Постановление Правительства Омской области от 24.10.2018 № 314-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п

ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24октября 2018 года N 314-п

гмск

 

Овнесении изменений в постановление Правительства

Омскойобласти от 15 октября 2013 года N 252-п

 

Внестив приложение "Государственная программа Омской области "Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия Омской области" к постановлению Правительства Омскойобласти от15 октября 2013 года N 252-п следующие изменения:

1)в таблице раздела I:

-в строке "Сроки реализации государственной программы" цифры"2021" заменить цифрами "2022";

-строки "Объемы и источники финансирования государственной программы вцелом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы (по годам и по итогам реализации)" изложить вследующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 32 464 813 648,42 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 4 125 341 235,37 рубля;

2015 год - 4 856 063 002,90 рубля;

2016 год - 4 438 399 261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 2 626 771,68 рубля;

2017 год - 5 387 513 905,80 рубля;

2018 год - 5 052 661 657,74 рубля;

2019 год - 3 841 621 825,73 рубля;

2020 год - 3 687 829 342,73 рубля;

2021 год - 1 052 238 872,14 рубля;

2022 год - 368 470 930,00 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 15 040 048 535,81 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 1 718 701 272,76 рубля;

2015 год - 1 443 387 252,90 рубля;

2016 год - 1 625 232 124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 2 626 771,68 рубля;

2017 год - 2 241 500 813,03 рубля;

2018 год - 2 631 302 373,95 рубля;

2019 год - 2 092 943 525,73 рубля;

2020 год - 1 946 972 642,73 рубля;

2021 год - 974 164 372,14 рубля;

2022 год - 368 470 930,00 рубля.

 

Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 256 638 014,20 рубля, в том числе по годам:

2016 год - 28 568 837,64 рубля;

2017 год - 9 901 892,77 рубля;

2018 год - 218 167 283,79 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 17 424 765 112,61 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 2 406 639 962,61 рубля;

2015 год - 3 412 675 750,00 рубля;

2016 год - 2 784 598 300,00 рубля;

2017 год - 3 050 049 600,00 рубля;

2018 год - 2 203 192 000,00 рубля;

2019 год - 1 748 678 300,00 рубля;

2020 год - 1 740 856 700,00 рубля;

2021 год - 78 074 500,00 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 194 313 352,84 рубля, в том числе по годам:

2015 год - 108 251 752,84 рубля;

2017 год - 86 061 600,00 рубля.

 

Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов - 216 092 841,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 13 334 148,00 рубля;

2015 год - 17 153 071,00 рубля;

2016 год - 28 609 819,00 рубля;

2017 год - 33 047 206,00 рубля;

2018 год - 30 020 519,00 рубля;

2019 год - 30 975 246,00 рубля;

2020 год - 31 040 272,00 рубля;

2021 год - 31 912 560,00 рубля.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) - 36 742 331 757,33 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 5 753 175 547,00 рубля;

2015 год - 4 343 743 037,00 рубля;

2016 год - 5 073 657 609,00 рубля;

2017 год - 4 742 416 028,72 рубля;

2018 год - 4 964 717 787,21 рубля;

2019 год - 5 996 819 716,40 рубля;

2020 год - 5 844 455 232,00 рубля;

2021 год - 23 346 800,00 рубля

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году;

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году);

3) среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства;

4) индекс производительности труда (к предыдущему году);

5) количество высокопроизводительных рабочих мест.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы, подпрограмм (по годам и по итогам реализации) приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

2)в абзаце сорок первом раздела II цифры "2021" заменить цифрами"2022";

3)в разделе V цифры "2021" заменить цифрами "2022";

4)в разделе VI:

-абзацы двадцать девятый - семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:

"Общиерасходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят32464813648,42 рубля, в том числе по годам:

2014год - 4125341235,37 рубля;

2015год - 4856063002,90 рубля;

2016год - 4438399261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующемгоду - 2626771,68 рубля;

2017год - 5387513905,80 рубля;

2018год - 5052661657,74 рубля;

2019год - 3841621825,73 рубля;

2020год - 3687829342,73 рубля;

2021год - 1052238872,14 рубля;

2022год - 368470930,00 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговыхдоходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят15040048535,81 рубля, в том числе по годам:

2014год - 1718701272,76 рубля;

2015год - 1443387252,90 рубля;

2016год - 1625232124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства впредшествующем году - 2626771,68 рубля;

2017год - 2241500813,03 рубля;

2018год - 2631302373,95 рубля;

2019год - 2092943525,73 рубля;

2020год - 1946972642,73 рубля;

2021год - 974164372,14 рубля;

2022год - 368470930,00 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящийостаток бюджетных средств), составят 256638014,20 рубля, в том числе по годам:

2016год - 28568837,64 рубля;

2017год - 9901892,77 рубля;

2018год - 218167283,79 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета составят 17424765112,61 рубля, в том числе по годам:

2014год - 2406639962,61 рубля;

2015год - 3412675750,00 рубля;

2016год - 2784598300,00 рубля;

2017год - 3050049600,00 рубля;

2018год - 2203192000,00 рубля;

2019год - 1748678300,00 рубля;

2020год - 1740856700,00 рубля;

2021год - 78074500,00 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущегофинансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 194313352,84рубля, в том числе по годам:

2015год - 108251752,84 рубля;

2017год - 86061600,00 рубля.

Прогнозируемыйобъем финансирования из местных бюджетов - 216092841,00 рубля, в том числе погодам:

2014год - 13334148,00 рубля;

2015год - 17153071,00 рубля;

2016год - 28609819,00 рубля;

2017год - 33047206,00 рубля;

2018год - 30020519,00 рубля;

2019год - 30975246,00 рубля;

2020год - 31040272,00 рубля;

2021год - 31912560,00 рубля.

Прогнозируемыйобъем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источниковфинансирования) - 36742331757,33 рубля, в том числе по годам:

2014год - 5753175547,00 рубля;

2015год - 4343743037,00 рубля;

2016год - 5073657609,00 рубля;";

-после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"2017год - 4742416028,72 рубля;

2018год - 4964717787,21 рубля;

2019год - 5996819716,40 рубля;

2020год - 5844455232,00 рубля;

2021год - 23346800,00 рубля.";

-абзац сто первый изложить в следующей редакции:

"-на реализацию государственной программы будут привлечены средства федеральногобюджета в объеме 17424,8 млн. рублей (1,16 рубля на 1 рубль средств областногобюджета), средства местных бюджетов - 216,1 млн. рублей, внебюджетные средства(инвестиции из иных источников финансирования) - 36742,3 млн. рублей (2,44рубля на 1 рубль средств областного бюджета);";

-абзац сто третий изложить в следующей редакции:

"-за годы реализации государственной программы будет обеспечен рост уровнязаработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства, до 23170рублей к 2022 году (в 1,9 раза к 2012 году);";

5)приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программыОмской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

6)приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Омской области" изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

7)в приложении N 3 "Подпрограмма 1 "Развитие подотраслирастениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году;

2) производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в том числе:

- зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки);

- овощей;

- картофеля;

3) производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), в том числе:

- овощей;

- картофеля;

- плодов и ягод;

4) производство пищевых продуктов, в том числе:

- муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;

- крупы;

- хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами;

- масла растительного нерафинированного и его фракций;

- масла подсолнечного нерафинированного и его фракций;

- плодоовощных консервов;

5) прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году);

6) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по зерну);

7) энергоемкость растениеводства (включая тепличное производство).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

8)в приложении N 4 "Подпрограмма 2 "Развитие подотраслиживотноводства, переработки и реализации продукции животноводства":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020" заменитьцифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году;

2) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам);

3) производство сыров и сырных продуктов;

4) производство масла сливочного;

5) объем производства мяса во всех категориях хозяйств;

6) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (далее - ИП);

- уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам);

- прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему году) за весь период реализации;

- энергоемкость животноводства (включая птицеводство).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

9)в приложении N 5 "Подпрограмма 3 "Поддержка сельскохозяйственнойдеятельности малых форм хозяйствования и создание условий для ихразвития":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования;

2) прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к предыдущему году);

3) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;

4) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, получившими грантовую поддержку (к предыдущему году);

5) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку;

6) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (к предыдущему году);

7) располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

10)в приложении N 6 "Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2021"заменить цифрами "2022";

строки"Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам еереализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годами по итогам реализации)" изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 8 233 179 768,64 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 408 610 596,90 рубля;

2015 год - 657 578 168,82 рубля;

2016 год - 824 516 613,85 рубля;

2017 год - 1 508 288 325,15 рубля;

2018 год - 1 545 994 683,98 рубля;

2019 год - 1 112 348 918,00 рубля;

2020 год - 1 097 832 274,00 рубля;

2021 год - 1 052 238 872,14 рубля;

2022 год - 368 470 930,00 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 6 004 558 668,64 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 292 838 596,90 рубля;

2015 год - 354 220 768,82 рубля;

2016 год - 506 768 376,21 рубля;

2017 год - 873 285 932,38 рубля;

2018 год - 889 541 100,19 рубля;

2019 год - 907 738 718,00 рубля;

2020 год - 837 529 874,00 рубля;

2021 год - 974 164 372,14 рубля;

2022 год - 368 470 930,00 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 256 638 014,20 рубля, в том числе по годам:

2016 год - 28 568 837,64 рубля;

2017 год - 9 901 892,77 рубля;

2018 год - 218 167 283,79 рубля.

 

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 2 228 621 100,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 115 772 000,00 рубля;

2015 год - 303 357 400,00 рубля;

2016 год - 289 179 400,00 рубля;

2017 год - 539 038 900,00 рубля;

2018 год - 438 286 300,00 рубля;

2019 год - 204 610 200,00 рубля;

2020 год - 260 302 400,00 рубля;

2021 год - 78 074 500,00 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 86 061 600,00 рубля, в том числе в 2017 году - 86 061 600,00 рубля.

Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов - 209 222 444,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 12 555 400,00 рубля;

2015 год - 16 941 503,00 рубля;

2016 год - 28 441 556,00 рубля;

2017 год - 31 993 660,00 рубля;

2018 год - 29 043 990,00 рубля;

2019 год - 29 266 545,00 рубля;

2020 год - 29 067 230,00 рубля;

2021 год - 31 912 560,00 рубля.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) - 353 451 403,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 82 553 500,00 рубля;

2015 год - 65 038 700,00 рубля;

2016 год - 36 015 684,00 рубля;

2017 год - 42 203 500,00 рубля;

2018 год - 45 384 959,00 рубля;

2019 год - 28 851 120,00 рубля;

2020 год - 30 057 140,00 рубля;

2021 год - 23 346 800,00 рубля

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом);

2) доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом);

3) ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов;

4) прирост обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом);

5) прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), после проведенной их реконструкции, к 1 января 2012 года (нарастающим итогом);

6) прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим итогом);

7) уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети;

8) уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения;

9) количество созданных новых рабочих мест на селе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе II:

вабзаце двенадцатом цифры "2021" заменить цифрами "2022";

вабзаце четырнадцатом:

цифры"530" заменить цифрами "610";

цифры"14,1" заменить цифрами "16,1";

абзацыдвадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:

"2019год - 77 сельских семей;

2020год - 78 сельских семей;

2021год - 77 сельских семей;";

послеабзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:

"2022год - 77 сельских семей.";

вабзаце двадцать третьем слова "353 молодых специалиста и молодыхсемьи" заменить словами "411 молодых специалистов и молодыхсемей";

абзацыдвадцать девятый, тридцатый изложить в следующей редакции:

"2019год - 55 молодых специалистов и молодых семей;

2020год - 55 молодых специалистов и молодых семей;";

послеабзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

"2022год - 55 молодых специалистов и молодых семей;";

вабзаце тридцать втором:

цифры"257,5" заменить цифрами "259,1";

цифры"418,8" заменить цифрами "427";

цифры"416" заменить цифрами "461,9";

вабзаце тридцать третьем:

цифры"46,0" заменить цифрами "33,0";

цифры"29,0" заменить цифрами "31,0";

вабзаце тридцать шестом цифры "12" заменить цифрой "9";

абзацсороковой исключить;

вабзаце сорок первом цифру "6" заменить цифрой "7";

-в абзаце первом раздела III цифры "2021" заменить цифрами"2022";

-в разделе IV цифры "2021" заменить цифрами "2022";

-в разделе VII:

абзацыпервый - сорок седьмой изложить в следующей редакции:

"Общиерасходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 8233179768,64рубля, в том числе по годам:

2014год - 408610596,90 рубля;

2015год - 657578168,82 рубля;

2016год - 824516613,85 рубля;

2017год - 1508288325,15 рубля;

2018год - 1545994683,98 рубля;

2019год - 1112348918,00 рубля;

2020год - 1097832274,00 рубля;

2021год - 1052238872,14 рубля;

2022год - 368470930,00 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговыхдоходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят6004558668,64 рубля, в том числе по годам:

2014год - 292838596,90 рубля;

2015год - 354220768,82 рубля;

2016год - 506768376,21 рубля;

2017год - 873285932,38 рубля;

2018год - 889541100,19 рубля;

2019год - 907738718,00 рубля;

2020год - 837529874,00 рубля;

2021год - 974164372,14 рубля;

2022год - 368470930,00 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящийостаток бюджетных средств), составят 256638014,20 рубля, в том числе по годам:

2016год - 28568837,64 рубля;

2017год - 9901892,77 рубля;

2018год - 218167283,79 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета составят 2228621100,00 рубля, в том числе по годам:

2014год - 115772000,00 рубля;

2015год - 303357400,00 рубля;

2016год - 289179400,00 рубля;

2017год - 539038900,00 рубля;

2018год - 438286300,00 рубля;

2019год - 204610200,00 рубля;

2020год - 260302400,00 рубля;

2021год - 78074500,00 рубля.

Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущегофинансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 86061600,00рубля, в том числе в 2017 году - 86061600,00 рубля.

Прогнозируемыйобъем финансирования из местных бюджетов - 209222444,00 рубля, в том числе погодам:

2014год - 12555400,00 рубля;

2015год - 16941503,00 рубля;

2016год - 28441556,00 рубля;

2017год - 31993660,00 рубля;

2018год - 29043990,00 рубля;

2019год - 29266545,00 рубля;

2020год - 29067230,00 рубля;

2021год - 31912560,00 рубля.

Прогнозируемыйобъем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источниковфинансирования) - 353451403,00 рубля, в том числе по годам:

2014год - 82553500,00 рубля;

2015год - 65038700,00 рубля;

2016год - 36015684,00 рубля;";

послеабзаца сорок седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"2017год - 42203500,00 рубля;

2018год - 45384959,00 рубля;

2019год - 28851120,00 рубля;

2020год - 30057140,00 рубля;

2021год - 23346800,00 рубля.";

вабзаце шестьдесят шестом цифры "42178300,00" заменить цифрами"32188652,26";

вабзаце шестьдесят восьмом цифры "80223143,76" заменить цифрами"86382505,38";

вабзаце семьдесят четвертом цифры "17276000,00" заменить цифрами"11646008,36";

вабзаце семьдесят пятом цифры "103756032,00" заменить цифрами"105855934,00";

вабзаце семьдесят шестом цифры "2021" заменить цифрами"2022", цифры "45200000,00" заменить цифрами"46750000,00";

вабзаце семьдесят седьмом цифры "64314315,84" заменить цифрами"67197263,07";

вабзаце семьдесят восьмом цифры "2021" заменить цифрами"2022";

вабзаце восемьдесят четвертом цифры "76020000,00" заменить цифрами"137267314,53";

вабзаце восемьдесят пятом цифры "114936000,00" заменить цифрами"145446092,36";

вабзаце восемьдесят шестом цифры "2021" заменить цифрами"2022";

вабзаце восемьдесят седьмом цифры "125640000,00" заменить цифрами"130740000,00";

вабзаце восемьдесят девятом цифры "2018" заменить цифрами"2022";

вабзаце девяносто первом цифры "43934828,00" заменить цифрами"64000000,00";

вабзацах девяносто втором, девяносто третьем цифры "2021" заменитьцифрами "2019";

вабзаце девяносто пятом слова ", в том числе по годам:"заменить словами "в 2022 году.";

абзацыдевяносто шестой, девяносто седьмой исключить;

11)в приложении N 7 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализациигосударственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемогов отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

встроке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годамее реализации":

цифры"2578234131,83" заменить цифрами "2582265049,34";

цифры"427575059,69" заменить цифрами "431605977,20";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году;

2) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году;

3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году);

4) рентабельность сельскохозяйственных организаций Омской области (далее - СХО) (с учетом субсидий);

5) среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства;

6) доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК;

7) степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" (далее - Управление соцразвития села);

8) сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года;

9) доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

-в разделе V:

вабзаце сто семнадцатом цифры "480268137,27" заменить цифрами"480758919,27";

вабзаце сто двадцать втором цифры "81273051,11" заменить цифрами"81763833,11";

вабзаце двести сорок первом цифры "374801266,50" заменить цифрами"378341402,01";

вабзаце двести сорок шестом цифры "53580843,55" заменить цифрами"57120979,06";

-в разделе VII:

цифры"2578234131,83" заменить цифрами "2582265049,34";

цифры"427575059,69" заменить цифрами "431605977,20";

12)в приложении N 8 "Подпрограмма 6 "Утилизация и уничтожениебиологических отходов":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

встроке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годамее реализации":

цифры"231429297,40" заменить цифрами "231147997,40";

цифры"2800000,00" заменить цифрами "2518700,00";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами ветеринарно-санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

-в разделе VII:

цифры"231429297,40" заменить цифрами "231147997,40";

цифры"2800000,00" заменить цифрами "2518700,00";

13)в приложении N 9 "Подпрограмма 7 "Развитие мелиорации земельсельскохозяйственного назначения":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)"изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (к уровню 2013 года);

2) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий;

3) защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций;

4) сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для СХТП за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

-в разделе VIII:

вабзаце семнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2022";

таблицуN 2 изложить в следующей редакции:

 

Таблица N 2

 


Показатели

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения - всего, тонн кормовых единиц

59698,8

67366,2

74025,0

74410,8

75055,1

75601,1

76076,5

76180,5

76180,5

76180,5

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы к 2013 году, процентов

x

12,8

24,0

24,6

25,7

26,6

27,4

27,6

27,6

27,6

 

вабзаце двадцать шестом цифры "2020" заменить цифрами"2022";

таблицуN 3 изложить в следующей редакции:

 

Таблица N 3

 

Показатели

Единица измерения

Годы

Всего за 2014 - 2022 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Площадь посадок лесных насаждений в отчетном году

га

60,0

-

5,0

5,0

5,0

8,0

8,0

9,0

10,0

10,0

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий

га

6000

-

500

500

500

800

800

900

1000

1000

 

вабзаце тридцать третьем цифры "2020" заменить цифрами"2022";

таблицуN 4 изложить в следующей редакции:

 

Таблица N 4

 

Наименование

Единица измерения

Показатель (прогноз)

Всего к 2022 году

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Количество сохраненных и созданных новых высокотехнологичных рабочих мест (в текущем году), всего

мест

560

517

524

531

536

541

546

552

556

560

в том числе количество созданных новых высокотехнологичных рабочих мест

мест

48

5

7

7

5

5

5

6

4

4


 

14)в приложении N 10 "Подпрограмма 8 "Развитие овощеводства открытого изащищенного грунта и семенного картофелеводства":

втаблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по овощам);

2) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по картофелю).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

15)в приложении N 11 "Подпрограмма 9 "Развитие молочногоскотоводства":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) объем производства молока во всех категориях хозяйств;

2) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (далее - ИП);

3) доля молока высшего сорта от общего объема молока, реализованного СХО и КФХ;

4) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

16)в приложении N 12 "Подпрограмма 10 "Поддержка племенного дела,селекции и семеноводства":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;

2) удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров;

3) сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года;

4) племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных;

5) количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

17)в приложении N 13 "Подпрограмма 11 "Развитие оптово-распределительныхцентров и инфраструктуры системы социального питания":

-в таблице раздела I:

встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2022";

строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) объем потребления овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения;

2) ввод в действие современных мощностей зернохранилищ и элеваторов.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе IV цифры "2020" заменить цифрами "2022";

18)в приложении N 14 "Подпрограмма 12 "Предотвращение распространенияафриканской чумы свиней на территории Омской области":

-в таблице раздела I:

встроке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годамее реализации":

цифры"183202651,00" заменить цифрами "182743169,00";

цифры"51673851,00" заменить цифрами "51214369,00";

-строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) темп сокращения количества выявленных эпизоотических очагов заболевания АЧС к уровню 2017 года;

2) количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), перешедших на альтернативные свиноводству подотрасли животноводства.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

 

-в разделе VII:

цифры"183202651,00" заменить цифрами "182743169,00";

цифры"51673851,00" заменить цифрами "51214369,00".

 

Исполняющий обязанности

ПредседателяПравительства

Омскойобласти                                                            В.П.Бойко

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению Правительства Омской области

от 24 октября 2018 года N 314-п

 

"Приложение N 1

к государственной программе Омской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Омской области"

 

Ожидаемыерезультаты реализации государственной

программыОмской области "Развитие сельского хозяйства

ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья ипродовольствия Омской области"

(далее- государственная программа)

 


N п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/ подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)

Единица измерения

Значение

2012 год (факт)

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа

1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

-

-

-

-

101,5

97,4

100,3

100,3

100,3

100,3

100,4

2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

(к предыдущему году)

процентов

-

-

-

-

104,3

-

-

-

-

-

 

3

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства

рублей

-

-

-

-

16100

18000

18500

20300

21200

22150

23170

4

Индекс производительности труда (к предыдущему году)

процентов

-

-

-

-

-

96,8

99,4

99,3

99,4

100,3

100,2

5

Количество высокопроизводительных рабочих мест

мест

-

-

-

-

-

2807

2883

2998

3103

3165

3228

Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

6

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

59,7

144,6

101,0

101,1

101,0

100,1

100,1

100,4

100,5

100,5

100,6

7

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)

тыс. тонн

1689,6

3428,1

3171,0

3219,0

3267,0

3275,0

3360,7

3452,4

3513,5

3514,0

3514,0

7.2

овощей

тыс. тонн

220,0

277,0

275,0

240,0

240,2

-

-

-

-

-

-

7.3

картофеля

тыс. тонн

650,0

810,0

818,0

750,0

751,0

-

-

-

-

-

-

7.4

в том числе в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (далее - ИП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1

овощей открытого грунта

тыс. тонн

-

-

-

-

-

40,8

40,9

41,0

41,1

41,2

41,3

7.4.2

картофеля

тыс. тонн

-

-

-

-

-

122,2

122,3

122,4

122,5

122,6

122,7

7.4.3

плодов и ягод

тонн

-

-

-

-

-

-

102

103

103

103

103

8

Производство пищевых продуктов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тыс. тонн

363,6

367,0

370,0

370,5

371,0

352,0

359,0

365,0

372,0

372,2

372,4

8.2

крупы

тыс. тонн

55,5

57,0

57,5

57,5

58,0

40,0

40,5

24,1

24,2

24,3

24,4

8.3

хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами

тыс. тонн

4,0

4,0

4,2

4,6

4,8

3,4

3,45

3,5

3,55

4,0

4,1

8.4

масла растительного нерафинированного и его фракций

тыс. тонн

10,0

10,5

15,7

23,0

25,0

-

-

-

-

-

-

8.5

масла подсолнечного нерафинированного и его фракций

тыс. тонн

-

-

-

-

-

12,0

12,0

15,2

15,4

15,6

15,8

8.6

плодоовощных консервов

млн. условных банок

46,7

35,1

35,5

27,0

27,2

35,0

36,0

37,0

38,0

40,0

40,1

9

Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году)

процентов

-

10,3

21,2

4,3

5,8

-2,3

6,6

-

-

-

-

10

Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по зерну)

процентов

92,2

184,7

166,6

165,8

164,6

164,9

165,5

165,9

167,8

167,8

167,8

11

Энергоемкость растениеводства (включая тепличное производство)

тонн условного топлива на гектар

0,06350

0,07897

0,07833

0,07724

0,07613

0,07498

0,07383

0,07264

0,07150

0,07150

0,07150

12

Объем производства семенного картофеля

тонн

-

-

-

-

-

-

1400

-

-

-

-

13

Объем произведенных семян подсолнечника

тонн

-

-

-

-

-

-

115

-

-

-

-

14

Объем реализованного семенного картофеля

тонн

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

15

Объем реализованных семян подсолнечника

тонн

-

-

-

-

-

-

115

-

-

-

-

16

Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения

тонн

-

-

-

-

-

-

600

-

-

-

-

Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

17

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

96,5

97,5

101,2

101,9

102,0

94,6

100,6

100,1

100,1

100,1

100,1

18

Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам)

процентов

108,8

100,1

100,6

100,9

-

-

-

-

-

-

-

19

Производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

19,5

20,0

20,7

20,9

21,1

32,5

32,9

33,0

33,2

33,4

33,6

20

Производство масла сливочного

тыс. тонн

7,2

5,0

7,5

7,1

7,3

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,4

21

Объем производства мяса во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

-

-

-

258,0

260,0

230,3

232,5

233,5

235,7

238,2

238,2

22

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в СХО, КФХ, включая ИП

тыс. голов

-

-

-

-

-

-

17,6

18,4

19,5

19,5

19,5

23

Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам)

процентов

116,7

116,9

114,9

111,6

112,5

112,6

113,6

114,9

115,9

115,9

115,9

24

Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему году)

тыс. тонн

-

-

7,4

7,0

6,3

-

-

-

-

-

-

25

Энергоемкость животноводства (включая птицеводство)

килограммов условного топлива на тонну живого веса

3,0897

4,7851

4,74634

4,65454

4,55355

4,37912

4,21387

4,06698

3,98436

3,98436

3,98436

Подпрограмма 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития"

26

Производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования

млн. руб.

35600

35700

35870

36310

36860

39180

41690

44350

47000

47000

47000

27

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности

рублей

-

-

-

-

-

-

17900

18100

18300

18500

18700

28

Прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к предыдущему году)

процентов

-

-

3,0

2,0

3,0

-

-

-

-

-

-

29

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки

единиц

-

-

-

-

-

106

54

107

107

107

107

30

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, получившими грантовую поддержку (к предыдущему году)

процентов

-

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

31

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку

единиц

-

-

-

-

-

16

15

-

-

-

-

32

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (к предыдущему году)

процентов

-

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"

33

Доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом)

процентов

1,8

3,6

5,8

7,6

9,4

12,0

11,6

12,8

14,1

16,1

16,1

34

Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года

процентов

2,5

3,5

4,7

6,7

-

-

-

-

-

-

-

35

Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов

кв. метров

-

-

-

-

-

2133

3801

-

-

-

-

36

Прирост обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом)

процентов

1,1

1,1

2,6

2,6

-

-

-

-

-

-

-

37

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), после проведенной их реконструкции, к 1 января 2012 года (нарастающим итогом)

человек

1242

3523

5216

6277

-

-

-

-

-

-

-

38

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим итогом)

человек

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

39

Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети

процентов

20,0

21,0

22,0

23,0

23,0

23,5

29,0

29,0

29,0

30,0

31,0

40

Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения

процентов

31,0

31,2

31,4

31,6

31,6

31,8

46,0

32,6

32,8

33,0

33,0

41

Количество созданных новых рабочих мест на селе

мест

272

281

509

319

356

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"

42

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

78,0

117,5

101,1

101,5

-

-

-

-

-

-

-

43

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

-

-

-

-

-

-

100,0

100,1

100,1

100,2

100,2

44

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году)

процентов

91,7

104,0

104,1

104,2

-

-

-

-

-

-

-

45

Рентабельность сельскохозяйственных организаций Омской области (с учетом субсидий)

процентов

5,8

10,5

10,5

11,0

11,0

11,6

13,0

15,0

17,0

17,0

17,0

46

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства

рублей

12168,3

12800,0

13200,0

14400,0

-

-

-

-

-

-

-

47

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом Омской области (далее - АПК), использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК

процентов

-

12,5

25,0

37,5

50,0

62,5

75,0

87,5

100,0

100,0

100,0

48

Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

49

Сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года

процентов

x

0

1,66

1,66

3,33

3,33

5,0

5,0

6,66

6,66

6,66

50

Доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации

процентов

10,15

10,15

10,15

10,05

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

Подпрограмма 6 "Утилизация и уничтожение биологических отходов"

51

Удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами ветеринарных санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов

процентов

86,0

86,0

-

86,0

86,0

88,0

90,0

94,0

94,0

94,0

94,0

Подпрограмма 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

52

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (к уровню 2013 года)

процентов

х

х

12,8

24,0

24,6

25,7

26,6

27,4

27,6

27,6

27,6

53

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий

гектаров

-

-

-

500

500

500

800

800

900

1000

1000

54

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций

гектаров

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

55

Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий

мест

512

512

517

524

531

536

541

546

552

556

560

Подпрограмма 8 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"

56

Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.1

по овощам

процентов

73,8

95,8

93,9

82,2

82,3

82,4

82,5

82,6

82,6

82,6

82,6

56.2

по картофелю

процентов

82,7

124,4

126,9

119,9

120,4

120,5

121,1

121,5

121,6

121,6

121,6

Подпрограмма 9 "Развитие молочного скотоводства"

57

Объем производства молока во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

797,6

696,9

709,4

710,5

712,8

615,2

615,4

615,6

615,8

616,0

616,0

58

Объем производства молока в СХО и КФХ, включая ИП

тыс. тонн

375,4

349,0

368,0

370,2

371,8

355,3

356,3

358,8

360,4

361,0

361,0

59

Доля молока высшего сорта от общего объема молока, реализованного СХО и КФХ

процентов

41,0

68,0

81,5

82,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

86,0

86,0

60

Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам)

процентов

-

-

-

-

101,4

102,0

102,4

103,1

104,3

104,3

104,3

Подпрограмма 10 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"

61

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

процентов

6,4

5,2

5,2

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,7

5,7

62

Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров

процентов

25,1

25,2

25,2

25,3

25,4

-

-

-

-

-

-

63

Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

64

Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток

голов

-

-

-

-

-

8

8

8

8

8

8

65

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных

тыс. условных голов

-

-

-

-

-

-

25,9

26,3

26,3

26,3

26,3

Подпрограмма 11 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"

66

Объем потребления овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения

килограммов

129

138

132

132

133

133

133

134

134

134

134

67

Ввод в действие современных мощностей зернохранилищ и элеваторов

тыс. тонн

3,3

30

10

20

30

30

30

-

-

-

-

Подпрограмма 12 "Предотвращение распространения африканской чумы свиней на территории Омской области"

68

Темп сокращения количества выявленных эпизоотических очагов заболевания африканской чумой свиней к уровню 2017 года

процентов

-

-

-

-

-

-

25

45

60

-

-

69

Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству подотрасли животноводства

граждан

-

-

-

-

-

-

300

200

200

-

-

"


 

 

 

Приложение N 2

к постановлению Правительства Омской области

от 24 октября 2018 года N 314-п

 

"Приложение N 2

к государственной программе Омской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Омской области"

 

СТРУКТУРА

государственнойпрограммы Омской области

"Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия

Омскойобласти"

(далее- государственная программа)

 

(Несохраняется в БД)