Приложение к Постановлению от 20.09.2006 г № 1482 Классификация

Исполнение бюджета города Омска по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2006 года


(тыс. руб.)

Наименование Код администратора КФСР КЦСР КВР КЭСР Объем бюджета на 2006 год Объем бюджета на 1 полугодие 2006 года Исполнено на 01.07.2006. % исполнения к объему бюджета на 1 полугодие 2006 года
Всего в том числе за счет Всего в том числе за счет Всего в том числе за счет
бюджета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субсидий и субвенций бюджета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субсидий и субвенций бюджета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субсидий и субвенций
Администрация Советского административного округа города Омска 901 102 473,2 99 283,7 2 982,8 206,7 43 361,0 42 354,6 1 006,4 0,0 41 094,0 40 087,6 1 006,4 0,0 94,8
Общегосударственные вопросы 901 0100 29 327,1 29 120,4 0,0 206,7 9 790,7 9 790,7 0,0 0,0 9 514,5 9 514,5 0,0 0,0 97,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 29 120,4 29 120,4 0,0 0,0 9 790,7 9 790,7 0,0 0,0 9 514,5 9 514,5 0,0 0,0 97,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0104 0010000 28 969,8 28 969,8 0,0 0,0 9 756,3 9 756,3 0,0 0,0 9 514,5 9 514,5 0,0 0,0 97,5
Центральный аппарат 901 0104 0010000 005 28 969,8 28 969,8 0,0 0,0 9 756,3 9 756,3 0,0 0,0 9 514,5 9 514,5 0,0 0,0 97,5
Расходы 200 28 210,4 28 210,4 0,0 0,0 9 579,0 9 579,0 0,0 0,0 9 462,8 9 462,8 0,0 0,0 98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 382,7 26 382,7 0,0 0,0 8 745,7 8 745,7 0,0 0,0 8 681,7 8 681,7 0,0 0,0 99,3
Заработная плата 211 20 904,6 20 904,6 6 930,0 6 930,0 6 930,0 6 930,0 100,0
Прочие выплаты 212 1,0 1,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 477,1 5 477,1 1 815,7 1 815,7 1 751,7 1 751,7 96,5
Приобретение услуг 220 1 817,7 1 817,7 0,0 0,0 832,8 832,8 0,0 0,0 780,5 780,5 0,0 0,0 93,7
Услуги связи 221 245,7 245,7 126,6 126,6 126,4 126,4 99,8
Транспортные услуги 222 14,0 14,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 1 016,2 1 016,2 563,2 563,2 543,2 543,2 96,4
Услуги по содержанию имущества 225 360,5 360,5 43,6 43,6 16,6 16,6 38,1
Прочие услуги 226 181,3 181,3 99,4 99,4 94,3 94,3 94,9
Прочие расходы 290 10,0 10,0 0,5 0,5 0,6 0,6 120,0
Поступления нефинансовых активов 300 759,4 759,4 0,0 0,0 177,3 177,3 0,0 0,0 51,7 51,7 0,0 0,0 29,2
Увеличение стоимости основных средств 310 594,0 594,0 121,2 121,2 9,7 9,7 8,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 165,4 165,4 56,1 56,1 42,0 42,0 74,9
Общегородские целевые программы 901 0104 9900000 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 2010 годы) 901 0104 9900500 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 901 0104 9900500 005 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 150,6 150,6 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 150,6 150,6 34,4 34,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0115 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0
Фонд компенсаций 901 0115 5190000 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 901 0115 5190200 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 901 0115 5190200 617 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0
Расходы 200 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 5,3 5,3 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 56,9 56,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 80,5 80,5 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 901 0309 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 901 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 901 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 68 698,1 65715,3 2 982,8 0,0 32 011,3 31 004,9 1 006,4 0,0 30 418,7 29 412,3 1 006,4 0,0 95,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 68 698,1 65 715,3 2 982,8 0,0 32 011,3 31 004,9 1 006,4 0,0 30 418,7 29 412,3 1 006,4 0,0 95,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3510000 68 698,1 65 715,3 2 982,8 0,0 32 011,3 31 004,9 1 006,4 0,0 30418,7 29412,3 1 006,4 0,0 95,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0502 3510000 327 68 698,1 65 715,3 2 982,8 0,0 32 011,3 31 004,9 1 006,4 0,0 30418,7 29 412,3 1 006,4 0,0 95,0
Расходы 200 51 691,8 50 819,3 872,5 0,0 22 671,0 22 298,3 372,7 0,0 21 760,6 21 387,9 372,7 0,0 96,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 46 616,0 46 363,6 252,4 0,0 20 211,0 20 090,4 120,6 0,0 19 673,3 19 552,7 120,6 0,0 97,3
Заработная плата 211 36 938,2 36 738,2 200,0 16 342,5 16 246,2 96,3 15 844,8 15 748,5 96,3 97,0
Начисления на оплату труда 213 9 677,8 9 625,4 52,4 3 868,5 3 844,2 24,3 3 828,5 3 804,2 24,3 99,0
Приобретение услуг 220 5 067,2 4 455,7 611,5 0,0 2 451,4 2 207,9 243,5 0,0 2 078,7 1 835,2 243,5 0,0 84,8
Услуги связи 221 93,3 58,9 34,4 50,8 27,0 23,8 49,0 25,2 23,8 96,5
Транспортные услуги 222 928,8 928,8 287,3 287,3 37,3 37,3 13,0
Коммунальные услуги 223 2 405,7 2 405,7 1 512,0 1 512,0 1 508,4 1 508,4 99,8
Услуги по содержанию имущества 225 702,6 498,3 204,3 204,1 170,5 33,6 108,6 75,0 33,6 53,2
Прочие услуги 226 936,8 564,0 372,8 397,2 211,1 186,1 375,4 189,3 186,1 94,5
Прочие расходы 290 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 17 006,3 14 896,0 2 110,3 0,0 9 340,3 8 706,6 633,7 0,0 8 658,1 8 024,4 633,7 0,0 92,7
Увеличение стоимости основных средств 310 84,3 84,3 77,4 77,4 77,4 77,4 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 16 922,0 14 896,0 2 026,0 9 262,9 8 706,6 556,3 8 580,7 8 024,4 556,3 92,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 901 0800 585,0 585,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 84,8 84,8 0,0 0,0 99,8
Культура 901 0801 585,0 585,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 84,8 84,8 0,0 0,0 99,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 901 0801 4500000 585,0 585,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 84,8 84,8 0,0 0,0 99,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 901 0801 4500100 585,0 585,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 84,8 84,8 0,0 0,0 99,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 901 0801 4500100 453 585,0 585,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 84,8 84,8 0,0 0,0 99,8
Расходы 200 585,0 585,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 84,8 84,8 0,0 0,0 99,8
Приобретение услуг 220 99,8 99,8 0,0 0,0 24,2 24,2 0,0 0,0 24,1 24,1 0,0 0,0 99,6
Прочие услуги 226 99,8 99,8 24,2 24,2 24,1 24,1 99,6
Прочие расходы 290 485,2 485,2 60,8 60,8 60,7 60,7 99,8
Социальная политика 901 1000 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0 1 026,0 1 026,0 0,0 0,0 72,1
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0 1 026,0 1 026,0 0,0 0,0 72,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 901 1006 5140000 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0 1 026,0 1 026,0 0,0 0,0 72,1
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 901 1006 5140100 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0 1 026,0 1 026,0 0,0 0,0 72,1
Мероприятия в области социальной политики 901 1006 5140100 482 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0 1 026,0 1 026,0 0,0 0,0 72,1
Расходы 200 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0 1 026,0 1 026,0 0,0 0,0 72,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 3 813,0 3 813,0 0,0 0,0 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0 1 026,0 1 026,0 0,0 0,0 72,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 516,0 516,0 172,0 172,0 114,6 114,6 66,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 3 297,0 3 297,0 1 252,0 1 252,0 911,4 911,4 72,8
Администрация Кировского административного округа города Омска 902 96 471,9 92 631,3 3 584,5 256,1 41 043,8 39 280,0 1 763,8 0,0 39 454,1 37 690,2 1 763,9 0,0 96,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 27 840,2 27 584,1 0,0 256,1 9 023,7 9 023,7 0,0 0,0 8 783,2 8 783,2 0,0 0,0 97,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 27 584,1 27 584,1 0,0 0,0 9 023,7 9 023,7 0,0 0,0 8 783,2 8 783,2 0,0 0,0 97,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 0104 0010000 27 370,1 27 370,1 0,0 0,0 9 023,7 9 023,7 0,0 0,0 8 783,2 8 783,2 0,0 0,0 97,3
Центральный аппарат 902 0104 0010000 005 27 370,1 27 370,1 0,0 0,0 9 023,7 9 023,7 0,0 0,0 8 783,2 8 783,2 0,0 0,0 97,3
Расходы 200 26 409,0 26 409,0 0,0 0,0 8 892,5 8 892,5 0,0 0,0 8 660,5 8 660,5 0,0 0,0 97,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 24 910,2 24 910,2 0,0 0,0 8 188,8 8 188,8 0,0 0,0 8 001,8 8 001,8 0,0 0,0 97,7
Заработная плата 211 19 737,4 19 737,4 6 487,1 6 487,1 6 367,4 6 367,4 98,2
Прочие выплаты 212 1,5 1,5 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 171,3 5 171,3 1 701,7 1 701,7 1 634,4 1 634,4 96,0
Приобретение услуг 220 1 488,8 1 488,8 0,0 0,0 693,7 693,7 0,0 0,0 648,7 648,7 0,0 0,0 93,5
Услуги связи 221 220,0 220,0 78,1 78,1 78,1 78,1 100,0
Транспортные услуги 222 71,0 71,0 4,4 4,4 3,8 3,8 86,4
Коммунальные услуги 223 704,7 704,7 453,7 453,7 417,9 417,9 92,1
Услуги по содержанию имущества 225 272,1 272,1 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0
Прочие услуги 226 221,0 221,0 155,5 155,5 146,9 146,9 94,5
Прочие расходы 290 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 961,1 961,1 0,0 0,0 131,2 131,2 0,0 0,0 122,7 122,7 0,0 0,0 93,5
Увеличение стоимости основных средств 310 558,4 558,4 39,0 39,0 39,0 39,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 402,7 402,7 92,2 92,2 83,7 83,7 90,8
Общегородские целевые программы 902 0104 9900000 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 2010 годы) 902 0104 9900500 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 902 0104 9900500 005 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 214,0 214,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0115 256,1 0,0 0,0 256,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 902 0115 5190000 256,1 0,0 0,0 256,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 902 0115 5190200 256,1 0,0 0,0 256,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 902 0115 5190200 617 256,1 0,0 0,0 256,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 256,1 0,0 0,0 256,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 256,1 0,0 0,0 256,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 6,5 6,5 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 72,9 72,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 112,7 112,7 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 0300 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 902 0309 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 902 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 902 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 64 977,0 61 392,5 3 584,5 0,0 30 604,4 28 840,6 1 763,8 0,0 29 559,4 27 795,5 1 763,9 0,0 96,6
Коммунальное хозяйство 902 0502 64 977,0 61 392,5 3 584,5 0,0 30 604,4 28 840,6 1 763,8 0,0 29 559,4 27 795,5 1 763,9 0,0 96,6
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3510000 64 977,0 61 392,5 3 584,5 0,0 30 604,4 28 840,6 1 763,8 0,0 29 559,4 27 795,5 1 763,9 0,0 96,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0502 3510000 327 64 977,0 61 392,5 3 584,5 0,0 30 604,4 28 840,6 1 763,8 0,0 29 559,4 27 795,5 1 763,9 0,0 96,6
Расходы 200 43 685,7 42 079,6 1 606,1 0,0 17 682,5 17 116,8 565,7 0,0 16 966,5 16 400,7 565,8 0,0 96,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 37 729,1 37 593,0 136,1 0,0 14 562,1 14 538,8 23,3 0,0 14 386,4 14 363,1 23,3 0,0 98,8
Заработная плата 211 29 962,2 29 962,2 11 485,0 11 485,0 11 392,1 11 392,1 99,2
Начисления на оплату труда 213 7 766,9 7 630,8 136,1 3 077,1 3 053,8 23,3 2 994,3 2 971,0 23,3 97,3
Приобретение услуг 220 5 416,4 4 465,8 950,6 0,0 3 087,8 2 561,8 526,0 0,0 2 549,9 2 023,8 526,1 0,0 82,6
Услуги связи 221 135,2 57,9 77,3 61,0 24,0 37,0 59,4 22,4 37,0 97,4
Транспортные услуги 222 1 923,0 1 736,5 186,5 952,9 868,3 84,6 754,6 670,0 84,6 79,2
Коммунальные услуги 223 2 018,7 2 018,7 1 209,4 1 209,4 1 209,4 1 209,4 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 359,4 67,0 292,4 254,7 67,0 187,7 187,8 187,8 73,7
Прочие услуги 226 980,1 585,7 394,4 609,8 393,1 216,7 338,7 122,0 216,7 55,5
Прочие расходы 290 540,2 20,8 519,4 32,6 16,2 16,4 30,2 13,8 16,4 92,6
Поступления нефинансовых активов 300 21 291,3 19 312,9 1 978,4 0,0 12 921,9 11 723,8 1 198,1 0,0 12 592,9 11 394,8 1 198,1 0,0 97,5
Увеличение стоимости основных средств 310 998,6 855,3 143,3 402,4 329,0 73,4 73,4 73,4 18,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 20 292,7 18 457,6 1 835,1 12 519,5 11 394,8 1 124,7 12 519,5 11 394,8 1 124,7 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 902 0800 583,0 583,0 0,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 98,8
Культура 902 0801 583,0 583,0 0,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 98,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 0801 4500000 583,0 583,0 0,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 98,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 902 0801 4500100 583,0 583,0 0,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 98,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 0801 4500100 453 583,0 583,0 0,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 98,8
Расходы 200 583,0 583,0 0,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 98,8
Прочие расходы 290 583,0 583,0 83,0 83,0 82,0 82,0 98,8
Социальная политика 902 1000 3021,7 3 021,7 0,0 0,0 1 282,7 1 282,7 0,0 0,0 979,5 979,5 0,0 0,0 76,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 1003 5140000 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 902 1003 5140100 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 5140100 482 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 71,7 71,7 0,0 0,0 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 71,7 71,7 71,7 71,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 211,0 1 211,0 0,0 0,0 979,5 979,5 0,0 0,0 80,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 1006 5140000 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 211,0 1 211,0 0,0 0,0 979,5 979,5 0,0 0,0 80,9
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 902 1006 5140100 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 902 1006 5140100 482 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 211,0 1 211,0 0,0 0,0 979,5 979,5 0,0 0,0 80,9
Расходы 200 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 211,0 1 211,0 0,0 0,0 979,5 979,5 0,0 0,0 80,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 950,0 2 950,0 0,0 0,0 1 211,0 1 211,0 0,0 0,0 979,5 979,5 0,0 0,0 80,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 432,2 432,2 232,2 232,2 198,2 198,2 85,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2 517,8 2 517,8 978,8 978,8 781,3 781,3 79,8
Администрация Ленинского административного округа города Омска 903 80 115,2 78 444,9 1 200,0 470,3 35 805,4 34 904,9 760,5 140,0 33 382,0 32 481,5 760,5 140,0 93,2
Общегосударственные вопросы 903 0100 29 380,8 29 050,5 0,0 330,3 10 280,6 10 280,6 0,0 0,0 9 385,0 9 385,0 0,0 0,0 91,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 29 050,5 29 050,5 0,0 0,0 10 280,6 10 280,6 0,0 0,0 9 385,0 9 385,0 0,0 0,0 91,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0104 0010000 28 896,5 28 896,5 0,0 0,0 10 280,6 10 280,6 0,0 0,0 9 385,0 9 385,0 0,0 0,0 91,3
Центральный аппарат 903 0104 0010000 005 28 896,5 28 896,5 0,0 0,0 10 280,6 10 280,6 0,0 0,0 9 385,0 9 385,0 0,0 0,0 91,3
Расходы 200 28 094,5 28 094,5 0,0 0,0 9 945,6 9 945,6 0,0 0,0 9 223,6 9 223,6 0,0 0,0 92,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 159,3 26 159,3 0,0 0,0 9 012,9 9 012,9 0,0 0,0 8 445,2 8 445,2 0,0 0,0 93,7
Заработная плата 211 20 688,2 20 688,2 7 066,8 7 066,8 6 695,5 6 695,5 94,7
Прочие выплаты 212 2,0 2,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 469,1 5 469,1 1 946,1 1 946,1 1 749,7 1 749,7 89,9
Приобретение услуг 220 1 887,0 1 887,0 0,0 0,0 886,5 886,5 0,0 0,0 733,2 733,2 0,0 0,0 82,7
Услуги связи 221 260,0 260,0 136,0 136,0 135,9 135,9 99,9
Транспортные услуги 222 21,0 21,0 6,0 6,0 5,2 5,2 86,7
Коммунальные услуги 223 783,4 783,4 470,0 470,0 470,0 470,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 504,6 504,6 110,0 110,0 9,4 9,4 8,5
Прочие услуги 226 318,0 318,0 164,5 164,5 112,7 112,7 68,5
Прочие расходы 290 48,2 48,2 46,2 46,2 45,2 45,2 97,8
Поступление нефинансовых активов 300 802,0 802,0 0,0 0,0 335,0 335,0 0,0 0,0 161,4 161,4 0,0 0,0 48,2
Увеличение стоимости основных средств 310 492,0 492,0 200,0 200,0 75,2 75,2 37,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 310,0 310,0 135,0 135,0 86,2 86,2 63,9
Общегородские целевые программы 903 0104 9900000 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 2010 годы) 903 0104 9900500 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 903 0104 9900500 005 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 154,0 154,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0115 330,3 0,0 0,0 330,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 903 0115 5190000 330,3 0,0 0,0 330,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 903 0115 5190200 330,3 0,0 0,0 330,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 903 0115 5190200 617 330,3 0,0 0,0 330,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 330,3 0,0 0,0 330,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 330,3 0,0 0,0 330,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 8,4 8,4 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 96,9 96,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 161,0 161,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 0300 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 903 0309 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 190,0 50,0 0,0 140,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 0309 2180000 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (за счет средств областного бюджета) 903 0309 2180200 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 2180200 260 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Расходы 200 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 140,0 100,0
Прочие расходы 290 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 903 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 903 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500 47 126,4 45 926,4 1 200,0 0,0 24 478,3 23 717,8 760,5 0,0 22 950,5 22 190,0 760,5 0,0 93,8
Коммунальное хозяйство 903 0502 47 126,4 45 926,4 1 200,0 0,0 24 478,3 23 717,8 760,5 0,0 22 950,5 22 190,0 760,5 0,0 93,8
Поддержка коммунального хозяйства 903 0502 3510000 47 126,4 45 926,4 1 200,0 0,0 24 478,3 23 717,8 760,5 0,0 22 950,5 22 190,0 760,5 0,0 93,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0502 3510000 327 46 600,7 45 400,7 1 200,0 0,0 24 478,3 23 717,8 760,5 0,0 22 950,5 22 190,0 760,5 0,0 93,8
Расходы 200 34 270,0 33 651,5 618,5 0,0 16 117,3 15 835,5 281,8 0,0 15 450,8 15 228,0 222,8 0,0 95,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 28 438,8 28 219,3 219,5 0,0 12 826,8 12 736,2 90,6 0,0 12 719,1 12 672,8 46,3 0,0 99,2
Заработная плата 211 22 619,9 22 446,1 173,8 10 205,4 10 129,1 76,3 10 100,6 10 065,7 34,9 99,0
Начисления на оплату труда 213 5 818,9 5 773,2 45,7 2 621,4 2 607,1 14,3 2 618,5 2 607,1 11,4 99,9
Приобретение услуг 220 5 742,3 5 358,2 384,1 0,0 3 260,6 3 078,3 182,3 0,0 2 699,8 2 546,0 153,8 0,0 82,8
Услуги связи 221 55,5 3,0 52,5 33,2 33,2 33,2 33,2 100,0
Транспортные услуги 222 2 306,8 2 300,0 6,8 748,1 741,3 6,8 399,9 392,5 7,4 53,5
Коммунальные услуги 223 2 381,0 2 381,0 1 936,1 1 936,1 1 936,1 1 936,1 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 287,6 250,0 37,6 132,7 125,0 7,7 92,8 85,1 7,7 69,9
Прочие услуги 226 711,4 424,2 287,2 410,5 275,9 134,6 237,8 132,3 105,5 57,9
Прочие расходы 290 88,9 74,0 14,9 29,9 21,0 8,9 31,9 9,2 22,7 106,7
Поступления нефинансовых активов 300 12 330,7 11 749,2 581,5 0,0 8 361,0 7 882,3 478,7 0,0 7 499,7 6 962,0 537,7 0,0 89,7
Увеличение стоимости основных средств 310 274,2 249,2 25,0 139,6 124,6 15,0 69,8 54,8 15,0 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 12 056,5 11 500,0 556,5 8 221,4 7 757,7 463,7 7 429,9 6 907 2 522,7 90,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 3510000 411 525,7 525,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 525,7 525,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 525,7 525,7 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 903 0800 582,0 582,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 100,0
Культура 903 0801 582,0 582,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 903 0801 4500000 582,0 582,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 903 0801 4500100 582,0 582,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 903 0801 4500100 453 582,0 582,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 582,0 582,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 582,0 582,0 82,0 82,0 82,0 82,0 100,0
Социальная политика 903 1000 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 903 1006 5140000 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 903 1006 5140100 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 903 1006 5140100 482 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 836,0 2 836,0 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 774,5 774,5 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 684,0 684,0 230,5 230,5 230,5 230,5 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2 152,0 2 152,0 544,0 544,0 544,0 544,0 100,0
Администрация Октябрьского административного округа города Омска 904 69 739,3 68 555,4 977,2 206,7 27 892,4 27 429,3 463,1 0,0 26 586,3 26 123,2 463,1 0,0 95,3
Общегосударственные вопросы 904 0100 29 542,6 29 335,9 0,0 206,7 10 423 1 10 423,1 0,0 0,0 10 007,1 10 007,1 0,0 0,0 96,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104 29 335,9 29 335,9 0,0 0,0 10 423,1 10 423,1 0,0 0,0 10 007,1 10 007,1 0,0 0,0 96,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 904 0104 0010000 29 183,3 29 183,3 0,0 0,0 10 423,1 10 423,1 0,0 0,0 10 007,1 10 007,1 0,0 0,0 96,0
Центральный аппарат 904 0104 0010000 005 29 183,3 29 183,3 0,0 0,0 10 423,1 10 423,1 0,0 0,0 10 007,1 10 007,1 0,0 0,0 96,0
Расходы 200 28 468,9 28 468,9 0,0 0,0 10 050,0 10 050,0 0,0 0,0 9 922,1 9 922,1 0,0 0,0 98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 332,8 26 332,8 0,0 0,0 8 966,4 8 966,4 0,0 0,0 8 945,9 8 945,9 0,0 0,0 99,8
Заработная плата 211 20 764,8 20 764,8 7 023,9 7 023,9 7 023,9 7 023,9 100,0
Прочие выплаты 212 5,0 5,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 563,0 5 563,0 1 942,5 1 942,5 1 922,0 1 922,0 98,9
Приобретение услуг 220 1 740,8 1 740,8 0,0 0,0 738,4 738,4 0,0 0,0 664,5 664,5 0,0 0,0 90,0
Услуги связи 221 289,9 289,9 149,9 149,9 147,4 147,4 98,3
Транспортные услуги 222 10,0 10,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 939,4 939,4 403,7 403,7 350,8 350,8 86,9
Услуги по содержанию имущества 225 399,5 399,5 134,8 134,8 116,3 116,3 86,3
Прочие услуги 226 102,0 102,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Прочие расходы 290 395,3 395,3 345,2 345,2 311,7 311,7 90,3
Поступления нефинансовых активов 300 714,4 714,4 0,0 0,0 373,1 373,1 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 22,8
Увеличение стоимости основных средств 310 340,0 340,0 240,0 240,0 53,5 53,5 22,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 374,4 374,4 133,1 133,1 31,5 31,5 23,7
Общегородские целевые программы 904 0104 9900000 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 904 0104 9900500 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 904 0104 9900500 005 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 152,6 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 152,6 152,6 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 904 0300 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 904 0309 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 904 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 904 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50 0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0115 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 904 0115 5190000 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 904 0115 5190200 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 904 0115 5190200 617 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 206,7 0,0 0,0 206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 5,3 5,3 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 64,0 64,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 56,9 56,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 80,5 80,5 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 37 322,7 36 345,5 977,2 0,0 16 417,3 15 954,2 463,1 0,0 15 552,7 15 089,6 463,1 0,0 94,7
Коммунальное хозяйство 904 0502 37 322,7 36 345,5 977,2 0,0 16 417,3 15 954,2 463,1 0,0 15 552,7 15 089,6 463,1 0,0 94,7
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3510000 37 322,7 36 345,5 977,2 0,0 16 417,3 15 954,2 463,1 0,0 15 552,7 15 089,6 463,1 0,0 94,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0502 3510000 327 37 322,7 36 345,5 977,2 0,0 16 417,3 15 954,2 463,1 0,0 15 552,7 15 089,6 463 1 0,0 94,7
Расходы 200 25 380,0 25 102,7 277,3 0,0 9 420,7 9 266,5 154,2 0,0 8 870,7 8 716,4 154,3 0,0 94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 21 839,9 21 756,0 83,9 0,0 7 888,9 7 833,5 55,4 0,0 7 778,7 7 723,3 55,4 0,0 98,6
Заработная плата 211 17 305,2 17 239,3 65,9 6 244,3 6 202,0 42,3 6 144,1 6 101,8 42,3 98,4
Прочие выплаты 212 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 100,0
Начисления на оплату труда 213 4 534,0 4 516,7 17,3 1 643,9 1 631,5 12,4 1 633,9 1 621,5 12,4 99,4
Приобретение услуг 220 3 479,1 3 301,7 177,4 0,0 1 515,8 1 433,0 82,8 0,0 1 076,0 993,1 82,9 0,0 71,0
Услуги связи 221 13,2 13,2 7,4 7,4 7,4 7,4 100,0
Транспортные услуги 222 2 278,8 2 277,0 1,8 751,8 750,0 1,8 516,8 515,0 1,8 68,7
Коммунальные услуги 223 880,2 801,2 79,0 486,5 459,5 27,0 455,1 428,1 27,0 93,5
Услуги по содержанию имущества 225 64,7 64,7 27,9 27,9 27,9 27,9 100,0
Прочие услуги 226 242,2 223,5 18,7 242,2 223,5 18,7 68,8 50,0 18,8 28,4
Прочие расходы 290 61,0 45,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 11 942,7 11 242,8 699,9 0,0 6 996,6 6 687,7 308,9 0,0 6 682,0 6 373,2 308,8 0,0 95,5
Увеличение стоимости основных средств 310 190,7 79,8 110,9 44,7 44,7 44,7 44,7 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11 752,0 11 163,0 589,0 6 951,9 6 687,7 264,2 6 637,3 6 373,2 264,1 95,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 904 0800 792,0 792,0 0,0 0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 85,3 85,3 0,0 0,0 92,7
Культура 904 0801 792,0 792,0 0,0 0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 85,3 85,3 0,0 0,0 92,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 904 0801 4500000 792,0 792,0 0,0 0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 85,3 85,3 0,0 0,0 92,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 904 0801 4500100 792,0 792,0 0,0 0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 85,3 85,3 0 0 0,0 92,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 904 0801 4500100 453 792,0 792,0 0,0 0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 85,3 85,3 0,0 0,0 92,7
Расходы 200 792,0 792,0 0,0 0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 85,3 85,3 0,0 0,0 92,7
Приобретение услуг 220 324,5 324,5 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 21,9 21,9 0,0 0,0 95,2
Прочие услуги 226 324,5 324,5 23,0 23,0 21,9 21,9 95,2
Прочие расходы 290 467,5 467,5 69,0 69,0 63,4 63,4 91,9
Социальная политика 904 1000 2 032 0 2 032,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 891,2 891,2 0,0 0,0 97,9
Другие вопросы в области социальной политики 904 1006 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 891,2 891,2 0,0 0,0 97,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 904 1006 5140000 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 891,2 891,2 0,0 0,0 97,9
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 904 1006 5140100 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 891,2 891,2 0,0 0,0 97,9
Мероприятия в области социальной политики 904 1006 5140100 482 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 891,2 891,2 0,0 0,0 97,9
Расходы 200 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 891,2 891,2 0,0 0,0 97,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 891,2 891,2 0,0 0,0 97,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 518,1 518,1 258,0 258,0 239,2 239,2 92,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций 242 1 513,9 1 513,9 652,0 652,0 652,0 652,0 100,0
Администрация Центрального административного округа города Омска 905 113 135,9 108 702,8 4 000,0 433,1 51 936,6 50 693,6 1 213,0 30,0 48 762,2 47 568,7 1 193,5 0,0 93,9
Общегосударственные вопросы 905 0100 34 331,8 33 928,7 0,0 403,1 12 361,6 12 361,6 0,0 0,0 10 942,9 10 942,9 0,0 0,0 88,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 0104 33 531,3 33 531,3 0,0 0,0 11 964,2 11 964,2 0,0 0,0 10 942,9 10 942,9 0,0 0,0 91,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 0104 0010000 33 375,1 33 375,1 0,0 0,0 11 886,1 11 886,1 0,0 0,0 10 942,9 10 942,9 0,0 0,0 92,1
Центральный аппарат 905 0104 0010000 005 33 375,1 33 375,1 0,0 0,0 11 886,1 11 886,1 0,0 0,0 10 942,9 10 942,9 0,0 0,0 92,1
Расходы 200 32 003,8 32 003,8 0,0 0,0 11 520,7 11 520,7 00 0,0 10 861,3 10 861,3 0,0 0,0 94,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 29 833,1 29 833,1 0,0 0,0 10 597,8 10 597,8 0,0 0,0 10 117,6 10 117,6 0,0 0,0 95,5
Заработная плата 211 23 637,0 23 637,0 8 490,9 8 490,9 8 040,7 8 040,7 94,7
Прочие выплаты 212 2,9 2,9 0,8 0,8 0,8 0,8 100,0
Начисления на оплату труда 213 6 193,2 6 193,2 2 106,1 2 106,1 2 076,1 2 076,1 98,6
Приобретение услуг 220 2 005,3 2 005,3 0,0 0,0 903,1 903,1 0,0 0,0 725,5 725,5 0,0 0,0 80,3
Услуги связи 221 334,0 334,0 155,0 155,0 155,0 155,0 100,0
Транспортные услуги 222 51,4 51,4 33,8 33,8 33,9 33,9 100,3
Коммунальные услуги 223 919,2 919,2 450,0 450,0 450,0 450,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 520,7 520,7 180,0 180,0 34,9 34,9 19,4
Прочие услуги 226 180,0 180,0 84,3 84,3 51,7 51,7 61,3
Социальное обеспечение 260 143,8 143,8 0,0 0,0 13,8 13,8 0,0 0,0 13,7 13,7 0,0 0,0 99,3
Пособия по социальной помощи населению 262 143,8 143,8 13,8 13,8 13,7 13,7 99,3
Прочие расходы 290 21,6 21,6 6,0 6,0 4,5 4,5 75,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 371,3 1 371,3 0,0 0,0 365,4 365,4 0,0 0,0 81,6 81,6 0,0 0,0 22,3
Увеличение стоимости основных средств 310 1 027,9 1 027,9 243,7 243,7 26,7 26,7 11,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 343,4 343,4 121,7 121,7 54,9 54,9 45,1
Общегородские целевые программы 905 0104 9900000 156,2 156,2 0,0 0,0 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 905 0104 9900500 156,2 156,2 0,0 0,0 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 905 0104 9900500 005 156,2 156,2 0,0 0,0 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 156,2 156,2 0,0 0,0 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 156,2 156,2 0,0 0,0 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 156,2 156,2 78,1 78,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 905 0115 800,5 397,4 0,0 403,1 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 0115 0920000 397,4 397,4 0,0 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 905 0115 0920000 216 397,4 397,4 0,0 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 397,4 397,4 0,0 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 397,4 397,4 397,4 397,4 0,0 0,0
Фонд компенсаций 905 0115 5190000 403,1 0,0 0,0 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций (за счет средств областного бюджета) 905 0115 5190200 403,1 0,0 0,0 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 905 0115 5190200 617 403,1 0,0 0,0 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 403,1 0,0 0,0 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 403,1 0,0 0,0 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 9,1 9,1 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 112,0 112,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 104,9 104,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 177,1 177,1 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 0300 80,0 50,0 0,0 30,0 80,0 50,0 0,0 30,0 50,0 50,0 0,0 0,0 62,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 905 0309 80,0 50,0 0,0 30,0 80,0 50,0 0,0 30,0 50,0 50,0 0,0 0,0 62,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 905 0309 2180000 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (за счет средств областного бюджета) 905 0309 2180200 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 905 0309 2180200 260 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 905 0309 2190000 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 905 0309 2190000 261 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 0500 73 096,1 69 096,1 4 000,0 0,0 37 576,0 36 363,0 1 213,0 0,0 35 607,9 34 414,4 1 193,5 0,0 94,8
Коммунальное хозяйство 905 0502 73 096,1 69 096,1 4 000,0 0,0 37 576,0 36 363,0 1 213,0 0,0 35 607,9 34 414,4 1 193,5 0,0 94,8
Поддержка коммунального хозяйства 905 0502 3510000 73 096,1 69 096,1 4 000,0 0,0 37 576,0 36 363,0 1 213,0 0,0 35 607,9 34 414,4 1 193,5 0,0 94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0502 3510000 327 73 096,1 69 096,1 4 000,0 0,0 37 576,0 36 363,0 1 213,0 0,0 35 607,9 34 414,4 1 193,5 0,0 94,8
Расходы 200 48 975,0 48 308,6 666,4 0,0 23 157,3 22 869,3 288,0 0,0 21 626,7 21 338,7 288,0 0,0 93,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 40 940,0 40 877,0 63,0 0,0 19 721,6 19 710,0 11,6 0,0 19 620,0 19 608,4 11,6 0,0 99,5
Заработная плата 211 32 441,0 32 391,0 50,0 15 627,2 15 618,0 9,2 15 525,8 15 516,6 9,2 99,4
Начисления на оплату труда 213 8 499,0 8 486,0 13,0 4 094,4 4 092,0 2,4 4 094,2 4 091,8 2,4 100,0
Приобретение услуг 220 7 738,0 7 367,2 370,8 0,0 3 340,2 3 094,9 245,3 0,0 1 911,2 1 665,9 245,3 0,0 57,2
Услуги связи 221 48,2 40,4 7,8 26,6 18,8 7,8 26,6 18,8 7,8 100,0
Транспортные услуги 222 3 699,4 3 699,4 1 300,0 1 300,0 309,9 309,9 23,8
Коммунальные услуги 223 2 593,5 2 531,4 62,1 1 066,4 1 062,6 3,8 1 066,4 1 062,6 3,8 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 169,8 95,0 74,8 94,8 20,0 74,8 74,8 74,8 78,9
Прочие услуги 226 1 227,1 1 001,0 226,1 852,4 693,5 158,9 433,5 274,6 158,9 50,9
Прочие расходы 290 297,0 64,4 232,6 95,5 64,4 31,1 95,5 64,4 31,1 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 24 121,1 20 787,5 3 333,6 0,0 14 418,7 13 493,7 925,0 0,0 13 981,2 13 075,7 905,5 0,0 97,0
Увеличение стоимости основных средств 310 216,8 216,8 164,2 164,2 144,8 144,8 88,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 23 904,3 20 787,5 3 116,8 14 254,5 13 493,7 760,8 13 836,4 13 075,7 760,7 97,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 905 0800 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 100,0
Культура 905 0801 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 0801 4500000 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 905 0801 4500100 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 005 0801 4500100 453 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 1 232,0 1 232,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 169,0 169,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 939,6 939,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 939,6 939,6 100,0 100,0 100 0 100,0 100,0
Прочие расходы 290 292,4 292,4 69,0 69,0 69,0 69,0 100,0
Социальная политика 905 1000 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 1 992,4 1 992 4 0,0 0,0 113,9
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 1 992,4 1 992,4 0,0 0,0 113,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 905 1006 5140000 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 1 992,4 1 992,4 0,0 0,0 113,9
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 905 1006 5140100 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 1 992,4 1 992,4 0,0 0,0 113,9
Мероприятия в области социальной политики 905 1006 5140100 482 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 1 992,4 1 992,4 0,0 0,0 113,9
Расходы 200 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 1 992,4 1 992,4 0,0 0,0 113,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 4 396,0 4 396,0 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 1 992,4 1 992,4 0,0 0,0 113,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 1 080,8 1 080,8 500,0 500,0 500,0 500,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 3 315,2 3 315,2 1 250,0 1 250,0 1 492,4 1 492,4 119,4
Управление делами администрации города Омска 906 219 662,4 219 662,4 0,0 0,0 93 781,4 93 781,4 0,0 0,0 84 920,2 84 920,2 0,0 0,0 90,6
Общегосударственные вопросы 906 0100 199 066,8 199 066,8 0,0 0,0 80 851,3 80 851,3 0,0 0,0 72 451,9 72 451,9 0,0 0,0 89,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104 199 061,8 199 061,8 0,0 0,0 80 846,3 80 846,3 0,0 0,0 72 446,9 72 446,9 0,0 0,0 89,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 906 0104 0010000 193 312,4 193 312,4 0,0 0,0 79 511,9 79 511,9 0,0 0,0 72 307,5 72 307,5 0,0 0,0 90,9
Центральный аппарат 906 0104 0010000 005 191 094,9 191 094 9 0,0 0,0 78 630,8 78 630,8 0,0 0,0 71 603,5 71 603,5 0,0 0,0 91,1
Расходы 200 167 836,2 167 836,2 0,0 0,0 66 667,0 66 667,0 0,0 0,0 61 625,3 61 625,3 0,0 0,0 92,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 129 572,5 129 572,5 0,0 0,0 49 004,7 49 004,7 0,0 0,0 45 354,4 45 354,4 0,0 0,0 92,6
Заработная плата 211 102 599,2 102 599,2 39 447,8 39 447,8 36 630,9 36 630,9 92,9
Прочие выплаты 212 124,4 124,4 99,9 99,9 94,2 94,2 94,3
Начисления на оплату труда 213 26 848,9 26 848,9 9 457,0 9 457,0 8 629,3 8 629,3 91,2
Приобретение услуг 220 34 896,7 34 896,7 0,0 0,0 16 030,3 16 030,3 0,0 0,0 15 031,3 15 031,3 0,0 0,0 93,8
Услуги связи 221 6 694,6 6 694,6 1 634,4 1 634,4 1 195,7 1 195,7 73,2
Транспортные услуги 222 2 735,1 2 735,1 1 519,5 1 519,5 1 453,4 1 453,4 95,6
Коммунальные услуги 223 2 802,3 2 802,3 1 453,9 1 453,9 1 341,9 1 341,9 92,3
Арендная плата за пользование имуществом 224 5 381,5 5 381,5 2 747,9 2 747,9 2 747,7 2 747,7 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 4 219,9 4 219,9 523,5 523,5 214,9 214,9 41,1
Прочие услуги 226 13 063,3 13 063,3 8 151,1 8 151,1 8 077,7 8 077,7 99,1
Социальное обеспечение 260 332,0 332,0 0,0 0,0 332,0 332,0 0,0 0,0 331,3 331,3 0,0 0,0 99,8
Пособия по социальной помощи населению 262 332,0 332,0 332,0 332,0 331,3 331,3 99,8
Прочие расходы 290 3 035,0 3 035,0 1 300,0 1 300,0 908,3 908,3 69,9
Поступления нефинансовых активов 300 23 258,7 23 258,7 0,0 0,0 11 963,8 11 963,8 0,0 0,0 9 978,2 9 978,2 0,0 0,0 83,4
Увеличение стоимости основных средств 310 21 459,9 21 459,9 10 320,3 10 320,3 8 629,0 8 629,0 83,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 798,8 1 798,8 1 643,5 1 643,5 1 349,2 1 349,2 82,1
Глава исполнительной власти местного самоуправления 906 0104 0010000 042 2 217,5 2 217,5 0,0 0,0 881,1 881,1 0,0 0,0 704,0 704,0 0,0 0,0 79,9
Расходы 200 2 217,5 2 217,5 0,0 0,0 881,1 881,1 0,0 0,0 704,0 704,0 0,0 0,0 79,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 217,5 2 217,5 0,0 0,0 881,1 881,1 0,0 0,0 704,0 704,0 0,0 0,0 79,9
Заработная плата 211 1 740,0 1 740,0 680,0 680,0 596,5 596,5 87,7
Прочие выплаты 212 21,6 21,6 18,9 18,9 13,5 13,5 71,4
Начисления на оплату труда 213 455,9 455,9 182,2 182,2 94,0 94,0 51,6
Общегородские целевые программы 906 0104 9900000 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 1 334,4 1 334,4 0,0 0,0 139,4 139,4 0,0 0,0 10,4
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 906 0104 9900500 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 1 334,4 1 334,4 0,0 0,0 139,4 139,4 0,0 0,0 10,4
Центральный аппарат 906 0104 9900500 005 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 1 334,4 1 334,4 0,0 0,0 139,4 139,4 0,0 0,0 10,4
Расходы 200 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 1 334,4 1 334,4 0,0 0,0 139,4 139,4 0,0 0,0 10,4
Приобретение услуг 220 5 749,4 5 749,4 0,0 0,0 1 334,4 1 334,4 0,0 0,0 139,4 139,4 0,0 0,0 10,4
Прочие услуги 226 5 749,4 5 749,4 1 334,4 1 334,4 139,4 139,4 10,4
Другие общегосударственные вопросы 906 0115 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 906 0115 0920000 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 906 0115 0920000 216 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 100,0
Органы внутренних дел 906 0302 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 906 0302 2020000 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 906 0302 2020000 253 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 906 0800 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 1 640,1 1 640,1 0,0 0,0 1 273,5 1 273,5 0,0 0,0 77,6
Культура 906 0801 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 1 640,1 1 640,1 0,0 0,0 1 273,5 1 273,5 0,0 0,0 77,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 0801 4500000 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 1 640,1 1 640,1 0,0 0,0 1 273,5 1 273,5 0,0 0,0 77,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 906 0801 4500100 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 1 640,1 1 640,1 0,0 0,0 1 273,5 1 273,5 0,0 0,0 77,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 0801 4500100 453 4 685,6 4 685,6 0,0 0,0 1 640,1 1 640,1 0,0 0,0 1 273,5 1 273,5 0,0 0,0 77,6
Расходы 200 4 487,3 4 487,3 0,0 0,0 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0 1 105,2 1 105,2 0,0 0,0 76,0
Приобретение услуг 220 712,3 712,3 0,0 0,0 285,2 285,2 0,0 0,0 284,4 284,4 0,0 0,0 99,7
Транспортные услуги 222 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 100,0
Прочие услуги 226 677,1 677,1 250,0 250,0 249,2 249,2 99,7
Прочие расходы 290 3 775,0 3 775,0 1 168,8 1 168,8 820,8 820,8 70,2
Поступления нефинансовых активов 300 198,3 198,3 0,0 0,0 186,1 186,1 0,0 0,0 168,3 168,3 0,0 0,0 90,4
Увеличение стоимости основных средств 310 7,0 7,0 7,0 7,0 4,9 4,9 70,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 191,3 191,3 179,1 179,1 163,4 163,4 91,2
Социальная политика 906 1000 9 810,0 9 810,0 0,0 0,0 5 190,0 5 190,0 0,0 0,0 5 094,8 5 094,8 0,0 0,0 98,2
Пенсионное обеспечение 906 1001 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 5 180,0 5 180,0 0,0 0,0 5 084,8 5 084,8 0,0 0,0 98,2
Пенсии 906 1001 4900000 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 5 180,0 5 180,0 0,0 0,0 5 084,8 5 084,8 0,0 0,0 98,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 906 1001 4900000 714 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 5 180,0 5 180,0 0,0 0,0 5 084,8 5 084,8 0,0 0,0 98,2
Расходы 200 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 5 180,0 5 180,0 0,0 0,0 5 084,8 5 084,8 0,0 0,0 98,2
Социальное обеспечение 260 9 800,0 9 800,0 0,0 0,0 5 180,0 5 180,0 0,0 0,0 5 084,8 5 084,8 0,0 0,0 98,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 9 800,0 9 800,0 5 180,0 5 180,0 5 084,8 5 084,8 98,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 906 1006 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Меры социальной поддержки граждан 906 1006 5050000 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Меры социальной поддержки граждан (за счет средств бюджета города Омска) 906 1006 5050100 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Оказание социальной помощи 906 1006 5050100 483 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение 260 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0
Департамент городского хозяйства администрации города Омска 907 644 403,9 592 119,8 1 998,2 50 285,9 293 889,9 289 301,1 1 655,9 2 932,9 297 087,6 295 431,7 1 655,9 0,0 101,1
Национальная экономика 907 0400 102 350,0 102 350,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 168 739,3 168 739,3 0,0 0,0 168,7
Транспорт 907 0408 102 350,0 102 350,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 168 739,3 168 739,3 0,0 0,0 168,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 907 0408 1020000 2 350,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 907 0408 1020100 2 350,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 907 0408 1020100 214 2 350,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 2 350,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 2 350,0 2 350,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 907 0408 3150000 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 168 739,3 168 739,3 0,0 0,0 168,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 907 0408 3150000 365 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 168 739,3 168 739,3 0,0 0,0 168,7
Расходы 200 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 168 739,3 168 739,3 0,0 0,0 168,7
Приобретение услуг 220 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 168 739,3 168 739,3 0,0 0,0 168,7
Услуги по содержанию имущества 225 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 168 739,3 168 739,3 168,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 0500 542 053,9 489 769,8 1 998,2 50 285,9 193 889,9 189 301,1 1 655,9 2 932,9 128 348,3 126 692,4 1 655,9 0,0 66,2
Жилищное хозяйство 907 0501 108 085,9 100 000,0 0,0 8 085,9 75 099,4 72 461,5 0,0 2 637,9 61 037,0 61 037,0 0,0 0,0 81,3
Поддержка жилищного хозяйства 907 0501 3500000 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 72 461,5 72 461,5 0,0 0,0 61 037,0 61 037,0 0,0 0,0 84,2
Субсидии 907 0501 3500000 197 23 912,0 23 912,0 0,0 0,0 9 202,3 9 202,3 0,0 0,0 148,7 148,7 0,0 0,0 1,6
Расходы 200 23 912,0 23 912,0 0,0 0,0 9 202,3 9 202,3 0,0 0,0 148,7 148,7 0,0 0,0 1,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 23 912,0 23 912,0 0,0 0,0 9 202,3 9 202,3 0,0 0,0 148,7 148,7 0,0 0,0 1,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 23 912,0 23 912,0 9 202,3 9 202,3 148,7 148,7 1,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 907 0501 3500000 410 76 088,0 76 088,0 0,0 0,0 63 259,2 63 259,2 0,0 0,0 60 888,3 60 888,3 0,0 0,0 96,3
Расходы 200 76 088,0 76 088,0 0,0 0,0 63 259,2 63 259,2 0,0 0,0 60 888,3 60 888,3 0,0 0,0 96,3
Приобретение услуг 220 76 088,0 76 088,0 0,0 0,0 63 259,2 63 259,2 0,0 0,0 60 888,3 60 888,3 0,0 0,0 96,3
Услуги по содержанию имущества 225 76 088,0 76 088,0 63 259,2 63 259,2 60 888,3 60 888,3 96,3
Региональные целевые программы 907 0501 5220000 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 2 637,9 0,0 0,0 2 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2005 - 2010 годы" 907 0501 5221600 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 2 637,9 0,0 0,0 2 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2005 - 2010 годы" (за счет средств областного бюджета) 907 0501 5221602 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 2 637,9 0,0 0,0 2 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 907 0501 5221602 410 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 2 637,9 0,0 0,0 2 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 2 637,9 0,0 0,0 2 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 8 085,9 0,0 0,0 8 085,9 2 637,9 0,0 0,0 2 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 8 085,9 8 085,9 2 637,9 2 637,9 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 907 0502 404 420,8 360 222,6 1 998,2 42 200,0 107 081,3 105 130,4 1 655,9 295,0 56 988,7 55 332,8 1 655,9 0,0 53,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 907 0502 1020000 214 271,3 184 271,3 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 907 0502 1020100 184 271,3 184 271,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 907 0502 1020100 214 184 271,3 184 271,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 184 271,3 184 271,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 184 271,3 184 271,3 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 907 0502 1020200 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 907 0502 1020200 214 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 907 0502 3510000 177 874,1 175 875,9 1 998,2 0,0 106 786,2 105 130,3 1 655,9 0,0 56 988,7 55 332,8 1 655,9 0,0 53,4
Субсидии 907 0502 3510000 197 54 435,3 54 435,3 0,0 0,0 42 536,9 42 536,9 0,0 0,0 15 557,9 15 557,9 0,0 0,0 36,6
Расходы 200 54 435,3 54 435,3 0,0 0,0 42 536,9 42 536,9 0,0 0,0 15 557,9 15 557,9 0,0 0,0 36,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 54 435,3 54 435,3 0,0 0,0 42 536,9 42 536,9 0,0 0,0 15 557,9 15 557,9 0,0 0,0 36,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 31 763,4 31 763,4 19 865,0 19 865,0 15 557,9 15 557,9 78,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 22 671,9 22 671,9 22 671,9 22 671,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0502 3510000 327 16 737,1 14 738,9 1 998,2 0,0 8 525,2 6 869,3 1 655,9 0,0 7 455,1 5 799,2 1 655,9 0,0 87,4
Расходы 200 14 304,3 12 675,4 1 628,9 0,0 6 946,3 5 659,7 1 286,6 0,0 6 317,5 5 030,9 1 286,6 0,0 90,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 11 215,9 10 485,6 730,3 0,0 4 853,3 4 185,6 667,7 0,0 4 527,5 3 859,9 667,6 0,0 93,3
Заработная плата 211 8 828,3 8 308,5 519,8 3 832,3 3 312,5 519,8 3 635,5 3 115,7 519,8 94,9
Начисления на оплату труда 213 2 387,6 2 177,1 210,5 1 021,0 873,1 147,9 892,0 744,2 147,8 87,4
Приобретение услуг 220 2 881,1 2 189,8 691,3 0,0 2 088,5 1 474,1 614,4 0,0 1 785,4 1 171,0 614,4 0,0 85,5
Услуги связи 221 45,7 6,9 38,8 17,8 3,4 14,4 17,8 3,4 14,4 100,0
Транспортные услуги 222 33,6 18,5 15,1 24,4 9,3 15,1 15,1 15,1 61,9
Коммунальные услуги 223 2 395,4 1 851,2 544,2 1 775,9 1 284,2 491,7 1 654,5 1 162,8 491,7 93,2
Услуги по содержанию имущества 225 50,0 50,0 21,0 21,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 356,4 263,2 93,2 249,4 156,2 93,2 98,0 4,8 93,2 39,3
Прочие расходы 290 207,3 207,3 4,5 4,5 4,6 4,6 102,2
Поступления нефинансовых активов 300 2 432,8 2 063,5 369,3 0,0 1 578,9 1 209,6 369,3 0,0 1 137,6 768,3 369,3 0,0 72,1
Увеличение стоимости основных средств 310 81,9 51,2 30,7 79,7 49,0 30,7 30,7 30,7 38,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 350,9 2 012,3 338,6 1 499,2 1 160,6 338,6 1 106,9 768,3 338,6 73,8
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 907 0502 3510000 412 106 701,7 106 701,7 0,0 0,0 55 724,1 55 724,1 0,0 0,0 33 975,7 33 975,7 0,0 0,0 61,0
Расходы 200 106 701,7 106 701,7 0,0 0,0 55 724,1 55 724,1 0,0 0,0 33 975,7 33 975,7 0,0 0,0 61,0
Приобретение услуг 220 66 857,0 66 857,0 0,0 0,0 30 973,3 30 973,3 0,0 0,0 11 176,1 11 176,1 0,0 0,0 36,1
Услуги по содержанию имущества 225 60 857,0 60 857,0 25 473,3 25 473,3 5 676,1 5 676,1 22,3
Прочие услуги 226 6 000,0 6 000,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 39 844,7 39 844,7 0,0 0,0 24 750,8 24 750,8 0,0 0,0 22 799,6 22 799,6 0,0 0,0 92,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 39 844,7 39 844,7 24 750,8 24 750,8 22 799,6 22 799,6 92,1
Региональные целевые программы 907 0502 5220000 12 275,4 75,4 0,0 12 200,0 295,1 0,1 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Техническое перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе Омской области на 20042010 годы" 907 0502 5220300 12 275,4 75,4 0,0 12 200,0 295,1 0,1 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Техническое перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе Омской области на 20042010 годы" (за счет средств бюджета города Омска) 907 0502 5220301 75,4 75,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 907 0502 5220301 213 75,4 75,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 75,4 75,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 75,4 75,4 0,1 0,1 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Техническое перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе Омской области на 20042010 годы" (за счет средств областного бюджета) 907 0502 5220302 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 295,0 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 907 0502 5220302 213 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 295,0 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 12 200,0 0,0 0,0 12 200,0 295,0 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 12 200,0 12 200,0 295,0 295,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 907 0504 29 547,2 29 547,2 0,0 0,0 11 709,2 11 709,2 0,0 0,0 10 322,6 10 322,6 0,0 0,0 88,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 907 0504 0010000 29 292,1 29 292,1 0,0 0,0 11 587,5 11 587,5 0,0 0,0 10 319,4 10 319,4 0,0 0,0 89,1
Центральный аппарат 907 0504 0010000 005 29 292,1 29 292,1 0,0 0,0 11 587,5 11 587,5 0,0 0,0 10 319,4 10 319,4 0,0 0,0 89,1
Расходы 200 28 542,5 28 542,5 0,0 0,0 11 474,5 11 474,5 0,0 0,0 10 283,6 10 283,6 0,0 0,0 89,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 26 798,1 26 798,1 0,0 0,0 10 616,0 10 616,0 0,0 0,0 9 785,2 9 785,2 0,0 0,0 92,2
Заработная плата 211 21 227,1 21 227,1 8 434,5 8 434,5 7 834,7 7 834,7 92,9
Прочие выплаты 212 8,0 8,0 4,1 4,1 3,2 3,2 78,0
Начисления на оплату труда 213 5 563,0 5 563,0 2 177,4 2 177,4 1 947,3 1 947,3 89,4
Приобретение услуг 220 1 560,8 1 560,8 0,0 0,0 824,2 824,2 0,0 0,0 498,4 498,4 0,0 0,0 60,5
Услуги связи 221 162,0 162,0 79,9 79,9 80,0 80,0 100,1
Транспортные услуги 222 63,0 63,0 62,7 62,7 62,7 62,7 100,0
Коммунальные услуги 223 349,9 349,9 185,8 185,8 184,2 184,2 99,1
Услуги по содержанию имущества 225 831,9 831,9 375,6 375,6 51,9 51,9 13,8
Прочие услуги 226 154,0 154,0 120,2 120,2 119,6 119,6 99,5
Прочие расходы 290 183,6 183,6 34,3 34,3 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 749,6 749,6 0,0 0,0 113,0 113,0 0,0 0,0 35,8 35,8 0,0 0,0 31,7
Увеличение стоимости основных средств 310 496,6 496,6 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 253,0 253,0 113,0 113,0 35,8 35,8 31,7
Общегородские целевые программы 907 0504 9900000 255,1 255,1 0,0 0,0 121,7 121,7 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 2,6
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 907 0504 9900500 255,1 255,1 0,0 0,0 121,7 121,7 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 2,6
Центральный аппарат 907 0504 9900500 005 255,1 255,1 0,0 0,0 121,7 121,7 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 2,6
Расходы 200 255,1 255,1 0,0 0,0 121,7 121,7 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 2,6
Приобретение услуг 220 255,1 255,1 0,0 0,0 121,7 121,7 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 2,6
Прочие услуги 226 255,1 255,1 121,7 121,7 3,2 3,2 2,6
Департамент строительства администрации города Омска 908 533 550,0 383 475,8 0,0 150 074,2 308 918,2 188 794,0 0,0 120 124,2 713 246,3 600 037,8 0,0 113 208,5 230,9
Общегосударственные вопросы 908 0100 47 440,9 47 440,9 0,0 0,0 43 550,2 43 550,2 0,0 0,0 127 838,5 127 838,5 0,0 0,0 293,5
Другие общегосударственные вопросы 908 0115 47 440,9 47 440,9 0,0 0,0 43 550,2 43 550,2 0,0 0,0 127 838,5 127 838,5 0,0 0,0 293,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 908 0115 0010000 5 915,7 5 915,7 0,0 0,0 2 350,0 2 350,0 0,0 0,0 2 083,3 2 083,3 0,0 0,0 88,7
Центральный аппарат 908 0115 0010000 005 5 915,7 5 915,7 0,0 0,0 2 350,0 2 350,0 0,0 0,0 2 083,3 2 083,3 0,0 0,0 88,7
Расходы 200 5 640,7 5 640,7 0,0 0,0 2 212,5 2 212,5 0,0 0,0 2 035,4 2 035,4 0,0 0,0 92,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 5 361,6 5 361,6 0,0 0,0 2 106,6 2 106,6 0,0 0,0 1 955,1 1 955,1 0,0 0,0 92,8
Заработная плата 211 4 247,7 4 247,7 1 671,0 1 671,0 1 549,9 1 549,9 92,8
Прочие выплаты 212 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 100,0
Начисления на оплату труда 213 1 113,0 1 113,0 434,7 434,7 404,3 404,3 93,0
Приобретение услуг 220 279,1 279,1 0,0 0,0 105,9 105,9 0,0 0,0 80,3 80,3 0,0 0,0 75,8
Услуги связи 221 30,0 30,0 15,0 15,0 14,0 14,0 93,3
Транспортные услуги 222 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 100,0
Коммунальные услуги 223 125,0 125,0 29,3 29,3 16,6 16,6 56,7
Услуги по содержанию имущества 225 38,0 38,0 5,5 5,5 3,9 3,9 70,9
Прочие услуги 226 75,4 75,4 45,4 45,4 35,1 35,1 77,3
Поступления нефинансовых активов 300 275,0 275,0 0,0 0,0 137,5 137,5 0,0 0,0 47,9 47,9 0,0 0,0 34,8
Увеличение стоимости основных средств 310 160,0 160,0 80,0 80,0 20,0 20,0 25,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 115,0 115,0 57,5 57,5 27,9 27,9 48,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0115 1020000 41 500,0 41 500,0 0,0 0,0 41 175,0 41 175,0 0,0 0,0 125 750,0 125 750,0 0,0 0,0 305,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0115 1020100 41 500,0 41 500,0 0,0 0,0 41 175,0 41 175,0 0,0 0,0 125 750,0 125 750,0 0,0 0,0 305,4
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0115 1020100 214 41 500,0 41 500,0 0,0 0,0 41 175,0 41 175,0 0,0 0,0 125 750,0 125 750,0 0,0 0,0 305,4
Поступления нефинансовых активов 300 41 500,0 41 500,0 0,0 0,0 41 175,0 41 175,0 0,0 0,0 125 750,0 125 750,0 0,0 0,0 305,4
Увеличение стоимости основных средств 310 41 500,0 41 500,0 41 175,0 41 175,0 125 750,0 125 750,0 305,4
Общегородские целевые программы 908 0115 9900000 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 20,6
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 908 0115 9900500 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 20,6
Центральный аппарат 908 0115 9900500 005 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 20,6
Расходы 200 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 20,6
Приобретение услуг 220 25,2 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 20,6
Прочие услуги 226 25,2 25,2 25,2 25,2 5,2 5,2 20,6
Национальная экономика 908 0400 41 610,0 41 610,0 0,0 0,0 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 51 892,3 51 892,3 0,0 0,0 127,6
Транспорт 908 0408 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0408 1020000 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0408 1020100 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0408 1020100 214 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 950,0 950,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 908 0411 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 51 892,3 51 892,3 0,0 0,0 127,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0411 1020000 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 51 892,3 51 892,3 0,0 0,0 127,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0411 1020100 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 51 892,3 51 892,3 0,0 0,0 127,6
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0411 1020100 214 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 51 892,3 51 892,3 0,0 0,0 127,6
Поступления нефинансовых активов 300 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 40 660,0 40 660,0 0,0 0,0 51 892,3 51 892,3 0,0 0,0 127,6
Увеличение стоимости основных средств 310 40 660,0 40 660,0 40 660,0 40 660,0 51 892,3 51 892,3 127,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 908 0500 119 542,5 5 468,3 0,0 114 074,2 84 284,5 160,3 0,О 84 124,2 102 233,4 25 024,9 0,0 77 208,5 121,3
Жилищное хозяйство 908 0501 15 336,2 2 836,2 0,0 12 500,0 760,3 60,3 0,0 700,0 501,8 2,4 0,0 499,4 66,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0501 1020000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0501 1020100 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0501 1020100 214 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0501 1020200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0501 1020200 214 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0
Региональные целевые программы 908 0501 5220000 14 336,2 1 836,2 0,0 12 500,0 760,3 60,3 0,0 700,0 501,8 2,4 0,0 499,4 66,0
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 2010 годы" 908 0501 5220400 1 175,9 675,9 0,0 500,0 560,3 60,3 0,0 500,0 501,8 2,4 0,0 499,4 89,6
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 2010 годы" (за счет средств бюджета города Омска) 908 0501 5220401 675,9 675,9 0,0 0,0 60,3 60,3 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 4,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5220401 213 675,9 675,9 0,0 0,0 60,3 60,3 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 4,0
Поступления нефинансовых активов 300 675,9 675,9 0,0 0,0 60,3 60,3 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 4,0
Увеличение стоимости основных средств 310 675,9 675,9 60,3 60,3 2,4 2,4 4,0
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 2010 годы" (за счет средств областного бюджета) 908 0501 5220402 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 499,4 0,0 0,0 499,4 99,9
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5220402 213 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 499,4 0,0 0,0 499,4 99,9
Поступления нефинансовых активов 300 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 499,4 0,0 0,0 499,4 99,9
Увеличение стоимости основных средств 310 500,0 500,0 500,0 500,0 499,4 490,4 99,9
Областная целевая программа "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий в Омской области на период до 2010 года" 908 0501 5221400 13 160,3 1 160,3 0,0 12 000,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областная целевая программа "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий в Омской области на период до 2010 года" (за счет средств бюджета города Омска) 908 0501 5221401 1 160,3 1 160,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5221401 213 1 160,3 1 160,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 160,3 1 160,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1 160,3 1 160,3 0,0 0,0
Областная целевая программа "Реконструкция и модернизация жилых домов первых массовых серий в Омской области на период до 2010 года" (за счет средств областного бюджета) 908 0501 5221402 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0501 5221402 213 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 12 000,0 12 000,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 908 0502 104 206,3 2 632,1 0,0 101 574,2 83 524,2 100,0 0,0 83 424,2 101 731,6 25 022,5 0,0 76 709,1 121,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0502 1020000 76 096,8 2 122,6 0,0 73 974,2 61 024,2 0,0 0,0 61 024,2 85 058,3 25 022,5 0,0 60 035,8 139,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0502 1020100 2 122,6 2 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 022,5 25 022,5 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0502 1020100 214 2 122,6 2 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 022,5 25 022,5 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 2 122,6 2 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 022,5 25 022,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 2 122,6 2 122,6 0,0 25 022,5 25 022,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0502 1020200 73 974,2 0,0 0,0 73 974,2 61 024,2 0,0 0,0 61 024,2 60 035,8 0,0 0,0 60 035,8 98,4
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0502 1020200 214 73 974,2 0,0 0,0 73 974,2 61 024,2 0,0 0,0 61 024,2 60 035,8 0,0 0,0 60 035,8 98,4
Поступления нефинансовых активов 300 73 974,2 0,0 0,0 73 974,2 61 024,2 0,0 0,0 61 024,2 60 035,8 0,0 0,0 60 035,8 98,4
Увеличение стоимости основных средств 310 73 974,2 73 974,2 61 024,2 61 024,2 60 035,8 60 035,8 98,4
Региональные целевые программы 908 0502 5220000 28 109,5 509,5 0,0 27 600,0 22 500,0 100,0 0,0 22 400,0 16 673,3 0,0 0,0 16 673,3 74,1
Целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 2010 годы 908 0502 5220500 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" на 2004 2010 годы (за счет средств областного бюджета) 908 0502 5220502 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5220502 213 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 5 300,0 5 300,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года" 908 0502 5224200 22 809,5 509,5 0,0 22 300,0 22 400,0 100,0 0,0 22 300,0 16 673,3 0,0 0,0 16 673,3 74,4
Целевая программа Омской области "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года" (за счет средств бюджета города Омска) 908 0502 5224201 509,5 509,5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5224201 213 509,5 509,5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 509,5 509,5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 509,5 509,5 100,0 100,0 0,0 0,0
Целевая программа Омской области "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года" (за счет средств областного бюджета) 908 0502 5224202 22 300,0 0,0 0,0 22 300,0 22 300,0 0,0 0,0 22 300,0 16 673,3 0,0 0,0 16 673,3 74,8
Строительство объектов для нужд отрасли 908 0502 5224202 213 22 300,0 0,0 0,0 22 300,0 22 300,0 0,0 0,0 22 300,0 16 673,3 0,0 0,0 16 673,3 74,8
Поступления нефинансовых активов 300 22 300,0 0,0 0,0 22 300,0 22 300,0 0,0 0,0 22 300,0 16 673,3 0,0 0,0 16 673,3 74,8
Увеличение стоимости основных средств 310 22 300,0 22 300,0 22 300,0 22 300,0 16 673,3 16 673,3 74,8
Образование 908 0700 37 640,8 1 640,8 0,0 36 000,0 37 612,3 1 612,3 0,0 36 000,0 36 180,1 180,1 0,0 36 000,0 96,2
Дошкольное образование 908 0701 13 065,4 65,4 0,0 13 000,0 13 065,0 65,0 0,0 13 000,0 13 065,0 65,0 0,0 13 000,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0701 1020000 13 065,4 65,4 0,0 13 000,0 13 065,0 65,0 0,0 13 000,0 13 065,0 65,0 0,0 13 000,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0701 1020100 65,4 65,4 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0701 1020100 214 65,4 65,4 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 65,4 65,4 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 65,4 65,4 65,0 65,0 65,0 65,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0701 1020200 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0701 1020200 214 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 100,0
Общее образование 908 0702 24 575,4 1 575,4 0,0 23 000,0 24 547,3 1 547,3 0,0 23 000,0 23 115,1 115,1 0,0 23 000,0 94,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0702 1020000 24 575,4 1 575,4 0,0 23 000,0 24 547,3 1 547,3 0,0 23 000,0 23 115,1 115,1 0,0 23 000,0 94,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0702 1020100 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 547,3 1 547,3 0,0 0,0 115,1 115,1 0,0 0,0 7,4
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0702 1020100 214 1 575,4 1 575,4 0,0 0,0 1 547,3 1 547,3 0,0 0,0 115,1 115,1 0,0 0,0 7,4
Поступления нефинансовых активов 300 1 575,4 1 575,1 0,0 0,0 1 547,3 1 547,3 0,0 0,0 115,1 115,1 0,0 0,0 7,4
Увеличение стоимости основных средств 310 1 575,4 1 575,4 1 547,3 1 547,3 115,1 115,1 7,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0702 1020200 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0702 1020200 214 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 908 0800 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура 908 0801 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0801 1020000 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0801 1020100 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0801 1020100 214 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 4,5 4,5 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0801 1020200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0801 1020200 214 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0
Здравоохранение и спорт 908 0900 287 311,3 287 311,3 0,0 0,0 102 811,2 102 811,2 0,0 0,0 395 102,0 395 102,0 0,0 0,0 384,3
Здравоохранение 908 0901 244 625,1 244 625,1 0,0 0,0 60 125,0 60 125,0 0,0 0,0 61 000,0 61 000,0 0,0 0,0 101,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0901 1020000 244 625,1 244 625,1 0,0 0,0 60 125,0 60 125,0 0,0 0,0 61 000,0 61 000,0 0,0 0,0 101,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0901 1020100 244 625,1 244 625,1 0,0 0,0 60 125,0 60 125,0 0,0 0,0 61 000,0 61 000,0 0,0 0,0 101,5
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0901 1020100 214 244 625,1 244 625,1 0,0 0,0 60 125,0 60 125,0 0,0 0,0 61 000,0 61 000,0 0,0 0,0 101,5
Поступления нефинансовых активов 300 244 625,1 244 625,1 0,0 0,0 60 125,0 60 125,0 0,0 0,0 61 000,0 61 000,0 0,0 0,0 101,5
Увеличение стоимости основных средств 310 244 625,1 244 625,1 60 125,0 60 125,0 61 000,0 61 000,0 101,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 908 0901 1020200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0901 1020200 214 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0
Спорт и физическая культура 908 0902 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 334 102,0 334 102,0 0,0 0,0 782,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 908 0902 1020000 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 334 102,0 334 102,0 0,0 0,0 782,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 908 0902 1020100 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 334 102,0 334 102,0 0,0 0,0 782,7
Строительство объектов общегражданского назначения 908 0902 1020100 214 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 334 102,0 334 102,0 0,0 0,0 782,7
Поступления нефинансовых активов 300 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 42 686,2 42 686,2 0,0 0,0 334 102,0 334 102,0 0,0 0,0 782,7
Увеличение стоимости основных средств 310 42 686,2 42 686,2 42 686,2 42 686,2 334 102,0 334 102,0 782,7
Департамент недвижимости администрации города Омска 909 94 410,3 94 410,3 0,0 0,0 35 569,4 35 569,4 0,0 0,0 31 579,5 31 579,5 0,0 0,0 88,8
Общегосударственные вопросы 909 0100 83 865,2 83 865,2 0,0 0,0 34 128,2 34 128,2 0,0 0,0 31 240,6 31 240,6 0,0 0,0 91,5
Другие общегосударственные вопросы 909 0115 83 865,2 83 865,2 0,0 0,0 34 128,2 34 128,2 0,0 0,0 31 240,6 31 240,6 0,0 0,0 91,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 909 0115 0010000 83 457,8 83 457,8 0,0 0,0 33 955,8 33 955,8 0,0 0,0 31 240,6 31 240,6 0,0 0,0 92,0
Центральный аппарат 909 0115 0010000 005 75 295,8 75 295,8 0,0 0,0 27 782,4 27 782,4 0,0 0,0 25 736,2 25 736,2 0,0 0,0 92,6
Расходы 200 70 936,6 70 936,6 0,0 0,0 27 082,4 27 082,4 0,0 0,0 25 543,0 25 543,0 0,0 0,0 94,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 67 184,0 67 184,0 0,0 0,0 25 148,6 25 148,6 0,0 0,0 24 333,0 24 333,0 0,0 0,0 96,8
Заработная плата 211 53 310,1 53 310,1 20 193,8 20 193,8 19 763,8 19 763,8 97,9
Прочие выплаты 212 62,1 62,1 52,1 52,1 35,1 35,1 67,4
Начисления на оплату труда 213 13 811,8 13 811,8 4 902,7 4 902,7 4 534,1 4 534,1 92,5
Приобретение услуг 220 3 516,6 3 516,6 0,0 0,0 1 747,8 1 747,8 0,0 0,0 1 169,2 1 169,2 0,0 0,0 66,9
Услуги связи 221 431,8 431,8 196,5 196,5 192,5 192,5 98,0
Транспортные услуги 222 275,6 275,6 225,6 225,6 191,6 191,6 84,9
Коммунальные услуги 223 923,4 923,4 471,0 471,0 334,0 334,0 70,9
Услуги по содержанию имущества 225 785,8 785,8 269,7 269,7 44,8 44,8 16,6
Прочие услуги 226 1 100,0 1 100,0 585,0 585,0 406,3 406,3 69,5
Прочие расходы 290 236,0 236,0 186,0 186,0 40,8 40,8 21,9
Поступления нефинансовых активов 300 4 359,2 4 359,2 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 193,2 193,2 0,0 0,0 27,6
Увеличение стоимости основных средств 310 2 408,2 2 408,2 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 951,0 1 951,0 700,0 700,0 193,2 193,2 27,6
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 909 0115 0010000 202 8 162,0 8 162,0 0,0 0,0 6 173,4 6 173,4 0,0 0,0 5 504,4 5 504,4 0,0 0,0 89,2
Расходы 200 8 162,0 8 162,0 0,0 0,0 6 173,4 6 173,4 0,0 0,0 5 504,4 5 504,4 0,0 0,0 89,2
Приобретение услуг 220 8 162,0 8 162,0 0,0 0,0 6 173,4 6 173,4 0,0 0,0 5 504,4 5 504,4 0,0 0,0 89,2
Прочие услуги 226 8 162,0 8 162,0 6 173,4 6 173,4 5 504,4 5 504,4 89,2
Общегородские целевые программы 909 0115 9900000 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 909 0115 9900500 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 909 0115 9900500 005 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 407,4 407,4 0,0 0,0 172,4 172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 407,4 407,4 172,4 172,4 0,0 0,0
Национальная экономика 909 0400 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 1 342,2 1 342,2 0,0 0,0 239,9 239,9 0,0 0,0 17,9
Другие вопросы в области национальной экономики 909 0411 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 1 342,2 1 342,2 0,0 0,0 239,9 239,9 0,0 0,0 17,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 909 0411 3400000 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 1 342,2 1 342,2 0,0 0,0 239,9 239,9 0,0 0,0 17,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 909 0411 3400000 406 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 1 342,2 1 342,2 0,0 0,0 239,9 239,9 0,0 0,0 17,9
Расходы 200 10 446,1 10 446,1 0,0 0,0 1 342,2 1 342,2 0,0 0,0 239,9 239,9 0,0 0,0 17,9
Прочие расходы 290 10 446,1 10 446,1 1 342,2 1 342,2 239,9 239,9 17,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 909 0800 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Культура 909 0801 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 909 0801 4500000 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 909 0801 4500100 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 909 0801 4500100 453 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 100,0
Прочие расходы 290 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 100,0
Контрольно-счетная палата города Омска 911 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 5 806,1 5 806,1 0,0 0,0 5 694,0 5 694,0 0,0 0,0 98,1
Общегосударственные вопросы 911 0100 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 5 806,1 5 806,1 0,0 0,0 5 694,0 5 694,0 0,0 0,0 98,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 911 0106 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 5 806,1 5 806,1 0,0 0,0 5 694,0 5 694,0 0,0 0,0 98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 911 0106 0010000 14 426,6 14 426,6 0,0 0,0 5 806,1 5 806,1 0,0 0,0 5 694,0 5 694,0 0,0 0,0 98,1
Центральный аппарат 911 0106 0010000 005 12 147,8 12 147,8 0,0 0,0 4 884,1 4 884,1 0,0 0,0 4 837,7 4 837,7 0,0 0,0 99,0
Расходы 200 11 755,8 11 755,8 0,0 0,0 4 736,9 4 736,9 0,0 0,0 4 702,0 4 702,0 0,0 0,0 99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 11 015,2 11 015,2 0,0 0,0 4 346,0 4 346,0 0,0 0,0 4 328,9 4 328,9 0,0 0,0 99,6
Заработная плата 211 8 726,0 8 726,0 3 456,0 3 456,0 3 456,0 3 456,0 100,0
Прочие выплаты 212 3,0 3,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2 286,2 2 286,2 890,0 890,0 872,9 872,9 98,1
Приобретение услуг 220 696,1 696,1 0,0 0,0 390,8 390,8 0,0 0,0 373,1 373,1 0,0 0,0 95,5
Услуги связи 221 159,1 159,1 82,1 82,1 82,0 82,0 99,9
Транспортные услуги 222 60,0 60,0 28,7 28,7 28,6 28,6 99,7
Услуги по содержанию имущества 225 144,0 144,0 72,0 72,0 70,8 70,8 98,3
Прочие услуги 226 333,0 333,0 208,0 208,0 191,7 191,7 92,2
Прочие расходы 290 44,5 44,5 0,1 0,1 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 392,0 392,0 0,0 0,0 147,2 147,2 0,0 0,0 135,7 135,7 0,0 0,0 92,2
Увеличение стоимости основных средств 310 200,0 200,0 77,2 77,2 76,8 76,8 99,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 192,0 192,0 70,0 70,0 58,9 58,9 84,1
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 911 0106 0010000 083 2 278,8 2 278,8 0,0 0,0 922,0 922,0 0,0 0,0 856,3 856,3 0,0 0,0 92,9
Расходы 200 2 278,8 2 278,8 0,0 0,0 922,0 922,0 0,0 0,0 856,3 856,3 0,0 0,0 92,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 278,8 2 278,8 0,0 0,0 922,0 922,0 0,0 0,0 856,3 856,3 0,0 0,0 92,9
Заработная плата 211 1 803,4 1 803,4 745,0 745,0 745,0 745,0 100,0
Прочие выплаты 212 3,0 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0
Начисления на оплату труда 213 472,4 472,4 175,5 175,5 109,8 109,8 62,6
Омский городской Совет 912 59 611,2 59 611,2 0,0 0,0 25 439,3 25 439,3 0,0 0,0 23 551,0 23 551,0 0,0 0,0 92,6
Общегосударственные вопросы 912 0100 59 611,2 59 611,2 0,0 0,0 25 439,3 25 439,3 0,0 0,0 23 551,0 23 551,0 0,0 0,0 92,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 912 0103 59 611,2 59 611,2 0,0 0,0 25 439,3 25 439,3 0,0 0,0 23 551,0 23 551,0 0,0 0,0 92,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 912 0103 0010000 59 611,2 59 611,2 0,0 0,0 25 439,3 25 439,3 0,0 0,0 23 551,0 23 551,0 0,0 0,0 92,6
Центральный аппарат 912 0103 0010000 005 43 203,8 43 203,8 0,0 0,0 18 980,0 18 980,0 0,0 0,0 17 828,7 17 828,7 0,0 0,0 93,9
Расходы 200 39 910,9 39 910,9 0,0 0,0 17 785,0 17 785,0 0,0 0,0 17 403,3 17 403,3 0,0 0,0 97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 27 721,4 27 721,4 0,0 0,0 12 155,6 12 155,6 0,0 0,0 12 151,9 12 151,9 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 21 231,1 21 231,1 8 929,5 8 929,5 8 929,4 8 929,4 100,0
Прочие выплаты 212 5,0 5,0 3,0 3,0 2,7 2,7 90,0
Начисления на оплату труда 213 6 485,3 6 485,3 3 223,1 3 223,1 3 219,8 3 219,8 99,9
Приобретение услуг 220 11 609,5 11 609,5 0,0 0,0 5 394,4 5 394,4 0,0 0,0 5 091,1 5 091,1 0,0 0,0 94,4
Услуги связи 221 449,1 449,1 259,1 259,1 258,0 258,0 99,6
Транспортные услуги 222 485,0 485,0 255,0 255,0 228,4 228,4 89,6
Коммунальные услуги 223 743,3 743,3 410,0 410,0 380,0 380,0 92,7
Услуги по содержанию имущества 225 1 116,1 1 116,1 320,0 320,0 91,9 91,9 28,7
Прочие услуги 226 8 816,0 8 816,0 4 150,3 4 150,3 4 132,8 4 132,8 99,6
Прочие расходы 290 580,0 580,0 235,0 235,0 160,3 160,3 68,2
Поступления нефинансовых активов 300 3 292,9 3 292,9 0,0 0,0 1 195,0 1 195,0 0,0 0,0 425,4 425,4 0,0 0,0 35,6
Увеличение стоимости основных средств 310 2 474,0 2 474,0 835,0 835,0 246,8 246,8 29,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 818,9 818,9 360,0 360,0 178,6 178,6 49,6
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 912 0103 0010000 026 2 030,7 2 030,7 0,0 0,0 823,4 823,4 0,0 0,0 730,7 730,7 0,0 0,0 88,7
Расходы 200 2 030,7 2 030,7 0,0 0,0 823,4 823,4 0,0 0,0 730,7 730,7 0,0 0,0 88,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 030,7 2 030,7 0,0 0,0 823,4 823,4 0,0 0,0 730,7 730,7 0,0 0,0 88,7
Заработная плата 211 1 518,3 1 518,3 638,9 638,9 586,5 586,5 91,8
Прочие выплаты 212 114,5 114,5 47,0 47,0 44,2 44,2 94,0
Начисления на оплату труда 213 397,9 397,9 137,5 137,5 100,0 100,0 72,7
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 912 0103 0010000 027 14 376,7 14 376,7 0,0 0,0 5 635,9 5 635,9 0,0 0,0 4 991,6 4 991,6 0,0 0,0 88,6
Расходы 200 14 376,7 14 376,7 0,0 0,0 5 635,9 5 635,9 0,0 0,0 4 991,6 4 991,6 0,0 0,0 88,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 14 376,7 14 376,7 0,0 0,0 5 635,9 5 635,9 0,0 0,0 4 991,6 4 991,6 0,0 0,0 88,6
Заработная плата 211 10 056,4 10 056,4 4 047,0 4 047,0 3 541,9 3 541,9 87,5
Прочие выплаты 212 1 681,9 1 681,9 697,9 697,9 693,6 693,6 99,4
Начисления на оплату труда 213 2 638,4 2 638,4 891,0 891,0 756,1 756,1 84,9
Автохозяйство администрации города Омска 913 59 039,1 59 039,1 0,0 0,0 23 002,0 23 002,0 0,0 0,0 20 996,1 20 996,1 0,0 0,0 91,3
Общегосударственные вопросы 913 0100 59 039,1 59 039,1 0,0 0,0 23 002,0 23 002,0 0,0 0,0 20 996,1 20 996,1 0,0 0,0 91,3
Другие общегосударственные вопросы 913 0115 59 039,1 59 039,1 0,0 0,0 23 002,0 23 002,0 0,0 0,0 20 996,1 20 996,1 0,0 0,0 91,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 913 0115 0010000 59 006,3 59 006,3 0,0 0,0 23 002,0 23 002,0 0,0 0,0 20 996,1 20 996,1 0,0 0,0 91,3
Центральный аппарат 913 0115 0010000 005 59 006,3 59 006,3 0,0 0,0 23 002,0 23 002,0 0,0 0,0 20 996,1 20 996,1 0,0 0,0 91,3
Расходы 200 43 431,6 43 431,6 0,0 0,0 15 871,7 15 871,7 0,0 0,0 14 303,8 14 303,8 0,0 0,0 90,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 39 455,0 39 455,0 0,0 0,0 13 778,2 13 778,2 0,0 0,0 13 296,9 13 296,9 0,0 0,0 96,5
Заработная плата 211 30 532,8 30 532,8 10 253,0 10 253,0 9 916,5 9 916,5 96,7
Прочие выплаты 212 60,0 60,0 23,2 23,2 4,5 4,5 19,4
Начисления на оплату труда 213 8 862,2 8 862,2 3 502,0 3 502,0 3 375,9 3 375,9 96,4
Приобретение услуг 220 3 955,3 3 955,3 0,0 0,0 2 085,3 2 085,3 0,0 0,0 1 000,9 1 000,9 0,0 0,0 48,0
Услуги связи 221 38,5 38,5 19,1 19,1 17,1 17,1 89,5
Коммунальные услуги 223 1 097,0 1 097,0 555,0 555,0 516,4 516,4 93,0
Услуги по содержанию имущества 225 1 392,8 1 392,8 848,1 848,1 228,9 228,9 27,0
Прочие услуги 226 1 427,0 1 427,0 663,1 663,1 238,5 238,5 36,0
Прочие расходы 290 21,3 21,3 8,2 8,2 6,0 6,0 73,2
Поступления нефинансовых активов 300 15 574,7 15 574,7 0,0 0,0 7 130,3 7 130,3 0,0 0,0 6 692,3 6 692,3 0,0 0,0 93,9
Увеличение стоимости основных средств 310 1 795,8 1 795,8 1 386,3 1 386,3 1 203,6 1 203,6 86,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 13 778,9 13 778,9 5 744,0 5 744,0 5 488,7 5 488,7 95,6
Общегородские целевые программы 913 0115 9900000 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 913 0115 9900500 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 913 0115 9900500 005 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 32,8 32,8 0,0 0,0
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска 914 73 937,5 70 937,5 0,0 3 000,0 24 678,3 23 908,3 0,0 770,0 13 984,4 13 984,4 0,0 0,0 56,7
Общегосударственные вопросы 914 0115 49 587,5 49 587,5 0,0 0,0 15 779,5 15 779,5 0,0 0,0 13 984,4 13 984,4 0,0 0,0 88,6
Другие общегосударственные вопросы 914 0115 49 587,5 49 587,5 0,0 0,0 15 779,5 15 779,5 0,0 0,0 13 984,4 13 984,4 0,0 0,0 88,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 914 0115 0010000 49 378,0 49 378,0 0,0 0,0 15 673,0 15 673,0 0,0 0,0 13 984,4 13 984,4 0,0 0,0 89,2
Центральный аппарат 914 0115 0010000 005 49 378,0 49 378,0 0,0 0,0 15 673,0 15 673,0 0,0 0,0 13 984,4 13 984,4 0,0 0,0 89,2
Расходы 200 47 272,7 47 272,7 0,0 0,0 14 563,9 14 563,9 0,0 0,0 13 727,4 13 727,4 0,0 0,0 94,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 40 443,2 40 443,2 0,0 0,0 13 116,7 13 116,7 0,0 0,0 12 900,9 12 900,9 0,0 0,0 98,4
Заработная плата 211 32 008,9 32 008,9 10 353,2 10 353,2 10 179,1 10 179,1 98,3
Прочие выплаты 212 48,8 48,8 45,8 45,8 43,6 43,6 95,2
Начисления на оплату труда 213 8 385,5 8 385,5 2 717,7 2 717,7 2 678,2 2 678,2 98,5
Приобретение услуг 220 6 794,5 6 794,5 0,0 0,0 1 412,2 1 412,2 0,0 0,0 793,7 793,7 0,0 0,0 56,2
Услуги связи 221 249,6 249,6 124,8 124,8 105,6 105,6 84,6
Транспортные услуги 222 131,2 131,2 69,4 69,4 68,5 68,5 98,7
Коммунальные услуги 223 540,5 540,5 350,0 350,0 330,8 330,8 94,5
Услуги по содержанию имущества 225 667,8 667,8 290,0 290,0 22,2 22,2 7,7
Прочие услуги 226 5 205,4 5 205,4 578,0 578,0 266,6 266,6 46,1
Прочие расходы 290 35,0 35,0 35,0 35,0 32,8 32,8 93,7
Поступления нефинансовых активов 300 2 105,3 2 105,3 0,0 0,0 1 109,1 1 109,1 0,0 0,0 257,0 257,0 0,0 0,0 23,2
Увеличение стоимости основных средств 310 931,0 931,0 651,0 651,0 100,0 100,0 15,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 174,3 1 174,3 458,1 458,1 157,0 157,0 34,3
Общегородские целевые программы 914 0115 9900000 209,5 209,5 0,0 0,0 106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 914 0115 9900500 209,5 209,5 0,0 0,0 106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 914 0115 9900500 005 209,5 209,5 0,0 0,0 106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 209,5 209,5 0,0 0,0 106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Приобретение услуг 220 209,5 209,5 0,0 0,0 106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 209,5 209,5 106,5 106,5 0,0 0,0
Национальная экономика 914 0400 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 8 128,8 8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 914 0411 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 8 128,8 8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 914 0411 3380000 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 8 128,8 8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области застройки территорий 914 0411 3380000 405 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 8 128,8 8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 8 128,8 8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 8 128,8 8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 20 000,0 20 000,0 8 128,8 8 128,8 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500 4 350,0 1 350,0 0,0 3 000,0 770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 914 0502 4 350,0 1 350,0 0,0 3 000,0 770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 914 0502 1020000 4 350,0 1 350,0 0,0 3 000,0 770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств бюджета города Омска) 914 0502 1020100 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 914 0502 1020100 214 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды (за счет средств областного бюджета) 914 0502 1020200 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 914 0502 1020200 214 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 3 000,0 3 000,0 770,0 770,0 0,0 0,0
Департамент транспорта администрации города Омска 916 135 943,8 114 736,8 907,0 20 300,0 90 329,2 81 866,3 907,0 7 555,9 188 691,7 180 445,8 690,0 7 555,9 208,9
Национальная экономика 916 0400 51 777,2 30 570,2 907,0 20 300,0 20 337,6 11 874,7 907,0 7 555,9 19 410,5 11 164,6 690,0 7 555,9 95,4
Транспорт 916 0408 51 777,2 30 570,2 907,0 20 300,0 20 337,6 11 874,7 907,0 7 555,9 19 410,5 11 164,6 690,0 7 555,9 95,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 916 0408 0010000 14 456,4 14 456,4 0,0 0,0 4 669,6 4 669,6 0,0 0,0 4 448,1 4 448,1 0,0 0,0 95,3
Центральный аппарат 916 0408 0010000 005 14 456,4 14 456,4 0,0 0,0 4 669,6 4 669,6 0,0 0,0 4 448,1 4 448,1 0,0 0,0 95,3
Расходы 200 14 007,2 14 007,2 0,0 0,0 4 529,7 4 529,7 0,0 0,0 4 416,4 4 416,4 0,0 0,0 97,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 12 719,4 12 719,4 0,0 0,0 4 170,5 4 170,5 0,0 0,0 4 169,6 4 169,6 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 10 070,3 10 070,3 3 303,7 3 303,7 3 303,7 3 303,7 100,0
Прочие выплаты 212 10,5 10,5 1,2 1,2 0,3 0,3 25,0
Начисления на оплату труда 213 2 638,6 2 638,6 865,6 865,6 865,6 865,6 100,0
Приобретение услуг 220 1 165,8 1 165,8 0,0 0,0 359,2 359,2 0,0 0,0 246,8 246,8 0,0 0,0 68,7
Услуги связи 221 95,0 95,0 61,3 61,3 61,3 61,3 100,0
Транспортные услуги 222 77,0 77,0 28,6 28,6 28,6 28,6 100,0
Коммунальные услуги 223 351,6 351,6 97,1 97,1 97,1 97,1 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 381,2 381,2 100,3 100,3 23,7 23,7 23,6
Прочие услуги 226 261,0 261,0 71,9 71,9 36,1 36,1 50,2
Прочие расходы 290 122,0 122,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 449,2 449,2 0,0 0,0 139,9 139,9 0,0 0,0 31,7 31,7 0,0 0,0 22,7
Увеличение стоимости основных средств 310 212,5 212,5 70,8 70,8 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 236,7 236,7 69,1 69,1 31,7 31,7 45,9
Другие виды транспорта 916 0408 3170000 37 207,0 16 000,0 907,0 20 300,0 15 660,0 7 197,1 907,0 7 555,9 14 962,4 6 716,5 690,0 7 555,4 95,5
Другие виды транспорта (за счет средств бюджета города Омска) 916 0408 3170100 16 907,0 16 000,0 907,0 0,0 8 104,1 7 197,1 907,0 0,0 7 406,5 6 716,5 690,0 0,0 91,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 0408 3170100 327 16 907,0 16 000,0 907,0 0,0 8 104,1 7 197,1 907,0 0,0 7 406,5 6 716,5 690,0 0,0 91,4
Расходы 200 16 124,3 15 573,6 550,7 0,0 7 573,7 7 023,0 550,7 0,0 7 189,4 6 638,7 550,7 0,0 94,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 14 242,8 13 814,7 428,1 0,0 6 609,7 6 181,6 428,1 0,0 6 609,7 6 181,6 428,1 0,0 100,0
Заработная плата 211 11 297,3 10 946,7 350,6 5 332,2 4 981,6 350,6 5 332,2 4 981,6 350,6 100,0
Начисления на оплату труда 213 2 945,5 2 868,0 77,5 1 277,5 1 200,0 77,5 1 277,5 1 200,0 77,5 100,0
Приобретение услуг 220 1 795,5 1 672,9 122,6 0,0 946,6 824,0 122,6 0,0 578,6 456,0 122,6 0,0 61,1
Услуги связи 221 340,7 337,5 3,2 186,6 183,4 3,2 186,6 183,4 3,2 100,0
Коммунальные услуги 223 170,9 169,3 1,6 86,2 84,6 1,6 86,2 84,6 1,6 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 84,8 84,8 19,3 19,3 3,2 3,2 16,6
Прочие услуги 226 1 199,1 1 081,3 117,8 654,5 536,7 117,8 302,6 184,8 117,8 46,2
Прочие расходы 290 86,0 86,0 17,4 17,4 1,1 1,1 6,3
Поступления нефинансовых активов 300 782,7 426,4 356,3 0,0 530,4 174,1 356,3 0,0 217,1 77,8 139,3 0,0 40,9
Увеличение стоимости основных средств 310 6,4 6,4 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 776,3 420,0 356,3 530,4 174,1 356,3 217,1 77,8 139,3 40,9
Другие виды транспорта (за счет средств областного бюджета) 916 0408 3170200 20 300,0 0,0 0,0 20 300,0 7 555,9 0,0 0,0 7 555,9 7 555,9 0,0 0,0 7 555,9 100,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 916 0408 3170200 364 1 560,1 0,0 0,0 1 560,1 468,2 0,0 0,0 468,2 468,2 0,0 0,0 468,2 100,0
Расходы 200 1 560,1 0,0 0,0 1 560,1 468,2 0,0 0,0 468,2 468,2 0,0 0,0 468,2 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 1 560,1 0,0 0,0 1 560,1 468,2 0,0 0,0 468,2 468,2 0,0 0,0 468,2 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 1 560,1 1 560,1 468,2 468,2 468,2 468,2 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 916 0408 3170200 366 18 739,9 0,0 0,0 18 739,9 7 087,7 0,0 0,0 7 087,7 7 087,7 0,0 0,0 7 087,7 100,0
Расходы 200 18 739,9 0,0 0,0 18 739,9 7 087,7 0,0 0,0 7 087,7 7 087,7 0,0 0,0 7 087,7 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 18 739,9 0,0 0,0 18 739,9 7 087,7 0,0 0,0 7 087,7 7 087,7 0,0 0,0 7 087,7 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 18 739,9 18 739,9 7 087,7 7 087,7 7 087,7 7 087,7 100,0
Общегородские целевые программы 916 0408 9900000 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 916 0408 9900500 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 916 0408 9900500 005 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 113,8 113,8 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 113,8 113,8 8,0 8,0 0,0 0,0
Социальная политика 916 1000 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 69 991,6 69 991,6 0,0 0,0 169 281,2 169 281,2 0,0 0,0 241,9
Другие вопросы в области социальной политики 916 1006 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 69 991,6 69 991,6 0,0 0,0 169 281,2 169 281,2 0,0 0,0 241,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 916 1006 5140000 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 69 991,6 69 991,6 0,0 0,0 169 281,2 169 281,2 0,0 0,0 241,9
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 916 1006 5140100 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 69 991,6 69 991,6 0,0 0,0 169 281,2 169 281,2 0,0 0,0 241,9
Мероприятия в области социальной политики 916 1006 5140100 482 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 69 991,6 69 991,6 0,0 0,0 169 281,2 169 281,2 0,0 0,0 241,9
Расходы 200 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 69 991,6 69 991,6 0,0 0,0 169 281,2 169 281,2 0,0 0,0 241,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 84 166,6 84 166,6 0,0 0,0 69 991,6 69 991,6 0,0 0,0 169 281,2 169 281,2 0,0 0,0 241,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 72 410,5 72 410,5 60 631,2 60 631,2 142 641,2 142 641,2 235,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 11 756,1 11 756,1 9 360,4 9 360,4 26 640,0 26 640,0 284,6
Управление культуры администрации города Омска 918 345 633,4 210 066,7 26 019,5 109 547,2 166 022,4 71 094,6 12 658,7 82 269,1 137 806,2 55 480,7 12 060,3 70 265,2 83,0
Образование 918 0700 120 747,2 64 298,3 11 400,0 45 048,9 65 043,0 37 989,6 5 028,1 22 025,3 60 519,4 34 033,8 4 917,1 21 568,5 93,0
Общее образование 918 0702 120 747,2 64 298,3 11 400,0 45 048,9 65 043,0 37 989,6 5 028,1 22 025,3 60 519,4 34 033,8 4 917,1 21 568,5 93,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 918 0702 4230000 120 747,2 64 298,3 11 400,0 45 048,9 65 043,0 37 989,6 5 028,1 22 025,3 60 519,4 34 033,8 4 917,1 21 568,5 93,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств бюджета города Омска) 918 0702 4230100 75 698,3 64 298,3 11 400,0 0,0 43 017,7 37 989,6 5 028,1 0,0 38 950,9 34 033,8 4 917,1 0,0 90,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0702 4230100 327 75 698,3 64 298,3 11 400,0 0,0 43 017,7 37 989,6 5 028,1 0,0 38 950,9 34 033,8 4 917,1 0,0 90,5
Расходы 200 71 630,7 64 298,3 7 332,4 0,0 41 114,4 37 989,6 3 124,8 0,0 37 056,7 34 033,8 3 022,9 0,0 90,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 56 952,1 53 006,4 3 945,7 0,0 32 838,0 31 357,8 1 480,2 0,0 31 222,7 29 800,8 1 421,9 0,0 95,1
Заработная плата 211 44 031,0 40 931,2 3 099,8 25 754,3 24 603,4 1 150,9 24 538,6 23 433,3 1 105,3 95,3
Прочие выплаты 212 971,8 925,2 46,6 426,7 402,8 23,9 359,0 336,4 22,6 84,1
Начисления на оплату труда 213 11 949,3 11 150,0 799,3 6 657,0 6 351,6 305,4 6 325,1 6 031,1 294,0 95,0
Приобретение услуг 220 14 340,7 11 005,9 3 334,8 0,0 8 224,9 6 607,6 1 617,3 0,0 5 789,6 4 208,8 1 580,8 0,0 70,4
Услуги связи 221 307,3 179,8 127,5 145,5 89,9 55,6 130,2 74,7 55,5 89,5
Транспортные услуги 222 397,0 397,0 199,0 199,0 197,9 197,9 99,4
Коммунальные услуги 223 7 727,4 7 727,4 4 517,0 4 517,0 3 807,3 3 807,3 84,3
Арендная плата за пользование имуществом 224 45,0 45,0 37,2 37,2 37,2 37,2 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 3 061,7 2 398,7 663,0 1 866,2 1 696,0 170,2 261,2 100,0 161,2 14,0
Прочие услуги 226 2 802,3 700,0 2 102,3 1 460,0 304,7 1 155,3 1 355,8 226,8 1 129,0 92,9
Социальное обеспечение 260 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 2,3 2,3 0,0 0,0
Прочие расходы 290 335,6 283,7 51,9 51,5 24,2 27,3 44,4 24,2 20,2 86,2
Поступления нефинансовых активов 300 4 067,6 0,0 4 067,6 0,0 1 903,3 0,0 1 903,3 0,0 1 894,2 0,0 1 894,2 0,0 99,5
Увеличение стоимости основных средств 310 1 679,6 1 679,6 650,0 650,0 644,4 644,4 99,1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 388,0 2 388,0 1 253,3 1 253,3 1 249,8 1 249,8 99,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств областного бюджета) 918 0702 4230200 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 22 025,3 0,0 0,0 22 025,3 21 568,5 0,0 0,0 21 568,5 97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0702 4230200 327 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 22 025,3 0,0 0,0 22 025,3 21 568,5 0,0 0,0 21 568,5 97,9
Расходы 200 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 22 025,3 0,0 0,0 22 025,3 21 568,5 0,0 0,0 21 568,5 97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 45 048,9 0,0 0,0 45 048,9 22 025,3 0,0 0,0 22 025,3 21 568,5 0,0 0,0 21 568,5 97,9
Заработная плата 211 35 655,8 35 655,8 17 471,9 17 471,9 17 081,2 17 081,2 97,8
Начисления на оплату труда 213 9 393,1 9 393,1 4 553,4 4 553,4 4 487,3 4 487,3 98,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 918 0800 224 886,2 145 768,4 14 619,5 64 498,3 100 979,4 33 105,0 7 630,6 60 243,8 77 286,8 21 446,9 7 143,2 48 696,7 76,5
Культура 918 0801 208 923,4 133 622,4 12 963,7 62 337,3 94 071,2 29 178,5 6 809,9 58 082,8 70 915,7 17 676,4 6 338,1 46 901,2 75,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 918 0801 4400000 43 854,3 24 372,5 5 369,8 14 112,0 23 299,0 5 749,2 3 437,8 14 112,0 18 964,2 4 432,4 3 347,3 11 184,5 81,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4400100 29 742,3 24 372,5 5 369,8 0,0 9 187,0 5 749,2 3 437,8 0,0 7 779,7 4 432,4 3 347,3 0,0 84,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4400100 327 29 742,3 24 372,5 5 369,8 0,0 9 187,0 5 749,2 3 437,8 0,0 7 779,7 4 432,4 3 347,3 0,0 84,7
Расходы 200 27 586,9 24 372,5 3 214,4 0,0 7 693,3 5 749,2 1 944,1 0,0 6 328,9 4 432,4 1 896,5 0,0 82,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 18 231,4 16 062,2 2 169,2 0,0 2 505,9 1 275,0 1 230,9 0,0 2 217,6 1 044,0 1 173,6 0,0 88,5
Заработная плата 211 14 502,4 12 785,9 1 716,5 1 965,8 1 010,3 955,5 1 796,0 832,5 963,5 91,4
Начисления на оплату труда 213 3 729,0 3 276,3 452,7 540,1 264,7 275,4 421,6 211,5 210,1 78,1
Приобретение услуг 220 9 332,7 8 310,3 1 022,4 0,0 5 164,6 4 474,2 690,4 0,0 4 088,5 3 388,4 700,1 0,0 79,2
Услуги связи 221 136,7 43,5 93,2 78,0 21,8 56,2 68,6 16,8 51,8 87,9
Транспортные услуги 222 107,5 107,5 69,4 69,4 57,1 57,1 82,3
Коммунальные услуги 223 7 746,2 7 714,8 31,4 4 304,1 4 291,7 12,4 3 360,5 3 348,1 12,4 78,1
Услуги по содержанию имущества 225 522,1 302,0 220,1 261,9 137,3 124,6 191,0 0,3 190,7 72,9
Прочие услуги 226 820,2 250,0 570,2 451,2 23,4 427,8 411,3 23,2 388,1 91,2
Прочие расходы 290 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 2 155,4 0,0 2 155,4 0,0 1 493,7 0,0 1 493,7 0,0 1 450,8 0,0 1 450,8 0,0 97,1
Увеличение стоимости основных средств 310 818,8 818,8 578,4 578,4 535,5 535,5 92,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 336,6 1 336,6 915,3 915,3 915,3 915,3 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4400200 14 112,0 0,0 0,0 14 112,0 14 112,0 0,0 0,0 14 112,0 11 184,5 0,0 0,0 11 184,5 79,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4400200 327 14 112,0 0,0 0,0 14 112,0 14 112,0 0,0 0,0 14 112,0 11 184,5 0,0 0,0 11 184,5 79,3
Расходы 200 14 112,0 0,0 0,0 14 112,0 14 112,0 0,0 0,0 14 112,0 11 184,5 0,0 0,0 11 184,5 79,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 13 834,4 0,0 0,0 13 834,4 13 834,4 0,0 0,0 13 834,4 10 906,9 0,0 0,0 10 906,9 78,8
Заработная плата 211 10 513,3 10 513,3 10 513,3 10 513,3 8 287,0 8 287,0 78,8
Начисления на оплату труда 213 3 321,1 3 321,1 3 321,1 3 321,1 2 619,9 2 619,9 78,9
Прочие расходы 290 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 100,0
Музеи и постоянные выставки 918 0801 4410000 3 166,3 774,1 11,6 2 380,6 1 570,6 401,5 1,1 1 168,0 1 263,0 360,9 1,1 901,0 80,4
Музеи и постоянные выставки (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4410100 785,7 774,1 11,6 0,0 402,6 401,5 1,1 0,0 362,0 360,9 1,1 0,0 89,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4410100 327 785,7 774,1 11,6 0,0 402,6 401,5 1,1 0,0 362,0 360,9 1,1 0,0 89,9
Расходы 200 780,7 774,1 6,6 0,0 402,6 401,5 1,1 0,0 362,0 360,9 1,1 0,0 89,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 236,3 236,3 0,0 0,0 116,4 116,4 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 77,3
Заработная плата 211 187,3 187,3 92,3 92,3 72,1 72,1 78,1
Начисления на оплату труда 213 49,0 49,0 24,1 24,1 17,9 17,9 74,3
Приобретение услуг 220 544,4 537,8 6,6 0,0 286,2 285,1 1,1 0,0 272,0 270,9 1,1 0,0 95,0
Услуги связи 221 7,6 7,6 3,8 3,8 3,4 3,4 89,5
Транспортные услуги 222 2,0 2,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 340,2 340,2 194,9 194,9 187,2 187,2 96,0
Услуги по содержанию имущества 225 12,0 10,0 2,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 182,6 180,0 2,6 87,5 86,4 1,1 81,4 80,3 1,1 93,0
Поступления нефинансовых активов 300 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 5,0 5,0 0,0 0,0
Музеи и постоянные выставки (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4410200 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 168,0 0,0 0,0 1 168,0 901,0 0,0 0,0 901,0 77,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4410200 327 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 168,0 0,0 0,0 1 168,0 901,0 0,0 0,0 901,0 77,1
Расходы 200 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 168,0 0,0 0,0 1 168,0 901,0 0,0 0,0 901,0 77,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 380,6 0,0 0,0 2 380,6 1 168,0 0,0 0,0 1 168,0 901,0 0,0 0,0 901,0 77,1
Заработная плата 211 1 886,3 1 886,3 925,5 925,5 719,4 719,4 77,7
Начисления на оплату труда 213 494,3 494,3 242,5 242,5 181,6 181,6 74,9
Библиотеки 918 0801 4420000 48 098,3 25 049,2 1 687,3 21 361,8 24 759,3 5 514,0 925,4 18 319,9 18 977,3 3 176,7 845,8 14 954,8 76,6
Библиотеки (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4420100 26 736,5 25 049,2 1 687,3 0,0 6 439,4 5 514,0 925,4 0,0 4 022,5 3 176,7 845,8 0,0 62,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4420100 327 26 736,5 25 049,2 1 687,3 0,0 6 439,4 5 514,0 925,4 0,0 4 022,5 3 176,7 845,8 0,0 62,5
Расходы 200 25 838,2 25 049,2 789,0 0,0 5 908,4 5 514,0 394,4 0,0 3 527,2 3 176,7 350,5 0,0 59,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 20 036,8 19 928,7 108,1 0,0 2 255,3 2 216,5 38,8 0,0 1 467,6 1 428,9 38,7 0,0 65,1
Заработная плата 211 15 881,6 15 791,6 90,0 1 791,6 1 756,5 35,1 1 184,3 1 149,3 35,0 66,1
Начисления на оплату труда 213 4 155,2 4 137,1 18,1 463,7 460,0 3,7 283,3 279,6 3,7 61,1
Приобретение услуг 220 5 792,9 5 115,5 677,4 0,0 3 652,9 3 297,5 355,4 0,0 2 059,4 1 747,8 311,6 0,0 56,4
Услуги связи 221 359,5 189,0 170,5 175,5 94,5 81,0 160,4 94,5 65,9 91,4
Транспортные услуги 222 67,7 67,7 35,5 35,5 32,7 32,7 92,1
Коммунальные услуги 223 2 925,2 2 925,2 1 653,5 1 653,5 1 653,3 1 653,3 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 2 256,4 2 001,3 255,1 1 678,3 1 549,5 128,8 121,1 121,1 7,2
Прочие услуги 226 184,1 184,1 110,1 110,1 91,9 91,9 83,5
Социальное обеспечение 260 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 5,0 5,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 3,5 3,5 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 898,3 0,0 898,3 0,0 531,0 0,0 531,0 0,0 495,3 0,0 495,3 0,0 93,3
Увеличение стоимости основных средств 310 172,4 172,4 68,6 68,6 68,6 68,6 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 725,9 725,9 462,4 462,4 426,7 426,7 92,3
Библиотеки (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4420200 21 361,8 0,0 0,0 21 361,8 18 319,9 0,0 0,0 18 319,9 14 954,8 0,0 0,0 14 954,8 81,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4420200 327 21 361,8 0,0 0,0 21 361,8 18 319,9 0,0 0,0 18 319,9 14 954,8 0,0 0,0 14 954,8 81,6
Расходы 200 21 361,8 0,0 0,0 21 361,8 18 319,9 0,0 0,0 18 319,9 14 954,8 0,0 0,0 14 954,8 81,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 21 361,8 0,0 0,0 21 361,8 18 319,9 0,0 0,0 18 319,9 14 954,8 0,0 0,0 14 954,8 81,6
Заработная плата 211 16 501,2 16 501,2 14 090,9 14 090,9 11 499,5 11 499,5 81,6
Начисления на оплату труда 213 4 860,6 4 860,6 4 229,0 4 229,0 3 455,3 3 455,3 81,7
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 918 0801 4430000 40 328,3 21 545,4 2 541,5 16 241,4 21 030,6 3 519,1 1 270,1 16 241,4 14 732,3 2 034,7 1 027,0 11 670,6 70,1
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4430100 24 086,9 21 545,4 2 541,5 0,0 4 789,2 3 519,1 1 270,1 0,0 3 061,7 2 034,7 1 027,0 0,0 63,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4430100 327 24 086,9 21 545,4 2 541,5 0,0 4 789,2 3 519,1 1 270,1 0,0 3 061,7 2 034,7 1 027,0 0,0 63,9
Расходы 200 22 780,9 20 945,4 1 835,5 0,0 4 027,3 3 144,1 883,2 0,0 2 472,2 1 753,7 718,5 0,0 61,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 18 476,3 17 890,9 585,4 0,0 1 821,8 1 588,7 233,1 0,0 1 345,7 1 141,5 204,2 0,0 73,9
Заработная плата 211 14 624,2 14 176,6 447,6 1 433,5 1 258,9 174,6 1 068,6 910,9 157,7 74,5
Прочие выплаты 212 9,1 9,1 0,6 0,6 0,6 0,6 100,0
Начисления на оплату труда 213 3 843,0 3 714,3 128,7 387,7 329,8 57,9 276,5 230,6 45,9 71,3
Приобретение услуг 220 4 291,7 3 049,5 1 242,2 0,0 2 205,5 1 555,4 650,1 0,0 1 126,5 612,2 514,3 0,0 51,1
Услуги связи 221 42,6 9,5 33,1 21,8 6,1 15,7 16,4 5,1 11,3 75,2
Транспортные услуги 222 64,8 64,8 36,8 36,8 30,4 30,4 82,6
Коммунальные услуги 223 1 066,5 1 060,0 6,5 424,9 424,9 297,1 297,1 69,9
Арендная плата за пользование имуществом 224 17,0 17,0 5,0 5,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 1 850,6 1 780,0 70,6 1 037,0 1 014,4 22,6 217,9 200,0 17,9 21,0
Прочие услуги 226 1 250,2 200,0 1 050,2 680,0 110,0 570,0 564,7 110,0 454,7 83,0
Социальное обеспечение 260 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 5,0 5,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 7,9 7,9 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 306,0 600,0 706,0 0,0 761,9 375,0 386,9 0,0 589,5 281,0 308,5 0,0 77,4
Увеличение стоимости основных средств 310 473,8 240,0 233,8 281,4 195,0 86,4 175,1 120,1 55,0 62,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 832,2 360,0 472,2 480,5 180,0 300,5 414,4 160,9 253,5 86,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4430200 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 11 670,6 0,0 0,0 11 670,6 71,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4430200 327 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16241,4 0,0 0,0 16 241,4 11 670,6 0,0 0,0 11 670,6 71,9
Расходы 200 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 16 241,4 0,0 0,0 16 241,4 11 670,6 0,0 0,0 11 670,6 71,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 16 089,1 0,0 0,0 16 089,1 16 089,1 0,0 0,0 16 089,1 11 518,3 0,0 0,0 11 518,3 71,6
Заработная плата 211 12 637,8 12 637,8 12 637,8 12 637,8 9 061,7 9 061,7 71,7
Начисления на оплату труда 213 3 451,3 3 451,3 3 451,3 3 451,3 2 456,6 2 456,6 71,2
Прочие расходы 290 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0801 4500000 28 917,4 26 960,9 1 956,5 0,0 4 721,6 3 942,1 779,5 0,0 4 221,0 3 420,1 800,9 0,0 89,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4500100 28 917,4 26 960,9 1 956,5 0,0 4 721,6 3 942,1 779,5 0,0 4 221,0 3 420,1 800,9 0,0 89,4
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0801 4500100 453 28 917,4 26 960,9 1 956,5 0,0 4 721,6 3 942,1 779,5 0,0 4 221,0 3 420,1 800,9 0,0 89,4
Расходы 200 28 574,4 26 952,9 1 621,5 0,0 4 578,6 3 934,1 644,5 0,0 4 117,9 3 413,5 704,4 0,0 89,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 28 164,4 26 542,9 1 621,5 0,0 4 168,6 3 524,1 644,5 0,0 4 005,8 3 301,4 704,4 0,0 96,1
Транспортные услуги 222 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0
Прочие услуги 226 28 154,4 26 532,9 1 621,5 4 158,6 3 514,1 644,5 3 995,8 3 291,4 704,4 96,1
Прочие расходы 290 410,0 410,0 410,0 410,0 112,1 112,1 27,3
Поступления нефинансовых активов 300 343,0 8,0 335,0 0,0 143,0 8,0 135,0 0,0 103,1 6,6 96,5 0,0 72,1
Увеличение стоимости основных средств 310 195,6 195,6 90,0 90,0 56,5 56,5 62,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 147,4 8,0 139,4 53,0 8,0 45,0 46,6 6,6 40,0 87,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 918 0801 4520000 36 270,0 26 631,5 1 397,0 8 241,5 15 898,4 7 260,9 396,0 8 241,5 11 864,4 3 358,1 316,0 8 190,3 74,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств бюджета города Омска) 918 0801 4520100 28 028,5 26 631,5 1 397,0 0,0 7 656,9 7 260,9 396,0 0,0 3 674,1 3 358,1 316,0 0,0 48,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4520100 327 28 028,5 26 631,5 1 397,0 0,0 7 656,9 7 260,9 396,0 0,0 3 674,1 3 358,1 316,0 0,0 48,0
Расходы 200 26 293,0 25 664,3 628,7 0,0 7 275,6 7 067,9 207,7 0,0 3 365,7 3 208,0 157,7 0,0 46,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 24 405,5 24 405,5 0,0 0,0 6 642,2 6 642,2 0,0 0,0 2 811,1 2 811,1 0,0 0,0 42,3
Заработная плата 211 19 336,2 19 336,2 5 264,2 5 264,2 2 225,7 2 225,7 42,3
Прочие выплаты 212 3,2 3,2 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5 066,1 5 066,1 1 378,0 1 378,0 585,4 585,4 42,5
Приобретение услуг 220 1 877,5 1 248,8 628,7 0,0 623,4 415,7 207,7 0,0 554,6 396,9 157,7 0,0 89,0
Услуги связи 221 79,2 36,7 42,5 43,2 16,7 26,5 39,6 16,7 22,9 91,7
Транспортные услуги 222 13,0 13,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 1 158,1 1 119,1 39,0 365,0 365,0 357,7 357,7 98,0
Услуги по содержанию имущества 225 20,0 20,0 14,0 10,0 4,0 0,5 0,5 3,6
Прочие услуги 226 607,2 60,0 547,2 201,2 24,0 177,2 156,8 22,5 134,3 77,9
Социальное обеспечение 260 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 735,5 967,2 768,3 0,0 381,3 193,0 188,3 0,0 308,4 150,1 158,3 0,0 80,9
Увеличение стоимости основных средств 310 580,0 500,0 80,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 155,5 467,2 688,3 371,3 183,0 188,3 308,4 150,1 158,3 83,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств областного бюджета) 918 0801 4520200 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 190,3 0,0 0,0 8 190,3 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 4520200 327 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 190,3 0,0 0,0 8 190,3 99,4
Расходы 200 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 190,3 0,0 0,0 8 190,3 99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 241,5 0,0 0,0 8 241,5 8 190,3 0,0 0,0 8 190,3 99,4
Заработная плата 211 5 809,0 5 809,0 5 809,0 5 809,0 5 786,7 5 786,7 99,6
Начисления на оплату труда 213 2 432,5 2 432,5 2 432,5 2 432,5 2 403,6 2 403,6 98,8
Общегородские целевые программы 918 0801 9900000 8 288,8 8 288,8 0,0 0,0 2 791,7 2 791,7 0,0 0,0 893,5 893,5 0,0 0,0 32,0
Общегородская целевая программа "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)" 918 0801 9900200 7 488,8 7 488,8 0,0 0,0 2 791,7 2 791,7 0,0 0,0 893,5 893,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 9900200 327 7 488,8 7 488,8 0,0 0,0 2 791,7 2 791,7 0,0 0,0 893,5 893,5 0,0 0,0 32,0
Расходы 200 1 454,4 1 454,4 0,0 0,0 633,3 633,3 0,0 0,0 10,6 10,6 0,0 0,0 1,7
Приобретение услуг 220 1 454,4 1 454,4 0,0 0,0 633,3 633,3 0,0 0,0 10,6 10,6 0,0 0,0 1,7
Услуги связи 221 160,4 160,4 14,8 14,8 10,6 10,6 71,6
Транспортные услуги 222 5,0 5,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 1 289,0 1 289,0 618,5 618,5 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 6 034,4 6 034,4 0,0 0,0 2 158,4 2 158,4 0,0 0,0 882,9 882,9 0,0 0,0 40,9
Увеличение стоимости основных средств 310 5 981,2 5 981,2 2 140,2 2 140,2 875,0 875,0 40,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 53,2 53,2 18,2 18,2 7,9 7,9 43,4
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 918 0801 9900500 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0801 9900500 327 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 130,0 130,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 670,0 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 645,5 645,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 24,5 24,5 0,0 0,0
Кинематография 918 0802 7 232,1 3 415,3 1 655,8 2 161,0 3 785,9 804,2 820,7 2 161,0 3 352,3 751,7 805,1 1 795,5 88,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0802 4500000 7 232,1 3 415,3 1 655,8 2 161,0 3 785,9 804,2 820,7 2 161,0 3 352,3 751,7 805,1 1 795,5 88,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств бюджета города Омска) 918 0802 4500100 5 071,1 3 415,3 1 655,8 0,0 1 624,9 804,2 820,7 0,0 1 556,8 751,7 805,1 0,0 95,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0802 4500100 327 5 071,1 3 415,3 1 655,8 0,0 1 624,9 804,2 820,7 0,0 1 556,8 751,7 805,1 0,0 95,8
Расходы 200 4 829,2 3 415,3 1 413,9 0,0 1 513,0 804,2 708,8 0,0 1 454,1 751,7 702,4 0,0 96,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 894,7 2 663,1 231,6 0,0 317,7 214,0 103,7 0,0 276,6 177,9 98,7 0,0 87,1
Заработная плата 211 2 301,3 2 110,2 191,1 262,5 169,6 92,9 233,9 141,0 92,9 89,1
Прочие выплаты 212 3,8 3,8 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 589,6 552,9 36,7 55,2 44,4 10,8 42,7 36,9 5,8 77,4
Приобретение услуг 220 1 932,1 752,2 1 179,9 0,0 1 193,4 590,2 603,2 0,0 1 175,6 573,8 601,8 0,0 98,5
Услуги связи 221 92,9 92,9 44,4 44,4 44,4 44,4 100,0
Транспортные услуги 222 64,2 64,2 39,9 39,9 39,9 39,9 100,0
Коммунальные услуги 223 812,2 752,2 60,0 600,2 590,2 10,0 582,9 573,8 9,1 97,1
Арендная плата за пользование имуществом 224 41,6 41,6 30,8 30,8 30,8 30,8 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 131,0 131,0 78,1 78,1 78,1 78,1 100,0
Прочие услуги 226 790,2 790,2 400,0 400,0 399,5 399,5 99,9
Прочие расходы 290 2,4 2,4 1,9 1,9 1,9 1,9 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 241,9 0,0 241,9 0,0 111,9 0,0 111,9 0,0 102,7 0,0 102,7 0,0 91,8
Увеличение стоимости основных средств 310 71,9 71,9 31,9 31,9 28,9 28,9 90,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 170,0 170,0 80,0 80,0 73,8 73,8 92,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (за счет средств областного бюджета) 918 0802 4500200 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 1 795,5 0,0 0,0 1 795,5 83,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0802 4500200 327 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 1 795,5 0,0 0,0 1 795,5 83,1
Расходы 200 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 2 161,0 0,0 0,0 2 161,0 1 795,5 0,0 0,0 1 795,5 83,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 145,6 0,0 0,0 2 145,6 2 145,6 0,0 0,0 2 145,6 1 780,1 0,0 0,0 1 780,1 83,0
Заработная плата 211 1 700,2 1 700,2 1 700,2 1 700,2 1 410,5 1 410,5 83,0
Начисления на оплату труда 213 445,4 445,4 445,4 445,4 369,6 369,6 83,0
Прочие расходы 290 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 918 0806 8 730,7 8 730,7 0,0 0,0 3 122,3 3 122,3 0,0 0,0 3 018,8 3 018,8 0,0 0,0 96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0806 0010000 8 658,1 8 658,1 0,0 0,0 3 091,9 3 091,9 0,0 0,0 3 018,8 3 018,8 0,0 0,0 97,6
Центральный аппарат 918 0806 0010000 005 8 658,1 8 658,1 0,0 0,0 3 091,9 3 091,9 0,0 0,0 3 018,8 3 018,8 0,0 0,0 97,6
Расходы 200 8 578,1 8 578,1 0,0 0,0 3 071,9 3 071,9 0,0 0,0 3 018,8 3 018,8 0,0 0,0 98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 8 152,9 8 152,9 0,0 0,0 2 846,4 2 846,4 0,0 0,0 2 826,3 2 826,3 0,0 0,0 99,3
Заработная плата 211 6 454,3 6 454,3 2 249,1 2 249,1 2 250,8 2 250,8 100,1
Прочие выплаты 212 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 100,0
Начисления на оплату труда 213 1 690,6 1 690,6 589,3 589,3 567,5 567,5 96,3
Приобретение услуг 220 344,2 344,2 0,0 0,0 144,5 144,5 0,0 0,0 112,5 112,5 0,0 0,0 77,9
Услуги связи 221 27,0 27,0 11,5 11,5 4,3 4,3 37,4
Транспортные услуги 222 69,2 69,2 69,2 69,2 64,9 64,9 93,8
Коммунальные услуги 223 89,6 89,6 40,0 40,0 26,2 26,2 65,5
Услуги по содержанию имущества 225 80,0 80,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 78,4 78,4 23,8 23,8 17,1 17,1 71,8
Социальное обеспечение 260 81,0 81,0 0,0 0,0 81,0 81,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 98,8
Пособия по социальной помощи населению 262 81,0 81,0 81,0 81,0 80,0 80,0 98,8
Поступления нефинансовых активов 300 80,0 80,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 50,0 50,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 30,0 30,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Общегородские целевые программы 918 0806 9900000 72,6 72,6 0,0 0,0 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 918 0806 9900500 72,6 72,6 0,0 0,0 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 918 0806 9900500 005 72,6 72,6 0,0 0,0 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 72,6 72,6 0,0 0,0 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 72,6 72,6 0,0 0,0 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 72,6 72,6 30,4 30,4 0,0
Управление здравоохранения администрации города Омска 919 2 952 970,1 2 536 948,6 195 271,0 220 750,5 1 480 435,3 1 284 029,7 101 839,0 94 566,6 1 269 279,0 1 063 660,2 129 615,6 76 003,2 85,7
Здравоохранение и спорт 919 0900 2 952 970,1 2 536 948,6 195 271,0 220 750,5 1 480 435,3 1 284 029,7 101 839,0 94 566,6 1 269 279,0 1 063 660,2 129 615,6 76 003,2 85,7
Здравоохранение 919 0901 2 931 876,9 2 515 855,4 195 271,0 220 750,5 1 474 514,5 1 278 108,9 101 839,0 94 566,6 1 263 367,6 1 057 748,8 129 615,6 76 003,2 85,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 919 0901 4520000 38 487,3 38 487,3 0,0 0,0 18 348,7 18 348,7 0,0 0,0 14 344,2 14 344,2 0,0 0,0 78,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств бюджета города Омска) 919 0901 4520100 38 487,3 38 487,3 0,0 0,0 18 348,7 18 348,7 0,0 0,0 14 344,2 14 344,2 0,0 0,0 78,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4520100 327 38 487,3 38 487,3 0,0 0,0 18 348,7 18 348,7 0,0 0,0 14 344,2 14 344,2 0,0 0,0 78,2
Расходы 200 38 066,3 38 066,3 0,0 0,0 18 222,2 18 222,2 0,0 0,0 14 217,7 14 217,7 0,0 0,0 78,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 35 965,3 35 965,3 0,0 0,0 16 803,9 16 803,9 0,0 0,0 13 552,5 13 552,5 0,0 0,0 80,7
Заработная плата 211 28 592,4 28 592,4 13 217,2 13 217,2 10 807,2 10 807,2 81,8
Начисления на оплату труда 213 7 372,9 7 372,9 3 586,7 3 586,7 2 745,3 2 745,3 76,5
Приобретение услуг 220 1 821,2 1 821,2 0,0 0,0 1 190,0 1 190,0 0,0 0,0 555,2 555,2 0,0 0,0 46,7
Услуги связи 221 192,9 192,9 84,7 84,7 84,7 84,7 100,0
Коммунальные услуги 223 618,4 618,4 379,5 379,5 379,5 379,5 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 897,4 897,4 633,6 633,6 8,1 8,1 1,3
Прочие услуги 226 112,5 112,5 92,2 92,2 82,9 82,9 89,9
Социальное обеспечение 260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 279,8 279,8 228,3 228,3 110,0 110,0 48,2
Поступления нефинансовых активов 300 421,0 421,0 0,0 0,0 126,5 126,5 0,0 0,0 126,5 126,5 0,0 0,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 250,0 250,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 171,0 171,0 126,5 126,5 126,5 126,5 100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 919 0901 4690000 215 509,0 206 616,1 8 892,9 0,0 105 969,7 101 517,9 4 451,8 0,0 87 770,6 84 446,3 3 324,3 0,0 82,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4690000 327 215 509,0 206 616,1 8 892,9 0,0 105 969,7 101 517,9 4 451,8 0,0 87 770,6 84 446,3 3 324,3 0,0 82,8
Расходы 200 147 109,2 144 022,3 3 086,9 0,0 74 550,3 73 001,2 1 549,1 0,0 65 714,4 64 356,9 1 357,5 0,0 88,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 136 788,7 134 700,5 2 088,2 0,0 69 441,2 68 397,2 1 044,0 0,0 60 918,0 59 873,8 1 044,2 0,0 87,7
Заработная плата 211 108 388,5 106 722,6 1 665,9 54 993,7 54 160,8 832,9 49 032,6 48 149,7 882,9 89,2
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 1,6 1,6
Начисления на оплату труда 213 28 400,2 27 977,9 422,3 14 447,5 14 236,4 211,1 11 883,8 11 724,1 159,7 82,3
Приобретение услуг 220 9 409,4 9 263,8 145,6 0,0 4 678,6 4 600,0 78,6 0,0 4 698,3 4 483,1 215,2 0,0 100,4
Услуги связи 221 42,4 41,9 0,5 16,4 15,9 0,5 23,4 15,9 7,5 142,7
Коммунальные услуги 223 7 598,0 7 596,1 1,9 3 216,6 3 214,9 1,7 3 216,7 3 214,9 1,8 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 357,4 272,2 85,2 157,1 114,4 42,7 143,8 22,7 121,1 91,5
Прочие услуги 226 1 411,6 1 353,6 58,0 1 288,5 1 254,8 33,7 1 314,4 1 229,6 84,8 102,0
Прочие расходы 290 911,1 58,0 853,1 430,5 4,0 426,5 98,1 98,1 22,8
Поступления нефинансовых активов 300 68 399,8 62 593,8 5 806,0 0,0 31 419,4 28 516,7 2 902,7 0,0 22 056,2 20 089,4 1 966,8 0,0 70,2
Увеличение стоимости основных средств 310 14 881,1 14 720,0 161,1 8 417,5 8 337,0 80,5 156,9 156,9 1,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 53 518,7 47 873,8 5 644,9 23 001,9 20 179,7 2 822,2 21 899,3 20 089,4 1 809,9 95,2
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 919 0901 4700000 1 616 339,9 1 335 880,8 91 046,1 189 413,0 822 704,1 679 865,1 48 272,4 94 566,6 704 459,3 571 925,6 56 530,5 76 003,2 85,6
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части (за счет средств бюджета города Омска) 919 0901 4700100 1 426 926,9 1 335 880,8 91 046,1 0,0 728 137,5 679 865,1 48 272,4 0,0 628 456,1 571 925,6 56 530,5 0,0 86,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4700100 327 1 426 926,9 1 335 880,8 91 046,1 0,0 728 137,5 679 865,1 48 272,4 0,0 628 456,1 571 925,6 56 530,5 0,0 86,3
Расходы 200 1 266 967,1 1 203 077,0 63 890,1 0,0 652 436,3 618 145,6 34 290,7 0,0 548 504,8 510 758,6 37 746,2 0,0 84,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 066 769,8 1 021 197,1 45 572,7 0,0 540 944,1 517 808,2 23 135,9 0,0 449 599,6 426 549,0 23 050,6 0,0 83,1
Заработная плата 211 846 725,3 810 632,3 36 093,0 424 522,3 406 211,4 18 310,9 359 963,4 340 718,3 19 245,1 84,8
Прочие выплаты 212 23,2 23,2 23,2 23,2 73,1 73,1 315,1
Начисления на оплату труда 213 220 021,3 210 564,8 9 456,5 116 398,6 111 596,8 4 801,8 89 563,1 85 830,7 3 732,4 76,9
Приобретение услуг 220 188 622,8 175 112,2 13 510,6 0,0 104 604,6 95 853,4 8 751,2 0,0 96 387,6 82 694,7 13 692,9 0,0 92,1
Услуги связи 221 2 124,7 1 975,1 149,6 1 016,7 867,1 149,6 1 166,5 862,3 304,2 114,7
Транспортные услуги 222 292,8 168,5 124,3 136,2 11,9 124,3 487,3 487,3 357,8
Коммунальные услуги 223 131 749,8 131 175,1 574,7 76 243,1 75 937,1 306,0 73 705,6 73 444,4 261,2 96,7
Арендная плата за пользование имуществом 224 290,8 138,0 152,8 290,8 138,0 152,8 593,4 60,0 533,4 204,1
Услуги по содержанию имущества 225 43 129,8 34 624,6 8 505,2 21 614,7 15 702,8 5 911,9 13 336,1 5 675,6 7 660,5 61,7
Прочие услуги 226 11 034,9 7 030,9 4 004,0 5 303,1 3 196,5 2 106,6 7 098,7 2 652,4 4 446,3 133,9
Социальное обеспечение 260 2 324,6 2 324,6 0,0 0,0 1 105,2 1 105,2 0,0 0,0 1 105,2 1 105,2 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 2 324,6 2 324,6 1 105,2 1 105,2 1 105,2 1 105,2 100,0
Прочие расходы 290 9 249,9 4 443,1 4 806,8 5 782,4 3 378,8 2 403,6 1 412,4 409,7 1 002,7 24,4
Поступления нефинансовых активов 300 159 959,8 132 803,8 27 156,0 0,0 75 701,2 61 719,5 13 981,7 0,0 79 951,3 61 167,0 18 784,3 0,0 105,6
Увеличение стоимости основных средств 310 23 466,1 18 069,8 5 396,3 11 105,9 8 000,0 3 105,9 14 836,1 8 000,0 6 836,1 133,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 136 493,7 114 734,0 21 759,7 64 595,3 53 719,5 10 875,8 65 115,2 53 167,0 11 948,2 100,8
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части (за счет средств областного бюджета) 919 0901 4700200 189 413,0 0,0 0,0 189 413,0 94 566,6 0,0 0,0 94 566,6 76 003,2 0,0 0,0 76 003,2 80,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4700200 327 189 413,0 0,0 0,0 189 413,0 94 566,6 0,0 0,0 94 566,6 76 003,2 0,0 0,0 76 003,2 80,4
Расходы 200 189 383,0 0,0 0,0 189 383,0 94 566,6 0,0 0,0 94 566,6 76 003,2 0,0 0,0 76 003,2 80,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 189 133,0 0,0 0,0 189 133,0 94 566,6 0,0 0,0 94 566,6 76 003,2 0,0 0,0 76 003,2 80,4
Заработная плата 211 149 867,7 149 867,7 74 933,9 74 933,9 59 642,7 59 642,7 79,6
Начисления на оплату труда 213 39 265,3 39 265,3 19 632,7 19 632,7 16 360,5 16 360,5 83,3
Приобретение услуг 220 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 250,0 250,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 300 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 310 30,0 30,0 0,0 0,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 919 0901 4710000 641 311,6 546 353,6 94 663,0 295,0 331 762,0 283 023,3 48 738,7 0,0 289 755,9 221 098,1 68 657,8 0,0 87,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (за счет средств бюджета города Омска) 919 0901 4710100 641 016,6 546 353,6 94 663,0 0,0 331 762,0 283 023,3 48 738,7 0,0 289 755,9 221 098,1 68 657,8 0,0 87,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4710100 327 641 016,6 546 353,6 94 663,0 0,0 331 762,0 283 023,3 48 738,7 0,0 289 755,9 221 098,1 68 657,8 0,0 87,3
Расходы 200 601 051,3 538 112,3 62 939,0 0,0 311 658,0 280 100,7 31 557,3 0,0 263 425,4 218 180,3 45 245,1 0,0 84,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 538 370,0 489 534,5 48 835,5 0,0 281 131,2 256 715,9 24 415,3 0,0 238 627,7 202 505,1 36 122,6 0,0 84,9
Заработная плата 211 427 327,1 388 663,4 38 663,7 219 001,9 199 671,8 19 330,1 189 222,9 159 969,4 29 253,5 86,4
Прочие выплаты 212 41,9 41,9 20,7 20,7 11,0 11,0 53,1
Начисления на оплату труда 213 111 001,0 100 871,1 10 129,9 62 108,6 57 044,1 5 064,5 49 393,8 42 535,7 6 858,1 79,5
Приобретение услуг 220 56 886,1 46 136,5 10 749,6 0,0 27 386,1 21 921,4 5 464,7 0,0 23 840,3 15 598,1 8 242,2 0,0 87,1
Услуги связи 221 1 727,3 1 427,8 299,5 788,1 638,8 149,3 810,6 586,0 224,6 102,9
Транспортные услуги 222 426,6 266,7 159,9 147,2 6,8 140,4 263,1 263,1 178,7
Коммунальные услуги 223 32 650,2 31 454,9 1 195,3 17 877,3 17 249,9 627,4 14 599,3 14 393,8 205,5 81,7
Арендная плата за пользование имуществом 224 14,3 14,3 7,1 7,1 34,3 34,3 483,1
Услуги по содержанию имущества 225 17 100,6 11 203,7 5 896,9 6 222,0 3 273,9 2 948,1 4 436,0 11,8 4 424,2 71,3
Прочие услуги 226 4 967,1 1 783,4 3 183,7 2 344,4 752,0 1 592,4 3 697,0 606,5 3 090,5 157,7
Прочие расходы 290 5 795,2 2 441,3 3 353,9 3 140,7 1 463,4 1 677,3 957,4 77,1 880,3 30,5
Поступления нефинансовых активов 300 39 965,3 8 241,3 31 724,0 0,0 20 104,0 2 922,6 17 181,4 0,0 26 330,5 2 917,8 23 412,7 0,0 131,0
Увеличение стоимости основных средств 310 6 866,2 6 866,2 4 756,8 4 756,8 10 303,4 10 303,4 216,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 33 099,1 8 241,3 24 857,8 15 347,2 2 922,6 12 424,6 16 027,1 2 917,8 13 109,3 104,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (за счет средств областного бюджета) 919 0901 4710200 295,0 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4710200 327 295,0 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 280,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 280,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 280,0 280,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 15,0 15,0 0,0 0,0
Санатории для детей и подростков 919 0901 4740000 20 535,7 20 535,7 0,0 0,0 8 749,5 8 749,5 0,0 0,0 6 897,1 6 847,3 49,8 0,0 78,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4740000 327 20 535,7 20 535,7 0,0 0,0 8 749,5 8 749,5 0,0 0,0 6 897,1 6 847,3 49,8 0,0 78,8
Расходы 200 16 323,7 16 323,7 0,0 0,0 7 553,2 7 553,2 0,0 0,0 5 682,7 5 678,0 4,7 0,0 75,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 12 600,6 12 600,6 0,0 0,0 6 315,0 6 315,0 0,0 0,0 4 936,2 4 936,2 0,0 0,0 78,2
Заработная плата 211 10 109,3 10 109,3 4 848,2 4 848,2 3 832,5 3 832,5 79,0
Начисления на оплату труда 213 2 491,3 2 491,3 1 466,8 1 466,8 1 103,7 1 103,7 75,2
Приобретение услуг 220 3 511,2 3 511,2 0,0 0,0 1 028,3 1 028,3 0,0 0,0 735,2 732,3 2,9 0,0 71,5
Услуги связи 221 13,7 13,7 6,3 6,3 6,3 6,3 100,0
Коммунальные услуги 223 2 855,5 2 855,5 829,2 829,2 717,8 717,8 86,6
Услуги по содержанию имущества 225 561,0 561,0 182,6 182,6 2,6 2,6 1,4
Прочие услуги 226 81,0 81,0 10,2 10,2 8,5 8,2 0,3 83,3
Прочие расходы 290 211,9 211,9 209,9 209,9 11,3 9,5 1,8 5,4
Поступления нефинансовых активов 300 4 212,0 4 212,0 0,0 0,0 1 196,3 1 196,3 0,0 0,0 1 214,4 1 169,3 45,1 0,0 101,5
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 35,9 35,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 212,0 4 212,0 1 196,3 1 196,3 1 178,5 1 169,3 9,2 98,5
Родильные дома 919 0901 4760000 183 345,0 182 676,0 669,0 0,0 89 081,3 88 705,2 376,1 0,0 73 504,8 72 451,6 1 053,2 0,0 82,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4760000 327 183 345,0 182 676,0 669,0 0,0 89 081,3 88 705,2 376,1 0,0 73 504,8 72 451,6 1 053,2 0,0 82,5
Расходы 200 179 449,9 179 009,0 440,9 0,0 87 670,1 87 445,6 224,5 0,0 72 012,8 71 369,0 643,8 0,0 82,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 153 336,3 152 981,6 354,7 0,0 76 795,1 76 618,1 177,0 0,0 62 316,1 62 035,2 280,9 0,0 81,1
Заработная плата 211 121 467,0 121 185,9 281,1 60 797,2 60 656,9 140,3 49 306,5 49 113,9 192,6 81,1
Начисления на оплату труда 213 31 869,3 31 795,7 73,6 15 997,9 15 961,2 36,7 13 009,6 12 921,3 88,3 81,3
Приобретение услуг 220 25 909,8 25 888,0 21,8 0,0 10 734,6 10 719,1 15,5 0,0 9 630,2 9 316,1 314,1 0,0 89,7
Услуги связи 221 249,0 247,7 1,3 109,2 107,9 1,3 109,8 107,3 2,5 100,5
Транспортные услуги 222 3,1 3,1 3,1 3,1 4,3 4,3 138,7
Коммунальные услуги 223 22 115,7 22 115,7 8 948,8 8 948,8 8 990,0 8 948,8 41,2 100,5
Услуги по содержанию имущества 225 2 805,2 2 800,5 4,7 1 353,0 1 348,3 4,7 134,1 14,3 119,8 9,9
Прочие услуги 226 736,8 724,1 12,7 320,5 314,1 6,4 392,0 245,7 146,3 122,3
Прочие расходы 290 203,8 139,4 64,4 140,4 108,4 32,0 66,5 17,7 48,8 47,4
Поступления нефинансовых активов 300 3 895,1 3 667,0 228,1 0,0 1 411,2 1 259,6 151,6 0,0 1 492,0 1 082,6 409,4 0,0 105,7
Увеличение стоимости основных средств 310 590,8 460,2 130,6 79,8 14,6 65,2 169,9 169,9 212,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 304,3 3 206,8 97,5 1 331,4 1 245,0 86,4 1 322,1 1 082,6 239,5 99,3
Станции скорой и неотложной помощи 919 0901 4770000 185 305,9 185 305,9 0,0 0,0 97 899,2 97 899,2 0,0 0,0 86 635,7 86 635,7 0,0 0,0 88,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0901 4770000 327 185 305,9 185 305,9 0,0 0,0 97 899,2 97 899,2 0,0 0,0 86 635,7 86 635,7 0,0 0,0 88,5
Расходы 200 177 754,1 177 754,1 0,0 0,0 94 247,0 94 247,0 0,0 0,0 82 983,5 82 983,5 0,0 0,0 88,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 170 863,2 170 863,2 0,0 0,0 90 025,2 90 025,2 0,0 0,0 79 450,2 79 450,2 0,0 0,0 88,3
Заработная плата 211 135 390,8 135 390,8 71 858,9 71 858,9 64 558,9 64 558,9 89,8
Начисления на оплату труда 213 35 472,4 35 472,4 18 166,3 18 166,3 14 891,3 14 891,3 82,0
Приобретение услуг 220 6 851,9 6 851,9 0,0 0,0 4 199,8 4 199,8 0,0 0,0 3 532,3 3 532,3 0,0 0,0 84,1
Услуги связи 221 363,2 363,2 203,4 203,4 203,4 203,4 100,0
Коммунальные услуги 223 4 897,4 4 897,4 3 215,6 3 215,6 3 215,6 3 215,6 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 1 316,4 1 316,4 642,5 642,5 0,0 0,0
Прочие услуги 226 274,9 274,9 138,3 138,3 113,3 113,3 81,9
Прочие расходы 290 39,0 39,0 22,0 22,0 1,0 1,0 4,5
Поступления нефинансовых активов 300 7 551,8 7 551,8 0,0 0,0 3 652,2 3 652,2 0,0 0,0 3 652,2 3 652,2 0,0 0,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 551,8 7 551,8 3 652,2 3 652,2 3 652,2 3 652,2 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 919 0901 5200000 31 042,5 0,0 0,0 31 042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (за счет средств областного бюджета) 919 0901 5200200 31 042,5 0,0 0,0 31 042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 919 0901 5200200 624 31 042,5 0,0 0,0 31 042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 31 042,5 0,0 0,0 31 042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 31 042,5 0,0 0,0 31 042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 24 597,9 24 597,9 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 6 444,6 6 444,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 919 0904 21 093,2 21 093,2 0,0 0,0 5 920,8 5 920,8 0,0 0,0 5 911,4 5 911,4 0,0 0,0 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 919 0904 0010000 20 947,7 20 947,7 0,0 0,0 5 920,8 5 920,8 0,0 0,0 5 911,4 5 911,4 0,0 0,0 99,8
Центральный аппарат 919 0904 0010000 005 20 947,7 20 947,7 0,0 0,0 5 920,8 5 920,8 0,0 0,0 5 911,4 5 911,4 0,0 0,0 99,8
Расходы 200 20 923,1 20 923,1 0,0 0,0 5 907,8 5 907,8 0,0 0,0 5 905,6 5 905,6 0,0 0,0 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 20 774,4 20 774,4 0,0 0,0 5 860,4 5 860,4 0,0 0,0 5 860,4 5 860,4 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 16 458,4 16 458,4 4 868,7 4 868,7 4 868,7 4 868,7 100,0
Прочие выплаты 212 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0
Начисления на оплату труда 213 4 313,0 4 313,0 990,7 990,7 990,7 990,7 100,0
Приобретение услуг 220 148,7 148,7 0,0 0,0 47,4 47,4 0,0 0,0 45,2 45,2 0,0 0,0 95,4
Услуги связи 221 33,7 33,7 13,7 13,7 13,7 13,7 100,0
Транспортные услуги 222 16,0 16,0 8,0 8,0 8,0 8,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 20,0 20,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 79,0 79,0 25,7 25,7 23,5 23,5 91,4
Поступления нефинансовых активов 300 24,6 24,6 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0 0,0 44,6
Увеличение стоимости основных средств 310 7,2 7,2 7,2 7,2 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 17,4 17,4 5,8 5,8 5,8 5,8 100,0
Общегородские целевые программы 919 0904 9900000 145,5 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 919 0904 9900500 145,5 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 919 0904 9900500 005 145,5 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 145,5 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 145,5 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 145,5 145,5 0,0 0,0
Департамент финансов и контроля администрации города Омска 920 347 629,9 347 629,9 0,0 0,0 126 811,9 126 811,9 0,0 0,0 118 284,8 118 284,8 0,0 0,0 93,3
Общегосударственные вопросы 920 0100 347 629,9 347 629,9 0,0 0,0 126 811,9 126 811,9 0,0 0,0 118 284,8 118 284,8 0,0 0,0 93,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 920 0106 56 052,9 56 052,9 0,0 0,0 17 311,9 17 311,9 0,0 0,0 16 516,4 16 516,4 0,0 0,0 95,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 920 0106 0010000 55 687,9 55 687,9 0,0 0,0 17 291,9 17 291,9 0,0 0,0 16 509,0 16 509,0 0,0 0,0 95,5
Центральный аппарат 920 0106 0010000 005 55 687,9 55 687,9 0,0 0,0 17 291,9 17 291,9 0,0 0,0 16 509,0 16 509,0 0,0 0,0 95,5
Расходы 200 54 225,7 54 225,7 0,0 0,0 16 777,2 16 777,2 0,0 0,0 16 297,9 16 297,9 0,0 0,0 97,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 50 311,8 50 311,8 0,0 0,0 15 875,0 15 875,0 0,0 0,0 15 594,4 15 594,4 0,0 0,0 98,2
Заработная плата 211 39 860,2 39 860,2 12 806,2 12 806,2 12 777,7 12 777,7 99,8
Прочие выплаты 212 25,9 25,9 13,0 13,0 7,5 7,5 57,7
Начисления на оплату труда 213 10 425,7 10 425,7 3 055,8 3 055,8 2 809,2 2 809,2 91,9
Приобретение услуг 220 3 790,9 3 790,9 0,0 0,0 839,2 839,2 0,0 0,0 667,4 667,4 0,0 0,0 79,5
Услуги связи 221 470,6 470,6 225,0 225,0 189,8 189,8 84,4
Транспортные услуги 222 369,5 369,5 160,0 160,0 83,4 83,4 52,1
Услуги по содержанию имущества 225 1 084,2 1 084,2 60,3 60,3 22,5 22,5 37,3
Прочие услуги 226 1 866,6 1 866,6 393,9 393,9 371,7 371,7 94,4
Социальное обеспечение 260 17,7 17,7 0,0 0,0 17,7 17,7 0,0 0,0 17,7 17,7 0,0 0,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 100,0
Прочие расходы 290 105,3 105,3 45,3 45,3 18,4 18,4 40,6
Поступления нефинансовых активов 300 1 462,2 1 462,2 0,0 0,0 514,7 514,7 0,0 0,0 211,1 211,1 0,0 0,0 41,0
Увеличение стоимости основных средств 310 750,0 750,0 250,0 250,0 12,3 12,3 4,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 712,2 712,2 264,7 264,7 198,8 198,8 75,1
Общегородские целевые программы 920 0106 9900000 365,0 365,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 37,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 920 0106 9900500 365,0 365,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 37,0
Центральный аппарат 920 0106 9900500 005 365,0 365,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 37,0
Расходы 200 365,0 365,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 37,0
Приобретение услуг 220 365,0 365,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 37,0
Прочие услуги 226 365,0 365,0 20,0 20,0 7,4 7,4 37,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 920 0112 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 109 500,0 109 500,0 0,0 0,0 101 768,4 101 768,4 0,0 0,0 92,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 920 0112 0650000 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 109 500,0 109 500,0 0,0 0,0 101 768,4 101 768,4 0,0 0,0 92,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 920 0112 0650000 152 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 109 500,0 109 500,0 0,0 0,0 101 768,4 101 768,4 0,0 0,0 92,9
Расходы 200 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 109 500,0 109 500,0 0,0 0,0 101 768,4 101 768,4 0,0 0,0 92,9
Обслуживание долговых обязательств 230 288 005,0 288 005,0 0,0 0,0 109 500,0 109 500,0 0,0 0,0 101 768,4 101 768,4 0,0 0,0 92,9
Обслуживание внутренних долговых обязательств 231 288 005,0 288 005,0 109 500,0 109 500,0 101 768,4 101 768,4 92,9
Резервные фонды 920 0113 3 572,0 3 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 920 0113 0700000 3 572,0 3 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 920 0113 0700000 184 3 572,0 3 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 3 572,0 3 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 3 572,0 3 572,0 0,0 0,0
Административнотехническая инспекция Администрации города Омска 921 13 025,4 13 025,4 0,0 0,0 5 237,8 5 237,8 0,0 0,0 4 926,3 4 926,3 0,0 0,0 94,1
Общегосударственные вопросы 921 0100 13 025,4 13 025,4 0,0 0,0 5 237,8 5 237,8 0,0 0,0 4 926,3 4 926,3 0,0 0,0 94,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 921 0106 13 025,4 13 025,4 0,0 0,0 5 237,8 5 237,8 0,0 0,0 4 926,3 4 926,3 0,0 0,0 94,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 921 0106 0010000 12 897,5 12 897,5 0,0 0,0 5 237,8 5 237,8 0,0 0,0 4 926,3 4 926,3 0,0 0,0 94,1
Центральный аппарат 921 0106 0010000 005 12 897,5 12 897,5 0,0 0,0 5 237,8 5 237,8 0,0 0,0 4 926,3 4 926,3 0,0 0,0 94,1
Расходы 200 12 443,8 12 443,8 0,0 0,0 4 968,9 4 968,9 0,0 0,0 4 859,8 4 859,8 0,0 0,0 97,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 12 134,9 12 134,9 0,0 0,0 4 900,9 4 900,9 0,0 0,0 4 825,7 4 825,7 0,0 0,0 98,5
Заработная плата 211 9 583,9 9 583,9 3 925,1 3 925,1 3 925,0 3 925,0 100,0
Прочие выплаты 212 40,6 40,6 0,9 0,9 0,9 0,9 100,0
Начисления на оплату труда 213 2 510,4 2 510,4 974,9 974,9 899,8 899,8 92,3
Приобретение услуг 220 308,9 308,9 0,0 0,0 68,0 68,0 0,0 0,0 34,1 34,1 0,0 0,0 50,1
Услуги связи 221 48,0 48,0 15,0 15,0 12,0 12,0 80,0
Транспортные услуги 222 119,0 119,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 22,0 22,0 13,5 13,5 11,1 11,1 82,2
Услуги по содержанию имущества 225 64,9 64,9 0,0 0,0
Прочие услуги 226 55,0 55,0 19,5 19,5 11,0 11,0 56,4
Поступления нефинансовых активов 300 453,7 453,7 0,0 0,0 268,9 268,9 0,0 0,0 66,5 66,5 0,0 0,0 24,7
Увеличение стоимости основных средств 310 238,4 238,4 238,4 238,4 56,0 56,0 23,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 215,3 215,3 30,5 30,5 10,5 10,5 34,4
Общегородские целевые программы 921 0106 9900000 127,9 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 - 2010 годы) 921 0106 9900500 127,9 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 921 0106 9900500 005 127,9 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 127,9 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 127,9 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 127,9 127,9 0,0 0,0
Управление образования администрации города Омска 922 2 699 840,5 821 736,0 255 953,8 1 622 150,7 1 561 130,6 477 673,3 135 290,1 948 167,2 1 408 896,2 388 662,4 105 448,8 914 785,0 90,2
Образование 922 0700 2 608 067,3 821 736,0 255 953,8 1 530 377,5 1 515 415,1 477 673,3 135 290,1 902 451,7 1 363 424,8 388 662,4 105 448,8 869 313,6 90,0
Дошкольное образование 922 0701 689 935,8 166 593,3 164 663,2 358 679,3 393 311,3 106 632,9 85 314,9 201 363,5 346 114,1 81 154,1 72 370,8 192 589,2 88,0
Детские дошкольные учреждения 922 0701 4200000 689 935,8 166 593,3 164 663,2 358 679,3 393 311,3 106 632,9 85 314,9 201 363,5 346 114,1 81 154,1 72 370,8 192 589,2 88,0
Детские дошкольные учреждения (за счет средств бюджета города Омска) 922 0701 4200100 331 256,5 166 593,3 164 663,2 0,0 191 947,8 106 632,9 85 314,9 0,0 153 524,9 81 154,1 72 370,8 0,0 80,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0701 4200100 327 331 256,5 166 593,3 164 663,2 0,0 191 947,8 106 632,9 85 314,9 0,0 153 524,9 81 154,1 72 370,8 0,0 80,0
Расходы 200 164 355,3 159 230,7 5 124,6 0,0 105 710,5 102 912,3 2 798,2 0,0 80 540,6 78 182,3 2 358,3 0,0 76,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 10 103,5 9 750,4 353,1 0,0 5 314,8 5 090,1 224,7 0,0 4 341,4 4 218,5 122,9 0,0 81,7
Заработная плата 211 7 162,9 6 883,1 279,8 3 372,8 3 199,3 173,5 2 616,5 2 544,9 71,6 77,6
Начисления на оплату труда 213 2 940,6 2 867,3 73,3 1 942,0 1 890,8 51,2 1 724,9 1 673,6 51,3 88,8
Приобретение услуг 220 154 122,8 149 351,3 4 771,5 0,0 100 266,7 97 693,2 2 573,5 0,0 76 070,2 73 834,8 2 235,4 0,0 75,9
Услуги связи 221 663,3 663,3 348,9 348,9 307,3 307,3 88,1
Транспортные услуги 222 23,1 23,1 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 120 149,4 120 149,4 77 550,0 77 550,0 70 564,1 70 564,1 91,0
Услуги по содержанию имущества 225 17 047,0 17 047,0 13 549,8 13 549,8 427,8 427,8 3,2
Прочие услуги 226 16 240,0 11 468,5 4 771,5 8 818,0 6 244,5 2 573,5 4 771,0 2 535,6 2 235,4 54,1
Прочие расходы 290 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 166 901,2 7 362,6 159 538,6 0,0 86 237,3 3 720,6 82 516,7 0,0 72 984,3 2 971,8 70 012,5 0,0 84,6
Увеличение стоимости основных средств 310 4 517,3 150,0 4 367,3 2 676,4 150,0 2 526,4 2 209,1 150,0 2 059,1 82,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 162 383,9 7 212,6 155 171,3 83 560,9 3 570,6 79 990,3 70 775,2 2 821,8 67 953,4 84,7
Детские дошкольные учреждения (за счет средств областного бюджета) 922 0701 4200200 358 679,3 0,0 0,0 358 679,3 201 363,5 0,0 0,0 201 363,5 192 589,2 0,0 0,0 192 589,2 95,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0701 4200200 327 358 679,3 0,0 0,0 358 679,3 201 363,5 0,0 0,0 201 363,5 192 589,2 0,0 0,0 192 589,2 95,6
Расходы 200 358 679,3 0,0 0,0 358 679,3 201 363,5 0,0 0,0 201 363,5 192 589,2 0,0 0,0 192 589,2 95,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 358 407,8 0,0 0,0 358 407,8 201 205,6 0,0 0,0 201 205,6 192 440,5 0,0 0,0 192 440,5 95,6
Заработная плата 211 281 139,1 281 139,1 158 005,9 158 005,9 151 876,6 151 876,6 96,1
Прочие выплаты 212 3 621,6 3 621,6 1 810,8 1 810,8 1 760,3 1 760,3 97,2
Начисления на оплату труда 213 73 647,1 73 647,1 41 388,9 41 388,9 38 803,6 38 803,6 93,8
Приобретение услуг 220 271,5 0,0 0,0 271,5 157,9 0,0 0,0 157,9 148,7 0,0 0,0 148,7 94,2
Прочие услуги 226 271,5 271,5 157,9 157,9 148,7 148,7 94,2
Общее образование 922 0702 1 801 702,4 542 642,4 89 239,6 1 169 820,4 1 072 689,1 323 177,0 48 949,7 700 562,4 969 752,6 260 529,5 33 006,1 676 217,0 90,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 922 0702 4210000 1 549 354,6 340 647,5 77 470,4 1 131 236,7 955 786,9 225 096,8 43 541,1 687 149,0 865 450,7 172 566,4 30 077,2 662 807,1 90,5
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4210100 418 117,9 340 647,5 77 470,4 0,0 268 637,9 225 096,8 43 541,1 0,0 202 643,6 172 566,4 30 077,2 0,0 75,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4210100 327 418 117,9 340 647,5 77 470,4 0,0 268 637,9 225 096,8 43 541,1 0,0 202 643,6 172 566,4 30 077,2 0,0 75,4
Расходы 200 352 631,8 334 807,2 17 824,6 0,0 229 001,2 221 520,3 7 480,9 0,0 176 136,9 171 192,2 4 944,7 0,0 76,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 40 384,0 35 482,5 4 901,5 0,0 20 382,1 17 447,3 2 934,8 0,0 18 026,5 15 340,1 2 686,4 0,0 88,4
Заработная плата 211 30 979,7 27 095,8 3 883,9 15 130,3 12 804,8 2 325,5 13 405,4 11 266,7 2 138,7 88,6
Начисления на оплату труда 213 9 404,3 8 386,7 1 017,6 5 251,8 4 642,5 609,3 4 621,1 4 073,4 547,7 88,0
Приобретение услуг 220 311 219,7 298 296,6 12 923,1 0,0 207 591,0 203 044,9 4 546,1 0,0 157 082,3 154 824,0 2 258,3 0,0 75,7
Услуги связи 221 1 732,8 1 229,3 503,5 1 134,2 878,0 256,2 681,7 530,4 151,3 60,1
Транспортные услуги 222 987,3 613,7 373,6 210,7 0,0 210,7 157,4 157,4 74,7
Коммунальные услуги 223 239 500,9 239 500,9 174 393,0 174 393,0 148 263,3 148 263,3 85,0
Услуги по содержанию имущества 225 32 259,0 31 253,9 1 005,1 11 582,1 11 164,8 417,3 2 889,7 2 495,2 394,5 24,9
Прочие услуги 226 36 739,7 25 698,8 11 040,9 20 271,0 16 609,1 3 661,9 5 090,2 3 535,1 1 555,1 25,1
Прочие расходы 290 1 028,1 1 028,1 1 028,1 1 028,1 1 028,1 1 028,1 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 65 486,1 5 840,3 59 645,8 0,0 39 636,7 3 576,5 36 060,2 0,0 26 506,7 1 374,2 25 132,5 0,0 66,9
Увеличение стоимости основных средств 310 24 841,9 620,7 24 221,2 18 191,1 420,7 17 770,4 8 524,4 8 524,4 46,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 40 644,2 5 219,6 35 424,6 21 445,6 3 155,8 18 289,8 17 982,3 1 374,2 16 608,1 83,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4210200 1 131 236,7 0,0 0,0 1 131 236,7 687 149,0 0,0 0,0 687 149,0 662 237,5 0,0 0,0 662 237,5 96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4210200 327 1 084 565,9 0,0 0,0 1 084 565,9 645 131,2 0,0 0,0 645 131,2 620 631,9 0,0 0,0 620 631,9 96,2
Расходы 200 1 073 865,9 0,0 0,0 1 073 865,9 638 595,2 0,0 0,0 638 595,2 614 235,7 0,0 0,0 614 235,7 96,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 073 024,1 0,0 0,0 1 073 024,1 638 094,1 0,0 0,0 638 094,1 613 774,8 0,0 0,0 613 774,8 96,2
Заработная плата 211 841 987,3 841 987,3 501 532,7 501 532,7 483 912,2 483 912,2 96,5
Прочие выплаты 212 10 436,1 10 436,1 5 218,0 5 218,0 5 026,7 5 026,7 96,3
Начисления на оплату труда 213 220 600,7 220 600,7 131 343,4 131 343,4 124 835,9 124 835,9 95,0
Приобретение услуг 220 841,8 0,0 0,0 841,8 501,1 0,0 0,0 501,1 460,9 0,0 0,0 460,9 92,0
Прочие услуги 226 841,8 841,8 501,1 501,1 460,9 460,9 92,0
Поступления нефинансовых активов 300 10 700,0 0,0 0,0 10 700,0 6 536,0 0,0 0,0 6 536,0 6 396,2 0,0 0,0 6 396,2 97,9
Увеличение стоимости основных средств 310 10 700,0 10 700,0 6 536,0 6 536,0 6 396,2 6 396,2 97,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 922 0702 4210200 623 46 670,8 0,0 0,0 46 670,8 42 017,8 0,0 0,0 42 017,8 41 605,6 0,0 0,0 41 605,6 99,0
Расходы 200 46 670,8 0,0 0,0 46 670,8 42 017,8 0,0 0,0 42 017,8 41 605,6 0,0 0,0 41 605,6 99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 46 670,8 0,0 0,0 46 670,8 42 017,8 0,0 0,0 42 017,8 41 605,6 0,0 0,0 41 605,6 99,0
Заработная плата 211 36 981,5 36 981,5 33 299,5 33 299,5 32 970,4 32 970,4 99,0
Начисления на оплату труда 213 9 689,3 9 689,3 8 718,3 8 718,3 8 635,2 8 635,2 99,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет средств областного бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 19.04.2006 N 43-п) 922 0702 4210300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 569,6 0,0 0,0 569,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 922 0702 4210300 623 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 569,6 0,0 0,0 569,6
Расходы 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 569,6 0,0 0,0 569,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 569,6 0,0 0,0 569,6
Заработная плата 211 0,0 0,0 451,3 451,3
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 118,3 118,3
Школы-интернаты 922 0702 4220000 44 150,4 19 120,1 2 260,5 22 769,8 24 754,0 10 943,8 1 085,0 12 725,2 19 842,6 7 062,0 35,0 12 745,6 80,2
Школы-интернаты (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4220100 21 380,6 19 120,1 2 260,5 0,0 12 028,8 10 943,8 1 085,0 0,0 7 097,0 7 062,0 35,0 0,0 59,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4220100 327 21 380,6 19 120,1 2 260,5 0,0 12 028,8 10 943,8 1 085,0 0,0 7 097,0 7 062,0 35,0 0,0 59,0
Расходы 200 10 790,9 10 366,9 424,0 0,0 7 734,1 7 532,1 202,0 0,0 4 530,4 4 525,3 5,1 0,0 58,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 461,9 461,9 0,0 0,0 174,3 174,3 0,0 0,0 166,1 166,1 0,0 0,0 95,3
Заработная плата 211 366,0 366,0 138,1 138,1 131,6 131,6 95,3
Начисления на оплату труда 213 95,9 95,9 36,2 36,2 34,5 34,5 95,3
Приобретение услуг 220 10 329,0 9 905,0 424,0 0,0 7 559,8 7 357,8 202,0 0,0 4 364,3 4 359,2 5,1 0,0 57,7
Услуги связи 221 38,4 38,4 13,0 13,0 12,3 12,3 94,6
Транспортные услуги 222 11,2 11,2 5,6 5,6 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 6 731,3 6 731,3 4 538,5 4 538,5 4 213,6 4 213,6 92,8
Услуги по содержанию имущества 225 945,3 755,3 190,0 670,3 585,3 85,0 39,2 36,6 2,6 5,8
Прочие услуги 226 2 602,8 2 380,0 222,8 2 332,4 2 221,0 111,4 99,2 96,7 2,5 4,3
Поступления нефинансовых активов 300 10 589,7 8 753,2 1 836,5 0,0 4 294,7 3 411,7 883,0 0,0 2 566,6 2 536,7 29,9 0,0 59,8
Увеличение стоимости основных средств 310 381,9 381,9 189,6 189,6 6,7 6,7 3,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 10 207,8 8 753,2 1 454,6 4 105,1 3 411,7 693,4 2 559,9 2 536,7 23,2 62,4
Школы-интернаты (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4220200 22 769,8 0,0 0,0 22 769,8 12 725,2 0,0 0,0 12 725,2 12 604,6 0,0 0,0 12 604,6 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4220200 327 22 769,8 0,0 0,0 22 769,8 12 725,2 0,0 0,0 12 725,2 12 604,6 0,0 0,0 12 604,6 99,1
Расходы 200 22 769,8 0,0 0,0 22 769,8 12 725,2 0,0 0,0 12 725,2 12 604,6 0,0 0,0 12 604,6 99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 22 751,9 0,0 0,0 22 751,9 12 715,2 0,0 0,0 12 715,2 12 594,8 0,0 0,0 12 594,8 99,1
Заработная плата 211 17 887,7 17 887,7 10 005,1 10 005,1 9 946,2 9 946,2 99,4
Прочие выплаты 212 177,6 177,6 88,8 88,8 78,5 78,5 88,4
Начисления на оплату труда 213 4 686,6 4 686,6 2 621,3 2 621,3 2 570,1 2 570,1 98,0
Приобретение услуг 220 17,9 0,0 0,0 17,9 10,0 0,0 0,0 10,0 9,8 0,0 0,0 9,8 98,0
Прочие услуги 226 17,9 17,9 10,0 10,0 9,8 9,8 98,0
Школы-интернаты (за счет средств областного бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 19.04.2006 N 43-п) 922 0702 4220300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 0,0 0,0 141,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 922 0702 4220300 623 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 0,0 0,0 141,0
Расходы 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 0,0 0,0 141,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 0,0 0,0 141,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 111,7 111,7
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 29,3 29,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 922 0702 4230000 193 452,7 182 574,8 9 508,7 1 369,2 91 994,6 86 986,4 4 323,6 684,6 84 390,7 80 832,5 2 893,9 664,3 91,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4230100 192 083,5 182 574,8 9 508,7 0,0 91 310,0 86 986,4 4 323,6 0,0 83 726,4 80 832,5 2 893,9 0,0 91,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4230100 327 192 083,5 182 574,8 9 508,7 0,0 91 310,0 86 986,4 4 323,6 0,0 83 726,4 80 832,5 2 893,9 0,0 91,7
Расходы 200 185 406,4 181 538,8 3 867,6 0,0 88 286,1 86 419,6 1 866,5 0,0 81 788,3 80 429,1 1 359,2 0,0 92,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 153 664,9 152 041,8 1 623,1 0,0 67 887,7 66 985,0 902,7 0,0 67 437,6 66 534,9 902,7 0,0 99,3
Заработная плата 211 121 628,5 120 344,4 1 284,1 53 659,5 52 946,1 713,4 53 542,3 52 828,9 713,4 99,8
Прочие выплаты 212 169,8 167,2 2,6 169,6 167,3 2,3 169,6 167,3 2,3 100,0
Начисления на оплату труда 213 31 866,6 31 530,2 336,4 14 058,6 13 871,6 187,0 13 725,7 13 538,7 187,0 97,6
Приобретение услуг 220 31 739,8 29 495,3 2 244,5 0,0 20 396,7 19 432,9 963,8 0,0 14 349,0 13 892,5 456,5 0,0 70,3
Услуги связи 221 357,9 200,3 157,6 187,4 108,5 78,9 176,0 97,1 78,9 93,9
Транспортные услуги 222 397,2 136,3 260,9 266,8 136,3 130,5 202,7 129,7 73,0 76,0
Коммунальные услуги 223 22 888,0 22 888,0 15 752,3 15 752,3 12 510,8 12 510,8 79,4
Услуги по содержанию имущества 225 3 861,7 3 197,5 664,2 2 117,4 1 815,7 301,7 547,3 498,5 48,8 25,8
Прочие услуги 226 4 235,0 3 073,2 1 161,8 2 072,8 1 620,1 452,7 912,2 656,4 255,8 44,0
Прочие расходы 290 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 100,0
Поступления нефинансовых активов 300 6 677,1 1 036,0 5 641,1 0,0 3 023,9 566,8 2 457,1 0,0 1 938,1 403,4 1 534,7 0,0 64,1
Увеличение стоимости основных средств 310 1 295,3 1 295,3 583,0 583,0 319,2 319,2 54,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 381,8 1 036,0 4 345,8 2 440,9 566,8 1 874,1 1 618,9 403,4 1 215,5 66,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4230200 1 369,2 0,0 0,0 1 369,2 684,6 0,0 0,0 684,6 664,3 0,0 0,0 664,3 97,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4230200 327 1 369,2 0,0 0,0 1 369,2 684,6 0,0 0,0 684,6 664,3 0,0 0,0 664,3 97,0
Расходы 200 1 369,2 0,0 0,0 1 369,2 684,6 0,0 0,0 684,6 664,3 0,0 0,0 664,3 97,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 369,2 0,0 0,0 1 369,2 684,6 0,0 0,0 684,6 664,3 0,0 0,0 664,3 97,0
Прочие выплаты 212 1 369,2 1 369,2 684,6 684,6 664,3 664,3 97,0
Детские дома 922 0702 4240000 307,2 300,0 0,0 7,2 153,6 150,0 0,0 3,6 68,6 68,6 0,0 0,0 44,7
Детские дома (за счет средств бюджета города Омска) 922 0702 4240100 300,0 300,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 68,6 68,6 0,0 0,0 45,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4240100 327 300,0 300,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 68,6 68,6 0,0 0,0 45,7
Расходы 200 300,0 300,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 68,6 68,6 0,0 0,0 45,7
Социальное обеспечение 260 300,0 300,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 68,6 68,6 0,0 0,0 45,7
Пособия по социальной помощи населению 262 300,0 300,0 150,0 150,0 68,6 68,6 45,7
Детские дома (за счет средств областного бюджета) 922 0702 4240200 7,2 0,0 0,0 7,2 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0702 4240200 327 7,2 0,0 0,0 7,2 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 7,2 0,0 0,0 7,2 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 7,2 0,0 0,0 7,2 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 7,2 7,2 3,6 3,6 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 922 0702 5200000 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (за счет средств областного бюджета) 922 0702 5200200 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 922 0702 5200200 621 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 14 437,5 0,0 0,0 14 437,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 14 437,5 14 437,5 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 922 0707 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 715,5 8 715,5 0,0 0,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 922 0707 4320000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 715,5 8 715,5 0,0 0,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации) 922 0707 4320400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 715,5 8 715,5 0,0 0,0
Оздоровление детей 922 0707 4320400 452 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 715,5 8 715,5 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 715,5 8 715,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 8 715,5 8 715,5
Другие вопросы в области образования 922 0709 116 429,1 112 500,3 2 051,0 1 877,8 49 414,7 47 863,4 1 025,5 525,8 38 842,6 38 263,3 71,9 507,4 78,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 922 0709 0010000 27 944,9 27 944,9 0,0 0,0 10 442,2 10 442,2 0,0 0,0 8 883,0 8 883,0 0,0 0,0 85,1
Центральный аппарат 922 0709 0010000 005 27 944,9 27 944,9 0,0 0,0 10 442,2 10 442,2 0,0 0,0 8 883,0 8 883,0 0,0 0,0 85,1
Расходы 200 27 879,3 27 879,3 0,0 0,0 10 399,4 10 399,4 0,0 0,0 8 864,0 8 864,0 0,0 0,0 85,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 27 804,1 27 804,1 0,0 0,0 10 363,4 10 363,4 0,0 0,0 8 828,3 8 828,3 0,0 0,0 85,2
Заработная плата 211 22 031,8 22 031,8 8 211,9 8 211,9 7 043,2 7 043,2 85,8
Начисления на оплату труда 213 5 772,3 5 772,3 2 151,5 2 151,5 1 785,1 1 785,1 83,0
Приобретение услуг 220 75,2 75,2 0,0 0,0 36,0 36,0 0,0 0,0 35,7 35,7 0,0 0,0 99,2
Услуги связи 221 60,0 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0
Прочие услуги 226 15,2 15,2 6,0 6,0 5,7 5,7 95,0
Поступления нефинансовых активов 300 65,6 65,6 0,0 0,0 42,8 42,8 0,0 0,0 19,0 19,0 0,0 0,0 44,4
Увеличение стоимости основных средств 310 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 45,6 45,6 22,8 22,8 19,0 19,0 83,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 922 0709 4520000 86 499,9 84 397,3 2 051,0 51,6 38 384,8 37 333,5 1 025,5 25,8 29 476,1 29 380,3 71,9 23,9 76,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств бюджета города Омска) 922 0709 4520100 86 448,3 84 397,3 2 051,0 0,0 38 359,0 37 333,5 1 025,5 0,0 29 452,2 29 380,3 71,9 0,0 76,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0709 4520100 327 86 448,3 84 397,3 2 051,0 0,0 38 359,0 37 333,5 1 025,5 0,0 29 452,2 29 380,3 71,9 0,0 76,8
Расходы 200 83 405,6 82 892,8 512,8 0,0 36 809,6 36 553,2 256,4 0,0 28 698,4 28 695,2 3,2 0,0 78,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 77 512,7 77 512,7 0,0 0,0 33 667,5 33 667,5 0,0 0,0 26 243,8 26 243,8 0,0 0,0 77,9
Заработная плата 211 61 420,5 61 420,5 26 677,9 26 677,9 20 993,4 20 993,4 78,7
Начисления на оплату труда 213 16 092,2 16 092,2 6 989,6 6 989,6 5 250,4 5 250,4 75,1
Приобретение услуг 220 4 152,9 3 640,1 512,8 0,0 2 272,1 2 015,7 256,4 0,0 1 598,6 1 595,4 3,2 0,0 70,4
Услуги связи 221 710,5 698,6 11,9 96,2 90,3 5,9 90,5 87,3 3,2 94,1
Транспортные услуги 222 69,9 27,0 42,9 21,5 21,5 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 2 264,7 2 264,7 1 573,6 1 573,6 1 247,2 1 247,2 79,3
Услуги по содержанию имущества 225 104,2 75,0 29,2 47,4 32,8 14,6 11,6 11,6 24,5
Прочие услуги 226 1 003,6 574,8 428,8 533,4 319,0 214,4 249,3 249,3 46,7
Прочие расходы 290 1 740,0 1 740,0 870,0 870,0 856,0 856,0 98,4
Поступления нефинансовых активов 300 3 042,7 1 504,5 1 538,2 0,0 1 549,4 780,3 769,1 0,0 753,8 685,1 68,7 0,0 48,7
Увеличение стоимости основных средств 310 316,7 153,8 162,9 81,5 81,5 56,4 56,4 69,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 726,0 1 350,7 1 375,3 1 467,9 780,3 687,6 697,4 685,1 12,3 47,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств областного бюджета) 922 0709 4520200 51,6 0,0 0,0 51,6 25,8 0,0 0,0 25,8 23,9 0,0 0,0 23,9 92,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 922 0709 4520200 327 51,6 0,0 0,0 51,6 25,8 0,0 0,0 25,8 23,9 0,0 0,0 23,9 92,6
Расходы 200 51,6 0,0 0,0 51,6 25,8 0,0 0,0 25,8 23,9 0,0 0,0 23,9 92,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 51,6 0,0 0,0 51,6 25,8 0,0 0,0 25,8 23,9 0,0 0,0 23,9 92,6
Прочие выплаты 212 51,6 51,6 25,8 25,8 23,9 23,9 92,6
Региональные целевые программы 922 0709 5220000 1 826,2 0,0 0,0 1 826,2 500,0 0,0 0,0 500,0 483,5 0,0 0,0 483,5 96,7
Областная целевая программа "Дети Омской области" 922 0709 5222800 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 483,5 0,0 0,0 483,5 96,7
Областная целевая программа "Дети Омской области" (за счет средств областного бюджета) 922 0709 5222802 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 483,5 0,0 0,0 483,5 96,7
Государственная поддержка в сфере образования 922 0709 5222802 285 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 483,5 0,0 0,0 483,5 96,7
Поступления нефинансовых активов 300 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 483,5 0,0 0,0 483,5 96,7
Увеличение стоимости основных средств 310 500,0 500,0 500,0 500,0 483,5 483,5 96,7
Областная целевая программа "Развитие системы образования Омской области до 2007 года" 922 0709 5222900 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областная целевая программа "Развитие системы образования Омской области до 2007 года" (за счет средств областного бюджета) 922 0709 5222902 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная поддержка в сфере образования 922 0709 5222902 285 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 1 326,2 0,0 0,0 1 326,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1 326,2 1 326,2 0,0 0,0
Общегородские целевые программы 922 0709 9900000 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 2010 годы) 922 0709 9900500 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 922 0709 9900500 005 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 158,1 158,1 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 158,1 158,1 87,7 87,7 0,0 0,0
Социальная политика 922 1000 91 773,2 0,0 0,0 91 773,2 45 715,5 0,0 0,0 45 715,5 45 471,4 0,0 0,0 45 471,4 99,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 922 1004 91 470,8 0,0 0,0 91 470,8 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 100,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 922 1004 5110000 91 470,8 0,0 0,0 91 470,8 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 100,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству (за счет средств областного бюджета) 922 1004 5110200 91 470,8 0,0 0,0 91 470,8 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 100,0
Другие пособия и компенсации 922 1004 5110200 755 91 470,8 0,0 0,0 91 470,8 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 100,0
Расходы 200 91 470,8 0,0 0,0 91 470,8 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 100,0
Социальное обеспечение 260 91 470,8 0,0 0,0 91 470,8 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 45 369,5 0,0 0,0 45 369,5 100,0
Пособия по социальной помощи населению 262 91 470,8 91 470,8 45 369,5 45 369,5 45 369,5 45 369,5 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 1006 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 101,9 0,0 0,0 101,9 29,5
Меры социальной поддержки граждан 922 1006 5050000 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 101,9 0,0 0,0 101,9 29,5
Меры социальной поддержки граждан (за счет средств областного бюджета) 922 1006 5050200 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 101,9 0,0 0,0 101,9 29,5
Оказание социальной помощи 922 1006 5050200 483 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 101,9 0,0 0,0 101,9 29,5
Расходы 200 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 101,9 0,0 0,0 101,9 29,5
Социальное обеспечение 260 302,4 0,0 0,0 302,4 346,0 0,0 0,0 346,0 101,9 0,0 0,0 101,9 29,5
Пособия по социальной помощи населению 262 302,4 302,4 346,0 346,0 101,9 101,9 29,5
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска 923 272 594,8 247 019,9 16 854,9 8 720,0 118 077,3 102 734,4 10 107,9 5 235,0 109 948,9 95 819,4 10 097,0 4 032,5 93,1
Образование 923 0700 149 760,1 147 433,7 2 326,4 0,0 64 295,7 62 877,0 1 418,7 0,0 61 613,7 60 205,9 1 407,8 0,0 95,8
Общее образование 923 0702 116 204,2 114 019,8 2 184,4 0,0 49 228,4 47 809,7 1 418,7 0,0 47 984,2 46 576,4 1 407,8 0,0 97,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 923 0702 4230000 116 204,2 114 019,8 2 184,4 0,0 49 228,4 47 809,7 1 418,7 0,0 47 984,2 46 576,4 1 407,8 0,0 97,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми (за счет средств бюджета города Омска) 923 0702 4230100 116 204,2 114 019,8 2 184,4 0,0 49 228,4 47 809,7 1 418,7 0,0 47 984,2 46 576,4 1 407,8 0,0 97,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0702 4230100 327 116 204,2 114 019,8 2 184,4 0,0 49 228,4 47 809,7 1 418,7 0,0 47 984,2 46 576,4 1 407,8 0,0 97,5
Расходы 200 115 429,7 114 019,8 1 409,9 0,0 48 539,9 47 809,7 730,2 0,0 47 295,7 46 576,4 719,3 0,0 97,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 102 425,6 102 243,1 182,5 0,0 41 883,9 41 701,4 182,5 0,0 41 469,5 41 287,0 182,5 0,0 99,0
Заработная плата 211 80 485,5 80 368,4 117,1 32 676,8 32 559,7 117,1 32 656,1 32 539,0 117,1 99,9
Прочие выплаты 212 638,1 611,6 26,5 287,2 260,7 26,5 255,9 229,4 26,5 89,1
Начисления на оплату труда 213 21 302,0 21 263,1 38,9 8 919,9 8 881,0 38,9 8 557,5 8 518,6 38,9 95,9
Приобретение услуг 220 11 767,4 11 317,2 450,2 0,0 6 180,4 5 743,3 437,1 0,0 5 502,5 5 076,3 426,2 0,0 89,0
Услуги связи 221 124,3 82,3 42,0 83,2 41,2 42,0 81,3 39,3 42,0 97,7
Транспортные услуги 222 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 100,0
Коммунальные услуги 223 9 777,0 9 777,0 5 014,1 5 014,1 4 706,7 4 706,7 93,9
Арендная плата за пользование имуществом 224 30,0 30,0 16,9 16,9 6,0 6,0 35,5
Услуги по содержанию имущества 225 1 604,9 1 448,9 156,0 837,7 681,7 156,0 485,5 329,5 156,0 58,0
Прочие услуги 226 153,2 9,0 144,2 150,5 6,3 144,2 145,0 0,8 144,2 96,3
Прочие расходы 290 1 236,7 459,5 777,2 475,6 365,0 110,6 323,7 213,1 110,6 68,0
Поступления нефинансовых активов 300 774,5 0,0 774,5 0,0 688,5 0,0 688,5 0,0 688,5 0,0 688,5 0,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 310 210,0 210,0 124,0 124,0 124,0 124,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 564,5 564,5 564,5 564,5 564,5 564,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 923 0707 28 423,3 28 281,3 142,0 0,0 13 562,0 13 562,0 0,0 0,0 12 159,0 12 159,0 0,0 0,0 89,7
Организационновоспитательная работа с молодежью 923 0707 4310000 23 567,3 23 425,3 142,0 0,0 11 325,8 11 325,8 0,0 0,0 10 555,6 10 555,6 0,0 0,0 93,2
Организационновоспитательная работа с молодежью (за счет средств бюджета города Омска) 923 0707 4310100 23 567,3 23 425,3 142,0 0,0 11 325,8 11 325,8 0,0 0,0 10 555,6 10 555,6 0,0 0,0 93,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0707 4310100 327 23 567,3 23 425,3 142,0 0,0 11 325,8 11 325,8 0,0 0,0 10 555,6 10 555,6 0,0 0,0 93,2
Расходы 200 22 967,8 22 825,8 142,0 0,0 11 064,2 11 064,2 0,0 0,0 10 381,4 10 381,4 0,0 0,0 93,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 15 474,6 15 474,6 0,0 0,0 7 202,8 7 202,8 0,0 0,0 7 202,8 7 202,8 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 12 256,0 12 256,0 5 713,0 5 713,0 5 713,0 5 713,0 100,0
Прочие выплаты 212 7,5 7,5 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 3 211,1 3 211,1 1 489,8 1 489,8 1 489,8 1 489,8 100,0
Приобретение услуг 220 6 947,9 6 805,9 142,0 0,0 3 834,4 3 834,4 0,0 0,0 3 178,6 3 178,6 0,0 0,0 82,9
Услуги связи 221 268,3 268,3 85,0 85,0 61,6 61,6 72,5
Транспортные услуги 222 22,5 22,5 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 4 824,5 4 824,5 3 155,4 3 155,4 3 035,2 3 035,2 96,2
Услуги по содержанию имущества 225 1 570,4 1 570,4 535,5 535,5 76,4 76,4 14,3
Прочие услуги 226 262,2 120,2 142,0 58,5 58,5 5,4 5,4 9,2
Прочие расходы 290 545,3 545,3 27,0 27,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 599,5 599,5 0,0 0,0 261,6 261,6 0,0 0,0 174,2 174,2 0,0 0,0 66,6
Увеличение стоимости основных средств 310 154,0 154,0 138,0 138,0 137,8 137,8 99,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 445,5 445,5 123,6 123,6 36,4 36,4 29,4
Общегородские целевые программы 923 0707 9900000 4 856,0 4 856,0 0,0 0,0 2 236,2 2 236,2 0,0 0,0 1 603,4 1 603,4 0,0 0,11 71,7
Общегородская целевая программа "Молодежь города Омска" (2005 2007 гг.) 923 0707 9900300 4 856,0 4 856,0 0,0 0,0 2 236,2 2 236,2 0,0 0,0 1 603,4 1 603,4 0,0 0,0 71,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0707 9900300 327 2 905,0 2 905,0 0,0 0,0 1 394,5 1 394,5 0,0 0,0 1 036,4 1 036,4 0,0 0,0 74,3
Расходы 200 2 555,0 2 555,0 0,0 0,0 1 044,5 1 044,5 0,0 0,0 736,4 736,4 0,0 0,0 70,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 305,0 1 305,0 0,0 0,0 716,4 716,4 0,0 0,0 716,4 716,4 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 1 034,1 1 034,1 570,3 570,3 570,3 570,3 100,0
Начисления на оплату труда 213 270,9 270,9 146,1 146,1 146,1 146,1 100,0
Приобретение услуг 220 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 328,1 328,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 6,1
Услуги по содержанию имущества 225 750,0 750,0 238,7 238,7 19,7 19,7 8,3
Прочие услуги 226 500,0 500,0 89,4 89,4 0,3 0,3 0,3
Поступления нефинансовых активов 300 350,0 350,0 0,0 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 85,7
Увеличение стоимости основных средств 310 350,0 350,0 350,0 350,0 300,0 300,0 85,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 923 0707 9900300 447 1 951,0 1 951,0 0,0 0,0 841,7 841,7 0,0 0,0 567,0 567,0 0,0 0,0 67,4
Расходы 200 1 001,0 1 001,0 0,0 0,0 293,0 293,0 0,0 0,0 259,3 259,3 0,0 0,0 88,5
Приобретение услуг 220 401,0 401,0 0,0 0,0 257,5 257,5 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 97,1
Прочие услуги 226 401,0 401,0 257,5 257,5 250,0 250,0 97,1
Прочие расходы 290 600,0 600,0 35,5 35,5 9,3 9,3 26,2
Поступления нефинансовых активов 300 950,0 950,0 0,0 0,0 548,7 548,7 0,0 0,0 307,7 307,7 0,0 0,0 56,1
Увеличение стоимости основных средств 310 250,0 250,0 150,0 150,0 149,0 149,0 99,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 700,0 700,0 398,7 398,7 158,7 158,7 39,8
Другие вопросы в области образования 923 0709 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 1 505,3 1 505,3 0,0 0,0 1 470,5 1 470,5 0,0 0,0 97,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 923 0709 4520000 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 1 505,3 1 505,3 0,0 0,0 1 470,5 1 470,5 0,0 0,0 97,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (за счет средств бюджета города Омска) 923 0709 4520100 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 1 505,3 1 505,3 0,0 0,0 1 470,5 1 470,5 0,0 0,0 97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0709 4520100 327 5 132,6 5 132,6 0,0 0,0 1 505,3 1 505,3 0,0 0,0 1 470,5 1 470,5 0,0 0,0 97,7
Расходы 200 5 028,9 5 028,9 0,0 0,0 1 479,5 1 479,5 0,0 0,0 1 468,5 1 468,5 0,0 0,0 99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 4 946,6 4 946,6 0,0 0,0 1 441,5 1 441,5 0,0 0,0 1 441,5 1 441,5 0,0 0,0 100,0
Заработная плата 211 3 919,7 3 919,7 1 173,8 1 173,8 1 173,8 1 173,8 100,0
Начисления на оплату труда 213 1 026,9 1 026,9 267,7 267,7 267,7 267,7 100,0
Приобретение услуг 220 82,3 82,3 0,0 0,0 38,0 38,0 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0 71,1
Услуги по содержанию имущества 225 10,3 10,3 3,0 3,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 72,0 72,0 35,0 35,0 27,0 27,0 77,1
Поступления нефинансовых активов 300 103,7 103,7 0,0 0,0 25,8 25,8 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 7,8
Увеличение стоимости основных средств 310 80,0 80,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 23,7 23,7 5,8 5,8 2,0 2,0 34,5
Здравоохранение и спорт 923 0900 94 114,7 79 586,2 14 528,5 0,0 41 646,6 32 957,4 8 689,2 0,0 37 402,7 28 713,5 8 689,2 0,0 89,8
Спорт и физическая культура 923 0902 83 738,7 69 210,2 14 528,5 0,0 37 930,5 29 241,3 8 689,2 0,0 33 815,4 25 126,2 8 689,2 0,0 89,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 923 0902 4820000 42 120,0 28 451,5 13 668,5 0,0 20 063,9 11 374,7 8 689,2 0,0 19 656,5 10 967,3 8 689,2 0,0 98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 0902 4820000 327 42 120,0 28 451,5 13 668,5 0,0 20 063,9 11 374,7 8 689,2 0,0 19 656,5 10 967,3 8 689,2 0,0 98,0
Расходы 200 38 296,9 28 049,7 10 247,2 0,0 17 770,5 11 262,5 6 508,0 0,0 17 420,2 10 912,2 6 508,0 0,0 98,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 22 218,4 16 418,4 5 800,0 0,0 10 687,3 6 191,2 4 496,1 0,0 10 624,9 6 128,8 4 496,1 0,0 99,4
Заработная плата 211 17 583,3 13 003,3 4 580,0 8 526,0 4 887,2 3 638,8 8 526,0 4 887,2 3 638,8 100,0
Прочие выплаты 212 20,0 20,0 0,8 0,8 0,8 0,8 100,0
Начисления на оплату труда 213 4 615,1 3 415,1 1 200,0 2 160,5 1 304,0 856,5 2 098,1 1 241,6 856,5 97,1
Приобретение услуг 220 15 799,4 11 612,2 4 187,2 0,0 6 976,6 5 052,2 1 924,4 0,0 6 706,5 4 782,1 1 924,4 0,0 96,1
Услуги связи 221 164,3 30,2 134,1 94,2 17,1 77,1 93,5 16,4 77,1 99,3
Транспортные услуги 222 57,8 57,8 18,6 18,6 18,6 18,6 100,0
Коммунальные услуги 223 13 495,6 11 368,3 2 127,3 5 432,7 5 033,4 399,3 5 165,0 4 765,7 399,3 95,1
Арендная плата за пользование имуществом 224 120,0 120,0 53,9 53,9 53,9 53,9 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 398,7 203,7 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 100,0
Прочие услуги 226 1 563,0 10,0 1 553,0 1 182,2 1,7 1 180,5 1 180,5 1 180,5 99,9
Прочие расходы 290 279,1 19,1 260,0 106,6 19,1 87,5 88,8 1,3 87,5 83,3
Поступления нефинансовых активов 300 3 823,1 401,8 3 421,3 0,0 2 293,4 112,2 2 181,2 0,0 2 236,3 55,1 2 181,2 0,0 97,5
Увеличение стоимости основных средств 310 2 080,5 367,9 1 712,6 1 021,7 110,2 911,5 966,6 55,1 911,5 94,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 742,6 33,9 1 708,7 1 271,7 2,0 1 269,7 1 269,7 1 269,7 99,8
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 923 0902 5120000 1 640,0 1 440,0 200,0 0,0 610,6 610,6 0,0 0,0 426,1 426,1 0,0 0,0 69,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 923 0902 5120000 455 1 640,0 1 440,0 200,0 0,0 610,6 610,6 0,0 0,0 426,1 426,1 0,0 0,0 69,8
Расходы 200 1 351,0 1 191,0 160,0 0,0 488,6 488,6 0,0 0,0 381,1 381,1 0,0 0,0 78,0
Приобретение услуг 220 692,0 632,0 60,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0 26,1 26,1 0,0 0,0 21,8
Услуги связи 221 20,0 20,0 10,0 10,0 5,0 5,0 50,0
Транспортные услуги 222 79,0 79,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 593,0 533,0 60,0 100,0 100,0 21,1 21,1 21,1
Прочие расходы 290 659,0 559,0 100,0 368,6 368,6 355,0 355,0 96,3
Поступления нефинансовых активов 300 289,0 249,0 40,0 0,0 122,0 122,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 36,9
Увеличение стоимости основных средств 310 169,0 149,0 20,0 90,0 90,0 40,0 40,0 44,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 120,0 100,0 20,0 32,0 32,0 5,0 5,0 15,6
Общегородские целевые программы 923 0902 9900000 39 978,7 39 318,7 660,0 0,0 17 256,0 17 256,0 0,0 0,0 13 732,8 13 732,8 0,0 0,0 79,6
Программа развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Спортивный город" (2004 - 2007 гг.) 923 0902 9900100 8 538,7 7 878,7 660,0 0,0 3 847,4 3 847,4 0,0 0,0 2 803,2 2 803,2 0,0 0,0 72,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 923 0902 9900100 455 8 538,7 7 878,7 660,0 0,0 3 847,4 3 847,4 0,0 0,0 2 803,2 2 803,2 0,0 0,0 72,9
Расходы 200 6 051,7 5 441,7 610,0 0,0 2 780,1 2 780,1 0,0 0,0 2 015,0 2 015,0 0,0 0,0 72,5
Приобретение услуг 220 2 530,0 2 180,0 350,0 0,0 916,3 916,3 0,0 0,0 355,6 355,6 0,0 0,0 38,8
Транспортные услуги 222 200,0 200,0 100,0 100,0 85,5 85,5 85,5
Услуги по содержанию имущества 225 1 100,0 850,0 250,0 160,0 160,0 75,0 75,0 46,9
Прочие услуги 226 1 230,0 1 130,0 100,0 656,3 656,3 195,1 195,1 29,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,0
Прочие расходы 290 3 221,7 2 961,7 260,0 1 563,8 1 563,8 1 359,4 1 359,4 86,9
Поступления нефинансовых активов 300 2 487,0 2 437,0 50,0 0,0 1 067,3 1 067,3 0,0 0,0 788,2 788,2 0,0 0,0 73,8
Увеличение стоимости основных средств 310 2 287,0 2 237,0 50,0 917,3 917,3 639,0 639,0 69,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 200,0 200,0 150,0 150,0 149,2 149,2 99,5
Общегородская целевая программа "Омский футбол" (2005 - 2007 гг.) 923 0902 9900400 31 440,0 31 440,0 0,0 0,0 13 408,6 13 408,6 0,0 0,0 10 929,6 10 929,6 0,0 0,0 81,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 923 0902 9900400 455 31 440,0 31 440,0 0,0 0,0 13 408,6 13 408,6 0,0 0,0 10 929,6 10 929,6 0,0 0,0 81,5
Расходы 200 24 501,0 24 501,0 0,0 0,0 10 578,6 10 578,6 0,0 0,0 9 133,0 9 133,0 0,0 0,0 86,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 144,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 114,0 114,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 30,0 30,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 1 237,0 1 237,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 780,0 780,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 457,0 457,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 9 053,0 9 053,0 0,0 0,0 90,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 20 000,0 20 000,0 10 000,0 10 000,0 9 053,0 9 053,0 90,5
Прочие расходы 290 3 120,0 3 120,0 558,6 558,6 80,0 80,0 14,3
Поступления нефинансовых активов 300 6 939,0 6 939,0 0,0 0,0 2 830,0 2 830,0 0,0 0,0 1 796,6 1 796,6 0,0 0,0 63,5
Увеличение стоимости основных средств 310 6 129,0 6 129,0 2 430,0 2 430,0 1 617,2 1 617,2 66,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 810,0 810,0 400,0 400,0 179,4 179,4 44,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 923 0904 10 376,0 10 376,0 0,0 0,0 3 716,1 3 716,1 0,0 0,0 3 587,3 3 587,3 0,0 0,0 96,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 923 0904 0010000 10 303,9 10 303,9 0,0 0,0 3 696,1 3 696,1 0,0 0,0 3 587,3 3 587,3 0,0 0,0 97,1
Центральный аппарат 923 0904 0010000 005 10 303,9 10 303,9 0,0 0,0 3 696,1 3 696,1 0,0 0,0 3 587,3 3 587,3 0,0 0,0 97,1
Расходы 200 10 007,5 10 007,5 0,0 0,0 3 569,1 3 569,1 0,0 0,0 3 516,7 3 516,7 0,0 0,0 98,5
Оплата труда н начисления на оплату труда 210 9 604,7 9 604,7 0,0 0,0 3 328,4 3 328,4 0,0 0,0 3 317,4 3 317,4 0,0 0,0 99,7
Заработная плата 211 7 603,6 7 603,6 2 685,1 2 685,1 2 685,1 2 685,1 100,0
Прочие выплаты 212 8,0 8,0 2,5 2,5 1,5 1,5 60,0
Начисления на оплату труда 213 1 993,1 1 993,1 640,8 640,8 630,8 630,8 98,4
Приобретение услуг 220 339,8 339,8 0,0 0,0 240,7 240,7 0,0 0,0 199,3 199,3 0,0 0,0 82,8
Услуги связи 221 60,1 60,1 60,0 60,0 53,9 53,9 89,8
Транспортные услуги 222 32,0 32,0 28,4 28,4 28,4 28,4 100,0
Коммунальные услуги 223 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 96,2 96,2
Услуги по содержанию имущества 225 77,1 77,1 27,7 27,7 4,6 4,6 16,6
Прочие услуги 226 70,6 70,6 24,6 24,6 16,2 16,2 65,9
Социальное обеспечение 260 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 63,0 63,0 0,0 0,0
Поступления нефинансовых активов 300 296,4 296,4 0,0 0,0 127,0 127,0 0,0 0,0 70,6 70,6 0,0 0,0 55,6
Увеличение стоимости основных средств 310 139,4 139,4 50,0 50,0 16,1 16,1 32,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 157,0 157,0 77,0 77,0 54,5 54,5 70,8
Общегородские целевые программы 923 0904 9900000 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 2010 годы) 923 0904 9900500 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 923 0904 9900500 005 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 200 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 72,1 72,1 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 72,1 72,1 20,0 20,0 0,0 0,0
Социальная политика 923 1000 28 720,0 20 000,0 0,0 8 720,0 12 135,0 6 900,0 0,0 5 235,0 10 932,5 6 900,0 0,0 4 032,5 90,1
Социальное обеспечение населения 923 1003 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 4 032,5 0,0 0,0 4 032,5 77,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 923 1003 5140000 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 4 032,5 0,0 0,0 4 032,5 77,0
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств областного бюджета) 923 1003 5140200 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 4 032,5 0,0 0,0 4 032,5 77,0
Мероприятия в области социальной политики 923 1003 5140200 482 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 4 032,5 0,0 0,0 4 032,5 77,0
Расходы 200 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 4 032,5 0,0 0,0 4 032,5 77,0
Приобретение услуг 220 8 720,0 0,0 0,0 8 720,0 5 235,0 0,0 0,0 5 235,0 4 032,5 0,0 0,0 4 032,5 77,0
Прочие услуги 226 8 720,0 8 720,0 5 235,0 5 235,0 4 032,5 4 032,5 77,0
Другие вопросы в области социальной политики 923 1006 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 923 1006 5140000 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 923 1006 5140100 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 923 1006 5140100 482 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 290 20 000,0 20 000,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 100,0
Управление социальной политики администрации города Омска 924 263 012,9 44 843,4 0,0 218 169,5 104 758,3 19 317,3 0,0 85 441,0 102 539,8 17 806,4 0,0 84 733,4 97,9
Общегосударственные вопросы 924 0100 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 924 0115 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 924 0115 0920000 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 924 0115 0920000 216 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 1 138,5 1 138,5 0,0 0,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2 000,0 2 000,0 1 138,5 1 138,5 1 138,5 1 138,5 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 924 0500 24 978,9 24 978,9 0,0 0,0 10 913,9 10 913,9 0,0 0,0 10 535,1 10 535,1 0,0 0,0 96,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 924 0504 24 978,9 24 978,9 0,0 0,0 10 913,9 10 913,9 0,0 0,0 10 535,1 10 535,1 0,0 0,0 96,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 924 0504 0010000 24 978,9 24 978,9 0,0 0,0 10 913,9 10 913,9 0,0 0,0 10 535,1 10 535,1 0,0 0,0 96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 0504 0010000 327 24 978,9 24 978,9 0,0 0,0 10 913,9 10 913,9 0,0 0,0 10 535,1 10 535,1 0,0 0,0 96,5
Расходы 200 24 287,7 24 287,7 0,0 0,0 10 586,5 10 586,5 0,0 0,0 10 319,8 10 319,8 0,0 0,0 97,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 22 715,2 22 715,2 0,0 0,0 9 748,9 9 748,9 0,0 0,0 9 638,5 9 638,5 0,0 0,0 98,9
Заработная плата 211 17 999,4 17 999,4 7 725,0 7 725,0 7 724,8 7 724,8 100,0
Начисления на оплату труда 213 4 715,8 4 715,8 2 023,9 2 023,9 1 913,7 1 913,7 94,6
Приобретение услуг 220 1 572,5 1 572,5 0,0 0,0 837,6 837,6 0,0 0,0 681,3 681,3 0,0 0,0 81,3
Услуги связи 221 264,6 264,6 100,3 100,3 88,8 88,8 88,5
Транспортные услуги 222 32,0 32,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 746,9 746,9 448,1 448,1 441,4 441,4 98,5
Услуги по содержанию имущества 225 350,0 350,0 183,2 183,2 65,9 65,9 36,0
Прочие услуги 226 179,0 179,0 106,0 106,0 85,2 85,2 80,4
Поступления нефинансовых активов 300 691,2 691,2 0,0 0,0 327,4 327,4 0,0 0,0 215,3 215,3 0,0 0,0 65,8
Увеличение стоимости основных средств 310 341,2 341,2 152,5 152,5 95,2 95,2 62,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 350,0 350,0 174,9 174,9 120,1 120,1 68,7
Социальная политика 924 1000 236 034,0 17 864,5 0,0 218 169,5 92 705,9 7 264,9 0,0 85 441,0 90 866,2 6 132,8 0,0 84 733,4 98,0
Социальное обслуживание населения 924 1002 1 164,2 1 164,2 0,0 0,0 600,8 600,8 0,0 0,0 414,8 414,8 0,0 0,0 69,0
Учреждения социального обслуживания населения 924 1002 5060000 1 164,2 1 164,2 0,0 0,0 600,8 600,8 0,0 0,0 414,8 414,8 0,0 0,0 69,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 1002 5060000 327 1 164,2 1 164,2 0,0 0,0 600,8 600,8 0,0 0,0 414,8 414,8 0,0 0,0 69,0
Расходы 200 979,0 979,0 0,0 0,0 467,2 467,2 0,0 0,0 388,6 388,6 0,0 0,0 83,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 750,9 750,9 0,0 0,0 337,6 337,6 0,0 0,0 316,2 316,2 0,0 0,0 93,7
Заработная плата 211 593,8 593,8 266,3 266,3 266,3 266,3 100,0
Начисления на оплату труда 213 157,1 157,1 71,3 71,3 49,9 49,9 70,0
Приобретение услуг 220 186,2 186,2 0,0 0,0 87,7 87,7 0,0 0,0 32,0 32,0 0,0 0,0 36,5
Услуги связи 221 3,2 3,2 1,6 1,6 1,6 1,6 100,0
Транспортные услуги 222 6,7 6,7 3,3 3,3 1,2 1,2 36,4
Коммунальные услуги 223 32,7 32,7 21,4 21,4 20,3 20,3 94,9
Услуги по содержанию имущества 225 115,3 115,3 41,0 41,0 5,7 5,7 13,9
Прочие услуги 226 28,3 28,3 20,4 20,4 3,2 3,2 15,7
Социальное обеспечение 260 41,9 41,9 0,0 0,0 41,9 41,9 0,0 0,0 40,4 40,4 0,0 0,0 96,4
Пособия по социальной помощи населению 262 41,9 41,9 41,9 41,9 40,4 40,4 96,4
Поступления нефинансовых активов 300 185,2 185,2 0,0 0,0 133,6 133,6 0,0 0,0 26,2 26,2 0,0 0,0 19,6
Увеличение стоимости основных средств 310 82,0 82,0 82,0 82,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 103,2 103,2 51,6 51,6 26,2 26,2 50,8
Социальное обеспечение населения 924 1003 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 85 441,0 0,0 0,0 85 441,0 84 733,4 0,0 0,0 84 733,4 99,2
Фонд софинансирования социальных расходов 924 1003 5150000 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 85 441,0 0,0 0,0 85 441,0 84 733,4 0,0 0,0 84 733,4 99,2
Фонд софинансирования социальных расходов (за счет средств областного бюджета) 924 1003 5150200 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 85 441,0 0,0 0,0 85 441,0 84 733,4 0,0 0,0 84 733,4 99,2
Субсидии 924 1003 5150200 197 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 85 441,0 0,0 0,0 85 441,0 84 733,4 0,0 0,0 84 733,4 99,2
Расходы 200 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 85 441,0 0,0 0,0 85 441,0 84 733,4 0,0 0,0 84 733,4 99,2
Социальное обеспечение 260 218 169,5 0,0 0,0 218 169,5 85 441,0 0,0 0,0 85 441,0 84 733,4 0,0 0,0 84 733,4 99,2
Пособия по социальной помощи населению 262 218 169,5 218 169,5 85 441,0 85 441,0 84 733,4 84 733,4 99,2
Другие вопросы в области социальной политики 924 1006 16 700,3 16 700,3 0,0 0,0 6 664,1 6 664,1 0,0 0,0 5 718,0 5 718,0 0,0 0,0 85,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 924 1006 0010000 9 105,4 9 105,4 0,0 0,0 3 955,8 3 955,8 0,0 0,0 3 466,6 3 466,6 0,0 0,0 87,6
Центральный аппарат 924 1006 0010000 005 9 105,4 9 105,4 0,0 0,0 3 955,8 3 955,8 0,0 0,0 3 466,6 3 466,6 0,0 0,0 87,6
Расходы 200 8 638,0 8 638,0 0,0 0,0 3 755,1 3 755,1 0,0 0,0 3 417,7 3 417,7 0,0 0,0 91,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 6 971,2 6 971,2 0,0 0,0 2 741,8 2 741,8 0,0 0,0 2 491,9 2 491,9 0,0 0,0 90,9
Заработная плата 211 5 391,5 5 391,5 2 168,6 2 168,6 2 004,6 2 004,6 92,4
Прочие выплаты 212 167,4 167,4 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 1 412,3 1 412,3 573,2 573,2 487,3 487,3 85,0
Приобретение услуг 220 502,2 502,2 0,0 0,0 138,5 138,5 0,0 0,0 69,3 69,3 0,0 0,0 50,0
Услуги связи 221 24,0 24,0 12,0 12,0 6,1 6,1 50,8
Транспортные услуги 222 30,5 30,5 0,6 0,6 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 61,2 61,2 27,4 27,4 20,4 20,4 74,5
Услуги по содержанию имущества 225 323,5 323,5 67,0 67,0 11,8 11,8 17,6
Прочие услуги 226 63,0 63,0 31,5 31,5 31,0 31,0 98,4
Социальное обеспечение 260 1 164,6 1 164,6 0,0 0,0 874,8 874,8 0,0 0,0 856,5 856,5 0,0 0,0 97,9
Пособия по социальной помощи населению 262 1 164,6 1 164,6 874,8 874,8 856,5 856,5 97,9
Поступления нефинансовых активов 300 467,4 467,4 0,0 0,0 200,7 200,7 0,0 0,0 48,9 48,9 0,0 0,0 24,4
Увеличение стоимости основных средств 310 333,9 333,9 133,9 133,9 8,4 8,4 6,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 133,5 133,5 66,8 66,8 40,5 40,5 60,6
Меры социальной поддержки граждан 924 1006 5050000 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 047,1 2 047,1 0,0 0,0 1 799,1 1 799,1 0,0 0,0 87,9
Меры социальной поддержки граждан (за счет средств бюджета города Омска) 924 1006 5050100 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 047,1 2 047,1 0,0 0,0 1 799,1 1 799,1 0,0 0,0 87,9
Оказание социальной помощи 924 1006 5050100 483 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 047,1 2 047,1 0,0 0,0 1 799,1 1 799,1 0,0 0,0 87,9
Расходы 200 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 047,1 2 047,1 0,0 0,0 1 794,1 1 799,1 0,0 0,0 87,9
Социальное обеспечение 260 4 412,8 4 412,8 0,0 0,0 2 047,1 2 047,1 0,0 0,0 1 799,1 1 799,1 0,0 0,0 87,9
Пособия по социальной помощи населению 262 4 412,8 4 412,8 2 047,1 2 047,1 1 799,1 1 799,1 87,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 924 1006 5140000 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 649,8 649,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0 0,0 67,9
Реализация государственных функций в области социальной политики (за счет средств бюджета города Омска) 924 1006 5140100 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 649,8 649,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0 0,0 67,9
Мероприятия в области социальной политики 924 1006 5140100 482 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 649,8 649,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0 0,0 67,9
Расходы 200 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 649,8 649,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0 0,0 67,9
Приобретение услуг 220 3 119,9 3 119,9 0,0 0,0 649,8 649,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0 0,0 67,9
Прочие услуги 226 3 119,9 3 119,9 649,8 649,8 440,9 440,9 67,9
Общегородские целевые программы 924 1006 9900000 62,2 62,2 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 100,0
Общегородская целевая программа "Повышение правовой культуры в городе Омске" (2006 2010 годы) 924 1006 9900500 62,2 62,2 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 100,0
Центральный аппарат 924 1006 9900500 005 62,2 62,2 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 100,0
Расходы 200 62,2 62,2 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 100,0
Приобретение услуг 220 62,2 62,2 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0 100,0
Прочие услуги 226 62,2 62,2 11,4 11,4 11,4 11,4 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 9 191 627,3 6 277 307,5 509 748,9 2 404 570,9 4 663 926,6 3 049 029,3 267 665,4 1 347 231,9 4 720 710,6 3 185 231,9 264 755,0 1 270 723,7 101,2