 114,0 114,0 98,2
Прочие расходы 290 229,8 229,8 229,8 229,8 243,4 243,4 105,9
Поступления нефинансовых активов 300 788,8 788,8 0,0 0,0 180,9 180,9 0,0 0,0 180,7 180,7 0,0 0,0 99,9
Увеличение стоимости основных средств 310 250,0 250,0 9,9 9,9 9,7 9,7 98,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 538,8 538,8 171,0 171,0 171,0 171,0 100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 919 0901 4690000 213 927,6 204 859,9 9 067,7 0,0 145 934,1 139 089,9 6 844,2 0,0 135 794,1 130 210,4 5 583,7 0,0 93,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4690000 327 213 927,6 204 859,9 9 067,7 0,0 145 934,1 139 089,9 6 844,2 0,0 135 794,1 130 210,4 5 583,7 0,0 93,1
Расходы 200 147 332,5 144 166,1 3 166,4 0,0 100 794,6 98 396,8 2 397,8 0,0 100 642,6 98 414,3 2 228,3 0,0 99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 136 828,7 134 739,9 2 088,8 0,0 94 697,6 93 131,0 1 566,6 0,0 94 961,8 93 276,1 1 685,7 0,0 100,3
Заработная плата 211 108 419,7 106 753,8 1 665,9 75 042,0 73 792,6 1 249,4 75 147,5 73 757,9 1 389,6 100,1
Прочие выплаты 212 0,6 0,6 0,6 0,6 2,8 2,8 466,7
Начисления на оплату труда 213 28 408,4 27 986,1 422,3 19 655,0 19 338,4 316,6 19 811,5 19 518,2 293,3 100,8
Приобретение услуг 220 9 462,1 9 263,8 198,3 0,0 5 373,0 5 207,8 165,2 0,0 5 426,3 5 080,2 346,1 0,0 101,0
Услуги связи 221 47,2 41,9 5,3 32,8 27,5 5,3 40,4 27,5 12,9 123,2
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 9,4 9,4
Коммунальные услуги 223 7 598,8 7 596,1 2,7 3 737,9 3 735,2 2,7 3 655,9 3 654,1 1,8 97,8
Услуги по содержанию имущества 225 376,1 272,2 103,9 258,5 175,8 82,7 304,4 132,4 172,0 117,8
Прочие услуги 226 1 440,0 1 353,6 86,4 1 343,8 1 269,3 74,5 1 416,2 1 266,2 150,0 105,4
Социальное обеспечение 260 104,4 104,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 104,4 104,4 0,0 0,0
Прочие расходы 290 937,3 58,0 879,3 724,0 58,0 666,0 254,5 58,0 196,5 35,2
Поступления нефинансовых активов 300 66 595,1 60 693,8 5 901,3 0,0 45 139,5 40 693,1 4 446,4 0,0 35 151,5 31 796,1 3 355,4 0,0 77,9
Увеличение стоимости основных средств 310 13 031,1 12 820,0 211,1 8 507,8 8 337,0 170,8 304,5 304,5 3,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 53 564,0 47 873,8 5 690,2 36 631,7 32 356,1 4 275,6 34 847,0 31 796,1 3 050,9 95,1
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 919 0901 4700000 1 635 114,6 1 337 456,8 108 524,8 189 133,0 1 177 563,2 954 410,2 81 303,2 141 849,8 1 150 194,6 936 102,5 88 008,5 126 083,6 97,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части (за счет средств бюджета города Омска) 919 0901 4700100 1 445 981,6 1 337 456,8 108 524,8 0,0 1 035 713,4 954 410,2 81 303,2 0,0 1 024 111,0 936 102,5 88 008,5 0,0 98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4700100 327 1 445 981,6 1 337 456,8 108 524,8 0,01 1 035 713,4 954 410,2 81 303,2 0,0 1 024 111,0 936 102,5 88 008,5 0,0 98,9
Расходы 200 1 276 071,5 1 201 386,9 74 684,6 0,0 909 321,3 852 857,8 56 463,5 0,0 897 300,5 836 775,3 60 525,2 0,0 98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 068 905,1 1 021 197,0 47 708,1 0,0 758 135,0 723 133,0 35 002,0 0,0 755 996,1 716 623,0 39 373,1 0,0 99,7
Заработная плата 211 848 151,2 810 632,2 37 519,0 595 630,2 568 176,2 27 454,0 582 422,1 549 766,6 32 655,5 97,8
Прочие выплаты 212 151,6 151,6 129,7 129,7 114,2 114,2 88,0
Начисления на оплату труда 213 220 602,3 210 564,8 10 037,5 162 375,1 154 956,8 7 418,3 173 459,8 166 856,4 6 603,4 106,8
Приобретение услуг 220 196 925,1 174 121,5 22 803,6 0,0 142 813,2 124 500,4 18 312,8 0,0 133 935,6 114 153,6 19 782,0 0,0 93,8
Услуги связи 221 2 505,0 1 975,1 529,9 1 783,2 1 338,3 444,9 1 871,1 1 330,5 540,6 104,9
Транспортные услуги 222 745,1 20,0 725,1 605,9 20,0 585,9 686,2 686,2 113,3
Коммунальные услуги 223 132 050,6 131 175,1 875,5 93 199,7 92 611,9 587,8 92 612,0 92 031,8 580,2 99,4
Арендная плата за пользование имуществом 224 655,2 138,0 517,2 511,1 138,0 373,1 756,4 60,0 696,4 148,0
Услуги по содержанию имущества 225 47 587,4 34 418,9 13 168,5 36 769,2 26 079,0 10 690,2 27 489,5 16 753,3 10 736,2 74,8
Прочие услуги 226 13 381,8 6 394,4 6 987,4 9 944,1 4 313,2 5 630,9 10 520,4 3 978,0 6 542,4 105,8
Социальное обеспечение 260 2 324,6 2 324,6 0,0 0,0 1 706,7 1 706,7 0,0 0,0 1 706,7 1 706,7 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 2 324,6 2 324,6 1 706,7 1 706,7 1 706,7 1 706,7 100,0
Прочие расходы 290 7 916,7 3 743,8 4 172,9 6 666,4 3 517,7 3 148,7 5 662,1 4 292,0 1 370,1 84,9
Поступления нефинансовых активов 300 169 910,1 136 069,9 33 840,2 0,0 126 392,1 101 552,4 24 839,7 0,0 126 810,5 99 327,2 27 483,3 0,0 100,3
Увеличение стоимости основных средств 310 32 710,7 23 590,4 9 120,3 26 391,0 19 338,5 7 052,5 30 157,1 19 316,4 10 840,7 114,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 137 199,4 112 479,5 24 719,9 100 001,1 82 213,9 17 787,2 96 653,4 80 010,8 16 642,6 96,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части (за счет средств областного бюджета) 919 0901 4700200 189 133,0 0,0 0,0 189 133,0 141 849,8 0,0 0,0 141 849,8 126 083,6 0,0 0,0 126 083,6 88,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4700200 327 189 133,0 0,0 0,0 189 133,0 141 849,8 0,0 0,0 141 849,8 126 083,6 0,0 0,0 126 083,6 88,9
Расходы 200 189 133,0 0,0 0,0 189 133,0 141 849,8 0,0 0,0 141 849,8 126 083,6 0,0 0,0 126 083,6 88,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 189 133,0 0,0 0,0 189 133,0 141 849,8 0,0 0,0 141 849,8 126 083,6 0,0 0,0 126 083,6 88,9
Заработная плата 211 149 867,7 149 867,7 112 400,8 112 400,8 99 906,7 99 906,7 88,9
Начисления на оплату труда 213 39 265,3 39 265,3 29 449,0 29 449,0 26 176,9 26 176,9 88,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 919 0901 4710000 674 278,5 545 893,8 128 189,7 195,0 486 097,5 393 543,4 92 359,1 195,0 478 747,5 369 748,7 108 983,8 15,0 98,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (за счет средств бюджета города Омска) 919 0901 4710100 674 083,5 545 893,8 128 189,7 0,0 485 902,5 393 543,4 92 359,1 0,0 478 732,5 369 748,7 108 983,8 0,0 98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4710100 327 674 083,5 545 893,8 128 189,7 0,0 485 902,5 393 543,4 92 359,1 0,0 478 732,5 369 748,7 108 983,8 0,0 98,5
Расходы 200 623 244,3 536 752,5 86 491,8 0,0 450 178,0 388 160,2 62 017,8 0,0 438 632,4 364 534,8 74 097,6 0,0 97,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 555 267,7 489 534,5 65 733,2 0,0 404 142,4 357 513,5 46 628,9 0,0 396 822,1 338 238,0 58 584,1 0,0 98,2
Заработная плата 211 440 715,2 388 663,4 52 051,8 316 694,4 279 772,1 36 922,3 311 165,7 264 462,0 46 703,7 98,3
Прочие выплаты 212 44,3 44,3 33,4 33,4 21,4 21,4 64,1
Начисления на оплату труда 213 114 508,2 100 871,1 13 637,1 87 414,6 77 741,4 9 673,2 85 635,0 73 776,0 11 859,0 98,0
Приобретение услуг 220 62 151,2 45 531,9 16 619,3 0,0 41 572,8 29 144,6 12 428,2 0,0 38 728,1 24 804,3 13 923,8 0,0 93,2
Услуги связи 221 1 811,4 1 427,8 383,6 1 315,6 1 021,6 294,0 1 347,6 1 010,6 337,0 102,4
Транспортные услуги 222 554,7 243,5 311,2 292,3 12,8 279,5 473,1 3,9 469,2 161,9
Коммунальные услуги 223 32 552,3 31 454,9 1 097,4 20 665,0 19 964,6 700,4 19 850,5 19 603,4 247,1 96,1
Арендная плата за пользование имуществом 224 14,3 14,3 10,5 10,5 46,8 46,8 445,7
Услуги по содержанию имущества 225 20 026,7 10 986,8 9 039,9 13 824,2 7 067,4 6 756,8 11 584,5 3 270,5 8 314,0 83,8
Прочие услуги 226 7 191,8 1 418,9 5 772,9 5 465,2 1 078,2 4 387,0 5 425,6 915,9 4 509,7 99,3
Прочие расходы 290 5 825,4 1 686,1 4 139,3 4 462,8 1 502,1 2 960,7 3 082,2 1 492,5 1 589,7 69,1
Поступления нефинансовых активов 300 50 839,2 9 141,3 41 697,9 0,0 35 724,5 5 383,2 30 341,3 0,0 40 100,1 5 213,9 34 886,2 0,0 112,2
Увеличение стоимости основных средств 310 13 032,3 900,0 12 132,3 8 482,1 8 482,1 14 192,5 14 192,5 167,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 37 806,9 8 241,3 29 565,6 27 242,4 5 383,2 21 859,2 25 907,6 5 213,9 20 693,7 95,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (за счет средств областного бюджета) 919 0901 4710200 195,0 0,0 0,0 195,0 195,0 0,0 0,0 195,0 15,0 0,0 0,0 15,0 7,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4710200 327 195,0 0,0 0,0 195,0 195,0 0,0 0,0 195,0 15,0 0,0 0,0 15,0 7,7
Расходы 200 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 95,0 0,0 0,0 95,0 95,0 0,0 0,0 95,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,8
Увеличение стоимости основных средств 310 95,0 95,0 95,0 95,0 15,0 15,0 15,8
Санатории для детей и подростков 919 0901 4740000 21 585,6 21 535,6 50,0 0,0 12 303,0 12 253,0 50,0 0,0 11 736,2 11 682,3 53,9 0,0 95,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4740000 327 21 585,6 21 535,6 50,0 0,0 12 303,0 12 253,0 50,0 0,0 11 736,2 11 682,3 53,9 0,0 95,4
Расходы 200 17 328,7 17 323,8 4,9 0,0 10 182,4 10 177,5 4,9 0,0 9 617,8 9 609,0 8,8 0,0 94,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 12 600,6 12 600,6 0,0 0,0 8 384,2 8 384,2 0,0 0,0 8 021,4 8 021,4 0,0 0,0 95,7
Заработная плата 211 10 109,3 10 109,3 6 525,3 6 525,3 6 251,7 6 251,7 95,8
Начисления на оплату труда 213 2 491,3 2 491,3 1 858,9 1 858,9 1 769,7 1 769,7 95,2
Приобретение услуг 220 4 514,4 4 511,3 3,1 0,0 1 586,5 1 583,4 3,1 0,0 1 382,0 1 376,3 5,7 0,0 87,1
Услуги связи 221 13,7 13,7 10,1 10,1 10,5 10,1 0,4 104,0
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,5 0,5
Коммунальные услуги 223 2 855,5 2 855,5 1 092,2 1 092,2 1 071,1 1 071,1 98,1
Услуги по содержанию имущества 225 1 563,9 1 561,1 2,8 441,6 438,8 2,8 287,0 282,5 4,5 65,0
Прочие услуги 226 81,3 81,0 0,3 42,6 42,3 0,3 12,9 12,6 0,3 30,3
Прочие расходы 290 213,7 211,9 1,8 211,7 209,9 1,8 214,4 211,3 3,1 101,3
Поступления нефинансовых активов 300 4 256,9 4 211,8 45,1 0,0 2 120,6 2 075,5 45,1 0,0 2 118,4 2 073,3 45,1 0,0 99,9
Увеличение стоимости основных средств 310 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 221,0 4 211,8 9,2 2 084,7 2 075,5 9,2 2 082,5 2 073,3 9,2 99,9
Родильные дома 919 0901 4760000 183 460,9 181 968,7 1 492,2 0,0 120 911,6 119 713,6 1 198,0 0,0 118 278,5 116 836,4 1 442,1 0,0 97,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4760000 327 183 460,9 181 968,7 1 492,2 0,0 120 911,6 119 713,6 1 198,0 0,0 118 278,5 116 836,4 1 442,1 0,0 97,8
Расходы 200 179 864,7 178 882,0 982,7 0,0 118 493,6 117 712,5 781,1 0,0 115 857,1 114 959,9 897,2 0,0 97,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 153 447,8 152 981,6 466,2 0,0 104 541,1 104 210,4 330,7 0,0 102 594,1 102 194,4 399,7 0,0 98,1
Заработная плата 211 121 537,3 121 185,9 351,4 82 540,3 82 296,3 244,0 81 101,1 80 805,6 295,5 98,3
Начисления на оплату труда 213 31 910,5 31 795,7 114,8 22 000,8 21 914,1 86,7 21 493,0 21 388,8 104,2 97,7
Приобретение услуг 220 26 162,0 25 764,2 397,8 0,0 13 746,2 13 393,7 352,5 0,0 13 029,8 12 606,3 423,5 0,0 94,8
Услуги связи 221 255,6 247,7 7,9 179,6 174,2 5,4 180,3 170,3 10,0 100,4
Транспортные услуги 222 24,1 24,1 18,6 18,6 23,8 23,8 128,0
Коммунальные услуги 223 22 156,1 22 115,7 40,4 11 032,8 10 992,4 40,4 10 948,1 10 906,1 42,0 99,2
Услуги по содержанию имущества 225 2 890,8 2 724,6 166,2 1 952,4 1 808,7 143,7 1 331,0 1 174,3 156,7 68,2
Прочие услуги 226 835,4 676,2 159,2 562,8 418,4 144,4 546,6 355,6 191,0 97,1
Прочие расходы 290 254,9 136,2 118,7 206,3 108,4 97,9 233,2 159,2 74,0 113,0
Поступления нефинансовых активов 300 3 596,2 3 086,7 509,5 0,0 2 418,0 2 001,1 416,9 0,0 2 421,4 1 876,5 544,9 0,0 100,1
Увеличение стоимости основных средств 310 672,5 434,6 237,9 512,4 319,6 192,8 551,0 305,0 246,0 107,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 923,7 2 652,1 271,6 1 905,6 1 681,5 224,1 1 870,4 1 571,5 298,9 98,2
Станции скорой и неотложной помощи 919 0901 4770000 185 395,5 185 395,5 0,0 0,0 134 254,7 134 254,7 0,0 0,0 139 253,4 139 253,4 0,0 0,0 103,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4770000 327 185 395,5 185 395,5 0,0 0,0 134 254,7 134 254,7 0,0 0,0 139 253,4 139 253,4 0,0 0,0 103,7
Расходы 200 177 849,2 177 849,2 0,0 0,0 128 411,7 128 411,7 0,0 0,0 133 441,8 133 441,8 0,0 0,0 103,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 170 863,2 170 863,2 0,0 0,0 123 498,4 123 498,4 0,0 0,0 128 899,8 128 899,8 0,0 0,0 104,4
Заработная плата 211 135 390,8 135 390,8 99 257,6 99 257,6 92 822,6 92 822,6 93,5
Начисления на оплату труда 213 35 472,4 35 472,4 24 240,8 24 240,8 36 077,2 36 077,2 148,8
Приобретение услуг 220 6 964,0 6 964,0 0,0 0,0 4 891,3 4 891,3 0,0 0,0 4 539,7 4 539,7 0,0 0,0 92,8
Услуги связи 221 363,2 363,2 303,0 303,0 303,0 303,0 100,0
Коммунальные услуги 223 4 897,4 4 897,4 3 659,1 3 659,1 3 659,1 3 659,1 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 1 251,6 1 251,6 642,5 642,5 363,0 363,0 56,5
Прочие услуги 226 451,8 451,8 286,7 286,7 214,6 214,6 74,9
Прочие расходы 290 22,0 22,0 22,0 22,0 2,3 2,3 10,5
Поступления нефинансовых активов 300 7 546,3 7 546,3 0,0 0,0 5 843,0 5 843,0 0,0 0,0 5 811,6 5 811,6 0,0 0,0 99,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 546,3 7 546,3 5 843,0 5 843,0 5 811,6 5 811,6 99,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 919 0901 5200000 31 991,6 0,0 0,0 31 991,6 15 503,6 0,0 0,0 15 503,6 11 690,3 0,0 0,0 11 690,3 75,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (за счет средств областного бюджета) 919 0901 5200200 31 991,6 0,0 0,0 31 991,6 15 503,6 0,0 0,0 15 503,6 11 690,3 0,0 0,0 11 690,3 75,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 919 0901 5200200 624 31 991,6 0,0 0,0 31 991,6 15 503,6 0,0 0,0 15 503,6 11 690,3 0,0 0,0 11 690,3 75,4
Расходы 200 31 991,6 0,0 0,0 31 991,6 15 503,6 0,0 0,0 15 503,6 11 690,3 0,0 0,0 11 690,3 75,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 31 991,6 0,0 0,0 31 991,6 15 503,6 0,0 0,0 15 503,6 11 690,3 0,0 0,0 11 690,3 75,4
Заработная плата 211 25 350,0 25 350,0 12 285,0 12 285,0 9 407,6 9 407,6 76,6
Начисления на оплату труда 213 6 641,6 6 641,6 3 218,6 3 218,6 2 282,7 2 282,7 70,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 919 0904 21 125,4 21 125,4 0,0 0,0 11 319,9 11 319,9 0,0 0,0 11 308,9 11 308,9 0,0 0,0 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 919 0904 0010000 20 979,9 20 979,9 0,0 0,0 11 316,7 11 316,7 0,0 0,0 11 308,9 11 308,9 0,0 0,0 99,9
Центральный аппарат 919 0904 0010000 005 20 979,9 20 979,9 0,0 0,0 11 316,7 11 316,7 0,0 0,0 11 308,9 11 308,9 0,0 0,0 99,9
Расходы 200 20 955,3 20 955,3 0,0 0,0 11 297,9 11 297,9 0,0 0,0 11 297,3 11 297,3 0,0 0,0 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 20 774,6 20 774,6 0,0 0,0 11 216,1 11 216,1 0,0 0,0 11 216,0 11 216,0 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 16 458,4 16 458,4 9 168,7 9 168,7 9 168,7 9 168,7 100,0
Прочие выплаты 212 3,2 3,2 2,5 2,5 2,4 2,4 96,0
Начисления на оплату труда 213 4 313,0 4 313,0 2 044,9 2 044,9 2 044,9 2 044,9 100,0
Приобретение услуг 220 180,7 180,7 0,0 0,0 81,8 81,8 0,0 0,0 81,3 81,3 0,0 0,0 99,4
Услуги связи 221 33,7 33,7 13,7 13,7 13,7 13,7 100,0
Транспортные услуги 222 55,0 55,0 28,0 28,0 28,0 28,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 20,0 20,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 72,0 72,0 40,1 40,1 39,6 39,6 98,8
Поступления нефинансовых активов 300 24,6 24,6 0,0 0,0 18,8 18,8 0,0 0,0 11,6 11,6 0,0 0,0 61,7
Увеличение стоимости основных средств 310 7,2 7,2 7,2 7,2 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 17,4 17,4 11,6 11,6 11,6 11,6 100,0
Общегородские целевые программы 919 0904 9900000 145,5 145,5 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 919 0904 9900500 145,5 145,5 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 919 0904 9900500 005 145,5 145,5 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 145,5 145,5 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 145,5 145,5 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 145,5 145,5 3,2 3,2 0,0 0,0
Департамент финансов и контроля администрации города Омска 920 347 653,5 347 653,5 0,0 0,0 211 815,4 211 815,4 0,0 0,0 211 664,8 211 664,8 0,0 0,0 99,9
Общегосударственные вопросы 920 0100 347 653,5 347 653,5 0,0 0,0 211 815,4 211 815,4 0,0 0,0 211 664,8 211 664,8 0,0 0,0 99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 920 0106 56 052,9 56 052,9 0,0 0,0 33 815,4 33 815,4 0,0 0,0 32 907,2 32 907,2 0,0 0,0 97,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 920 0106 0010000 55 687,9 55 687,9 0,0 0,0 33 735,4 33 735,4 0,0 0,0 32 862,6 32 862,6 0,0 0,0 97,4
Центральный аппарат 920 0106 0010000 005 55 687,9 55 687,9 0,0 0,0 33 735,4 33 735,4 0,0 0,0 32 862,6 32 862,6 0,0 0,0 97,4
Расходы 200 54 225,7 54 225,7 0,0 0,0 32 906,4 32 906,4 0,0 0,0 32 496,7 32 496,7 0,0 0,0 98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 50 311,8 50 311,8 0,0 0,0 31 204,6 31 204,6 0,0 0,0 31 035,4 31 035,4 0,0 0,0 99,5
Заработная плата 211 39 860,2 39 860,2 24 923,6 24 923,6 24 923,6 24 923,6 100,0
Прочие выплаты 212 25,9 25,9 19,4 19,4 11,6 11,6 59,8
Начисления на оплату труда 213 10 425,7 10 425,7 6 261,6 6 261,6 6 100,2 6 100,2 97,4
Приобретение услуг 220 3 420,9 3 420,9 0,0 0,0 1 238,8 1 238,8 0,0 0,0 1 009,4 1 009,4 0,0 0,0 81,5
Услуги связи 221 470,6 470,6 347,0 347,0 289,9 289,9 83,5
Транспортные услуги 222 369,5 369,5 237,4 237,4 137,9 137,9 58,1
Услуги по содержанию имущества 225 714,2 714,2 84,8 84,8 52,2 52,2 61,6
Прочие услуги 226 1 866,6 1 866,6 569,6 569,6 529,4 529,4 92,9
Социальное обеспечение 260 17,7 17,7 0,0 0,0 17,7 17,7 0,0 0,0 17,7 17,7 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 100,0
Прочие расходы 290 475,3 475,3 445,3 445,3 434,2 434,2 97,5
Поступления нефинансовых активов 300 1 462,2 1 462,2 0,0 0,0 829,0 829,0 0,0 0,0 365,9 365,9 0,0 0,0 44,1
Увеличение стоимости основных средств 310 750,0 750,0 339,3 339,3 36,5 36,5 10,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 712,2 712,2 489,7 489,7 329,4 329,4 67,3
Общегородские целевые программы 920 0106 9900000 365,0 365,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 44,6 44,6 0,0 0,0 55,8
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 920 0106 9900500 365,0 365,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 44,6 44,6 0,0 0,0 55,8
Центральный аппарат 920 0106 9900500 005 365,0 365,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 44,6 44,6 0,0 0,0 55,8
Расходы 200 365,0 365,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 44,6 44,6 0,0 0,0 55,8
Приобретение услуг 220 365,0 365,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 44,6 44,6 0,0 0,0 55,8
Прочие услуги 226 365,0 365,0 80,0 80,0 44,6 44,6 55,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 920 0112 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 178 000,0 178 000,0 0,0 0,0 177 957,6 177 957,6 0,0 0,0 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 920 0112 0650000 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 178 000,0 178 000,0 0,0 0,0 177 957,6 177 957,6 0,0 0,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 920 0112 0650000 152 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 178 000,0 178 000,0 0,0 0,0 177 957,6 177 957,6 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 178 000,0 178 000,0 0,0 0,0 177 957,6 177 957,6 0,0 0,0 100,0
Обслуживание долговых обязательств 230 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 178 000,0 178 000,0 0,0 0,0 177 957,6 177 957,6 0,0 0 0 100,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 231 288 005,0 288 005,0 178 000,0 178 000,0 177 957,6 177 957,6 100,0
Резервные фонды 920 0113 3 595,6 3 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 920 0113 0700000 3 595,6 3 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 920 0113 0700000 184 3 595,6 3 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 3 595,6 3 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 3 595,6 3 595,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0115 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 920 0115 0920000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (за счет средств бюджета города Омска) 920 0115 0920100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 920 0115 0920100 520 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0
Расходы 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 800,0 800,0
Административнотехническая инспекция администрации города Омска 921 13 025,4 13 025,4 0,0 0,0 8 453,7 8 453,7 0,0 0,0 8 172,6 8 172,6 0,0 0,0 96,7
Общегосударственные вопросы 921 0100 13 025,4 13 025,4 0,0 0,0 8 453,7 8 453,7 0,0 0,0 8 172,6 8 172,6 0,0 0,0 96,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 921 0106 13 025,4 13 025,4 0,0 0,0 8 453,7 8 453,7 0,0 0,0 8 172,6 8 172,6 0,0 0,0 96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 921 0106 0010000 12 897,5 12 897,5 0,0 0,0 8 445,6 8 445,6 0,0 0,0 8 164,6 8 164,6 0,0 0,0 96,7
Центральный аппарат 921 0106 0010000 005 12 897,5 12 897,5 0,0 0,0 8 445,6 8 445,6 0,0 0,0 8 164,6 8 164,6 0,0 0,0 96,7
Расходы 200 12 443,8 12 443,8 0,0 0,0 8 117,2 8 117,2 0,0 0,0 8 036,7 8 036,7 0,0 0,0 99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 12 134,9 12 134,9 0,0 0,0 8 014,0 8 014,0 0,0 0,0 7 980,6 7 980,6 0,0 0,0 99,6
Заработная плата 211 9 583,9 9 583,9 6 337,4 6 337,4 6 310,5 6 310,5 99,6
Прочие выплаты 212 40,6 40,6 0,9 0,9 0,9 0,9 100,0
Начисления на оплату труда 213 2 510,4 2 510,4 1 675,7 1 675,7 1 669,2 1 669,2 99,6
Приобретение услуг 220 308,9 308,9 0,0 0,0 103,2 103,2 0,0 0,0 56,1 56,1 0,0 0,0 54,4
Услуги связи 221 48,0 48,0 20,0 20,0 18,3 18,3 91,5
Транспортные услуги 222 119,0 119,0 40,0 40,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 22,0 22,0 16,4 16,4 15,4 15,4 93,9
Услуги по содержанию имущества 225 64,9 64,9 3,2 3,2 3,2 3,2 100,0
Прочие услуги 226 55,0 55,0 23,6 23,6 19,2 19,2 81,4
Поступления нефинансовых активов 300 453,7 453,7 0,0 0,0 328,4 328,4 0,0 0,0 127,9 127,9 0,0 0,0 38,9
Увеличение стоимости основных средств 310 238,4 238,4 238,4 238,4 78,0 78,0 32,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 215,3 215,3 90,0 90,0 49,9 49,9 55,4
Общегородские целевые программы 921 0106 9900000 127,9 127,9 0,0 0,0 8,1 8,1 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 98,8
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 921 0106 9900500 127,9 127,9 0,0 0,0 8,1 8,1 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 98,8
Центральный аппарат 921 0106 9900500 005 127,9 127,9 0,0 0,0 8,1 8,1 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 98,8
Расходы 200 127,9 127,9 0,0 0,0 8,1 8,1 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 98,8
Приобретение услуг 220 127,9 127,9 0,0 0,0 8,1 8,1 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 98,8
Прочие услуги 226 127,9 127,9 8,1 8,1 8,0 8,0 98,8
Управление образования администрации города Омска 922 2 785 336,0 821 736,0 278 043,3 1 685 556,7 2 060 625,1 579 883,4 181 166,0 1 299 575,7 1 955 307,0 535 001,6 161 757,8 1 258 547,6 94,9
Образование 922 0700 2 683 369,9 821 736,0 278 043,3 1 583 590,6 1 983 959,0 579 883,4 181 166,0 1 222 909,6 1 878 876,0 535 001,6 161 757,8 1 182 116,6 94,7
Дошкольное образование 922 0701 692 773,0 162 457,5 170 257,8 360 057,7 506 742,2 112 847,5 108 412,5 285 482,2 489 607,4 102 364,6 106 945,7 280 297,1 96,6
Детские дошкольные учреждения 922 0701 4200000 692 773,0 162 457,5 170 257,8 360 057,7 506 742,2 112 847,5 108 412,5 285 482,2 489 607,4 102 364,6 106 945,7 280 297,1 96,6
Детские дошкольные учреждения (за счет средств бюджета города Омска) 922 0701 4200100 332 715,3 162 457,5 170 257,8 0,0 221 260,0 112 847,5 108 412,5 0,0 209 310,3 102 364,6 106 945,7 0,0 94,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0701 4200100 327 332 715,3 162 457,5 170 257,8 0,0 221 260,0 112 847,5 108 412,5 0,0 209 310,3 102 364,6 106 945,7 0,0 94,6
Расходы 200 169 358,5 155 094,9 14 263,6 0,0 115 411,0 108 254,1 7 156,9 0,0 104 890,9 98 163,8 6 727,1 0,0 90,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 8 445,3 8 157,6 287,7 0,0 6 524,9 6 334,1 190,8 0,0 7 020,3 6 883,7 136,6 0,0 107,6
Заработная плата 211 5 660,2 5 463,8 196,4 4 101,0 3 979,9 121,1 4 032,5 3 960,0 72,5 98,3
Начисления на оплату труда 213 2 785,1 2 693,8 91,3 2 423,9 2 354,2 69,7 2 987,8 2 923,7 64,1 123,3
Приобретение услуг 220 160 481,1 146 783,6 13 697,5 0,0 108 521,8 101 766,3 6 755,5 0,0 97 156,5 90 770,4 6 386,1 0,0 89,5
Услуги связи 221 857,6 663,3 194,3 652,8 501,4 151,4 628,6 477,3 151,3 96,3
Транспортные услуги 222 863,4 23,1 840,3 652,7 23,1 629,6 629,6 629,6 96,5
Коммунальные услуги 223 118 892,4 118 889,4 3,0 86 402,4 86 401,9 0,5 81 677,7 81 677,2 0,5 94,5
Услуги по содержанию имущества 225 19 664,1 14 244,2 5 419,9 7 759,1 6 057,8 1 701,3 4 013,8 2 312,6 1 701,2 51,7
Прочие услуги 226 20 203,6 12 963,6 7 240,0 13 054,8 8 782,1 4 272,7 10 206,8 6 303,3 3 903,5 78,2
Прочие расходы 290 432,1 153,7 278,4 364,3 153,7 210,6 714,1 509,7 204,4 196,0
Поступления нефинансовых активов 300 163 356,8 7 362,6 155 994,2 0,0 105 849,0 4 593,4 101 255,6 0,0 104 419,4 4 200,8 100 218,6 0,0 98,6
Увеличение стоимости основных средств 310 6 388,2 150,0 6 238,2 3 846,3 150,0 3 696,3 3 160,3 150,0 3 010,3 82,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 156 968,6 7 212,6 149 756,0 102 002,7 4 443,4 97 559,3 101 259,1 4 050,8 97 208,3 99,3
Детские дошкольные учреждения (за счет средств областного бюджета) 922 0701 4200200 360 057,7 0,0 0,0 360 057,7 285 482,2 0,0 0,0 285 482,2 280 297,1 0,0 0,0 280 297,1 98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0701 4200200 327 360 057,7 0,0 0,0 360 057,7 285 482,2 0,0 0,0 285 482,2 280 297,1 0,0 0,0 280 297,1 98,2
Расходы 200 358 957,7 0,0 0,0 358 957,7 284 382,2 0,0 0,0 284 382,2 279 892,4 0,0 0,0 279 892,4 98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 358 519,2 0,0 0,0 358 519,2 284 006,3 0,0 0,0 284 006,3 279 686,4 0,0 0,0 279 686,4 98,5
Заработная плата 211 281 139,1 281 139,1 223 421,2 223 421,2 220 480,0 220 480,0 98,7
Прочие выплаты 212 3 733,0 3 733,0 2 795,6 2 795,6 2 714,6 2 714,6 97,1
Начисления на оплату труда 213 73 647,1 73 647,1 57 789,5 57 789,5 56 491,8 56 491,8 97,8
Приобретение услуг 220 438,5 0,0 0,0 438,5 375,9 0,0 0,0 375,9 206,0 0,0 0,0 206,0 54,8
Услуги по содержанию имущества 225 142,0 142,0 142,0 142,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 296,5 296,5 233,9 233,9 206,0 206,0 88,1
Поступления нефинансовых активов 300 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 404,7 0,0 0,0 404,7 36,8
Увеличение стоимости основных средств 310 906,5 906,5 906,5 906,5 326,2 326,2 36,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 193,5 193,5 193,5 193,5 78,5 78,5 40,6
Общее образование 922 0702 1 860 727,4 546 208,9 107 533,0 1 206 985,5 1 388 591,6 395 144,1 72 555,0 920 892,5 1 302 829,9 362 169,5 54 635,4 886 025,0 93,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 922 0702 4210000 1 604 672,5 344 265,0 92 530,5 1 167 877,0 1 208 700,9 260 925,8 59 998,4 887 776,7 1 149 213,1 232 768,4 48 767,4 867 677,3 95,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4210100 436 795,5 344 265,0 92 530,5 0,0 320 924,2 260 925,8 59 998,4 0,0 281 535,8 232 768,4 48 767,4 0,0 87,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4210100 327 436 795,5 344 265,0 92 530,5 0,0 320 924,2 260 925,8 59 998,4 0,0 281 535,8 232 768,4 48 767,4 0,0 87,7
Расходы 200 359 848,9 338 424,7 21 424,2 0,0 269 296,4 256 786,5 12 509,9 0,0 240 063,2 230 676,6 9 386,6 0,0 89,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 42 909,3 36 797,8 6 111,5 0,0 28 163,6 24 066,3 4 097,3 0,0 29 520,4 26 191,2 3 329,2 0,0 104,8
Заработная плата 211 31 939,0 27 095,8 4 843,2 20 331,7 17 043,3 3 288,4 19 478,4 16 856,7 2 621,7 95,8
Начисления на оплату труда 213 10 970,3 9 702,0 1 268,3 7 831,9 7 023,0 808,9 10 042,0 9 334,5 707,5 128,2
Приобретение услуг 220 313 643,9 300 409,9 13 234,0 0,0 238 449,2 231 503,2 6 946,0 0,0 206 087,7 201 496,0 4 591,7 0,0 86,4
Услуги связи 221 1 771,2 1 229,3 541,9 1 289,8 908,0 381,8 1 047,5 790,0 257,5 81,2
Транспортные услуги 222 1 096,6 613,7 482,9 962,4 613,7 348,7 281,2 281,2 29,2
Коммунальные услуги 223 240 793,2 240 760,9 32,3 186 801,7 186 795,1 6,6 173 239,8 173 233,2 6,6 92,7
Услуги по содержанию имущества 225 33 301,7 30 509,5 2 792,2 25 993,9 24 771,7 1 222,2 18 434,8 17 324,1 1 110,7 70,9
Прочие услуги 226 36 681,2 27 296,5 9 384,7 23 401,4 18 414,7 4 986,7 13 084,4 10 148,7 2 935,7 55,9
Прочие расходы 290 3 295,7 1 217,0 2 078,7 2 683,6 1 217,0 1 466,6 4 455,1 2 989,4 1 465,7 166,0
Поступления нефинансовых активов 300 76 946,6 5 840,3 71 106,3 0,0 51 627,8 4 139,3 47 488,5 0,0 41 472,6 2 091,8 39 380,8 0,0 80,3
Увеличение стоимости основных средств 310 28 491,4 620,7 27 870,7 21 029,3 620,7 20 408,6 13 008,8 250,0 12 758,8 61,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 48 455,2 5 219,6 43 235,6 30 598,5 3 518,6 27 079,9 28 463,8 1 841,8 26 622,0 93,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4210200 1 167 877,0 0,0 0,0 1 167 877,0 887 776,7 0,0 0,0 887 776,7 867 677,3 0,0 0,0 867 677,3 97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4210200 327 1 106 198,6 0,0 0,0 1 106 198,6 835 229,8 0,0 0,0 835 229,8 817 025,6 0,0 0,0 817 025,6 97,8
Расходы 200 1 089 735,0 0,0 0,0 1 089 735,0 822 930,3 0,0 0,0 822 930,3 807 849,6 0,0 0,0 807 849,6 98,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 072 876,8 0,0 0,0 1 072 876,8 806 281,7 0,0 0,0 806 281,7 794 898,5 0,0 0,0 794 898,5 98,6
Заработная плата 211 841 987,3 841 987,3 632 854,0 632 854,0 625 724,8 625 724,8 98,9
Прочие выплаты 212 10 288,8 10 288,8 7 719,5 7 719,5 7 417,3 7 417,3 96,1
Начисления на оплату труда 213 220 600,7 220 600,7 165 708,2 165 708,2 161 756,4 161 756,4 97,6
Приобретение услуг 220 16 858,2 0,0 0,0 16 858,2 16 648,6 0,0 0,0 16 648,6 12 951,1 0,0 0,0 12 951,1 77,8
Услуги по содержанию имущества 225 3 425,4 3 425,4 3 425,4 3 425,4 217,7 217,7 6,4
Прочие услуги 226 13 432,8 13 432,8 13 223,2 13 223,2 12 733,4 12 733,4 96,3
Поступления нефинансовых активов 300 16 463,6 0,0 0,0 16 463,6 12 299,5 0,0 0,0 12 299,5 9 176,0 0,0 0,0 9 176,0 74,6
Увеличение стоимости основных средств 310 14 368,2 14 368,2 10 204,2 10 204,2 7 897,1 7 897,1 77,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 095,4 2 095,4 2 095,3 2 095,3 1 278,9 1 278,9 61,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 922 0702 4210200 623 61 678,4 0,0 0,0 61 678,4 52 546,9 0,0 0,0 52 546,9 50 651,7 0,0 0,0 50 651,7 96,4
Расходы 200 61 678,4 0,0 0,0 61 678,4 52 546,9 0,0 0,0 52 546,9 50 651,7 0,0 0,0 50 651,7 96,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 61 678,4 0,0 0,0 61 678,4 52 546,9 0,0 0,0 52 546,9 50 651,7 0,0 0,0 50 651,7 96,4
Заработная плата 211 48 873,4 48 873,4 41 637,6 41 637,6 40 099,6 40 099,6 96,3
Начисления на оплату труда 213 12 805,0 12 805,0 10 909,3 10 909,3 10 552,1 10 552,1 96,7
Школы-интернаты 922 0702 4220000 41 717,8 18 127,9 465,5 23 124,4 28 318,7 10 511,6 319,1 17 488,0 26 406,6 9 148,6 69,4 17 188,6 93,2
Школы-интернаты (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4220100 18 593,4 18 127,9 465,5 0,0 10 830,7 10 511,6 319,1 0,0 9 218,0 9 148,6 69,4 0,0 85,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4220100 327 18 593,4 18 127,9 465,5 0,0 10 830,7 10 511,6 319,1 0,0 9 218,0 9 148,6 69,4 0,0 85,1
Расходы 200 9 431,1 9 374,7 56,4 0,0 7 052,0 7 013,9 38,1 0,0 5 884,8 5 871,3 13,5 0,0 83,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 461,9 461,9 0,0 0,0 268,9 268,9 0,0 0,0 268,8 268,8 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 366,0 366,0 213,1 213,1 213,0 213,0 100,0
Начисления на оплату труда 213 95,9 95,9 55,8 55,8 55,8 55,8 100,0
Приобретение услуг 220 8 969,2 8 912,8 56,4 0,0 6 783,1 6 745,0 38,1 0,0 5 616,0 5 602,5 13,5 0,0 82,8
Услуги связи 221 38,4 38,4 19,0 19,0 18,9 18,9 99,5
Коммунальные услуги 223 6 839,1 6 839,1 5 061,3 5 061,3 4 889,9 4 889,9 96,6
Услуги по содержанию имущества 225 764,3 722,9 41,4 477,8 450,1 27,7 299,9 289,1 10,8 62,8
Прочие услуги 226 1 327,4 1 312,4 15,0 1 225,0 1 214,6 10,4 407,3 404,6 2,7 33,2
Поступления нефинансовых активов 300 9 162,3 8 753,2 409,1 0,0 3 778,7 3 497,7 281,0 0,0 3 333,2 3 277,3 55,9 0,0 88,2
Увеличение стоимости основных средств 310 162,9 162,9 148,0 148,0 6,7 6,7 4,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 999,4 8 753,2 246,2 3 630,7 3 497,7 133,0 3 326,5 3 277,3 49,2 91,6
Школы-интернаты (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4220200 23 124,4 0,0 0,0 23 124,4 17 488,0 0,0 0,0 17 488,0 17 188,6 0,0 0,0 17 188,6 98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4220200 327 22 760,9 0,0 0,0 22 760,9 17 319,1 0,0 0,0 17 319,1 17 043,9 0,0 0,0 17 043,9 98,4
Расходы 200 22 760,9 0,0 0,0 22 760,9 17 319,1 0,0 0,0 17 319,1 17 043,9 0,0 17 043,9 98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 22 743,0 0,0 0,0 22 743,0 17 305,5 0,0 0,0 17 305,5 17 031,0 0,0 0,0 17 031,0 98,4
Заработная плата 211 17 887,7 17 887,7 13 611,1 13 611,1 13 406,6 13 406,6 98,5
Прочие выплаты 212 168,7 168,7 128,3 128,3 114,0 114,0 88,9
Начисления на оплату труда 213 4 686,6 4 686,6 3 566,1 3 566,1 3 510,4 3 510,4 98,4
Приобретение услуг 220 17,9 0,0 0,0 17,9 13,6 0,0 0,0 13,6 12,9 0,0 0,0 12,9 94,9
Прочие услуги 226 17,9 17,9 13,6 13,6 12,9 12,9 94,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 922 0702 4220200 623 363,5 0,0 0,0 363,5 168,9 0,0 0,0 168,9 144,7 0,0 0,0 144,7 85,7
Расходы 200 363,5 0,0 0,0 363,5 168,9 0,0 0,0 168,9 144,7 0,0 0,0 144,7 85,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 363,5 0,0 0,0 363,5 168,9 0,0 0,0 168,9 144,7 0,0 0,0 114,7 85,7
Заработная плата 211 288,0 288,0 133,8 133,8 114,6 114,6 85,7
Начисления на оплату труда 213 75,5 75,5 35,1 35,1 30,1 30,1 85,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 922 0702 4230000 199 597,2 183 516,0 14 537,0 1 544,2 137 035,8 123 610,4 12 237,5 1 187,9 127 045,6 120 156,2 5 798,6 1 090,8 92,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4230100 198 053,0 183 516,0 14 537,0 0,0 135 847,9 123 610,4 12 237,5 0,0 125 954,8 120 156,2 5 798,6 0,0 92,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4230100 327 198 053,0 183 516,0 14 537,0 0,0 135 847,9 123 610,4 12 237,5 0,0 125 954,8 120 156,2 5 798,6 0,0 92,7
Расходы 200 189 877,9 182 367,7 7 510,2 0,0 128 844,2 122 743,8 6 100,4 0,0 122 826,4 119 451,7 3 374,7 0,0 95,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 154 206,6 152 020,2 2 186,4 0,0 102 357,5 100 963,2 1 394,3 0,0 102 351,0 100 987,8 1 363,2 0,0 100,0
Заработная плата 211 122 053,2 120 344,4 1 708,8 81 090,5 80 006,5 1 084,0 81 069,1 79 993,7 1 075,4 100,0
Прочие выплаты 212 219,1 167,2 51,9 219,2 167,3 51,9 198,9 167,3 31,6 90,7
Начисления на оплату труда 213 31 934,3 31 508,6 425,7 21 047,8 20 789,4 258,4 21 083,0 20 826,8 256,2 100,2
Приобретение услуг 220 34 322,9 30 324,2 3 998,7 0,0 25 332,2 21 757,3 3 574,9 0,0 19 537,7 18 422,2 1 115,5 0,0 77,1
Услуги связи 221 429,8 200,3 229,5 315,6 156,8 158,8 311,5 152,7 158,8 98,7
Транспортные услуги 222 486,4 136,3 350,1 432,6 136,3 296,3 283,3 129,7 153,6 65,5
Коммунальные услуги 223 22 764,7 22 764,6 0,1 16 549,6 16 549,5 0,1 15 597,3 15 597,3 94,2
Арендная плата за пользование имуществом 224 140,0 140,0 130,0 130,0 130,0 130,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 4 397,0 3 362,2 1 034,8 3 242,5 2 303,0 939,5 1 474,8 1 357,7 117,1 45,5
Прочие услуги 226 6 105,0 3 860,8 2 244,2 4 661,9 2 611,7 2 050,2 1 740,8 1 184,8 556,0 37,3
Прочие расходы 290 1 348,4 23,3 1 325,1 1 154,5 23,3 1 131,2 937,7 41,7 896,0 81,2
Поступления нефинансовых активов 300 8 175,1 1 148,3 7 026,8 0,0 7 003,7 866,6 6 137,1 0,0 3 128,4 704,5 2 423,9 0,0 44,7
Увеличение стоимости основных средств 310 1 203,1 112,3 1 090,8 1 066,3 112,3 954,0 496,6 496,6 46,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 972,0 1 036,0 5 936,0 5 937,4 754,3 5 183,1 2 631,8 704,5 1 927,3 44,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4230200 1 544,2 0,0 0,0 1 544,2 1 187,9 0,0 0,0 1 187,9 1 090,8 0,0 0,0 1 090,8 91,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4230200 327 1 544,2 0,0 0,0 1 544,2 1 187,9 0,0 0,0 1 187,9 1 090,8 0,0 0,0 1 090,8 91,8
Расходы 200 1 419,2 0,0 0,0 1 419,2 1 062,9 0,0 0,0 1 062,9 998,8 0,0 0,0 998,8 94,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 419,2 0,0 0,0 1 419,2 1 062,9 0,0 0,0 1 062,9 998,8 0,0 0,0 998,8 94,0
Прочие выплаты 212 1 419,2 1 419,2 1 062,9 1 062,9 998,8 998,8 94,0
Поступления нефинансовых активов 300 125,0 0,0 0,0 125,0 125,0 0,0 0,0 125,0 92,0 0,0 0,0 92,0 73,6
Увеличение стоимости основных средств 310 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 100,0 100,0 100,0 100,0 67,0 67,0 67,0
Детские дома 922 0702 4240000 302,4 300,0 0,0 2,4 98,7 96,3 0,0 2,4 96,3 96,3 0,0 0,0 97,6
Детские дома (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4240100 300,0 300,0 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4240100 327 300,0 300,0 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 300,0 300,0 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение 260 300,0 300,0 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 300,0 300,0 96,3 96,3 96,3 96,3 100,0
Детские дома (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4240200 2,4 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4240200 327 2,4 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 2,4 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2,4 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 922 0702 5200000 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 68,3 0,0 0,0 68,3 0,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (за счет средств областного бюджета) 922 0702 5200200 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 68,3 0,0 0,0 68,3 0,5
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 922 0702 5200200 621 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 68,3 0,0 0,0 68,3 0,5
Расходы 200 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 68,3 0,0 0,0 68,3 0,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 68,3 0,0 0,0 68,3 0,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 14 437,5 14 437,5 14 437,5 14 437,5 68,3 68,3 0,5
Молодежная политика и оздоровление детей 922 0707 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 796,8 0,0 0,0 14 796,8 100,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 922 0707 4320000 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 796,8 0,0 0,0 14 796,8 100,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации) 922 0707 4320400 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 796,8 0,0 0,0 14 796,8 100,9
Оздоровление детей 922 0701 4320400 452 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 796,8 0,0 0,0 14 796,8 100,9
Поступления нефинансовых активов 300 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 670,0 0,0 0,0 14 670,0 14 796,8 0,0 0,0 14 796,8 100,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 14 670,0 14 670,0 14 670,0 14 670,0 14 796,8 14 796,8 100,9
Другие вопросы в области образования 922 0709 115 199,5 113 069,6 252,5 1 877,4 73 955,2 71 891,8 198,5 1 864,9 71 641,9 70 467,5 176,7 997,7 96,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 922 0709 0010000 27 944,9 27 944,9 0,0 0,0 19 087,1 19 087,1 0,0 0,0 18 989,2 18 989,2 0,0 0,0 99,5
Центральный аппарат 922 0709 0010000 005 27 944,9 27 944,9 0,0 0,0 19 087,1 19 087,1 0,0 0,0 18 989,2 18 989,2 0,0 0,0 99,5
Расходы 200 27 879,3 27 879,3 0,0 0,0 19 032,9 19 032,9 0,0 0,0 18 941,0 18 941,0 0,0 0,0 99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 27 804,1 27 804,1 0,0 0,0 18 983,0 18 983,0 0,0 0,0 18 891,1 18 891,1 0,0 0,0 99,5
Заработная плата 211 22 031,8 22 031,8 15 192,9 15 192,9 15 120,3 15 120,3 99,5
Начисления на оплату труда 213 5 772,3 5 772,3 3 790,1 3 790,1 3 770,8 3 770,8 99,5
Приобретение услуг 220 75,2 75,2 0,0 0,0 49,9 49,9 0,0 0,0 49,9 49,9 0,0 0,0 100,0
Услуги связи 221 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0 40,0 100,0
Прочие услуги 226 15,2 15,2 9,9 9,9 9,9 9,9 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 65,6 65,6 0,0 0,0 54,2 54,2 0,0 0,0 48,2 48,2 0,0 0,0 88,9
Увеличение стоимости основных средств 310 20,0 20,0 20,0 20,0 17,8 17,8 89,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 45,6 45,6 34,2 34,2 30,4 30,4 88,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 922 0709 4520000 85 270,3 84 966,6 252,5 51,2 52 954,2 52 717,0 198,5 38,7 51 668,7 51 459,0 176,7 33,0 97,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств бюджета города Омска) 922 0709 4520100 85 219,1 84 966,6 252,5 0,0 52 915,5 52 717,0 198,5 0,0 51 635,7 51 459,0 176,7 0,0 97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0709 4520100 327 85 219,1 84 966,6 252,5 0,0 52 915,5 52 717,0 198,5 0,0 51 635,7 51 459,0 176,7 0,0 97,6
Расходы 200 83 575,9 83 462,1 113,8 0,0 51 488,6 51 403,4 85,2 0,0 50 404,2 50 321,9 82,3 0,0 97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 77 512,7 77 512,7 0,0 0,0 47 175,2 47 175,2 0,0 0,0 46 312,8 46 312,8 0,0 0,0 98,2
Заработная плата 211 61 420,5 61 420,5 37 643,2 37 643,2 37 106,8 37 106,8 98,6
Начисления на оплату труда 213 16 092,2 16 092,2 9 532,0 9 532,0 9 206,0 9 206,0 96,6
Приобретение услуг 220 4 221,7 4 209,4 12,3 0,0 2 932,3 2 923,2 9,1 0,0 2 703,0 2 696,8 6,2 0,0 92,2
Услуги связи 221 710,9 698,6 12,3 290,6 281,5 9,1 282,8 276,6 6,2 97,3
Транспортные услуги 222 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 100,0
Коммунальные услуги 223 2 723,6 2 723,6 2 067,3 2 067,3 1 979,5 1 979,5 95,8
Услуги по содержанию имущества 225 167,8 167,8 151,3 151,3 68,9 68,9 45,5
Прочие услуги 226 592,4 592,4 396,1 396,1 344,8 344,8 87,0
Прочие расходы 290 1 841,5 1 740,0 101,5 1 381,1 1 305,0 76,1 1 388,4 1 312,3 76,1 100,5
Поступления нефинансовых активов 300 1 643,2 1 504,5 138,7 0,0 1 426,9 1 313,6 113,3 0,0 1 231,5 1 137,1 94,4 0,0 86,3
Увеличение стоимости основных средств 310 275,8 153,8 122,0 254,8 153,8 101,0 85,8 3,7 82,1 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 367,4 1 350,7 16,7 1 172,1 1 159,8 12,3 1 145,7 1 133,4 12,3 97,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств областного бюджета) 922 0709 4520200 51,2 0,0 0,0 51,2 38,7 0,0 0,0 38,7 33,0 0,0 0,0 33,0 85,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0709 4520200 327 51,2 0,0 0,0 51,2 38,7 0,0 0,0 38,7 33,0 0,0 0,0 33,0 85,3
Расходы 200 51,2 0,0 0,0 51,2 38,7 0,0 0,0 38,7 33,0 0,0 0,0 33,0 85,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 51,2 0,0 0,0 51,2 38,7 0,0 0,0 38,7 33,0 0,0 0,0 33,0 85,3
Прочие выплаты 212 51,2 51,2 38,7 38,7 33,0 33,0 85,3
Региональные целевые программы 922 0709 5220000 1 826,2 0,0 0,0 1 826,2 1 826,2 0,0 0,0 1 826,2 964,7 0,0 0,0 964,7 52,8
Целевая программа Омской области "Дети Омской области на 2006 - 2008 годы" 922 0709 5222800 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 499,7 0,0 0,0 499,7 99,9
Целевая программа Омской области "Дети Омской области на 2006 - 2008 годы" (за счет средств областного бюджета) 922 0709 5222802 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 499,7 0,0 0,0 499,7 99,9
Государственная поддержка в сфере образования 922 0709 5222802 285 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 499,7 0,0 0,0 499,7 99,9
Поступления нефинансовых активов 300 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 499,7 0,0 0,0 499,7 99,9
Увеличение стоимости основных средств 310 500,0 500,0 500,0 500,0 499,7 499,7 99,9
Целевая программа Омской области "Развитие системы образования Омской области до 2007 года" 922 0709 5222900 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 465,0 0,0 0,0 465,0 35,1
Целевая программа Омской области "Развитие системы образования Омской области до 2007 года" (за счет средств областного бюджета) 922 0709 5222902 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 465,0 0,0 0,0 465,0 35,1
Государственная поддержка в сфере образования 922 0709 5222902 285 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 465,0 0,0 0,0 465,0 35,1
Поступления нефинансовых активов 300 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 465,0 0,0 0,0 465,0 35,1
Увеличение стоимости основных средств 310 1 326,2 1 326,2 1 326,2 1 326,2 465,0 465,0 35,1
Общегородские целевые программы 922 0709 9900000 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0 22,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 922 0709 9900500 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0 22,0
Центральный аппарат 922 0709 9900500 005 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0 22,0
Расходы 200 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0 22,0
Приобретение услуг 220 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0 22,0
Прочие услуги 226 158,1 158,1 87,7 87,7 19,3 19,3 22,0
Социальная политика 922 1000 101 966,1 0,0 0,0 101 966,1 76 666,1 0,0 0,0 76 666,1 76 431,0 0,0 0,0 76 431,0 99,7
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 922 1004 101 663,7 0,0 0,0 101 663,7 76 320,1 0,0 0,0 76 320,1 76 296,4 0,0 0,0 76 296,4 100,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 922 1004 5110000 101 663,7 0,0 0,0 101 663,7 76 320,1 0,0 0,0 76 320,1 76 296,4 0,0 0,0 76 296,4 100,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству (за счет средств областного бюджета) 922 1004 5110200 101 663,7 0,0 0,0 101 663,7 76 320,1 0,0 0,0 76 320,1 76 296,4 0,0 0,0 76 296,4 100,0
Другие пособия и компенсации 922 1004 5110200 755 101 663,7 0,0 0,0 101 663,7 76 320,1 0,0 0,0 76 320,1 76 296,4 0,0 0,0 76 296,4 100,0
Расходы 200 101 663,7 0,0 0,0 101 663,7 76 320,1 0,0 0,0 76 320,1 76 296,4 0,0 0,0 76 296,4 100,0
Социальное обеспечение 260 101 663,7 0,0 0,0 101 663,7 76 320,1 0,0 0,0 76 320,1 76 296,4 0,0 0,0 76 296,4 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 101 663,7 101 663,7 76 320,1 76 320,1 76 296,4 76 296,4 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 1006 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 134,6 0,0 0,0 134,6 38,9
Меры социальной поддержки граждан 922 1006 5050000 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 134,6 0,0 0,0 134,6 38,9
Меры социальной поддержки граждан (за счет средств областного бюджета) 922 1006 5050200 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 134,6 0,0 0,0 134,6 38,9
Оказание социальной помощи 922 1006 5050200 483 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 134,6 0,0 0,0 134,6 38,9
Расходы 200 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 134,6 0,0 0,0 134,6 38,9
Социальное обеспечение 260 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 134,6 0,0 0,0 134,6 38,9
Пособия по социальной помощи населению 262 302,4 302,4 346,0 346,0 134,6 134,6 38,9
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска 923 287 815,6 249 819,9 28 785,7 9 210,0 191 508,3 167 342,2 16 641,1 7 525,0 181 203,2 159 749,1 16 219,1 5 235,0 94,6
Образование 923 0700 153 781,5 147 433,7 5 927,8 420,0 100 077,2 96 197,9 3 459,3 420,0 96 617,6 93 283,3 3 334,3 0,0 96,5
Общее образование 923 0702 119 955,6 114 019,8 5 785,8 150,0 76 486,3 72 877,0 3 459,3 150,0 75 407,5 72 073,2 3 334,3 0,0 98,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 923 0702 4230000 119 955,6 114 019,8 5 785,8 150,0 76 486,3 72 877,0 3 459,3 150,0 75 407,5 72 073,2 3 334,3 0,0 98,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств бюджета города Омска) 923 0702 4230100 119 805,6 114 019,8 5 785,8 0,0 76 336,3 72 877,0 3 459,3 0,0 75 407,5 72 073,2 3 334,3 0,0 98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0702 4230100 327 119 805,6 114 019,8 5 785,8 0,0 76 336,3 72 877,0 3 459,3 0,0 75 407,5 72 073,2 3 334,3 0,0 98,8
Расходы 200 117 209,1 114 019,1 3 189,3 0,0 75 081,0 72 877,0 2 204,0 0,0 74 129,4 72 073,2 2 056,2 0,0 98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 103 360,1 102 223,1 1 137,0 0,0 66 289,6 65 392,0 897,6 0,0 66 520,8 65 622,4 898,4 0,0 100,3
Заработная плата 211 81 122,9 80 368,4 754,5 51 966,4 51 349,3 617,1 51 966,1 51 348,7 617,4 100,0
Прочие выплаты 212 731,6 591,6 140,0 466,6 385,5 81,1 447,0 365,9 81,1 95,8
Начисления на оплату труда 213 21 505,6 21 263,1 242,5 13 856,6 13 657,2 199,4 14 107,7 13 907,8 199,9 101,8
Приобретение услуг 220 13 000,3 11 431,7 1 568,6 0,0 8 157,6 7 120,0 1 037,6 0,0 6 966,7 6 065,9 900,8 0,0 85,4
Услуги связи 221 207,8 102,3 105,5 128,6 67,2 61,4 139,6 66,4 73,2 108,6
Транспортные услуги 222 496,3 496,3 247,8 247,8 247,8 247,8 100,0
Коммунальные услуги 223 9 784,0 9 777,0 7,0 5 630,2 5 630,2 5 363,0 5 363,0 95,3
Арендная плата за пользование имуществом 224 50,2 50,2 16,9 16,9 12,0 12,0 71,0
Услуги по содержанию имущества 225 1 743,1 1 448,9 294,2 1 557,5 1 401,5 156,0 638,4 632,5 5,9 41,0
Прочие услуги 226 718,9 103,5 615,4 576,6 21,1 555,5 565,9 4,0 561,9 98,1
Прочие расходы 290 848,7 365,0 483,7 633,8 365,0 268,8 641,9 384,9 257,0 101,3
Поступления нефинансовых активов 300 2 596,5 0,0 2 596,5 0,0 1 255,3 0,0 1 255,3 0,0 1 278,1 0,0 1 278,1 0,0 101,8
Увеличение стоимости основных средств 310 340,4 340,4 207,8 207,8 221,1 221,1 106,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 256,1 2 256,1 1 047,5 1 047,5 1 057,0 1 057,0 100,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств областного бюджета) 923 0702 4230200 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0702 4230200 327 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 110,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 923 0707 28 693,3 28 281,3 142,0 270,0 20 857,2 20 587,2 0,0 270,0 18 529,3 18 529,3 0,0 0,0 88,8
Организационновоспитательная работа с молодежью 923 0707 4310000 23 837,3 23 425,3 142,0 270,0 17 639,3 17 369,3 0,0 270,0 16 426,4 16 426,4 0,0 0,0 93,1
Организационновоспитательная работа с молодежью (за счет средств бюджета города Омска) 923 0707 4310100 23 567,3 23 425,3 142,0 0,0 17 369,3 17 369,3 0,0 0,0 16 426,4 16 426,4 0,0 0,0 94,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0707 4310100 327 23 567,3 23 425,3 142,0 0,0 17 369,3 17 369,3 0,0 0,0 16 426,4 16 426,4 0,0 0,0 94,6
Расходы 200 22 957,8 22 815,8 142,0 0,0 17 001,4 17 001,4 0,0 0,0 16 232,2 16 232,2 0,0 0,0 95,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 15 474,6 15 474,6 0,0 0,0 12 316,6 12 316,6 0,0 0,0 12 348,9 12 348,9 0,0 0,0 100,3
Заработная плата 211 12 256,0 12 256,0 9 722,7 9 722,7 9 722,7 9 722,7 100,0
Прочие выплаты 212 7,5 7,5 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 3 211,1 3 211,1 2 593,9 2 593,9 2 626,2 2 626,2 101,2
Приобретение услуг 220 6 967,9 6 825,9 142,0 0,0 4 604,8 4 604,8 0,0 0,0 3 866,7 3 866,7 0,0 0,0 84,0
Услуги связи 221 268,3 268,3 118,2 118,2 107,8 107,8 91,2
Транспортные услуги 222 22,5 22,5 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 4 824,5 4 824,5 3 424,2 3 424,2 3 404,2 3 404,2 99,4
Услуги по содержанию имущества 225 1 570,4 1 570,4 981,7 981,7 338,0 338,0 34,4
Прочие услуги 226 282,2 140,2 142,0 80,7 80,7 16,7 16,7 20,7
Прочие расходы 290 515,3 515,3 80,0 80,0 16,6 16,6 20,8
Поступления нефинансовых активов 300 609,5 609,5 0,0 0,0 367,9 367,9 0,0 0,0 194,2 194,2 0,0 0,0 52,8
Увеличение стоимости основных средств 310 164,0 164,0 154,0 154,0 137,8 137,8 89,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 445,5 445,5 213,9 213,9 56,4 56,4 26,4
Организационновоспитательная работа с молодежью (за счет средств областного бюджета) 923 0707 4310200 270,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0707 4310200 327 270,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 120,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 120,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Общегородские целевые программы 923 0707 9900000 4 856,0 4 856,0 0,0 0,0 3 217,9 3 217,9 0,0 0,0 2 102,9 2 102,9 0,0 0,0 65,4
Общегородская целевая программа "Молодежь города Омска" (2005 - 2007 гг.) 923 0707 9900300 4 856,0 4 856,0 0,0 0,0 3 217,9 3 217,9 0,0 0,0 2 102,9 2 102,9 0,0 0,0 65,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0707 9900300 327 2 905,0 2 905,0 0,0 0,0 2 166,6 2 166,6 0,0 0,0 1 505,0 1 505,0 0,0 0,0 69,5
Расходы 200 2 555,0 2 555,0 0,0 0,0 1 816,6 1 816,6 0,0 0,0 1 205,0 1 205,0 0,0 0,0 66,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 305,0 1 305,0 0,0 0,0 1 079,9 1 079,9 0,0 0,0 1 079,9 1 079,9 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 1 034,1 1 034,1 856,5 856,5 856,5 856,5 100,0
Начисления на оплату труда 213 270,9 270,9 223,4 223,4 223,4 223,4 100,0
Приобретение услуг 220 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 736,7 736,7 0,0 0,0 125,1 125,1 0,0 0,0 17,0
Услуги по содержанию имущества 225 750,0 750,0 453,7 453,7 124,5 124,5 27,4
Прочие услуги 226 500,0 500,0 283,0 283,0 0,6 0,6 0,2
Поступления нефинансовых активов 300 350,0 350,0 0,0 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 85,7
Увеличение стоимости основных средств 310 350,0 350,0 350,0 350,0 300,0 300,0 85,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 923 0707 9900300 447 1 951,0 1 951,0 0,0 0,0 1 051,3 1 051,3 0,0 0,0 597,9 597,9 0,0 0,0 56,9
Расходы 200 801,0 801,0 0,0 0,0 434,7 434,7 0,0 0,0 276,1 276,1 0,0 0,0 63,5
Приобретение услуг 220 451,0 451,0 0,0 0,0 378,5 378,5 0,0 0,0 263,1 263,1 0,0 0,0 69,5
Транспортные услуги 222 50,0 50,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 401,0 401,0 378,5 378,5 263,1 263,1 69,5
Прочие расходы 290 350,0 350,0 56,2 56,2 13,0 13,0 23,1
Поступления нефинансовых активов 300 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0 616,6 616,6 0,0 0,0 321,8 321,8 0,0 0,0 52,2
Увеличение стоимости основных средств 310 450,0 450,0 183,9 183,9 161,5 161,5 87,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 700,0 700,0 432,7 432,7 160,3 160,3 37,0
Другие вопросы в области образования 923 0709 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 2 733,7 2 733,7 0,0 0,0 2 680,8 2 680,8 0,0 0,0 98,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 923 0709 4520000 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 2 733,7 2 733,7 0,0 0,0 2 680,8 2 680,8 0,0 0,0 98,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств бюджета города Омска) 923 0709 4520100 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 2 733,7 2 733,7 0,0 0,0 2 680,8 2 680,8 0,0 0,0 98,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0709 4520100 327 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 2 733,7 2 733,7 0,0 0,0 2 680,8 2 680,8 0,0 0,0 98,1
Расходы 200 5 028,9 5 028,9 0,0 0,0 2 692,7 2 692,7 0,0 0,0 2 669,5 2 669,5 0,0 0,0 99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 4 946,6 4 946,6 0,0 0,0 2 639,2 2 639,2 0,0 0,0 2 639,2 2 639,2 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 3 919,7 3 919,7 2 106,6 2 106,6 2 106,6 2 106,6 100,0
Начисления на оплату труда 213 1 026,9 1 026,9 532,6 532,6 532,6 532,6 100,0
Приобретение услуг 220 82,3 82,3 0,0 0,0 53,5 53,5 0,0 0,0 30,3 30,3 0,0 0,0 56,6
Услуги по содержанию имущества 225 10,3 10,3 7,0 7,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 72,0 72,0 46,5 46,5 30,3 30,3 65,2
Поступления нефинансовых активов 300 103,7 103,7 0,0 0,0 41,0 41,0 0,0 0,0 11,3 11,3 0,0 0,0 27,6
Увеличение стоимости основных средств 310 80,0 80,0 24,3 24,3 4,3 4,3 17,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 23,7 23,7 16,7 16,7 7,0 7,0 41,9
Здравоохранение и спорт 923 0900 105 314,1 82 386,2 22 857,9 70,0 67 183,5 53 931,7 13 181,8 70,0 62 522,3 49 637,5 12 884,8 0,0 93,1
Спорт и физическая культура 923 0902 94 838,1 71 910,2 22 857,9 70,0 60 508,6 47 256,8 13 181,8 70,0 53 178,1 40 293,3 12 884,8 0,0 87,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 923 0902 4820000 50 419,4 28 351,5 21 997,9 70,0 30 833,9 17 582,1 13 181,8 70,0 29 356,1 16 471,3 12 884,8 0,0 95,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) (за счет средств бюджета города Омска) 923 0902 4820100 50 349,4 28 351,5 21 997,9 0,0 30 763,9 17 582,1 13 181,8 0,0 29 356,1 16 471,3 12 884,8 0,0 95,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0902 4820100 327 50 349,4 28 351,5 21 997,9 0,0 30 763,9 17 582,1 13 181,8 0,0 29 356,1 16 471,3 12 884,8 0,0 95,4
Расходы 200 45 495,1 27 949,7 17 545,4 0,0 27 274,9 17 344,6 9 930,3 0,0 26 048,0 16 414,2 9 633,8 0,0 95,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 25 718,6 16 418,4 9 300,2 0,0 16 050,1 10 144,0 5 906,1 0,0 15 699,4 9 793,3 5 906,1 0,0 97,8
Заработная плата 211 20 068,5 13 003,3 7 065,2 12 760,5 8 033,8 4 726,7 12 420,9 7 694,2 4 726,7 97,3
Прочие выплаты 212 20,5 20,5 15,3 15,3 15,3 15,3 100,0
Начисления на оплату труда 213 5 629,6 3 415,1 2 214,5 3 274,3 2 110,2 1 164,1 3 263,2 2 099,1 1 164,1 99,7
Приобретение услуг 220 18 418,4 11 512,2 6 906,2 0,0 11 078,9 7 181,5 3 897,4 0,0 10 166,9 6 566,0 3 600,9 0,0 91,8
Услуги связи 221 245,1 30,2 214,9 158,0 23,6 134,4 157,4 23,0 134,4 99,6
Транспортные услуги 222 74,7 74,7 29,0 29,0 29,0 29,0 100,0
Коммунальные услуги 223 13 412,4 11 268,3 2 144,1 8 092,2 7 154,3 937,9 7 187,4 6 543,0 644,4 88,8
Арендная плата за пользование имуществом 224 134,0 134,0 92,2 92,2 92,2 92,2 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 2 065,8 203,7 1 862,1 1 198,5 1 198,5 1 195,5 1 195,5 99,7
Прочие услуги 226 2 486,4 10,0 2 476,4 1 509,0 3,6 1 505,4 1 505,4 1 505,4 99,8
Прочие расходы 290 1 358,1 19,1 1 339,0 145,9 19,1 126,8 181,7 54,9 126,8 124,5
Поступления нефинансовых активов 300 4 854,3 401,8 4 452,5 0,0 3 489,0 237,5 3 251,5 0,0 3 308,1 57,1 3 251,0 0,0 94,8
Увеличение стоимости основных средств 310 2 198,2 367,9 1 830,3 1 377,0 219,8 1 157,2 1 212,3 55,1 1 157,2 88,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 656,1 33,9 2 622,2 2 112,0 17,7 2 094,3 2 095,8 2,0 2 093,8 99,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) (за счет средств областного бюджета) 923 0902 4820200 70,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0902 4820200 327 70,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 70,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 70,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 923 0902 5120000 4 440,0 4 240,0 200,0 0,0 1 296,7 1 296,7 0,0 0,0 935,3 935,3 0,0 0,0 72,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 923 0902 5120000 455 4 440,0 4 240,0 200,0 0,0 1 296,7 1 296,7 0,0 0,0 935,3 935,3 0,0 0,0 72,1
Расходы 200 4 151,0 3 991,0 160,0 0,0 1 052,7 1 052,7 0,0 0,0 742,3 742,3 0,0 0,0 70,5
Приобретение услуг 220 692,0 632,0 60,0 0,0 543,7 543,7 0,0 0,0 352,8 352,8 0,0 0,0 64,9
Услуги связи 221 20,0 20,0 15,0 15,0 12,7 12,7 84,7
Транспортные услуги 222 79,0 79,0 73,7 73,7 20,4 20,4 27,7
Прочие услуги 226 593,0 533,0 60,0 455,0 455,0 319,7 319,7 70,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 659,0 559,0 100,0 509,0 509,0 389,5 389,5 76,5
Поступления нефинансовых активов 300 289,0 249,0 40,0 0,0 244,0 244,0 0,0 0,0 193,0 193,0 0,0 0,0 79,1
Увеличение стоимости основных средств 310 169,0 149,0 20,0 149,0 149,0 99,0 99,0 66,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 120,0 100,0 20,0 95,0 95,0 94,0 94,0 98,9
Общегородские целевые программы 923 0902 9900000 39 978,7 39 318,7 660,0 0,0 28 378,0 28 378,0 0,0 0,0 22 886,7 22 886,7 0,0 0,0 80,6
Программа развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Спортивный город" (2004 - 2007 гг.) 923 0902 9900100 8 538,7 7 878,7 660,0 0,0 5 769,4 5 769,4 0,0 0,0 4 095,6 4 095,6 0,0 0,0 71,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 923 0902 9900100 455 8 538,7 7 878,7 660,0 0,0 5 769,4 5 769,4 0,0 0,0 4 095,6 4 095,6 0,0 0,0 71,0
Расходы 200 6 051,7 5 441,7 610,0 0,0 4 202,5 4 202,5 0,0 0,0 3 233,6 3 233,6 0,0 0,0 76,9
Приобретение услуг 220 2 530,0 2 180,0 350,0 0,0 1 315,2 1 315,2 0,0 0,0 558,1 558,1 0,0 0,0 42,4
Транспортные услуги 222 200,0 200,0 200,0 200,0 181,3 181,3 90,7
Услуги по содержанию имущества 225 1 100,0 850,0 250,0 245,2 245,2 159,1 159,1 64,9
Прочие услуги 226 1 230,0 1 130,0 100,0 870,0 870,0 217,7 217,7 25,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,0
Прочие расходы 290 3 221,7 2 961,7 260,0 2 587,3 2 587,3 2 375,5 2 375,5 91,8
Поступления нефинансовых активов 300 2 487,0 2 437,0 50,0 0,0 1 566,9 1 566,9 0,0 0,0 862,0 862,0 0,0 0,0 55,0
Увеличение стоимости основных средств 310 2 087,0 2 037,0 50,0 1 306,9 1 306,9 682,5 682,5 52,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 400,0 400,0 260,0 260,0 179,5 179,5 69,0
Общегородская целевая программа "Омский футбол" (2005 - 2007 гг.) 923 0902 9900400 31 440,0 31 440,0 0,0 0,0 22 608,6 22 608,6 0,0 0,0 18 791,1 18 791,1 0,0 0,0 83,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 923 0902 9900400 455 31 440,0 31 440,0 0,0 0,0 22 608,6 22 608,6 0,0 0,0 18 791,1 18 791,1 0,0 0,0 83,1
Расходы 200 22 357,0 22 357,0 0,0 0,0 18 622,3 18 622,3 0,0 0,0 16 994,5 16 994,5 0,0 0,0 91,3
Приобретение услуг 220 1 237,0 1 237,0 0,0 0,0 909,2 909,2 0,0 0,0 116,8 116,8 0,0 0,0 12,8
Услуги по содержанию имущества 225 780,0 780,0 730,0 730,0 90,0 90,0 12,3
Прочие услуги 226 457,0 457,0 179,2 179,2 26,8 26,8 15,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 16 797,7 16 797,7 0,0 0,0 16 797,7 16 797,7 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 20 000,0 20 000,0 16 797,7 16 797,7 16 797,7 16 797,7 100,0
Прочие расходы 290 1 120,0 1 120,0 915,4 915,4 80,0 80,0 8,7
Поступления нефинансовых активов 300 9 083,0 9 083,0 0,0 0,0 3 986,3 3 986,3 0,0 0,0 1 796,6 1 796,6 0,0 0,0 45,1
Увеличение стоимости основных средств 310 8 273,0 8 273,0 3 486,3 3 486,3 1 617,2 1 617,2 46,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 810,0 810,0 500,0 500,0 179,4 179,4 35,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 923 0904 10 476,0 10 476,0 0,0 0,0 6 674,9 6 674,9 0,0 0,0 9 344,2 9 344,2 0,0 0,0 140,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 923 0904 0010000 10 403,9 10 403,9 0,0 0,0 6 654,9 6 654,9 0,0 0,0 9 344,2 9 344,2 0,0 0,0 140,4
Центральный аппарат 923 0904 0010000 005 10 403,9 10 403,9 0,0 0,0 6 654,9 6 654,9 0,0 0,0 9 344,2 9 344,2 0,0 0,0 140,4
Расходы 200 10 107,5 10 107,5 0,0 0,0 6 526,9 6 526,9 0,0 0,0 9 254,0 9 254,0 0,0 0,0 141,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 9 604,7 9 604,7 0,0 0,0 6 235,4 6 235,4 0,0 0,0 8 982,1 8 982,1 0,0 0,0 144,1
Заработная плата 211 7 603,6 7 603,6 5 002,0 5 002,0 5 002,0 5 002,0 100,0
Прочие выплаты 212 8,0 8,0 2,6 2,6 2,4 2,4 92,3
Начисления на оплату труда 213 1 993,1 1 993,1 1 230,8 1 230,8 3 977,7 3 977,7 323,2
Приобретение услуг 220 439,8 439,8 0,0 0,0 291,5 291,5 0,0 0,0 271,9 271,9 0,0 0,0 93,3
Услуги связи 221 100,1 100,1 71,2 71,2 70,9 70,9 99,6
Транспортные услуги 222 32,0 32,0 28,4 28,4 28,4 28,4 100,0
Коммунальные услуги 223 200,0 200,0 130,0 130,0 120,8 120,8 92,9
Услуги по содержанию имущества 225 37,1 37,1 32,4 32,4 22,4 22,4 69,1
Прочие услуги 226 70,6 70,6 29,5 29,5 29,4 29,4 99,7
Социальное обеспечение 260 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 63,0 63,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 296,4 296,4 0,0 0,0 128,0 128,0 0,0 0,0 90,2 90,2 0,0 0,0 70,5
Увеличение стоимости основных средств 310 139,4 139,4 50,0 50,0 28,9 28,9 57,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 157,0 157,0 78,0 78,0 61,3 61,3 78,6
Общегородские целевые программы 923 0904 9900000 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 923 0904 9900500 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 923 0904 9900500 005 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 72,1 72,1 20,0 20,0 0,0 0,0
Социальная политика 923 1000 28 720,0 20 000,0 0,0 8 720,0 24 247,6 17 212,6 0,0 7 035,0 22 063,3 16 828,3 0,0 5 235,0 91,0
Социальное обеспечение населения 923 1003 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 7 035,0 0,0 0,0 7 035,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 74,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 923 1003 5140000 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 7 035,0 0,0 0,0 7 035,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 74,4
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств областного бюджета) 923 1003 5140200 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 7 035,0 0,0 0,0 7 035,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 74,4
Мероприятия в области социальной политики 923 1003 5140200 482 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 7 035,0 0,0 0,0 7 035,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 74,4
Расходы 200 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 7 035,0 0,0 0,0 7 035,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 74,4
Приобретение услуг 220 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 7 035,0 0,0 0,0 7 035,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 74,4
Прочие услуги 226 8 720,0 8 720,0 7 035,0 7 035,0 5 235,0 5 235,0 74,4
Другие вопросы в области социальной политики 923 1006 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 17 212,6 17 212,6 0,0 0,0 16 828,3 16 828,3 0,0 0,0 97,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 923 1006 5140000 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 17 212,6 17 212,6 0,0 0,0 16 828,3 16 828,3 0,0 0,0 97,8
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 923 1006 5140100 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 17 212,6 17 212,6 0,0 0,0 16 828,3 16 828,3 0,0 0,0 97,8
Мероприятия в области социальной политики 923 1006 5140100 482 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 17 212,6 17 212,6 0,0 0,0 16 828,3 16 828,3 0,0 0,0 97,8
Расходы 200 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 17 212,6 17 212,6 0,0 0,0 16 828,3 16 828,3 0,0 0,0 97,8
Прочие услуги 290 20 000,0 20 000,0 17 212,6 17 212,6 16 828,3 16 828,3 97,8
Управление социальной политики администрации города Омска 924 263 012,9 44 843,4 0,0 218 169,5 155 661,1 30 475,1 0,0 125 186,0 153 509,8 29 777,5 0,0 123 732,3 98 6
Общегосударственные вопросы 924 0100 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 870,6 1 870,6 0,0 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 924 0115 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 870,6 1 870,6 0,0 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 924 0115 0920000 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 870,6 1 870,6 0,0 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (за счет средств бюджета города Омска) 924 0115 0920100 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 870,6 1 870,6 0,0 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 0,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 924 0115 0920100 216 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 870,6 1 870,6 0,0 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 870,6 1 870,6 0,0 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 870,6 1 870,6 0,0 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2 000,0 2 000,0 1 870,6 1 870,6 1 870,3 1 870,3 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 924 0500 25 021,0 25 021,0 0,0 0,0 17 290,0 17 290,0 0,0 0,0 16 941,6 16 941,6 0,0 0,0 98,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 924 0504 25 021,0 25 021,0 0,0 0,0 17 290,0 17 290,0 0,0 0,0 16 941,6 16 941,6 0,0 0,0 98,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 924 0504 0010000 25 021,0 25 021,0 0,0 0,0 17 290,0 17 290,0 0,0 0,0 16 941,6 16 941,6 0,0 0,0 98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 0504 0010000 327 25 021,0 25 021,0 0,0 0,0 17 290,0 17 290,0 0,0 0,0 16 941,6 16 941,6 0,0 0,0 98,0
Расходы 200 24 329,8 24 329,8 0,0 0,0 16 819,8 16 819,8 0,0 0,0 16 552,7 16 552,7 0,0 0,0 98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 22 715,2 22 715,2 0,0 0,0 15 711,9 15 711,9 0,0 0,0 15 711,8 15 711,8 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 17 999,4 17 999,4 12 450,0 12 450,0 12 449,9 12 449,9 100,0
Начисления на оплату труда 213 4 715,8 4 715,8 3 261,9 3 261,9 3 261,9 3 261,9 100,0
Приобретение услуг 220 1 614,6 1 614,6 0,0 0,0 1 107,9 1 107,9 0,0 0,0 840,9 840,9 0,0 302,2
Услуги связи 221 194,6 194,6 151,2 151,2 138,5 138,5 91,6
Коммунальные услуги 223 746,9 746,9 505,5 505,5 502,8 502,8 99,5
Услуги по содержанию имущества 225 536,9 536,9 328,8 328,8 101,2 101,2 30,8
Прочие услуги 226 136,2 136,2 122,4 122,4 98,4 98,4 80,4
Поступления нефинансовых активов 300 691,2 691,2 0,0 0,0 470,2 470,2 0,0 0,0 388,9 388,9 0,0 0,0 82,7
Увеличение стоимости основных средств 310 341,2 341,2 259,1 259,1 204,2 204,2 78,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 350,0 350,0 211,1 211,1 184,7 184,7 87,5
Социальная политика 924 1000 235 991,9 17 822,4 0,0 218 169,5 136 500,5 11 314,5 0,0 125 186,0 134 697,9 10 965,6 0,0 123 732,3 98,7
Социальное обслуживание населения 924 1002 1 164,2 1 164,2 0,0 0,0 852,8 852,8 0,0 0,0 699,1 699,1 0,0 0,0 82,0
Учреждения социального обслуживания населения 924 1002 5060000 1 164,2 1 164,2 0,0 0,0 852,8 852,8 0,0 0,0 699,1 699,1 0,0 0,0 82,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 1002 5060000 327 1 164,2 1 164,2 0,0 0,0 852,8 852,8 0,0 0,0 699,1 699,1 0,0 0,0 82,0
Расходы 200 979,0 979,0 0,0 0,0 693,4 693,4 0,0 0,0 643,2 643,2 0,0 0,0 92,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 750,9 750,9 0,0 0,0 514,7 514,7 0,0 0,0 514,2 514,2 0,0 0,0 99,9
Заработная плата 211 593,8 593,8 406,6 406,6 406,6 406,6 100,0
Начисления на оплату труда 213 157,1 157,1 108,1 108,1 107,6 107,6 99,5
Приобретение услуг 220 186,2 186,2 0,0 0,0 136,8 136,8 0,0 0,0 88,6 88,6 0,0 0,0 64,8
Услуги связи 221 3,2 3,2 2,4 2,4 2,4 2,4 100,0
Транспортные услуги 222 6,7 6,7 4,9 4,9 2,5 2,5 51,0
Коммунальные услуги 223 32,7 32,7 24,5 24,5 21,8 21,8 89,0
Услуги по содержанию имущества 225 115,3 115,3 78,2 78,2 49,5 49,5 63,3
Прочие услуги 226 28,3 28,3 26,8 26,8 12,4 12,4 46,3
Социальное обеспечение 260 41,9 41,9 0,0 0,0 41,9 41,9 0,0 0,0 40,4 40,4 0,0 0,0 96,4
Пособия по социальной помощи населению 262 41,9 41,9 41,9 41,9 40,4 40,4 96,4
Поступления нефинансовых активов 300 185,2 185,2 0,0 0,0 159,4 159,4 0,0 0,0 55,9 55,9 0,0 0,0 35,1
Увеличение стоимости основных средств 310 82,0 82,0 82,0 82,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 103,2 103,2 77,4 77,4 55,9 55,9 72,2
Социальное обеспечение населения 924 1003 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 125 186,0 0,0 0,0 125 186,0 123 732,3 0,0 0,0 123 732,3 98,8
Фонд софинансирования социальных расходов 924 1003 5150000 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 125 186,0 0,0 0,0 125 186,0 123 732,3 0,0 0,0 123 732,3 98,8
Фонд софинансирования социальных расходов (за счет средств областного бюджета) 924 1003 5150200 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 125 186,0 0,0 0,0 125 186,0 123 732,3 0,0 0,0 123 732,3 98,8
Субсидии 924 1003 5150200 197 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 125 186,0 0,0 0,0 125 186,0 123 732,3 0,0 0,0 123 732,3 98,8
Расходы 200 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 125 186,0 0,0 0,0 125 186,0 123 732,3 0,0 0,0 123 732,3 98,8
Социальное обеспечение 260 218 169,5 0,0 0,01 218 169,5 125 186,0 0,0 0,0 125 186,0 123 732,3 0,0 0,0 123 732,3 98,8
Пособия по социальной помощи населению 262 218 169,5 218 169,5 125 186,0 125 186,0 123 732,3 123 732,3 98,8
Другие вопросы в области социальной политики 924 1006 16 658,2 16 658,2 0,0 0,0 10 461,7 10 461,7 0,0 0,0 10 266,5 10 266,5 0,0 0,0 98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 924 1006 0010000 9 063,3 9 063,3 0,0 0,0 6 381,7 6 381,7 0,0 0,0 6 217,6 6 217,6 0,0 0,0 97,4
Центральный аппарат 924 1006 0010000 005 9 063,3 9 063,3 0,0 0,0 6 381,7 6 381,7 0,0 0,0 6 217,6 6 217,6 0,0 0,0 97,4
Расходы 200 8 595,9 8 595,9 0,0 0,0 6 086,9 6 086,9 0,0 0,0 5 977,6 5 977,6 0,0 0,0 98,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 6 971,2 6 971,2 0,0 0,0 4 924,1 4 924,1 0,0 0,0 4 894,9 4 894,9 0,0 0,0 99,4
Заработная плата 211 5 391,5 5 391,5 3 918,6 3 918,6 3 918,6 3 918,6 100,0
Прочие выплаты 212 167,4 167,4 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 1 412,3 1 412,3 1 005,5 1 005,5 976,3 976,3 97,1
Приобретение услуг 220 460,1 460,1 0,0 0,0 176,3 176,3 0,0 0,0 96,2 96,2 0,0 0,0 54,6
Услуги связи 221 24,0 24,0 12,0 12,0 10,1 10,1 84,2
Транспортные услуги 222 24,5 24,5 0,6 0,6 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 61,2 61,2 36,4 36,4 24,9 24,9 68,4
Услуги по содержанию имущества 225 281,4 281,4 77,0 77,0 11,8 11,8 15,3
Прочие услуги 226 69,0 69,0 50,3 50,3 49,4 49,4 98,2
Социальное обеспечение 260 1 164,6 1 164,6 0,0 0,0 986,5 986,5 0,0 0,0 986,5 986,5 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 1 164,6 1 164,6 986,5 986,5 986,5 986,5 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 467,4 467,4 0,0 0,0 294,8 294,8 0,0 0,0 240,0 240,0 0,0 0,0 81,4
Увеличение стоимости основных средств 310 333,9 333,9 194,7 194,7 152,9 152,9 78,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 133,5 133,5 100,1 100,1 87,1 87,1 87,0
Меры социальной поддержки граждан 924 1006 5050000 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 979,6 2 979,6 0,0 0,0 2 979,0 2 979,0 0,0 0,0 100,0
Меры социальной поддержки граждан (за счет средств бюджета города Омска) 924 1006 5050100 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 979,6 2 979,6 0,0 0,0 2 979,0 2 979,0 0,0 0,0 100,0
Оказание социальной помощи 924 1006 5050100 483 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 979,6 2 979,6 0,0 0,0 2 979,0 2 979,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 979,6 2 979,6 0,0 0,0 2 979,0 2 979,0 0,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение 260 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 979,6 2 979,6 0,0 0,0 2 979,0 2 979,0 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 4 412,8 4 412,8 2 979,6 2 979,6 2 979,0 2 979,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 924 1006 5140000 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 1 043,6 1 043,6 0,0 0,0 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 98,7
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 924 1006 5140100 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 1 043,6 1 043,6 0,0 0,0 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 98,7
Мероприятия в области социальной политики 924 1006 5140100 482 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 1 043,6 1 043,6 0,0 0,0 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 98,7
Расходы 200 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 1 043,6 1 043,6 0,0 0,0 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 98,7
Приобретение услуг 220 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 1 043,6 1 043,6 0,0 0,0 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 98,7
Прочие услуги 226 3 119,9 3 119,9 1 043,6 1 043,6 1 030,1 1 030,1 98,7
Общегородские целевые программы 924 1006 9900000 62,2 62,2 0,0 0,0 56,8 56,8 0,0 0,0 39,8 39,8 0,0 0,0 70,1
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 924 1006 9900500 62,2 62,2 0,0 0,0 56,8 56,8 0,0 0,0 39,8 39,8 0,0 0,0 70,1
Центральный аппарат 924 1006 9900500 005 62,2 62,2 0,0 0,0 56,8 56,8 0,0 0,0 39,8 39,8 0,0 0,0 70,1
Расходы 200 62,2 62,2 0,0 0,0 56,8 56,8 0,0 0,0 39,8 39,8 0,0 0,0 70,1
Приобретение услуг 220 62,2 62,2 0,0 0,0 56,8 56,8 0,0 0,0 39,8 39,8 0,0 0,0 70,1
Прочие услуги 226 62,2 62,2 56,8 56,8 39,8 39,8 70,1
Итого расходов 9 548 801,2 6 379 666,5 598 608,4 2 570 526,3 6 796 684,9 4 402 883,6 408 476,7 1 985 324,6 7 299 940,5 5 095 443,4 408 879,3 1 795 617,8 107,4