(тыс. руб.)
Наименование |
Код
администратора |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КЭСР |
Объем бюджета на 2006 год |
Объем бюджета на 1 полугодие 2006 года |
Исполнено на 01.07.2006. |
%
исполнения к
объему
бюджета
на 1
полугодие
2006
года |
|
|
|
|
|
|
Всего |
в том числе за счет |
Всего |
в том числе за счет |
Всего |
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета |
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности |
субсидий
и
субвенций |
|
бюджета |
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности |
субсидий
и
субвенций |
|
бюджета |
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности |
субсидий
и
субвенций |
|
Администрация Советского
административного округа
города Омска |
901 |
|
|
|
|
102 473,2 |
99 283,7 |
2 982,8 |
206,7 |
43 361,0 |
42 354,6 |
1 006,4 |
0,0 |
41 094,0 |
40 087,6 |
1 006,4 |
0,0 |
94,8 |
Общегосударственные
вопросы |
901 |
0100 |
|
|
|
29 327,1 |
29 120,4 |
0,0 |
206,7 |
9 790,7 |
9 790,7 |
0,0 |
0,0 |
9 514,5 |
9 514,5 |
0,0 |
0,0 |
97,2 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
901 |
0104 |
|
|
|
29 120,4 |
29 120,4 |
0,0 |
0,0 |
9 790,7 |
9 790,7 |
0,0 |
0,0 |
9 514,5 |
9 514,5 |
0,0 |
0,0 |
97,2 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
901 |
0104 |
0010000 |
|
|
28 969,8 |
28 969,8 |
0,0 |
0,0 |
9 756,3 |
9 756,3 |
0,0 |
0,0 |
9 514,5 |
9 514,5 |
0,0 |
0,0 |
97,5 |
Центральный аппарат |
901 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
28 969,8 |
28 969,8 |
0,0 |
0,0 |
9 756,3 |
9 756,3 |
0,0 |
0,0 |
9 514,5 |
9 514,5 |
0,0 |
0,0 |
97,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 210,4 |
28 210,4 |
0,0 |
0,0 |
9 579,0 |
9 579,0 |
0,0 |
0,0 |
9 462,8 |
9 462,8 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 382,7 |
26 382,7 |
0,0 |
0,0 |
8 745,7 |
8 745,7 |
0,0 |
0,0 |
8 681,7 |
8 681,7 |
0,0 |
0,0 |
99,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
20 904,6 |
20 904,6 |
|
|
6 930,0 |
6 930,0 |
|
|
6 930,0 |
6 930,0 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1,0 |
1,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату
труда |
|
|
|
|
213 |
5 477,1 |
5 477,1 |
|
|
1 815,7 |
1 815,7 |
|
|
1 751,7 |
1 751,7 |
|
|
96,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 817,7 |
1 817,7 |
0,0 |
0,0 |
832,8 |
832,8 |
0,0 |
0,0 |
780,5 |
780,5 |
0,0 |
0,0 |
93,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
245,7 |
245,7 |
|
|
126,6 |
126,6 |
|
|
126,4 |
126,4 |
|
|
99,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
14,0 |
14,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 016,2 |
1 016,2 |
|
|
563,2 |
563,2 |
|
|
543,2 |
543,2 |
|
|
96,4 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
360,5 |
360,5 |
|
|
43,6 |
43,6 |
|
|
16,6 |
16,6 |
|
|
38,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
181,3 |
181,3 |
|
|
99,4 |
99,4 |
|
|
94,3 |
94,3 |
|
|
94,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
10,0 |
10,0 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
0,6 |
0,6 |
|
|
120,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
759,4 |
759,4 |
0,0 |
0,0 |
177,3 |
177,3 |
0,0 |
0,0 |
51,7 |
51,7 |
0,0 |
0,0 |
29,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
594,0 |
594,0 |
|
|
121,2 |
121,2 |
|
|
9,7 |
9,7 |
|
|
8,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
165,4 |
165,4 |
|
|
56,1 |
56,1 |
|
|
42,0 |
42,0 |
|
|
74,9 |
Общегородские целевые
программы |
901 |
0104 |
9900000 |
|
|
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в
городе Омске" (2006 2010 годы) |
901 |
0104 |
9900500 |
|
|
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
901 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
150,6 |
150,6 |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
34,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
150,6 |
150,6 |
|
|
34,4 |
34,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
901 |
0115 |
|
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Фонд компенсаций |
901 |
0115 |
5190000 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
901 |
0115 |
5190200 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
901 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
5,3 |
|
|
5,3 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
56,9 |
|
|
56,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
80,5 |
|
|
80,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
901 |
0300 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
901 |
0309 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия по
гражданской обороне |
901 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения
и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
901 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
901 |
0500 |
|
|
|
68 698,1 |
65715,3 |
2 982,8 |
0,0 |
32 011,3 |
31 004,9 |
1 006,4 |
0,0 |
30 418,7 |
29 412,3 |
1 006,4 |
0,0 |
95,0 |
Коммунальное хозяйство |
901 |
0502 |
|
|
|
68 698,1 |
65 715,3 |
2 982,8 |
0,0 |
32 011,3 |
31 004,9 |
1 006,4 |
0,0 |
30 418,7 |
29 412,3 |
1 006,4 |
0,0 |
95,0 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
901 |
0502 |
3510000 |
|
|
68 698,1 |
65 715,3 |
2 982,8 |
0,0 |
32 011,3 |
31 004,9 |
1 006,4 |
0,0 |
30418,7 |
29412,3 |
1 006,4 |
0,0 |
95,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
901 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
68 698,1 |
65 715,3 |
2 982,8 |
0,0 |
32 011,3 |
31 004,9 |
1 006,4 |
0,0 |
30418,7 |
29 412,3 |
1 006,4 |
0,0 |
95,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
51 691,8 |
50 819,3 |
872,5 |
0,0 |
22 671,0 |
22 298,3 |
372,7 |
0,0 |
21 760,6 |
21 387,9 |
372,7 |
0,0 |
96,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
46 616,0 |
46 363,6 |
252,4 |
0,0 |
20 211,0 |
20 090,4 |
120,6 |
0,0 |
19 673,3 |
19 552,7 |
120,6 |
0,0 |
97,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
36 938,2 |
36 738,2 |
200,0 |
|
16 342,5 |
16 246,2 |
96,3 |
|
15 844,8 |
15 748,5 |
96,3 |
|
97,0 |
Начисления на оплату
труда |
|
|
|
|
213 |
9 677,8 |
9 625,4 |
52,4 |
|
3 868,5 |
3 844,2 |
24,3 |
|
3 828,5 |
3 804,2 |
24,3 |
|
99,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 067,2 |
4 455,7 |
611,5 |
0,0 |
2 451,4 |
2 207,9 |
243,5 |
0,0 |
2 078,7 |
1 835,2 |
243,5 |
0,0 |
84,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
93,3 |
58,9 |
34,4 |
|
50,8 |
27,0 |
23,8 |
|
49,0 |
25,2 |
23,8 |
|
96,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
928,8 |
928,8 |
|
|
287,3 |
287,3 |
|
|
37,3 |
37,3 |
|
|
13,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 405,7 |
2 405,7 |
|
|
1 512,0 |
1 512,0 |
|
|
1 508,4 |
1 508,4 |
|
|
99,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
702,6 |
498,3 |
204,3 |
|
204,1 |
170,5 |
33,6 |
|
108,6 |
75,0 |
33,6 |
|
53,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
936,8 |
564,0 |
372,8 |
|
397,2 |
211,1 |
186,1 |
|
375,4 |
189,3 |
186,1 |
|
94,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
8,6 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
17 006,3 |
14 896,0 |
2 110,3 |
0,0 |
9 340,3 |
8 706,6 |
633,7 |
0,0 |
8 658,1 |
8 024,4 |
633,7 |
0,0 |
92,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
84,3 |
|
84,3 |
|
77,4 |
|
77,4 |
|
77,4 |
|
77,4 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
16 922,0 |
14 896,0 |
2 026,0 |
|
9 262,9 |
8 706,6 |
556,3 |
|
8 580,7 |
8 024,4 |
556,3 |
|
92,6 |
Культура, кинематография
и средства массовой
информации |
901 |
0800 |
|
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
84,8 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Культура |
901 |
0801 |
|
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
84,8 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
901 |
0801 |
4500000 |
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
84,8 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
901 |
0801 |
4500100 |
|
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
84,8 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
901 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
84,8 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
84,8 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
99,8 |
99,8 |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
24,1 |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
99,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
99,8 |
99,8 |
|
|
24,2 |
24,2 |
|
|
24,1 |
24,1 |
|
|
99,6 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
485,2 |
485,2 |
|
|
60,8 |
60,8 |
|
|
60,7 |
60,7 |
|
|
99,8 |
Социальная политика |
901 |
1000 |
|
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424,0 |
1 424,0 |
0,0 |
0,0 |
1 026,0 |
1 026,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
901 |
1006 |
|
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424,0 |
1 424,0 |
0,0 |
0,0 |
1 026,0 |
1 026,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики |
901 |
1006 |
5140000 |
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424,0 |
1 424,0 |
0,0 |
0,0 |
1 026,0 |
1 026,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
901 |
1006 |
5140100 |
|
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424,0 |
1 424,0 |
0,0 |
0,0 |
1 026,0 |
1 026,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Мероприятия в области
социальной политики |
901 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424,0 |
1 424,0 |
0,0 |
0,0 |
1 026,0 |
1 026,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424,0 |
1 424,0 |
0,0 |
0,0 |
1 026,0 |
1 026,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления организациям |
|
|
|
|
240 |
3 813,0 |
3 813,0 |
0,0 |
0,0 |
1 424,0 |
1 424,0 |
0,0 |
0,0 |
1 026,0 |
1 026,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
516,0 |
516,0 |
|
|
172,0 |
172,0 |
|
|
114,6 |
114,6 |
|
|
66,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
3 297,0 |
3 297,0 |
|
|
1 252,0 |
1 252,0 |
|
|
911,4 |
911,4 |
|
|
72,8 |
Администрация Кировского
административного округа
города Омска |
902 |
|
|
|
|
96 471,9 |
92 631,3 |
3 584,5 |
256,1 |
41 043,8 |
39 280,0 |
1 763,8 |
0,0 |
39 454,1 |
37 690,2 |
1 763,9 |
0,0 |
96,1 |
Общегосударственные
вопросы |
902 |
0100 |
|
|
|
27 840,2 |
27 584,1 |
0,0 |
256,1 |
9 023,7 |
9 023,7 |
0,0 |
0,0 |
8 783,2 |
8 783,2 |
0,0 |
0,0 |
97,3 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
902 |
0104 |
|
|
|
27 584,1 |
27 584,1 |
0,0 |
0,0 |
9 023,7 |
9 023,7 |
0,0 |
0,0 |
8 783,2 |
8 783,2 |
0,0 |
0,0 |
97,3 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
902 |
0104 |
0010000 |
|
|
27 370,1 |
27 370,1 |
0,0 |
0,0 |
9 023,7 |
9 023,7 |
0,0 |
0,0 |
8 783,2 |
8 783,2 |
0,0 |
0,0 |
97,3 |
Центральный аппарат |
902 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
27 370,1 |
27 370,1 |
0,0 |
0,0 |
9 023,7 |
9 023,7 |
0,0 |
0,0 |
8 783,2 |
8 783,2 |
0,0 |
0,0 |
97,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
26 409,0 |
26 409,0 |
0,0 |
0,0 |
8 892,5 |
8 892,5 |
0,0 |
0,0 |
8 660,5 |
8 660,5 |
0,0 |
0,0 |
97,4 |
Оплата труда и
начисления на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
24 910,2 |
24 910,2 |
0,0 |
0,0 |
8 188,8 |
8 188,8 |
0,0 |
0,0 |
8 001,8 |
8 001,8 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
19 737,4 |
19 737,4 |
|
|
6 487,1 |
6 487,1 |
|
|
6 367,4 |
6 367,4 |
|
|
98,2 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1,5 |
1,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 171,3 |
5 171,3 |
|
|
1 701,7 |
1 701,7 |
|
|
1 634,4 |
1 634,4 |
|
|
96,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 488,8 |
1 488,8 |
0,0 |
0,0 |
693,7 |
693,7 |
0,0 |
0,0 |
648,7 |
648,7 |
0,0 |
0,0 |
93,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
220,0 |
220,0 |
|
|
78,1 |
78,1 |
|
|
78,1 |
78,1 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
71,0 |
71,0 |
|
|
4,4 |
4,4 |
|
|
3,8 |
3,8 |
|
|
86,4 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
704,7 |
704,7 |
|
|
453,7 |
453,7 |
|
|
417,9 |
417,9 |
|
|
92,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
272,1 |
272,1 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
221,0 |
221,0 |
|
|
155,5 |
155,5 |
|
|
146,9 |
146,9 |
|
|
94,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
961,1 |
961,1 |
0,0 |
0,0 |
131,2 |
131,2 |
0,0 |
0,0 |
122,7 |
122,7 |
0,0 |
0,0 |
93,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
558,4 |
558,4 |
|
|
39,0 |
39,0 |
|
|
39,0 |
39,0 |
|
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
402,7 |
402,7 |
|
|
92,2 |
92,2 |
|
|
83,7 |
83,7 |
|
|
90,8 |
Общегородские целевые
программы |
902 |
0104 |
9900000 |
|
|
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в
городе Омске" (2006 2010 годы) |
902 |
0104 |
9900500 |
|
|
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
902 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
214,0 |
214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
214,0 |
214,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
902 |
0115 |
|
|
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд компенсаций |
902 |
0115 |
5190000 |
|
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
902 |
0115 |
5190200 |
|
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
902 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
6,5 |
|
|
6,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
72,9 |
|
|
72,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
112,7 |
|
|
112,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
902 |
0300 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
902 |
0309 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
902 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
902 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
902 |
0500 |
|
|
|
64 977,0 |
61 392,5 |
3 584,5 |
0,0 |
30 604,4 |
28 840,6 |
1 763,8 |
0,0 |
29 559,4 |
27 795,5 |
1 763,9 |
0,0 |
96,6 |
Коммунальное хозяйство |
902 |
0502 |
|
|
|
64 977,0 |
61 392,5 |
3 584,5 |
0,0 |
30 604,4 |
28 840,6 |
1 763,8 |
0,0 |
29 559,4 |
27 795,5 |
1 763,9 |
0,0 |
96,6 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
902 |
0502 |
3510000 |
|
|
64 977,0 |
61 392,5 |
3 584,5 |
0,0 |
30 604,4 |
28 840,6 |
1 763,8 |
0,0 |
29 559,4 |
27 795,5 |
1 763,9 |
0,0 |
96,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
902 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
64 977,0 |
61 392,5 |
3 584,5 |
0,0 |
30 604,4 |
28 840,6 |
1 763,8 |
0,0 |
29 559,4 |
27 795,5 |
1 763,9 |
0,0 |
96,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
43 685,7 |
42 079,6 |
1 606,1 |
0,0 |
17 682,5 |
17 116,8 |
565,7 |
0,0 |
16 966,5 |
16 400,7 |
565,8 |
0,0 |
96,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
37 729,1 |
37 593,0 |
136,1 |
0,0 |
14 562,1 |
14 538,8 |
23,3 |
0,0 |
14 386,4 |
14 363,1 |
23,3 |
0,0 |
98,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
29 962,2 |
29 962,2 |
|
|
11 485,0 |
11 485,0 |
|
|
11 392,1 |
11 392,1 |
|
|
99,2 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
7 766,9 |
7 630,8 |
136,1 |
|
3 077,1 |
3 053,8 |
23,3 |
|
2 994,3 |
2 971,0 |
23,3 |
|
97,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 416,4 |
4 465,8 |
950,6 |
0,0 |
3 087,8 |
2 561,8 |
526,0 |
0,0 |
2 549,9 |
2 023,8 |
526,1 |
0,0 |
82,6 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
135,2 |
57,9 |
77,3 |
|
61,0 |
24,0 |
37,0 |
|
59,4 |
22,4 |
37,0 |
|
97,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
1 923,0 |
1 736,5 |
186,5 |
|
952,9 |
868,3 |
84,6 |
|
754,6 |
670,0 |
84,6 |
|
79,2 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 018,7 |
2 018,7 |
|
|
1 209,4 |
1 209,4 |
|
|
1 209,4 |
1 209,4 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
359,4 |
67,0 |
292,4 |
|
254,7 |
67,0 |
187,7 |
|
187,8 |
|
187,8 |
|
73,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
980,1 |
585,7 |
394,4 |
|
609,8 |
393,1 |
216,7 |
|
338,7 |
122,0 |
216,7 |
|
55,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
540,2 |
20,8 |
519,4 |
|
32,6 |
16,2 |
16,4 |
|
30,2 |
13,8 |
16,4 |
|
92,6 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
21 291,3 |
19 312,9 |
1 978,4 |
0,0 |
12 921,9 |
11 723,8 |
1 198,1 |
0,0 |
12 592,9 |
11 394,8 |
1 198,1 |
0,0 |
97,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
998,6 |
855,3 |
143,3 |
|
402,4 |
329,0 |
73,4 |
|
73,4 |
|
73,4 |
|
18,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
20 292,7 |
18 457,6 |
1 835,1 |
|
12 519,5 |
11 394,8 |
1 124,7 |
|
12 519,5 |
11 394,8 |
1 124,7 |
|
100,0 |
Культура, кинематография
и средства массовой
информации |
902 |
0800 |
|
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Культура |
902 |
0801 |
|
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
902 |
0801 |
4500000 |
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
902 |
0801 |
4500100 |
|
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
902 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
583,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
583,0 |
583,0 |
|
|
83,0 |
83,0 |
|
|
82,0 |
82,0 |
|
|
98,8 |
Социальная политика |
902 |
1000 |
|
|
|
3021,7 |
3 021,7 |
0,0 |
0,0 |
1 282,7 |
1 282,7 |
0,0 |
0,0 |
979,5 |
979,5 |
0,0 |
0,0 |
76,4 |
Социальное обеспечение
населения |
902 |
1003 |
|
|
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
902 |
1003 |
5140000 |
|
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
902 |
1003 |
5140100 |
|
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области
социальной политики |
902 |
1003 |
5140100 |
482 |
|
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
71,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
71,7 |
71,7 |
|
|
71,7 |
71,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
902 |
1006 |
|
|
|
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 211,0 |
1 211,0 |
0,0 |
0,0 |
979,5 |
979,5 |
0,0 |
0,0 |
80,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
902 |
1006 |
5140000 |
|
|
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 211,0 |
1 211,0 |
0,0 |
0,0 |
979,5 |
979,5 |
0,0 |
0,0 |
80,9 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
902 |
1006 |
5140100 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области
социальной политики |
902 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 211,0 |
1 211,0 |
0,0 |
0,0 |
979,5 |
979,5 |
0,0 |
0,0 |
80,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 211,0 |
1 211,0 |
0,0 |
0,0 |
979,5 |
979,5 |
0,0 |
0,0 |
80,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 950,0 |
2 950,0 |
0,0 |
0,0 |
1 211,0 |
1 211,0 |
0,0 |
0,0 |
979,5 |
979,5 |
0,0 |
0,0 |
80,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
432,2 |
432,2 |
|
|
232,2 |
232,2 |
|
|
198,2 |
198,2 |
|
|
85,4 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
2 517,8 |
2 517,8 |
|
|
978,8 |
978,8 |
|
|
781,3 |
781,3 |
|
|
79,8 |
Администрация Ленинского
административного округа
города Омска |
903 |
|
|
|
|
80 115,2 |
78 444,9 |
1 200,0 |
470,3 |
35 805,4 |
34 904,9 |
760,5 |
140,0 |
33 382,0 |
32 481,5 |
760,5 |
140,0 |
93,2 |
Общегосударственные
вопросы |
903 |
0100 |
|
|
|
29 380,8 |
29 050,5 |
0,0 |
330,3 |
10 280,6 |
10 280,6 |
0,0 |
0,0 |
9 385,0 |
9 385,0 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
903 |
0104 |
|
|
|
29 050,5 |
29 050,5 |
0,0 |
0,0 |
10 280,6 |
10 280,6 |
0,0 |
0,0 |
9 385,0 |
9 385,0 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
903 |
0104 |
0010000 |
|
|
28 896,5 |
28 896,5 |
0,0 |
0,0 |
10 280,6 |
10 280,6 |
0,0 |
0,0 |
9 385,0 |
9 385,0 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Центральный аппарат |
903 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
28 896,5 |
28 896,5 |
0,0 |
0,0 |
10 280,6 |
10 280,6 |
0,0 |
0,0 |
9 385,0 |
9 385,0 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 094,5 |
28 094,5 |
0,0 |
0,0 |
9 945,6 |
9 945,6 |
0,0 |
0,0 |
9 223,6 |
9 223,6 |
0,0 |
0,0 |
92,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 159,3 |
26 159,3 |
0,0 |
0,0 |
9 012,9 |
9 012,9 |
0,0 |
0,0 |
8 445,2 |
8 445,2 |
0,0 |
0,0 |
93,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
20 688,2 |
20 688,2 |
|
|
7 066,8 |
7 066,8 |
|
|
6 695,5 |
6 695,5 |
|
|
94,7 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
2,0 |
2,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 469,1 |
5 469,1 |
|
|
1 946,1 |
1 946,1 |
|
|
1 749,7 |
1 749,7 |
|
|
89,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 887,0 |
1 887,0 |
0,0 |
0,0 |
886,5 |
886,5 |
0,0 |
0,0 |
733,2 |
733,2 |
0,0 |
0,0 |
82,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
260,0 |
260,0 |
|
|
136,0 |
136,0 |
|
|
135,9 |
135,9 |
|
|
99,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
21,0 |
21,0 |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
5,2 |
5,2 |
|
|
86,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
783,4 |
783,4 |
|
|
470,0 |
470,0 |
|
|
470,0 |
470,0 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
504,6 |
504,6 |
|
|
110,0 |
110,0 |
|
|
9,4 |
9,4 |
|
|
8,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
318,0 |
318,0 |
|
|
164,5 |
164,5 |
|
|
112,7 |
112,7 |
|
|
68,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
48,2 |
48,2 |
|
|
46,2 |
46,2 |
|
|
45,2 |
45,2 |
|
|
97,8 |
Поступление нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
802,0 |
802,0 |
0,0 |
0,0 |
335,0 |
335,0 |
0,0 |
0,0 |
161,4 |
161,4 |
0,0 |
0,0 |
48,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
492,0 |
492,0 |
|
|
200,0 |
200,0 |
|
|
75,2 |
75,2 |
|
|
37,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
310,0 |
310,0 |
|
|
135,0 |
135,0 |
|
|
86,2 |
86,2 |
|
|
63,9 |
Общегородские целевые
программы |
903 |
0104 |
9900000 |
|
|
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в
городе Омске" (2006 2010 годы) |
903 |
0104 |
9900500 |
|
|
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
903 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
154,0 |
154,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
903 |
0115 |
|
|
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд компенсаций |
903 |
0115 |
5190000 |
|
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
903 |
0115 |
5190200 |
|
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
903 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
8,4 |
|
|
8,4 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
96,9 |
|
|
96,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
161,0 |
|
|
161,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
903 |
0300 |
|
|
|
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
903 |
0309 |
|
|
|
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий |
903 |
0309 |
2180000 |
|
|
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий (за
счет средств областного
бюджета) |
903 |
0309 |
2180200 |
|
|
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного
характера |
903 |
0309 |
2180200 |
260 |
|
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
140,0 |
|
|
140,0 |
140,0 |
|
|
140,0 |
140,0 |
|
|
140,0 |
100,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
903 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения
и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
903 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
903 |
0500 |
|
|
|
47 126,4 |
45 926,4 |
1 200,0 |
0,0 |
24 478,3 |
23 717,8 |
760,5 |
0,0 |
22 950,5 |
22 190,0 |
760,5 |
0,0 |
93,8 |
Коммунальное хозяйство |
903 |
0502 |
|
|
|
47 126,4 |
45 926,4 |
1 200,0 |
0,0 |
24 478,3 |
23 717,8 |
760,5 |
0,0 |
22 950,5 |
22 190,0 |
760,5 |
0,0 |
93,8 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
903 |
0502 |
3510000 |
|
|
47 126,4 |
45 926,4 |
1 200,0 |
0,0 |
24 478,3 |
23 717,8 |
760,5 |
0,0 |
22 950,5 |
22 190,0 |
760,5 |
0,0 |
93,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
903 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
46 600,7 |
45 400,7 |
1 200,0 |
0,0 |
24 478,3 |
23 717,8 |
760,5 |
0,0 |
22 950,5 |
22 190,0 |
760,5 |
0,0 |
93,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
34 270,0 |
33 651,5 |
618,5 |
0,0 |
16 117,3 |
15 835,5 |
281,8 |
0,0 |
15 450,8 |
15 228,0 |
222,8 |
0,0 |
95,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
28 438,8 |
28 219,3 |
219,5 |
0,0 |
12 826,8 |
12 736,2 |
90,6 |
0,0 |
12 719,1 |
12 672,8 |
46,3 |
0,0 |
99,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
22 619,9 |
22 446,1 |
173,8 |
|
10 205,4 |
10 129,1 |
76,3 |
|
10 100,6 |
10 065,7 |
34,9 |
|
99,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 818,9 |
5 773,2 |
45,7 |
|
2 621,4 |
2 607,1 |
14,3 |
|
2 618,5 |
2 607,1 |
11,4 |
|
99,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 742,3 |
5 358,2 |
384,1 |
0,0 |
3 260,6 |
3 078,3 |
182,3 |
0,0 |
2 699,8 |
2 546,0 |
153,8 |
0,0 |
82,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
55,5 |
3,0 |
52,5 |
|
33,2 |
|
33,2 |
|
33,2 |
|
33,2 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
2 306,8 |
2 300,0 |
6,8 |
|
748,1 |
741,3 |
6,8 |
|
399,9 |
392,5 |
7,4 |
|
53,5 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 381,0 |
2 381,0 |
|
|
1 936,1 |
1 936,1 |
|
|
1 936,1 |
1 936,1 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
287,6 |
250,0 |
37,6 |
|
132,7 |
125,0 |
7,7 |
|
92,8 |
85,1 |
7,7 |
|
69,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
711,4 |
424,2 |
287,2 |
|
410,5 |
275,9 |
134,6 |
|
237,8 |
132,3 |
105,5 |
|
57,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
88,9 |
74,0 |
14,9 |
|
29,9 |
21,0 |
8,9 |
|
31,9 |
9,2 |
22,7 |
|
106,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
12 330,7 |
11 749,2 |
581,5 |
0,0 |
8 361,0 |
7 882,3 |
478,7 |
0,0 |
7 499,7 |
6 962,0 |
537,7 |
0,0 |
89,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
274,2 |
249,2 |
25,0 |
|
139,6 |
124,6 |
15,0 |
|
69,8 |
54,8 |
15,0 |
|
50,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
12 056,5 |
11 500,0 |
556,5 |
|
8 221,4 |
7 757,7 |
463,7 |
|
7 429,9 |
6 907 2 |
522,7 |
|
90,4 |
Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
903 |
0502 |
3510000 |
411 |
|
525,7 |
525,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
525,7 |
525,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
525,7 |
525,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография
и средства массовой
информации |
903 |
0800 |
|
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Культура |
903 |
0801 |
|
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
903 |
0801 |
4500000 |
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
903 |
0801 |
4500100 |
|
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
903 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
582,0 |
582,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
582,0 |
582,0 |
|
|
82,0 |
82,0 |
|
|
82,0 |
82,0 |
|
|
100,0 |
Социальная политика |
903 |
1000 |
|
|
|
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
903 |
1006 |
|
|
|
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
903 |
1006 |
5140000 |
|
|
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
903 |
1006 |
5140100 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области
социальной политики |
903 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 836,0 |
2 836,0 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
774,5 |
774,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
684,0 |
684,0 |
|
|
230,5 |
230,5 |
|
|
230,5 |
230,5 |
|
|
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
2 152,0 |
2 152,0 |
|
|
544,0 |
544,0 |
|
|
544,0 |
544,0 |
|
|
100,0 |
Администрация Октябрьского
административного округа
города Омска |
904 |
|
|
|
|
69 739,3 |
68 555,4 |
977,2 |
206,7 |
27 892,4 |
27 429,3 |
463,1 |
0,0 |
26 586,3 |
26 123,2 |
463,1 |
0,0 |
95,3 |
Общегосударственные
вопросы |
904 |
0100 |
|
|
|
29 542,6 |
29 335,9 |
0,0 |
206,7 |
10 423 1 |
10 423,1 |
0,0 |
0,0 |
10 007,1 |
10 007,1 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
904 |
0104 |
|
|
|
29 335,9 |
29 335,9 |
0,0 |
0,0 |
10 423,1 |
10 423,1 |
0,0 |
0,0 |
10 007,1 |
10 007,1 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
904 |
0104 |
0010000 |
|
|
29 183,3 |
29 183,3 |
0,0 |
0,0 |
10 423,1 |
10 423,1 |
0,0 |
0,0 |
10 007,1 |
10 007,1 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
Центральный аппарат |
904 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
29 183,3 |
29 183,3 |
0,0 |
0,0 |
10 423,1 |
10 423,1 |
0,0 |
0,0 |
10 007,1 |
10 007,1 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 468,9 |
28 468,9 |
0,0 |
0,0 |
10 050,0 |
10 050,0 |
0,0 |
0,0 |
9 922,1 |
9 922,1 |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 332,8 |
26 332,8 |
0,0 |
0,0 |
8 966,4 |
8 966,4 |
0,0 |
0,0 |
8 945,9 |
8 945,9 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
20 764,8 |
20 764,8 |
|
|
7 023,9 |
7 023,9 |
|
|
7 023,9 |
7 023,9 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 563,0 |
5 563,0 |
|
|
1 942,5 |
1 942,5 |
|
|
1 922,0 |
1 922,0 |
|
|
98,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 740,8 |
1 740,8 |
0,0 |
0,0 |
738,4 |
738,4 |
0,0 |
0,0 |
664,5 |
664,5 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
289,9 |
289,9 |
|
|
149,9 |
149,9 |
|
|
147,4 |
147,4 |
|
|
98,3 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
939,4 |
939,4 |
|
|
403,7 |
403,7 |
|
|
350,8 |
350,8 |
|
|
86,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
399,5 |
399,5 |
|
|
134,8 |
134,8 |
|
|
116,3 |
116,3 |
|
|
86,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
102,0 |
102,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
395,3 |
395,3 |
|
|
345,2 |
345,2 |
|
|
311,7 |
311,7 |
|
|
90,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
714,4 |
714,4 |
0,0 |
0,0 |
373,1 |
373,1 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
22,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
340,0 |
340,0 |
|
|
240,0 |
240,0 |
|
|
53,5 |
53,5 |
|
|
22,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
374,4 |
374,4 |
|
|
133,1 |
133,1 |
|
|
31,5 |
31,5 |
|
|
23,7 |
Общегородские целевые
программы |
904 |
0104 |
9900000 |
|
|
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
904 |
0104 |
9900500 |
|
|
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
904 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
152,6 |
152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
152,6 |
152,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
904 |
0300 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
904 |
0309 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия по гражданской
обороне |
904 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения
и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
904 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50 0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
904 |
0115 |
|
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд компенсаций |
904 |
0115 |
5190000 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
904 |
0115 |
5190200 |
|
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
904 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
5,3 |
|
|
5,3 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,0 |
|
|
64,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
56,9 |
|
|
56,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
80,5 |
|
|
80,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
904 |
0500 |
|
|
|
37 322,7 |
36 345,5 |
977,2 |
0,0 |
16 417,3 |
15 954,2 |
463,1 |
0,0 |
15 552,7 |
15 089,6 |
463,1 |
0,0 |
94,7 |
Коммунальное хозяйство |
904 |
0502 |
|
|
|
37 322,7 |
36 345,5 |
977,2 |
0,0 |
16 417,3 |
15 954,2 |
463,1 |
0,0 |
15 552,7 |
15 089,6 |
463,1 |
0,0 |
94,7 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
904 |
0502 |
3510000 |
|
|
37 322,7 |
36 345,5 |
977,2 |
0,0 |
16 417,3 |
15 954,2 |
463,1 |
0,0 |
15 552,7 |
15 089,6 |
463,1 |
0,0 |
94,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
904 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
37 322,7 |
36 345,5 |
977,2 |
0,0 |
16 417,3 |
15 954,2 |
463,1 |
0,0 |
15 552,7 |
15 089,6 |
463 1 |
0,0 |
94,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
25 380,0 |
25 102,7 |
277,3 |
0,0 |
9 420,7 |
9 266,5 |
154,2 |
0,0 |
8 870,7 |
8 716,4 |
154,3 |
0,0 |
94,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
21 839,9 |
21 756,0 |
83,9 |
0,0 |
7 888,9 |
7 833,5 |
55,4 |
0,0 |
7 778,7 |
7 723,3 |
55,4 |
0,0 |
98,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
17 305,2 |
17 239,3 |
65,9 |
|
6 244,3 |
6 202,0 |
42,3 |
|
6 144,1 |
6 101,8 |
42,3 |
|
98,4 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
0,7 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 534,0 |
4 516,7 |
17,3 |
|
1 643,9 |
1 631,5 |
12,4 |
|
1 633,9 |
1 621,5 |
12,4 |
|
99,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 479,1 |
3 301,7 |
177,4 |
0,0 |
1 515,8 |
1 433,0 |
82,8 |
0,0 |
1 076,0 |
993,1 |
82,9 |
0,0 |
71,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
13,2 |
|
13,2 |
|
7,4 |
|
7,4 |
|
7,4 |
|
7,4 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
2 278,8 |
2 277,0 |
1,8 |
|
751,8 |
750,0 |
1,8 |
|
516,8 |
515,0 |
1,8 |
|
68,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
880,2 |
801,2 |
79,0 |
|
486,5 |
459,5 |
27,0 |
|
455,1 |
428,1 |
27,0 |
|
93,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
64,7 |
|
64,7 |
|
27,9 |
|
27,9 |
|
27,9 |
|
27,9 |
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
242,2 |
223,5 |
18,7 |
|
242,2 |
223,5 |
18,7 |
|
68,8 |
50,0 |
18,8 |
|
28,4 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
61,0 |
45,0 |
16,0 |
|
16,0 |
|
16,0 |
|
16,0 |
|
16,0 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
11 942,7 |
11 242,8 |
699,9 |
0,0 |
6 996,6 |
6 687,7 |
308,9 |
0,0 |
6 682,0 |
6 373,2 |
308,8 |
0,0 |
95,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
190,7 |
79,8 |
110,9 |
|
44,7 |
|
44,7 |
|
44,7 |
|
44,7 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
11 752,0 |
11 163,0 |
589,0 |
|
6 951,9 |
6 687,7 |
264,2 |
|
6 637,3 |
6 373,2 |
264,1 |
|
95,5 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
904 |
0800 |
|
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
0,0 |
92,7 |
Культура |
904 |
0801 |
|
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
0,0 |
92,7 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
904 |
0801 |
4500000 |
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
0,0 |
92,7 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
904 |
0801 |
4500100 |
|
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0 0 |
0,0 |
92,7 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
904 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
0,0 |
92,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
792,0 |
792,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
0,0 |
92,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
324,5 |
324,5 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
21,9 |
21,9 |
0,0 |
0,0 |
95,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
324,5 |
324,5 |
|
|
23,0 |
23,0 |
|
|
21,9 |
21,9 |
|
|
95,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
467,5 |
467,5 |
|
|
69,0 |
69,0 |
|
|
63,4 |
63,4 |
|
|
91,9 |
Социальная политика |
904 |
1000 |
|
|
|
2 032 0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
904 |
1006 |
|
|
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
904 |
1006 |
5140000 |
|
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики (за
счет средств бюджета
города Омска) |
904 |
1006 |
5140100 |
|
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Мероприятия в области
социальной политики |
904 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 032,0 |
2 032,0 |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
518,1 |
518,1 |
|
|
258,0 |
258,0 |
|
|
239,2 |
239,2 |
|
|
92,7 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
1 513,9 |
1 513,9 |
|
|
652,0 |
652,0 |
|
|
652,0 |
652,0 |
|
|
100,0 |
Администрация Центрального
административного округа
города Омска |
905 |
|
|
|
|
113 135,9 |
108 702,8 |
4 000,0 |
433,1 |
51 936,6 |
50 693,6 |
1 213,0 |
30,0 |
48 762,2 |
47 568,7 |
1 193,5 |
0,0 |
93,9 |
Общегосударственные
вопросы |
905 |
0100 |
|
|
|
34 331,8 |
33 928,7 |
0,0 |
403,1 |
12 361,6 |
12 361,6 |
0,0 |
0,0 |
10 942,9 |
10 942,9 |
0,0 |
0,0 |
88,5 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
905 |
0104 |
|
|
|
33 531,3 |
33 531,3 |
0,0 |
0,0 |
11 964,2 |
11 964,2 |
0,0 |
0,0 |
10 942,9 |
10 942,9 |
0,0 |
0,0 |
91,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
905 |
0104 |
0010000 |
|
|
33 375,1 |
33 375,1 |
0,0 |
0,0 |
11 886,1 |
11 886,1 |
0,0 |
0,0 |
10 942,9 |
10 942,9 |
0,0 |
0,0 |
92,1 |
Центральный аппарат |
905 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
33 375,1 |
33 375,1 |
0,0 |
0,0 |
11 886,1 |
11 886,1 |
0,0 |
0,0 |
10 942,9 |
10 942,9 |
0,0 |
0,0 |
92,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
32 003,8 |
32 003,8 |
0,0 |
0,0 |
11 520,7 |
11 520,7 |
00 |
0,0 |
10 861,3 |
10 861,3 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
29 833,1 |
29 833,1 |
0,0 |
0,0 |
10 597,8 |
10 597,8 |
0,0 |
0,0 |
10 117,6 |
10 117,6 |
0,0 |
0,0 |
95,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
23 637,0 |
23 637,0 |
|
|
8 490,9 |
8 490,9 |
|
|
8 040,7 |
8 040,7 |
|
|
94,7 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
2,9 |
2,9 |
|
|
0,8 |
0,8 |
|
|
0,8 |
0,8 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
6 193,2 |
6 193,2 |
|
|
2 106,1 |
2 106,1 |
|
|
2 076,1 |
2 076,1 |
|
|
98,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
2 005,3 |
2 005,3 |
0,0 |
0,0 |
903,1 |
903,1 |
0,0 |
0,0 |
725,5 |
725,5 |
0,0 |
0,0 |
80,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
334,0 |
334,0 |
|
|
155,0 |
155,0 |
|
|
155,0 |
155,0 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
51,4 |
51,4 |
|
|
33,8 |
33,8 |
|
|
33,9 |
33,9 |
|
|
100,3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
919,2 |
919,2 |
|
|
450,0 |
450,0 |
|
|
450,0 |
450,0 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
520,7 |
520,7 |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
34,9 |
34,9 |
|
|
19,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
180,0 |
180,0 |
|
|
84,3 |
84,3 |
|
|
51,7 |
51,7 |
|
|
61,3 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
143,8 |
143,8 |
0,0 |
0,0 |
13,8 |
13,8 |
0,0 |
0,0 |
13,7 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
99,3 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
143,8 |
143,8 |
|
|
13,8 |
13,8 |
|
|
13,7 |
13,7 |
|
|
99,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
21,6 |
21,6 |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
4,5 |
4,5 |
|
|
75,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 371,3 |
1 371,3 |
0,0 |
0,0 |
365,4 |
365,4 |
0,0 |
0,0 |
81,6 |
81,6 |
0,0 |
0,0 |
22,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 027,9 |
1 027,9 |
|
|
243,7 |
243,7 |
|
|
26,7 |
26,7 |
|
|
11,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
343,4 |
343,4 |
|
|
121,7 |
121,7 |
|
|
54,9 |
54,9 |
|
|
45,1 |
Общегородские целевые
программы |
905 |
0104 |
9900000 |
|
|
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
78,1 |
78,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
905 |
0104 |
9900500 |
|
|
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
78,1 |
78,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
905 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
78,1 |
78,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
78,1 |
78,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
156,2 |
156,2 |
0,0 |
0,0 |
78,1 |
78,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
156,2 |
156,2 |
|
|
78,1 |
78,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
905 |
0115 |
|
|
|
800,5 |
397,4 |
0,0 |
403,1 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
905 |
0115 |
0920000 |
|
|
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Выполнение других
обязательств государства |
905 |
0115 |
0920000 |
216 |
|
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
397,4 |
397,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
397,4 |
397,4 |
|
|
397,4 |
397,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Фонд компенсаций |
905 |
0115 |
5190000 |
|
|
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд компенсаций (за счет
средств областного
бюджета) |
905 |
0115 |
5190200 |
|
|
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подготовка и проведение
сельскохозяйственной
переписи |
905 |
0115 |
5190200 |
617 |
|
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
403,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
9,1 |
|
|
9,1 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
112,0 |
|
|
112,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
104,9 |
|
|
104,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
177,1 |
|
|
177,1 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
905 |
0300 |
|
|
|
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
905 |
0309 |
|
|
|
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
50,0 |
0,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий |
905 |
0309 |
2180000 |
|
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий (за
счет средств
областного бюджета) |
905 |
0309 |
2180200 |
|
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного
характера |
905 |
0309 |
2180200 |
260 |
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
30,0 |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Мероприятия по
гражданской обороне |
905 |
0309 |
2190000 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время |
905 |
0309 |
2190000 |
261 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
905 |
0500 |
|
|
|
73 096,1 |
69 096,1 |
4 000,0 |
0,0 |
37 576,0 |
36 363,0 |
1 213,0 |
0,0 |
35 607,9 |
34 414,4 |
1 193,5 |
0,0 |
94,8 |
Коммунальное хозяйство |
905 |
0502 |
|
|
|
73 096,1 |
69 096,1 |
4 000,0 |
0,0 |
37 576,0 |
36 363,0 |
1 213,0 |
0,0 |
35 607,9 |
34 414,4 |
1 193,5 |
0,0 |
94,8 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
905 |
0502 |
3510000 |
|
|
73 096,1 |
69 096,1 |
4 000,0 |
0,0 |
37 576,0 |
36 363,0 |
1 213,0 |
0,0 |
35 607,9 |
34 414,4 |
1 193,5 |
0,0 |
94,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
905 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
73 096,1 |
69 096,1 |
4 000,0 |
0,0 |
37 576,0 |
36 363,0 |
1 213,0 |
0,0 |
35 607,9 |
34 414,4 |
1 193,5 |
0,0 |
94,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
48 975,0 |
48 308,6 |
666,4 |
0,0 |
23 157,3 |
22 869,3 |
288,0 |
0,0 |
21 626,7 |
21 338,7 |
288,0 |
0,0 |
93,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
40 940,0 |
40 877,0 |
63,0 |
0,0 |
19 721,6 |
19 710,0 |
11,6 |
0,0 |
19 620,0 |
19 608,4 |
11,6 |
0,0 |
99,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
32 441,0 |
32 391,0 |
50,0 |
|
15 627,2 |
15 618,0 |
9,2 |
|
15 525,8 |
15 516,6 |
9,2 |
|
99,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
8 499,0 |
8 486,0 |
13,0 |
|
4 094,4 |
4 092,0 |
2,4 |
|
4 094,2 |
4 091,8 |
2,4 |
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
7 738,0 |
7 367,2 |
370,8 |
0,0 |
3 340,2 |
3 094,9 |
245,3 |
0,0 |
1 911,2 |
1 665,9 |
245,3 |
0,0 |
57,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
48,2 |
40,4 |
7,8 |
|
26,6 |
18,8 |
7,8 |
|
26,6 |
18,8 |
7,8 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
3 699,4 |
3 699,4 |
|
|
1 300,0 |
1 300,0 |
|
|
309,9 |
309,9 |
|
|
23,8 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 593,5 |
2 531,4 |
62,1 |
|
1 066,4 |
1 062,6 |
3,8 |
|
1 066,4 |
1 062,6 |
3,8 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
169,8 |
95,0 |
74,8 |
|
94,8 |
20,0 |
74,8 |
|
74,8 |
|
74,8 |
|
78,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 227,1 |
1 001,0 |
226,1 |
|
852,4 |
693,5 |
158,9 |
|
433,5 |
274,6 |
158,9 |
|
50,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
297,0 |
64,4 |
232,6 |
|
95,5 |
64,4 |
31,1 |
|
95,5 |
64,4 |
31,1 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
24 121,1 |
20 787,5 |
3 333,6 |
0,0 |
14 418,7 |
13 493,7 |
925,0 |
0,0 |
13 981,2 |
13 075,7 |
905,5 |
0,0 |
97,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
216,8 |
|
216,8 |
|
164,2 |
|
164,2 |
|
144,8 |
|
144,8 |
|
88,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
23 904,3 |
20 787,5 |
3 116,8 |
|
14 254,5 |
13 493,7 |
760,8 |
|
13 836,4 |
13 075,7 |
760,7 |
|
97,1 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
905 |
0800 |
|
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Культура |
905 |
0801 |
|
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
905 |
0801 |
4500000 |
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
905 |
0801 |
4500100 |
|
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
005 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 232,0 |
1 232,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
939,6 |
939,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
939,6 |
939,6 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
100 0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
292,4 |
292,4 |
|
|
69,0 |
69,0 |
|
|
69,0 |
69,0 |
|
|
100,0 |
Социальная политика |
905 |
1000 |
|
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
1 992,4 |
1 992 4 |
0,0 |
0,0 |
113,9 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
905 |
1006 |
|
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
1 992,4 |
1 992,4 |
0,0 |
0,0 |
113,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
905 |
1006 |
5140000 |
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
1 992,4 |
1 992,4 |
0,0 |
0,0 |
113,9 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
905 |
1006 |
5140100 |
|
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
1 992,4 |
1 992,4 |
0,0 |
0,0 |
113,9 |
Мероприятия в области
социальной политики |
905 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
1 992,4 |
1 992,4 |
0,0 |
0,0 |
113,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
1 992,4 |
1 992,4 |
0,0 |
0,0 |
113,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
4 396,0 |
4 396,0 |
0,0 |
0,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
1 992,4 |
1 992,4 |
0,0 |
0,0 |
113,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
1 080,8 |
1 080,8 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
3 315,2 |
3 315,2 |
|
|
1 250,0 |
1 250,0 |
|
|
1 492,4 |
1 492,4 |
|
|
119,4 |
Управление делами
администрации города Омска |
906 |
|
|
|
|
219 662,4 |
219 662,4 |
0,0 |
0,0 |
93 781,4 |
93 781,4 |
0,0 |
0,0 |
84 920,2 |
84 920,2 |
0,0 |
0,0 |
90,6 |
Общегосударственные
вопросы |
906 |
0100 |
|
|
|
199 066,8 |
199 066,8 |
0,0 |
0,0 |
80 851,3 |
80 851,3 |
0,0 |
0,0 |
72 451,9 |
72 451,9 |
0,0 |
0,0 |
89,6 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
906 |
0104 |
|
|
|
199 061,8 |
199 061,8 |
0,0 |
0,0 |
80 846,3 |
80 846,3 |
0,0 |
0,0 |
72 446,9 |
72 446,9 |
0,0 |
0,0 |
89,6 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
906 |
0104 |
0010000 |
|
|
193 312,4 |
193 312,4 |
0,0 |
0,0 |
79 511,9 |
79 511,9 |
0,0 |
0,0 |
72 307,5 |
72 307,5 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
Центральный аппарат |
906 |
0104 |
0010000 |
005 |
|
191 094,9 |
191 094 9 |
0,0 |
0,0 |
78 630,8 |
78 630,8 |
0,0 |
0,0 |
71 603,5 |
71 603,5 |
0,0 |
0,0 |
91,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
167 836,2 |
167 836,2 |
0,0 |
0,0 |
66 667,0 |
66 667,0 |
0,0 |
0,0 |
61 625,3 |
61 625,3 |
0,0 |
0,0 |
92,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
129 572,5 |
129 572,5 |
0,0 |
0,0 |
49 004,7 |
49 004,7 |
0,0 |
0,0 |
45 354,4 |
45 354,4 |
0,0 |
0,0 |
92,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
102 599,2 |
102 599,2 |
|
|
39 447,8 |
39 447,8 |
|
|
36 630,9 |
36 630,9 |
|
|
92,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
124,4 |
124,4 |
|
|
99,9 |
99,9 |
|
|
94,2 |
94,2 |
|
|
94,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
26 848,9 |
26 848,9 |
|
|
9 457,0 |
9 457,0 |
|
|
8 629,3 |
8 629,3 |
|
|
91,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
34 896,7 |
34 896,7 |
0,0 |
0,0 |
16 030,3 |
16 030,3 |
0,0 |
0,0 |
15 031,3 |
15 031,3 |
0,0 |
0,0 |
93,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
6 694,6 |
6 694,6 |
|
|
1 634,4 |
1 634,4 |
|
|
1 195,7 |
1 195,7 |
|
|
73,2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
2 735,1 |
2 735,1 |
|
|
1 519,5 |
1 519,5 |
|
|
1 453,4 |
1 453,4 |
|
|
95,6 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 802,3 |
2 802,3 |
|
|
1 453,9 |
1 453,9 |
|
|
1 341,9 |
1 341,9 |
|
|
92,3 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
5 381,5 |
5 381,5 |
|
|
2 747,9 |
2 747,9 |
|
|
2 747,7 |
2 747,7 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
4 219,9 |
4 219,9 |
|
|
523,5 |
523,5 |
|
|
214,9 |
214,9 |
|
|
41,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
13 063,3 |
13 063,3 |
|
|
8 151,1 |
8 151,1 |
|
|
8 077,7 |
8 077,7 |
|
|
99,1 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
332,0 |
332,0 |
0,0 |
0,0 |
332,0 |
332,0 |
0,0 |
0,0 |
331,3 |
331,3 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
332,0 |
332,0 |
|
|
332,0 |
332,0 |
|
|
331,3 |
331,3 |
|
|
99,8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 035,0 |
3 035,0 |
|
|
1 300,0 |
1 300,0 |
|
|
908,3 |
908,3 |
|
|
69,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
23 258,7 |
23 258,7 |
0,0 |
0,0 |
11 963,8 |
11 963,8 |
0,0 |
0,0 |
9 978,2 |
9 978,2 |
0,0 |
0,0 |
83,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
21 459,9 |
21 459,9 |
|
|
10 320,3 |
10 320,3 |
|
|
8 629,0 |
8 629,0 |
|
|
83,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 798,8 |
1 798,8 |
|
|
1 643,5 |
1 643,5 |
|
|
1 349,2 |
1 349,2 |
|
|
82,1 |
Глава исполнительной
власти местного
самоуправления |
906 |
0104 |
0010000 |
042 |
|
2 217,5 |
2 217,5 |
0,0 |
0,0 |
881,1 |
881,1 |
0,0 |
0,0 |
704,0 |
704,0 |
0,0 |
0,0 |
79,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 217,5 |
2 217,5 |
0,0 |
0,0 |
881,1 |
881,1 |
0,0 |
0,0 |
704,0 |
704,0 |
0,0 |
0,0 |
79,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 217,5 |
2 217,5 |
0,0 |
0,0 |
881,1 |
881,1 |
0,0 |
0,0 |
704,0 |
704,0 |
0,0 |
0,0 |
79,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 740,0 |
1 740,0 |
|
|
680,0 |
680,0 |
|
|
596,5 |
596,5 |
|
|
87,7 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
21,6 |
21,6 |
|
|
18,9 |
18,9 |
|
|
13,5 |
13,5 |
|
|
71,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
455,9 |
455,9 |
|
|
182,2 |
182,2 |
|
|
94,0 |
94,0 |
|
|
51,6 |
Общегородские целевые
программы |
906 |
0104 |
9900000 |
|
|
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
1 334,4 |
1 334,4 |
0,0 |
0,0 |
139,4 |
139,4 |
0,0 |
0,0 |
10,4 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
906 |
0104 |
9900500 |
|
|
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
1 334,4 |
1 334,4 |
0,0 |
0,0 |
139,4 |
139,4 |
0,0 |
0,0 |
10,4 |
Центральный аппарат |
906 |
0104 |
9900500 |
005 |
|
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
1 334,4 |
1 334,4 |
0,0 |
0,0 |
139,4 |
139,4 |
0,0 |
0,0 |
10,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
1 334,4 |
1 334,4 |
0,0 |
0,0 |
139,4 |
139,4 |
0,0 |
0,0 |
10,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 749,4 |
5 749,4 |
0,0 |
0,0 |
1 334,4 |
1 334,4 |
0,0 |
0,0 |
139,4 |
139,4 |
0,0 |
0,0 |
10,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
5 749,4 |
5 749,4 |
|
|
1 334,4 |
1 334,4 |
|
|
139,4 |
139,4 |
|
|
10,4 |
Другие общегосударственные
вопросы |
906 |
0115 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
906 |
0115 |
0920000 |
|
|
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства |
906 |
0115 |
0920000 |
216 |
|
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
100,0 |
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
906 |
0300 |
|
|
|
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Органы внутренних дел |
906 |
0302 |
|
|
|
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Воинские формирования
(органы, подразделения) |
906 |
0302 |
2020000 |
|
|
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Обеспечение
функционирования органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
906 |
0302 |
2020000 |
253 |
|
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
6 100,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
6 100,0 |
6 100,0 |
|
|
6 100,0 |
6 100,0 |
|
|
6 100,0 |
6 100,0 |
|
|
100,0 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
906 |
0800 |
|
|
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
1 640,1 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
1 273,5 |
1 273,5 |
0,0 |
0,0 |
77,6 |
Культура |
906 |
0801 |
|
|
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
1 640,1 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
1 273,5 |
1 273,5 |
0,0 |
0,0 |
77,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
906 |
0801 |
4500000 |
|
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
1 640,1 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
1 273,5 |
1 273,5 |
0,0 |
0,0 |
77,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
906 |
0801 |
4500100 |
|
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
1 640,1 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
1 273,5 |
1 273,5 |
0,0 |
0,0 |
77,6 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
906 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
4 685,6 |
4 685,6 |
0,0 |
0,0 |
1 640,1 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
1 273,5 |
1 273,5 |
0,0 |
0,0 |
77,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 487,3 |
4 487,3 |
0,0 |
0,0 |
1 454,0 |
1 454,0 |
0,0 |
0,0 |
1 105,2 |
1 105,2 |
0,0 |
0,0 |
76,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
712,3 |
712,3 |
0,0 |
0,0 |
285,2 |
285,2 |
0,0 |
0,0 |
284,4 |
284,4 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
35,2 |
35,2 |
|
|
35,2 |
35,2 |
|
|
35,2 |
35,2 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
677,1 |
677,1 |
|
|
250,0 |
250,0 |
|
|
249,2 |
249,2 |
|
|
99,7 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 775,0 |
3 775,0 |
|
|
1 168,8 |
1 168,8 |
|
|
820,8 |
820,8 |
|
|
70,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
198,3 |
198,3 |
0,0 |
0,0 |
186,1 |
186,1 |
0,0 |
0,0 |
168,3 |
168,3 |
0,0 |
0,0 |
90,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
7,0 |
7,0 |
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
4,9 |
4,9 |
|
|
70,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
191,3 |
191,3 |
|
|
179,1 |
179,1 |
|
|
163,4 |
163,4 |
|
|
91,2 |
Социальная политика |
906 |
1000 |
|
|
|
9 810,0 |
9 810,0 |
0,0 |
0,0 |
5 190,0 |
5 190,0 |
0,0 |
0,0 |
5 094,8 |
5 094,8 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Пенсионное обеспечение |
906 |
1001 |
|
|
|
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
5 180,0 |
5 180,0 |
0,0 |
0,0 |
5 084,8 |
5 084,8 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Пенсии |
906 |
1001 |
4900000 |
|
|
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
5 180,0 |
5 180,0 |
0,0 |
0,0 |
5 084,8 |
5 084,8 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов РФ и
муниципальных служащих |
906 |
1001 |
4900000 |
714 |
|
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
5 180,0 |
5 180,0 |
0,0 |
0,0 |
5 084,8 |
5 084,8 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
5 180,0 |
5 180,0 |
0,0 |
0,0 |
5 084,8 |
5 084,8 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
9 800,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
5 180,0 |
5 180,0 |
0,0 |
0,0 |
5 084,8 |
5 084,8 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления |
|
|
|
|
263 |
9 800,0 |
9 800,0 |
|
|
5 180,0 |
5 180,0 |
|
|
5 084,8 |
5 084,8 |
|
|
98,2 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов надзора |
906 |
1006 |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Меры социальной поддержки
граждан |
906 |
1006 |
5050000 |
|
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Меры социальной поддержки
граждан (за счет средств
бюджета города Омска) |
906 |
1006 |
5050100 |
|
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Оказание социальной помощи |
906 |
1006 |
5050100 |
483 |
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
100,0 |
Департамент городского
хозяйства администрации
города Омска |
907 |
|
|
|
|
644 403,9 |
592 119,8 |
1 998,2 |
50 285,9 |
293 889,9 |
289 301,1 |
1 655,9 |
2 932,9 |
297 087,6 |
295 431,7 |
1 655,9 |
0,0 |
101,1 |
Национальная экономика |
907 |
0400 |
|
|
|
102 350,0 |
102 350,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
168 739,3 |
168 739,3 |
0,0 |
0,0 |
168,7 |
Транспорт |
907 |
0408 |
|
|
|
102 350,0 |
102 350,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
168 739,3 |
168 739,3 |
0,0 |
0,0 |
168,7 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
907 |
0408 |
1020000 |
|
|
2 350,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
907 |
0408 |
1020100 |
|
|
2 350,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
907 |
0408 |
1020100 |
214 |
|
2 350,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 350,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 350,0 |
2 350,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
907 |
0408 |
3150000 |
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
168 739,3 |
168 739,3 |
0,0 |
0,0 |
168,7 |
Отдельные мероприятия в
области дорожного
хозяйства |
907 |
0408 |
3150000 |
365 |
|
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
168 739,3 |
168 739,3 |
0,0 |
0,0 |
168,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
168 739,3 |
168 739,3 |
0,0 |
0,0 |
168,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
168 739,3 |
168 739,3 |
0,0 |
0,0 |
168,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
168 739,3 |
168 739,3 |
|
|
168,7 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
907 |
0500 |
|
|
|
542 053,9 |
489 769,8 |
1 998,2 |
50 285,9 |
193 889,9 |
189 301,1 |
1 655,9 |
2 932,9 |
128 348,3 |
126 692,4 |
1 655,9 |
0,0 |
66,2 |
Жилищное хозяйство |
907 |
0501 |
|
|
|
108 085,9 |
100 000,0 |
0,0 |
8 085,9 |
75 099,4 |
72 461,5 |
0,0 |
2 637,9 |
61 037,0 |
61 037,0 |
0,0 |
0,0 |
81,3 |
Поддержка жилищного
хозяйства |
907 |
0501 |
3500000 |
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
72 461,5 |
72 461,5 |
0,0 |
0,0 |
61 037,0 |
61 037,0 |
0,0 |
0,0 |
84,2 |
Субсидии |
907 |
0501 |
3500000 |
197 |
|
23 912,0 |
23 912,0 |
0,0 |
0,0 |
9 202,3 |
9 202,3 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
23 912,0 |
23 912,0 |
0,0 |
0,0 |
9 202,3 |
9 202,3 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
23 912,0 |
23 912,0 |
0,0 |
0,0 |
9 202,3 |
9 202,3 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
23 912,0 |
23 912,0 |
|
|
9 202,3 |
9 202,3 |
|
|
148,7 |
148,7 |
|
|
1,6 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по
строительству,
реконструкции и
приобретению жилых домов |
907 |
0501 |
3500000 |
410 |
|
76 088,0 |
76 088,0 |
0,0 |
0,0 |
63 259,2 |
63 259,2 |
0,0 |
0,0 |
60 888,3 |
60 888,3 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
76 088,0 |
76 088,0 |
0,0 |
0,0 |
63 259,2 |
63 259,2 |
0,0 |
0,0 |
60 888,3 |
60 888,3 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
76 088,0 |
76 088,0 |
0,0 |
0,0 |
63 259,2 |
63 259,2 |
0,0 |
0,0 |
60 888,3 |
60 888,3 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
76 088,0 |
76 088,0 |
|
|
63 259,2 |
63 259,2 |
|
|
60 888,3 |
60 888,3 |
|
|
96,3 |
Региональные целевые
программы |
907 |
0501 |
5220000 |
|
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
имущественных отношений в
жилищно-коммунальном
комплексе Омской области"
на 2005 - 2010 годы" |
907 |
0501 |
5221600 |
|
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
имущественных отношений в
жилищно-коммунальном
комплексе Омской
области" на 2005 - 2010
годы" (за счет средств
областного бюджета) |
907 |
0501 |
5221602 |
|
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
907 |
0501 |
5221602 |
410 |
|
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
8 085,9 |
0,0 |
0,0 |
8 085,9 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
2 637,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
8 085,9 |
|
|
8 085,9 |
2 637,9 |
|
|
2 637,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
907 |
0502 |
|
|
|
404 420,8 |
360 222,6 |
1 998,2 |
42 200,0 |
107 081,3 |
105 130,4 |
1 655,9 |
295,0 |
56 988,7 |
55 332,8 |
1 655,9 |
0,0 |
53,2 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
907 |
0502 |
1020000 |
|
|
214 271,3 |
184 271,3 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
907 |
0502 |
1020100 |
|
|
184 271,3 |
184 271,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
907 |
0502 |
1020100 |
214 |
|
184 271,3 |
184 271,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
184 271,3 |
184 271,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
184 271,3 |
184 271,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
907 |
0502 |
1020200 |
|
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
907 |
0502 |
1020200 |
214 |
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
30 000,0 |
|
|
30 000,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поддержка коммунального
хозяйства |
907 |
0502 |
3510000 |
|
|
177 874,1 |
175 875,9 |
1 998,2 |
0,0 |
106 786,2 |
105 130,3 |
1 655,9 |
0,0 |
56 988,7 |
55 332,8 |
1 655,9 |
0,0 |
53,4 |
Субсидии |
907 |
0502 |
3510000 |
197 |
|
54 435,3 |
54 435,3 |
0,0 |
0,0 |
42 536,9 |
42 536,9 |
0,0 |
0,0 |
15 557,9 |
15 557,9 |
0,0 |
0,0 |
36,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
54 435,3 |
54 435,3 |
0,0 |
0,0 |
42 536,9 |
42 536,9 |
0,0 |
0,0 |
15 557,9 |
15 557,9 |
0,0 |
0,0 |
36,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
54 435,3 |
54 435,3 |
0,0 |
0,0 |
42 536,9 |
42 536,9 |
0,0 |
0,0 |
15 557,9 |
15 557,9 |
0,0 |
0,0 |
36,6 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
31 763,4 |
31 763,4 |
|
|
19 865,0 |
19 865,0 |
|
|
15 557,9 |
15 557,9 |
|
|
78,3 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
22 671,9 |
22 671,9 |
|
|
22 671,9 |
22 671,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
907 |
0502 |
3510000 |
327 |
|
16 737,1 |
14 738,9 |
1 998,2 |
0,0 |
8 525,2 |
6 869,3 |
1 655,9 |
0,0 |
7 455,1 |
5 799,2 |
1 655,9 |
0,0 |
87,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 304,3 |
12 675,4 |
1 628,9 |
0,0 |
6 946,3 |
5 659,7 |
1 286,6 |
0,0 |
6 317,5 |
5 030,9 |
1 286,6 |
0,0 |
90,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
11 215,9 |
10 485,6 |
730,3 |
0,0 |
4 853,3 |
4 185,6 |
667,7 |
0,0 |
4 527,5 |
3 859,9 |
667,6 |
0,0 |
93,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
8 828,3 |
8 308,5 |
519,8 |
|
3 832,3 |
3 312,5 |
519,8 |
|
3 635,5 |
3 115,7 |
519,8 |
|
94,9 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 387,6 |
2 177,1 |
210,5 |
|
1 021,0 |
873,1 |
147,9 |
|
892,0 |
744,2 |
147,8 |
|
87,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
2 881,1 |
2 189,8 |
691,3 |
0,0 |
2 088,5 |
1 474,1 |
614,4 |
0,0 |
1 785,4 |
1 171,0 |
614,4 |
0,0 |
85,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
45,7 |
6,9 |
38,8 |
|
17,8 |
3,4 |
14,4 |
|
17,8 |
3,4 |
14,4 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
33,6 |
18,5 |
15,1 |
|
24,4 |
9,3 |
15,1 |
|
15,1 |
|
15,1 |
|
61,9 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 395,4 |
1 851,2 |
544,2 |
|
1 775,9 |
1 284,2 |
491,7 |
|
1 654,5 |
1 162,8 |
491,7 |
|
93,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
50,0 |
50,0 |
|
|
21,0 |
21,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
356,4 |
263,2 |
93,2 |
|
249,4 |
156,2 |
93,2 |
|
98,0 |
4,8 |
93,2 |
|
39,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
207,3 |
|
207,3 |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
4,6 |
|
4,6 |
|
102,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 432,8 |
2 063,5 |
369,3 |
0,0 |
1 578,9 |
1 209,6 |
369,3 |
0,0 |
1 137,6 |
768,3 |
369,3 |
0,0 |
72,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
81,9 |
51,2 |
30,7 |
|
79,7 |
49,0 |
30,7 |
|
30,7 |
|
30,7 |
|
38,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 350,9 |
2 012,3 |
338,6 |
|
1 499,2 |
1 160,6 |
338,6 |
|
1 106,9 |
768,3 |
338,6 |
|
73,8 |
Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских
поселений |
907 |
0502 |
3510000 |
412 |
|
106 701,7 |
106 701,7 |
0,0 |
0,0 |
55 724,1 |
55 724,1 |
0,0 |
0,0 |
33 975,7 |
33 975,7 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
106 701,7 |
106 701,7 |
0,0 |
0,0 |
55 724,1 |
55 724,1 |
0,0 |
0,0 |
33 975,7 |
33 975,7 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
66 857,0 |
66 857,0 |
0,0 |
0,0 |
30 973,3 |
30 973,3 |
0,0 |
0,0 |
11 176,1 |
11 176,1 |
0,0 |
0,0 |
36,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
60 857,0 |
60 857,0 |
|
|
25 473,3 |
25 473,3 |
|
|
5 676,1 |
5 676,1 |
|
|
22,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
39 844,7 |
39 844,7 |
0,0 |
0,0 |
24 750,8 |
24 750,8 |
0,0 |
0,0 |
22 799,6 |
22 799,6 |
0,0 |
0,0 |
92,1 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
39 844,7 |
39 844,7 |
|
|
24 750,8 |
24 750,8 |
|
|
22 799,6 |
22 799,6 |
|
|
92,1 |
Региональные целевые
программы |
907 |
0502 |
5220000 |
|
|
12 275,4 |
75,4 |
0,0 |
12 200,0 |
295,1 |
0,1 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Техническое
перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе
Омской области на 20042010 годы" |
907 |
0502 |
5220300 |
|
|
12 275,4 |
75,4 |
0,0 |
12 200,0 |
295,1 |
0,1 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Техническое
перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе
Омской области на 20042010 годы" (за счет
средств бюджета города
Омска) |
907 |
0502 |
5220301 |
|
|
75,4 |
75,4 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
907 |
0502 |
5220301 |
213 |
|
75,4 |
75,4 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
75,4 |
75,4 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
75,4 |
75,4 |
|
|
0,1 |
0,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Техническое
перевооружение в жилищнокоммунальном комплексе
Омской области на 20042010 годы" (за счет
средств областного
бюджета) |
907 |
0502 |
5220302 |
|
|
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
907 |
0502 |
5220302 |
213 |
|
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
12 200,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
12 200,0 |
|
|
12 200,0 |
295,0 |
|
|
295,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
907 |
0504 |
|
|
|
29 547,2 |
29 547,2 |
0,0 |
0,0 |
11 709,2 |
11 709,2 |
0,0 |
0,0 |
10 322,6 |
10 322,6 |
0,0 |
0,0 |
88,2 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
907 |
0504 |
0010000 |
|
|
29 292,1 |
29 292,1 |
0,0 |
0,0 |
11 587,5 |
11 587,5 |
0,0 |
0,0 |
10 319,4 |
10 319,4 |
0,0 |
0,0 |
89,1 |
Центральный аппарат |
907 |
0504 |
0010000 |
005 |
|
29 292,1 |
29 292,1 |
0,0 |
0,0 |
11 587,5 |
11 587,5 |
0,0 |
0,0 |
10 319,4 |
10 319,4 |
0,0 |
0,0 |
89,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 542,5 |
28 542,5 |
0,0 |
0,0 |
11 474,5 |
11 474,5 |
0,0 |
0,0 |
10 283,6 |
10 283,6 |
0,0 |
0,0 |
89,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
26 798,1 |
26 798,1 |
0,0 |
0,0 |
10 616,0 |
10 616,0 |
0,0 |
0,0 |
9 785,2 |
9 785,2 |
0,0 |
0,0 |
92,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
21 227,1 |
21 227,1 |
|
|
8 434,5 |
8 434,5 |
|
|
7 834,7 |
7 834,7 |
|
|
92,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
8,0 |
8,0 |
|
|
4,1 |
4,1 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
78,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 563,0 |
5 563,0 |
|
|
2 177,4 |
2 177,4 |
|
|
1 947,3 |
1 947,3 |
|
|
89,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 560,8 |
1 560,8 |
0,0 |
0,0 |
824,2 |
824,2 |
0,0 |
0,0 |
498,4 |
498,4 |
0,0 |
0,0 |
60,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
162,0 |
162,0 |
|
|
79,9 |
79,9 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
100,1 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
63,0 |
63,0 |
|
|
62,7 |
62,7 |
|
|
62,7 |
62,7 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
349,9 |
349,9 |
|
|
185,8 |
185,8 |
|
|
184,2 |
184,2 |
|
|
99,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
831,9 |
831,9 |
|
|
375,6 |
375,6 |
|
|
51,9 |
51,9 |
|
|
13,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
154,0 |
154,0 |
|
|
120,2 |
120,2 |
|
|
119,6 |
119,6 |
|
|
99,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
183,6 |
183,6 |
|
|
34,3 |
34,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
749,6 |
749,6 |
0,0 |
0,0 |
113,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
35,8 |
35,8 |
0,0 |
0,0 |
31,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
496,6 |
496,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
253,0 |
253,0 |
|
|
113,0 |
113,0 |
|
|
35,8 |
35,8 |
|
|
31,7 |
Общегородские целевые
программы |
907 |
0504 |
9900000 |
|
|
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
121,7 |
121,7 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
907 |
0504 |
9900500 |
|
|
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
121,7 |
121,7 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
Центральный аппарат |
907 |
0504 |
9900500 |
005 |
|
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
121,7 |
121,7 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
121,7 |
121,7 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
255,1 |
255,1 |
0,0 |
0,0 |
121,7 |
121,7 |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
255,1 |
255,1 |
|
|
121,7 |
121,7 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
2,6 |
Департамент строительства
администрации города
Омска |
908 |
|
|
|
|
533 550,0 |
383 475,8 |
0,0 |
150 074,2 |
308 918,2 |
188 794,0 |
0,0 |
120 124,2 |
713 246,3 |
600 037,8 |
0,0 |
113 208,5 |
230,9 |
Общегосударственные
вопросы |
908 |
0100 |
|
|
|
47 440,9 |
47 440,9 |
0,0 |
0,0 |
43 550,2 |
43 550,2 |
0,0 |
0,0 |
127 838,5 |
127 838,5 |
0,0 |
0,0 |
293,5 |
Другие общегосударственные
вопросы |
908 |
0115 |
|
|
|
47 440,9 |
47 440,9 |
0,0 |
0,0 |
43 550,2 |
43 550,2 |
0,0 |
0,0 |
127 838,5 |
127 838,5 |
0,0 |
0,0 |
293,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
908 |
0115 |
0010000 |
|
|
5 915,7 |
5 915,7 |
0,0 |
0,0 |
2 350,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
2 083,3 |
2 083,3 |
0,0 |
0,0 |
88,7 |
Центральный аппарат |
908 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
5 915,7 |
5 915,7 |
0,0 |
0,0 |
2 350,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
2 083,3 |
2 083,3 |
0,0 |
0,0 |
88,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5 640,7 |
5 640,7 |
0,0 |
0,0 |
2 212,5 |
2 212,5 |
0,0 |
0,0 |
2 035,4 |
2 035,4 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
5 361,6 |
5 361,6 |
0,0 |
0,0 |
2 106,6 |
2 106,6 |
0,0 |
0,0 |
1 955,1 |
1 955,1 |
0,0 |
0,0 |
92,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
4 247,7 |
4 247,7 |
|
|
1 671,0 |
1 671,0 |
|
|
1 549,9 |
1 549,9 |
|
|
92,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
0,9 |
0,9 |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 113,0 |
1 113,0 |
|
|
434,7 |
434,7 |
|
|
404,3 |
404,3 |
|
|
93,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
279,1 |
279,1 |
0,0 |
0,0 |
105,9 |
105,9 |
0,0 |
0,0 |
80,3 |
80,3 |
0,0 |
0,0 |
75,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
30,0 |
30,0 |
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
14,0 |
14,0 |
|
|
93,3 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
10,7 |
10,7 |
|
|
10,7 |
10,7 |
|
|
10,7 |
10,7 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
125,0 |
125,0 |
|
|
29,3 |
29,3 |
|
|
16,6 |
16,6 |
|
|
56,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
38,0 |
38,0 |
|
|
5,5 |
5,5 |
|
|
3,9 |
3,9 |
|
|
70,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
75,4 |
75,4 |
|
|
45,4 |
45,4 |
|
|
35,1 |
35,1 |
|
|
77,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
275,0 |
275,0 |
0,0 |
0,0 |
137,5 |
137,5 |
0,0 |
0,0 |
47,9 |
47,9 |
0,0 |
0,0 |
34,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
160,0 |
160,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
25,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
115,0 |
115,0 |
|
|
57,5 |
57,5 |
|
|
27,9 |
27,9 |
|
|
48,5 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0115 |
1020000 |
|
|
41 500,0 |
41 500,0 |
0,0 |
0,0 |
41 175,0 |
41 175,0 |
0,0 |
0,0 |
125 750,0 |
125 750,0 |
0,0 |
0,0 |
305,4 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0115 |
1020100 |
|
|
41 500,0 |
41 500,0 |
0,0 |
0,0 |
41 175,0 |
41 175,0 |
0,0 |
0,0 |
125 750,0 |
125 750,0 |
0,0 |
0,0 |
305,4 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0115 |
1020100 |
214 |
|
41 500,0 |
41 500,0 |
0,0 |
0,0 |
41 175,0 |
41 175,0 |
0,0 |
0,0 |
125 750,0 |
125 750,0 |
0,0 |
0,0 |
305,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
41 500,0 |
41 500,0 |
0,0 |
0,0 |
41 175,0 |
41 175,0 |
0,0 |
0,0 |
125 750,0 |
125 750,0 |
0,0 |
0,0 |
305,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
41 500,0 |
41 500,0 |
|
|
41 175,0 |
41 175,0 |
|
|
125 750,0 |
125 750,0 |
|
|
305,4 |
Общегородские целевые
программы |
908 |
0115 |
9900000 |
|
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
908 |
0115 |
9900500 |
|
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
Центральный аппарат |
908 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
25,2 |
25,2 |
|
|
25,2 |
25,2 |
|
|
5,2 |
5,2 |
|
|
20,6 |
Национальная экономика |
908 |
0400 |
|
|
|
41 610,0 |
41 610,0 |
0,0 |
0,0 |
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
51 892,3 |
51 892,3 |
0,0 |
0,0 |
127,6 |
Транспорт |
908 |
0408 |
|
|
|
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0408 |
1020000 |
|
|
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0408 |
1020100 |
|
|
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0408 |
1020100 |
214 |
|
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
950,0 |
950,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области
национальной экономики |
908 |
0411 |
|
|
|
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
51 892,3 |
51 892,3 |
0,0 |
0,0 |
127,6 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0411 |
1020000 |
|
|
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
51 892,3 |
51 892,3 |
0,0 |
0,0 |
127,6 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0411 |
1020100 |
|
|
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
51 892,3 |
51 892,3 |
0,0 |
0,0 |
127,6 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0411 |
1020100 |
214 |
|
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
51 892,3 |
51 892,3 |
0,0 |
0,0 |
127,6 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
40 660,0 |
40 660,0 |
0,0 |
0,0 |
51 892,3 |
51 892,3 |
0,0 |
0,0 |
127,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
40 660,0 |
40 660,0 |
|
|
40 660,0 |
40 660,0 |
|
|
51 892,3 |
51 892,3 |
|
|
127,6 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
908 |
0500 |
|
|
|
119 542,5 |
5 468,3 |
0,0 |
114 074,2 |
84 284,5 |
160,3 |
0,О |
84 124,2 |
102 233,4 |
25 024,9 |
0,0 |
77 208,5 |
121,3 |
Жилищное хозяйство |
908 |
0501 |
|
|
|
15 336,2 |
2 836,2 |
0,0 |
12 500,0 |
760,3 |
60,3 |
0,0 |
700,0 |
501,8 |
2,4 |
0,0 |
499,4 |
66,0 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0501 |
1020000 |
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0501 |
1020100 |
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0501 |
1020100 |
214 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0501 |
1020200 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0501 |
1020200 |
214 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые
программы |
908 |
0501 |
5220000 |
|
|
14 336,2 |
1 836,2 |
0,0 |
12 500,0 |
760,3 |
60,3 |
0,0 |
700,0 |
501,8 |
2,4 |
0,0 |
499,4 |
66,0 |
Областная целевая
программа "Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Омской области на 2004 2010 годы" |
908 |
0501 |
5220400 |
|
|
1 175,9 |
675,9 |
0,0 |
500,0 |
560,3 |
60,3 |
0,0 |
500,0 |
501,8 |
2,4 |
0,0 |
499,4 |
89,6 |
Областная целевая
программа "Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Омской области на 2004 2010 годы" (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0501 |
5220401 |
|
|
675,9 |
675,9 |
0,0 |
0,0 |
60,3 |
60,3 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
Строительство объектов
для нужд отрасли |
908 |
0501 |
5220401 |
213 |
|
675,9 |
675,9 |
0,0 |
0,0 |
60,3 |
60,3 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
675,9 |
675,9 |
0,0 |
0,0 |
60,3 |
60,3 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
675,9 |
675,9 |
|
|
60,3 |
60,3 |
|
|
2,4 |
2,4 |
|
|
4,0 |
Областная целевая
программа "Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда
Омской области на 2004 2010 годы" (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0501 |
5220402 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
499,4 |
0,0 |
0,0 |
499,4 |
99,9 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0501 |
5220402 |
213 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
499,4 |
0,0 |
0,0 |
499,4 |
99,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
499,4 |
0,0 |
0,0 |
499,4 |
99,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
500,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
499,4 |
|
|
490,4 |
99,9 |
Областная целевая
программа "Реконструкция и
модернизация жилых домов
первых массовых серий в
Омской области на период
до 2010 года" |
908 |
0501 |
5221400 |
|
|
13 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
12 000,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областная целевая
программа "Реконструкция и
модернизация жилых домов
первых массовых серий в
Омской области на период
до 2010 года" (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0501 |
5221401 |
|
|
1 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0501 |
5221401 |
213 |
|
1 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 160,3 |
1 160,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 160,3 |
1 160,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Областная целевая
программа "Реконструкция и
модернизация жилых домов
первых массовых серий в
Омской области на период
до 2010 года" (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0501 |
5221402 |
|
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0501 |
5221402 |
213 |
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
12 000,0 |
|
|
12 000,0 |
200,0 |
|
|
200,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
908 |
0502 |
|
|
|
104 206,3 |
2 632,1 |
0,0 |
101 574,2 |
83 524,2 |
100,0 |
0,0 |
83 424,2 |
101 731,6 |
25 022,5 |
0,0 |
76 709,1 |
121,8 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0502 |
1020000 |
|
|
76 096,8 |
2 122,6 |
0,0 |
73 974,2 |
61 024,2 |
0,0 |
0,0 |
61 024,2 |
85 058,3 |
25 022,5 |
0,0 |
60 035,8 |
139,4 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0502 |
1020100 |
|
|
2 122,6 |
2 122,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 022,5 |
25 022,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0502 |
1020100 |
214 |
|
2 122,6 |
2 122,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 022,5 |
25 022,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 122,6 |
2 122,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 022,5 |
25 022,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 122,6 |
2 122,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
25 022,5 |
25 022,5 |
|
|
|
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0502 |
1020200 |
|
|
73 974,2 |
0,0 |
0,0 |
73 974,2 |
61 024,2 |
0,0 |
0,0 |
61 024,2 |
60 035,8 |
0,0 |
0,0 |
60 035,8 |
98,4 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0502 |
1020200 |
214 |
|
73 974,2 |
0,0 |
0,0 |
73 974,2 |
61 024,2 |
0,0 |
0,0 |
61 024,2 |
60 035,8 |
0,0 |
0,0 |
60 035,8 |
98,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
73 974,2 |
0,0 |
0,0 |
73 974,2 |
61 024,2 |
0,0 |
0,0 |
61 024,2 |
60 035,8 |
0,0 |
0,0 |
60 035,8 |
98,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
73 974,2 |
|
|
73 974,2 |
61 024,2 |
|
|
61 024,2 |
60 035,8 |
|
|
60 035,8 |
98,4 |
Региональные целевые
программы |
908 |
0502 |
5220000 |
|
|
28 109,5 |
509,5 |
0,0 |
27 600,0 |
22 500,0 |
100,0 |
0,0 |
22 400,0 |
16 673,3 |
0,0 |
0,0 |
16 673,3 |
74,1 |
Целевая программа Омской
области "Обеспечение
населения Омской области
питьевой водой" на 2004 2010 годы |
908 |
0502 |
5220500 |
|
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Обеспечение
населения Омской области
питьевой водой" на 2004 2010 годы (за счет средств
областного бюджета) |
908 |
0502 |
5220502 |
|
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов
для нужд отрасли |
908 |
0502 |
5220502 |
213 |
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
5 300,0 |
|
|
5 300,0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
инженерной инфраструктуры
в Омской области до 2010
года" |
908 |
0502 |
5224200 |
|
|
22 809,5 |
509,5 |
0,0 |
22 300,0 |
22 400,0 |
100,0 |
0,0 |
22 300,0 |
16 673,3 |
0,0 |
0,0 |
16 673,3 |
74,4 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
инженерной инфраструктуры
в Омской области до 2010
года" (за счет средств
бюджета города Омска) |
908 |
0502 |
5224201 |
|
|
509,5 |
509,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0502 |
5224201 |
213 |
|
509,5 |
509,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
509,5 |
509,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
509,5 |
509,5 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Целевая программа Омской
области "Развитие
инженерной инфраструктуры
в Омской области до 2010
года" (за счет средств
областного бюджета) |
908 |
0502 |
5224202 |
|
|
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
22 300,0 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
22 300,0 |
16 673,3 |
0,0 |
0,0 |
16 673,3 |
74,8 |
Строительство объектов для
нужд отрасли |
908 |
0502 |
5224202 |
213 |
|
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
22 300,0 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
22 300,0 |
16 673,3 |
0,0 |
0,0 |
16 673,3 |
74,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
22 300,0 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
22 300,0 |
16 673,3 |
0,0 |
0,0 |
16 673,3 |
74,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
22 300,0 |
|
|
22 300,0 |
22 300,0 |
|
|
22 300,0 |
16 673,3 |
|
|
16 673,3 |
74,8 |
Образование |
908 |
0700 |
|
|
|
37 640,8 |
1 640,8 |
0,0 |
36 000,0 |
37 612,3 |
1 612,3 |
0,0 |
36 000,0 |
36 180,1 |
180,1 |
0,0 |
36 000,0 |
96,2 |
Дошкольное образование |
908 |
0701 |
|
|
|
13 065,4 |
65,4 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,0 |
65,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,0 |
65,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды |
908 |
0701 |
1020000 |
|
|
13 065,4 |
65,4 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,0 |
65,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 065,0 |
65,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0701 |
1020100 |
|
|
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0701 |
1020100 |
214 |
|
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
65,4 |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
65,4 |
65,4 |
|
|
65,0 |
65,0 |
|
|
65,0 |
65,0 |
|
|
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0701 |
1020200 |
|
|
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0701 |
1020200 |
214 |
|
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
13 000,0 |
|
|
13 000,0 |
13 000,0 |
|
|
13 000,0 |
13 000,0 |
|
|
13 000,0 |
100,0 |
Общее образование |
908 |
0702 |
|
|
|
24 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
23 000,0 |
24 547,3 |
1 547,3 |
0,0 |
23 000,0 |
23 115,1 |
115,1 |
0,0 |
23 000,0 |
94,2 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0702 |
1020000 |
|
|
24 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
23 000,0 |
24 547,3 |
1 547,3 |
0,0 |
23 000,0 |
23 115,1 |
115,1 |
0,0 |
23 000,0 |
94,2 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0702 |
1020100 |
|
|
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 547,3 |
1 547,3 |
0,0 |
0,0 |
115,1 |
115,1 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0702 |
1020100 |
214 |
|
1 575,4 |
1 575,4 |
0,0 |
0,0 |
1 547,3 |
1 547,3 |
0,0 |
0,0 |
115,1 |
115,1 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 575,4 |
1 575,1 |
0,0 |
0,0 |
1 547,3 |
1 547,3 |
0,0 |
0,0 |
115,1 |
115,1 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 575,4 |
1 575,4 |
|
|
1 547,3 |
1 547,3 |
|
|
115,1 |
115,1 |
|
|
7,4 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0702 |
1020200 |
|
|
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0702 |
1020200 |
214 |
|
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
100,0 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
908 |
0800 |
|
|
|
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Культура |
908 |
0801 |
|
|
|
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0801 |
1020000 |
|
|
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0801 |
1020100 |
|
|
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0801 |
1020100 |
214 |
|
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
4,5 |
4,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0801 |
1020200 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0801 |
1020200 |
214 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
908 |
0900 |
|
|
|
287 311,3 |
287 311,3 |
0,0 |
0,0 |
102 811,2 |
102 811,2 |
0,0 |
0,0 |
395 102,0 |
395 102,0 |
0,0 |
0,0 |
384,3 |
Здравоохранение |
908 |
0901 |
|
|
|
244 625,1 |
244 625,1 |
0,0 |
0,0 |
60 125,0 |
60 125,0 |
0,0 |
0,0 |
61 000,0 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
101,5 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0901 |
1020000 |
|
|
244 625,1 |
244 625,1 |
0,0 |
0,0 |
60 125,0 |
60 125,0 |
0,0 |
0,0 |
61 000,0 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
101,5 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0901 |
1020100 |
|
|
244 625,1 |
244 625,1 |
0,0 |
0,0 |
60 125,0 |
60 125,0 |
0,0 |
0,0 |
61 000,0 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
101,5 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0901 |
1020100 |
214 |
|
244 625,1 |
244 625,1 |
0,0 |
0,0 |
60 125,0 |
60 125,0 |
0,0 |
0,0 |
61 000,0 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
101,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
244 625,1 |
244 625,1 |
0,0 |
0,0 |
60 125,0 |
60 125,0 |
0,0 |
0,0 |
61 000,0 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
101,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
244 625,1 |
244 625,1 |
|
|
60 125,0 |
60 125,0 |
|
|
61 000,0 |
61 000,0 |
|
|
101,5 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
908 |
0901 |
1020200 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0901 |
1020200 |
214 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Спорт и физическая
культура |
908 |
0902 |
|
|
|
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
334 102,0 |
334 102,0 |
0,0 |
0,0 |
782,7 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
908 |
0902 |
1020000 |
|
|
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
334 102,0 |
334 102,0 |
0,0 |
0,0 |
782,7 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
908 |
0902 |
1020100 |
|
|
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
334 102,0 |
334 102,0 |
0,0 |
0,0 |
782,7 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
908 |
0902 |
1020100 |
214 |
|
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
334 102,0 |
334 102,0 |
0,0 |
0,0 |
782,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
42 686,2 |
42 686,2 |
0,0 |
0,0 |
334 102,0 |
334 102,0 |
0,0 |
0,0 |
782,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
42 686,2 |
42 686,2 |
|
|
42 686,2 |
42 686,2 |
|
|
334 102,0 |
334 102,0 |
|
|
782,7 |
Департамент недвижимости
администрации города Омска |
909 |
|
|
|
|
94 410,3 |
94 410,3 |
0,0 |
0,0 |
35 569,4 |
35 569,4 |
0,0 |
0,0 |
31 579,5 |
31 579,5 |
0,0 |
0,0 |
88,8 |
Общегосударственные
вопросы |
909 |
0100 |
|
|
|
83 865,2 |
83 865,2 |
0,0 |
0,0 |
34 128,2 |
34 128,2 |
0,0 |
0,0 |
31 240,6 |
31 240,6 |
0,0 |
0,0 |
91,5 |
Другие общегосударственные
вопросы |
909 |
0115 |
|
|
|
83 865,2 |
83 865,2 |
0,0 |
0,0 |
34 128,2 |
34 128,2 |
0,0 |
0,0 |
31 240,6 |
31 240,6 |
0,0 |
0,0 |
91,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
909 |
0115 |
0010000 |
|
|
83 457,8 |
83 457,8 |
0,0 |
0,0 |
33 955,8 |
33 955,8 |
0,0 |
0,0 |
31 240,6 |
31 240,6 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
Центральный аппарат |
909 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
75 295,8 |
75 295,8 |
0,0 |
0,0 |
27 782,4 |
27 782,4 |
0,0 |
0,0 |
25 736,2 |
25 736,2 |
0,0 |
0,0 |
92,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
70 936,6 |
70 936,6 |
0,0 |
0,0 |
27 082,4 |
27 082,4 |
0,0 |
0,0 |
25 543,0 |
25 543,0 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
67 184,0 |
67 184,0 |
0,0 |
0,0 |
25 148,6 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
24 333,0 |
24 333,0 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
53 310,1 |
53 310,1 |
|
|
20 193,8 |
20 193,8 |
|
|
19 763,8 |
19 763,8 |
|
|
97,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
62,1 |
62,1 |
|
|
52,1 |
52,1 |
|
|
35,1 |
35,1 |
|
|
67,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
13 811,8 |
13 811,8 |
|
|
4 902,7 |
4 902,7 |
|
|
4 534,1 |
4 534,1 |
|
|
92,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 516,6 |
3 516,6 |
0,0 |
0,0 |
1 747,8 |
1 747,8 |
0,0 |
0,0 |
1 169,2 |
1 169,2 |
0,0 |
0,0 |
66,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
431,8 |
431,8 |
|
|
196,5 |
196,5 |
|
|
192,5 |
192,5 |
|
|
98,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
275,6 |
275,6 |
|
|
225,6 |
225,6 |
|
|
191,6 |
191,6 |
|
|
84,9 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
923,4 |
923,4 |
|
|
471,0 |
471,0 |
|
|
334,0 |
334,0 |
|
|
70,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
785,8 |
785,8 |
|
|
269,7 |
269,7 |
|
|
44,8 |
44,8 |
|
|
16,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
585,0 |
585,0 |
|
|
406,3 |
406,3 |
|
|
69,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
236,0 |
236,0 |
|
|
186,0 |
186,0 |
|
|
40,8 |
40,8 |
|
|
21,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4 359,2 |
4 359,2 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
193,2 |
193,2 |
0,0 |
0,0 |
27,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 408,2 |
2 408,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 951,0 |
1 951,0 |
|
|
700,0 |
700,0 |
|
|
193,2 |
193,2 |
|
|
27,6 |
Обеспечение приватизации
и проведение
предпродажной подготовки
объектов приватизации |
909 |
0115 |
0010000 |
202 |
|
8 162,0 |
8 162,0 |
0,0 |
0,0 |
6 173,4 |
6 173,4 |
0,0 |
0,0 |
5 504,4 |
5 504,4 |
0,0 |
0,0 |
89,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 162,0 |
8 162,0 |
0,0 |
0,0 |
6 173,4 |
6 173,4 |
0,0 |
0,0 |
5 504,4 |
5 504,4 |
0,0 |
0,0 |
89,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
8 162,0 |
8 162,0 |
0,0 |
0,0 |
6 173,4 |
6 173,4 |
0,0 |
0,0 |
5 504,4 |
5 504,4 |
0,0 |
0,0 |
89,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
8 162,0 |
8 162,0 |
|
|
6 173,4 |
6 173,4 |
|
|
5 504,4 |
5 504,4 |
|
|
89,2 |
Общегородские целевые
программы |
909 |
0115 |
9900000 |
|
|
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
909 |
0115 |
9900500 |
|
|
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
909 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
407,4 |
407,4 |
0,0 |
0,0 |
172,4 |
172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
407,4 |
407,4 |
|
|
172,4 |
172,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Национальная экономика |
909 |
0400 |
|
|
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
1 342,2 |
1 342,2 |
0,0 |
0,0 |
239,9 |
239,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
909 |
0411 |
|
|
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
1 342,2 |
1 342,2 |
0,0 |
0,0 |
239,9 |
239,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
Реализация государственных
функций в области
национальной экономики |
909 |
0411 |
3400000 |
|
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
1 342,2 |
1 342,2 |
0,0 |
0,0 |
239,9 |
239,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию |
909 |
0411 |
3400000 |
406 |
|
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
1 342,2 |
1 342,2 |
0,0 |
0,0 |
239,9 |
239,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
10 446,1 |
10 446,1 |
0,0 |
0,0 |
1 342,2 |
1 342,2 |
0,0 |
0,0 |
239,9 |
239,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
10 446,1 |
10 446,1 |
|
|
1 342,2 |
1 342,2 |
|
|
239,9 |
239,9 |
|
|
17,9 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
909 |
0800 |
|
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Культура |
909 |
0801 |
|
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
909 |
0801 |
4500000 |
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
909 |
0801 |
4500100 |
|
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
909 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
99,0 |
99,0 |
|
|
99,0 |
99,0 |
|
|
99,0 |
99,0 |
|
|
100,0 |
Контрольно-счетная палата
города Омска |
911 |
|
|
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
5 806,1 |
5 806,1 |
0,0 |
0,0 |
5 694,0 |
5 694,0 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Общегосударственные
вопросы |
911 |
0100 |
|
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
5 806,1 |
5 806,1 |
0,0 |
0,0 |
5 694,0 |
5 694,0 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов надзора |
911 |
0106 |
|
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
5 806,1 |
5 806,1 |
0,0 |
0,0 |
5 694,0 |
5 694,0 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
911 |
0106 |
0010000 |
|
|
14 426,6 |
14 426,6 |
0,0 |
0,0 |
5 806,1 |
5 806,1 |
0,0 |
0,0 |
5 694,0 |
5 694,0 |
0,0 |
0,0 |
98,1 |
Центральный аппарат |
911 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
12 147,8 |
12 147,8 |
0,0 |
0,0 |
4 884,1 |
4 884,1 |
0,0 |
0,0 |
4 837,7 |
4 837,7 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
11 755,8 |
11 755,8 |
0,0 |
0,0 |
4 736,9 |
4 736,9 |
0,0 |
0,0 |
4 702,0 |
4 702,0 |
0,0 |
0,0 |
99,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
11 015,2 |
11 015,2 |
0,0 |
0,0 |
4 346,0 |
4 346,0 |
0,0 |
0,0 |
4 328,9 |
4 328,9 |
0,0 |
0,0 |
99,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
8 726,0 |
8 726,0 |
|
|
3 456,0 |
3 456,0 |
|
|
3 456,0 |
3 456,0 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 286,2 |
2 286,2 |
|
|
890,0 |
890,0 |
|
|
872,9 |
872,9 |
|
|
98,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
696,1 |
696,1 |
0,0 |
0,0 |
390,8 |
390,8 |
0,0 |
0,0 |
373,1 |
373,1 |
0,0 |
0,0 |
95,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
159,1 |
159,1 |
|
|
82,1 |
82,1 |
|
|
82,0 |
82,0 |
|
|
99,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
60,0 |
60,0 |
|
|
28,7 |
28,7 |
|
|
28,6 |
28,6 |
|
|
99,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
144,0 |
144,0 |
|
|
72,0 |
72,0 |
|
|
70,8 |
70,8 |
|
|
98,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
333,0 |
333,0 |
|
|
208,0 |
208,0 |
|
|
191,7 |
191,7 |
|
|
92,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
44,5 |
44,5 |
|
|
0,1 |
0,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
392,0 |
392,0 |
0,0 |
0,0 |
147,2 |
147,2 |
0,0 |
0,0 |
135,7 |
135,7 |
0,0 |
0,0 |
92,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
200,0 |
200,0 |
|
|
77,2 |
77,2 |
|
|
76,8 |
76,8 |
|
|
99,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
192,0 |
192,0 |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
58,9 |
58,9 |
|
|
84,1 |
Руководитель счетной
палаты органа местного
самоуправления и его
заместители |
911 |
0106 |
0010000 |
083 |
|
2 278,8 |
2 278,8 |
0,0 |
0,0 |
922,0 |
922,0 |
0,0 |
0,0 |
856,3 |
856,3 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 278,8 |
2 278,8 |
0,0 |
0,0 |
922,0 |
922,0 |
0,0 |
0,0 |
856,3 |
856,3 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 278,8 |
2 278,8 |
0,0 |
0,0 |
922,0 |
922,0 |
0,0 |
0,0 |
856,3 |
856,3 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 803,4 |
1 803,4 |
|
|
745,0 |
745,0 |
|
|
745,0 |
745,0 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,0 |
3,0 |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
472,4 |
472,4 |
|
|
175,5 |
175,5 |
|
|
109,8 |
109,8 |
|
|
62,6 |
Омский городской Совет |
912 |
|
|
|
|
59 611,2 |
59 611,2 |
0,0 |
0,0 |
25 439,3 |
25 439,3 |
0,0 |
0,0 |
23 551,0 |
23 551,0 |
0,0 |
0,0 |
92,6 |
Общегосударственные
вопросы |
912 |
0100 |
|
|
|
59 611,2 |
59 611,2 |
0,0 |
0,0 |
25 439,3 |
25 439,3 |
0,0 |
0,0 |
23 551,0 |
23 551,0 |
0,0 |
0,0 |
92,6 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления |
912 |
0103 |
|
|
|
59 611,2 |
59 611,2 |
0,0 |
0,0 |
25 439,3 |
25 439,3 |
0,0 |
0,0 |
23 551,0 |
23 551,0 |
0,0 |
0,0 |
92,6 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
912 |
0103 |
0010000 |
|
|
59 611,2 |
59 611,2 |
0,0 |
0,0 |
25 439,3 |
25 439,3 |
0,0 |
0,0 |
23 551,0 |
23 551,0 |
0,0 |
0,0 |
92,6 |
Центральный аппарат |
912 |
0103 |
0010000 |
005 |
|
43 203,8 |
43 203,8 |
0,0 |
0,0 |
18 980,0 |
18 980,0 |
0,0 |
0,0 |
17 828,7 |
17 828,7 |
0,0 |
0,0 |
93,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
39 910,9 |
39 910,9 |
0,0 |
0,0 |
17 785,0 |
17 785,0 |
0,0 |
0,0 |
17 403,3 |
17 403,3 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
27 721,4 |
27 721,4 |
0,0 |
0,0 |
12 155,6 |
12 155,6 |
0,0 |
0,0 |
12 151,9 |
12 151,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
21 231,1 |
21 231,1 |
|
|
8 929,5 |
8 929,5 |
|
|
8 929,4 |
8 929,4 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
5,0 |
5,0 |
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|
2,7 |
2,7 |
|
|
90,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
6 485,3 |
6 485,3 |
|
|
3 223,1 |
3 223,1 |
|
|
3 219,8 |
3 219,8 |
|
|
99,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
11 609,5 |
11 609,5 |
0,0 |
0,0 |
5 394,4 |
5 394,4 |
0,0 |
0,0 |
5 091,1 |
5 091,1 |
0,0 |
0,0 |
94,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
449,1 |
449,1 |
|
|
259,1 |
259,1 |
|
|
258,0 |
258,0 |
|
|
99,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
485,0 |
485,0 |
|
|
255,0 |
255,0 |
|
|
228,4 |
228,4 |
|
|
89,6 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
743,3 |
743,3 |
|
|
410,0 |
410,0 |
|
|
380,0 |
380,0 |
|
|
92,7 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 116,1 |
1 116,1 |
|
|
320,0 |
320,0 |
|
|
91,9 |
91,9 |
|
|
28,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
8 816,0 |
8 816,0 |
|
|
4 150,3 |
4 150,3 |
|
|
4 132,8 |
4 132,8 |
|
|
99,6 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
580,0 |
580,0 |
|
|
235,0 |
235,0 |
|
|
160,3 |
160,3 |
|
|
68,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 292,9 |
3 292,9 |
0,0 |
0,0 |
1 195,0 |
1 195,0 |
0,0 |
0,0 |
425,4 |
425,4 |
0,0 |
0,0 |
35,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 474,0 |
2 474,0 |
|
|
835,0 |
835,0 |
|
|
246,8 |
246,8 |
|
|
29,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
818,9 |
818,9 |
|
|
360,0 |
360,0 |
|
|
178,6 |
178,6 |
|
|
49,6 |
Глава законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
912 |
0103 |
0010000 |
026 |
|
2 030,7 |
2 030,7 |
0,0 |
0,0 |
823,4 |
823,4 |
0,0 |
0,0 |
730,7 |
730,7 |
0,0 |
0,0 |
88,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 030,7 |
2 030,7 |
0,0 |
0,0 |
823,4 |
823,4 |
0,0 |
0,0 |
730,7 |
730,7 |
0,0 |
0,0 |
88,7 |
Оплата труда и
начисления на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 030,7 |
2 030,7 |
0,0 |
0,0 |
823,4 |
823,4 |
0,0 |
0,0 |
730,7 |
730,7 |
0,0 |
0,0 |
88,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 518,3 |
1 518,3 |
|
|
638,9 |
638,9 |
|
|
586,5 |
586,5 |
|
|
91,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
114,5 |
114,5 |
|
|
47,0 |
47,0 |
|
|
44,2 |
44,2 |
|
|
94,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
397,9 |
397,9 |
|
|
137,5 |
137,5 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
72,7 |
Члены законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
912 |
0103 |
0010000 |
027 |
|
14 376,7 |
14 376,7 |
0,0 |
0,0 |
5 635,9 |
5 635,9 |
0,0 |
0,0 |
4 991,6 |
4 991,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 376,7 |
14 376,7 |
0,0 |
0,0 |
5 635,9 |
5 635,9 |
0,0 |
0,0 |
4 991,6 |
4 991,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
14 376,7 |
14 376,7 |
0,0 |
0,0 |
5 635,9 |
5 635,9 |
0,0 |
0,0 |
4 991,6 |
4 991,6 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 056,4 |
10 056,4 |
|
|
4 047,0 |
4 047,0 |
|
|
3 541,9 |
3 541,9 |
|
|
87,5 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1 681,9 |
1 681,9 |
|
|
697,9 |
697,9 |
|
|
693,6 |
693,6 |
|
|
99,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 638,4 |
2 638,4 |
|
|
891,0 |
891,0 |
|
|
756,1 |
756,1 |
|
|
84,9 |
Автохозяйство
администрации города Омска |
913 |
|
|
|
|
59 039,1 |
59 039,1 |
0,0 |
0,0 |
23 002,0 |
23 002,0 |
0,0 |
0,0 |
20 996,1 |
20 996,1 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Общегосударственные
вопросы |
913 |
0100 |
|
|
|
59 039,1 |
59 039,1 |
0,0 |
0,0 |
23 002,0 |
23 002,0 |
0,0 |
0,0 |
20 996,1 |
20 996,1 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Другие общегосударственные
вопросы |
913 |
0115 |
|
|
|
59 039,1 |
59 039,1 |
0,0 |
0,0 |
23 002,0 |
23 002,0 |
0,0 |
0,0 |
20 996,1 |
20 996,1 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
913 |
0115 |
0010000 |
|
|
59 006,3 |
59 006,3 |
0,0 |
0,0 |
23 002,0 |
23 002,0 |
0,0 |
0,0 |
20 996,1 |
20 996,1 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Центральный аппарат |
913 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
59 006,3 |
59 006,3 |
0,0 |
0,0 |
23 002,0 |
23 002,0 |
0,0 |
0,0 |
20 996,1 |
20 996,1 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
43 431,6 |
43 431,6 |
0,0 |
0,0 |
15 871,7 |
15 871,7 |
0,0 |
0,0 |
14 303,8 |
14 303,8 |
0,0 |
0,0 |
90,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
39 455,0 |
39 455,0 |
0,0 |
0,0 |
13 778,2 |
13 778,2 |
0,0 |
0,0 |
13 296,9 |
13 296,9 |
0,0 |
0,0 |
96,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
30 532,8 |
30 532,8 |
|
|
10 253,0 |
10 253,0 |
|
|
9 916,5 |
9 916,5 |
|
|
96,7 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
60,0 |
60,0 |
|
|
23,2 |
23,2 |
|
|
4,5 |
4,5 |
|
|
19,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
8 862,2 |
8 862,2 |
|
|
3 502,0 |
3 502,0 |
|
|
3 375,9 |
3 375,9 |
|
|
96,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 955,3 |
3 955,3 |
0,0 |
0,0 |
2 085,3 |
2 085,3 |
0,0 |
0,0 |
1 000,9 |
1 000,9 |
0,0 |
0,0 |
48,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
38,5 |
38,5 |
|
|
19,1 |
19,1 |
|
|
17,1 |
17,1 |
|
|
89,5 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 097,0 |
1 097,0 |
|
|
555,0 |
555,0 |
|
|
516,4 |
516,4 |
|
|
93,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 392,8 |
1 392,8 |
|
|
848,1 |
848,1 |
|
|
228,9 |
228,9 |
|
|
27,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 427,0 |
1 427,0 |
|
|
663,1 |
663,1 |
|
|
238,5 |
238,5 |
|
|
36,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
21,3 |
21,3 |
|
|
8,2 |
8,2 |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
73,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
15 574,7 |
15 574,7 |
0,0 |
0,0 |
7 130,3 |
7 130,3 |
0,0 |
0,0 |
6 692,3 |
6 692,3 |
0,0 |
0,0 |
93,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 795,8 |
1 795,8 |
|
|
1 386,3 |
1 386,3 |
|
|
1 203,6 |
1 203,6 |
|
|
86,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
13 778,9 |
13 778,9 |
|
|
5 744,0 |
5 744,0 |
|
|
5 488,7 |
5 488,7 |
|
|
95,6 |
Общегородские целевые
программы |
913 |
0115 |
9900000 |
|
|
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
913 |
0115 |
9900500 |
|
|
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
913 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
32,8 |
32,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Департамент архитектуры и
градостроительства
администрации города
Омска |
914 |
|
|
|
|
73 937,5 |
70 937,5 |
0,0 |
3 000,0 |
24 678,3 |
23 908,3 |
0,0 |
770,0 |
13 984,4 |
13 984,4 |
0,0 |
0,0 |
56,7 |
Общегосударственные
вопросы |
914 |
0115 |
|
|
|
49 587,5 |
49 587,5 |
0,0 |
0,0 |
15 779,5 |
15 779,5 |
0,0 |
0,0 |
13 984,4 |
13 984,4 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
Другие общегосударственные
вопросы |
914 |
0115 |
|
|
|
49 587,5 |
49 587,5 |
0,0 |
0,0 |
15 779,5 |
15 779,5 |
0,0 |
0,0 |
13 984,4 |
13 984,4 |
0,0 |
0,0 |
88,6 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
914 |
0115 |
0010000 |
|
|
49 378,0 |
49 378,0 |
0,0 |
0,0 |
15 673,0 |
15 673,0 |
0,0 |
0,0 |
13 984,4 |
13 984,4 |
0,0 |
0,0 |
89,2 |
Центральный аппарат |
914 |
0115 |
0010000 |
005 |
|
49 378,0 |
49 378,0 |
0,0 |
0,0 |
15 673,0 |
15 673,0 |
0,0 |
0,0 |
13 984,4 |
13 984,4 |
0,0 |
0,0 |
89,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
47 272,7 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
14 563,9 |
14 563,9 |
0,0 |
0,0 |
13 727,4 |
13 727,4 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
40 443,2 |
40 443,2 |
0,0 |
0,0 |
13 116,7 |
13 116,7 |
0,0 |
0,0 |
12 900,9 |
12 900,9 |
0,0 |
0,0 |
98,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
32 008,9 |
32 008,9 |
|
|
10 353,2 |
10 353,2 |
|
|
10 179,1 |
10 179,1 |
|
|
98,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
48,8 |
48,8 |
|
|
45,8 |
45,8 |
|
|
43,6 |
43,6 |
|
|
95,2 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
8 385,5 |
8 385,5 |
|
|
2 717,7 |
2 717,7 |
|
|
2 678,2 |
2 678,2 |
|
|
98,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
6 794,5 |
6 794,5 |
0,0 |
0,0 |
1 412,2 |
1 412,2 |
0,0 |
0,0 |
793,7 |
793,7 |
0,0 |
0,0 |
56,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
249,6 |
249,6 |
|
|
124,8 |
124,8 |
|
|
105,6 |
105,6 |
|
|
84,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
131,2 |
131,2 |
|
|
69,4 |
69,4 |
|
|
68,5 |
68,5 |
|
|
98,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
540,5 |
540,5 |
|
|
350,0 |
350,0 |
|
|
330,8 |
330,8 |
|
|
94,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
667,8 |
667,8 |
|
|
290,0 |
290,0 |
|
|
22,2 |
22,2 |
|
|
7,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
5 205,4 |
5 205,4 |
|
|
578,0 |
578,0 |
|
|
266,6 |
266,6 |
|
|
46,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
35,0 |
35,0 |
|
|
35,0 |
35,0 |
|
|
32,8 |
32,8 |
|
|
93,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 105,3 |
2 105,3 |
0,0 |
0,0 |
1 109,1 |
1 109,1 |
0,0 |
0,0 |
257,0 |
257,0 |
0,0 |
0,0 |
23,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
931,0 |
931,0 |
|
|
651,0 |
651,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
15,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 174,3 |
1 174,3 |
|
|
458,1 |
458,1 |
|
|
157,0 |
157,0 |
|
|
34,3 |
Общегородские целевые
программы |
914 |
0115 |
9900000 |
|
|
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
914 |
0115 |
9900500 |
|
|
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
914 |
0115 |
9900500 |
005 |
|
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
209,5 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
209,5 |
209,5 |
|
|
106,5 |
106,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Национальная экономика |
914 |
0400 |
|
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 128,8 |
8 128,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
914 |
0411 |
|
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 128,8 |
8 128,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области
строительства, архитектуры
и градостроительства |
914 |
0411 |
3380000 |
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 128,8 |
8 128,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в области
застройки территорий |
914 |
0411 |
3380000 |
405 |
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 128,8 |
8 128,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 128,8 |
8 128,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 128,8 |
8 128,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
8 128,8 |
8 128,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
914 |
0500 |
|
|
|
4 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
3 000,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
0502 |
|
|
|
4 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
3 000,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
914 |
0502 |
1020000 |
|
|
4 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
3 000,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды (за счет
средств бюджета города
Омска) |
914 |
0502 |
1020100 |
|
|
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
914 |
0502 |
1020100 |
214 |
|
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 350,0 |
1 350,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды (за счет
средств областного
бюджета) |
914 |
0502 |
1020200 |
|
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов
общегражданского
назначения |
914 |
0502 |
1020200 |
214 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
3 000,0 |
|
|
3 000,0 |
770,0 |
|
|
770,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Департамент транспорта
администрации города Омска |
916 |
|
|
|
|
135 943,8 |
114 736,8 |
907,0 |
20 300,0 |
90 329,2 |
81 866,3 |
907,0 |
7 555,9 |
188 691,7 |
180 445,8 |
690,0 |
7 555,9 |
208,9 |
Национальная экономика |
916 |
0400 |
|
|
|
51 777,2 |
30 570,2 |
907,0 |
20 300,0 |
20 337,6 |
11 874,7 |
907,0 |
7 555,9 |
19 410,5 |
11 164,6 |
690,0 |
7 555,9 |
95,4 |
Транспорт |
916 |
0408 |
|
|
|
51 777,2 |
30 570,2 |
907,0 |
20 300,0 |
20 337,6 |
11 874,7 |
907,0 |
7 555,9 |
19 410,5 |
11 164,6 |
690,0 |
7 555,9 |
95,4 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
916 |
0408 |
0010000 |
|
|
14 456,4 |
14 456,4 |
0,0 |
0,0 |
4 669,6 |
4 669,6 |
0,0 |
0,0 |
4 448,1 |
4 448,1 |
0,0 |
0,0 |
95,3 |
Центральный аппарат |
916 |
0408 |
0010000 |
005 |
|
14 456,4 |
14 456,4 |
0,0 |
0,0 |
4 669,6 |
4 669,6 |
0,0 |
0,0 |
4 448,1 |
4 448,1 |
0,0 |
0,0 |
95,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 007,2 |
14 007,2 |
0,0 |
0,0 |
4 529,7 |
4 529,7 |
0,0 |
0,0 |
4 416,4 |
4 416,4 |
0,0 |
0,0 |
97,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
12 719,4 |
12 719,4 |
0,0 |
0,0 |
4 170,5 |
4 170,5 |
0,0 |
0,0 |
4 169,6 |
4 169,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 070,3 |
10 070,3 |
|
|
3 303,7 |
3 303,7 |
|
|
3 303,7 |
3 303,7 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
10,5 |
10,5 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
25,0 |
Начисления на оплату
труда |
|
|
|
|
213 |
2 638,6 |
2 638,6 |
|
|
865,6 |
865,6 |
|
|
865,6 |
865,6 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 165,8 |
1 165,8 |
0,0 |
0,0 |
359,2 |
359,2 |
0,0 |
0,0 |
246,8 |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
68,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
95,0 |
95,0 |
|
|
61,3 |
61,3 |
|
|
61,3 |
61,3 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
77,0 |
77,0 |
|
|
28,6 |
28,6 |
|
|
28,6 |
28,6 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
351,6 |
351,6 |
|
|
97,1 |
97,1 |
|
|
97,1 |
97,1 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
381,2 |
381,2 |
|
|
100,3 |
100,3 |
|
|
23,7 |
23,7 |
|
|
23,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
261,0 |
261,0 |
|
|
71,9 |
71,9 |
|
|
36,1 |
36,1 |
|
|
50,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
122,0 |
122,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
449,2 |
449,2 |
0,0 |
0,0 |
139,9 |
139,9 |
0,0 |
0,0 |
31,7 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
22,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
212,5 |
212,5 |
|
|
70,8 |
70,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
236,7 |
236,7 |
|
|
69,1 |
69,1 |
|
|
31,7 |
31,7 |
|
|
45,9 |
Другие виды транспорта |
916 |
0408 |
3170000 |
|
|
37 207,0 |
16 000,0 |
907,0 |
20 300,0 |
15 660,0 |
7 197,1 |
907,0 |
7 555,9 |
14 962,4 |
6 716,5 |
690,0 |
7 555,4 |
95,5 |
Другие виды транспорта
(за счет средств бюджета
города Омска) |
916 |
0408 |
3170100 |
|
|
16 907,0 |
16 000,0 |
907,0 |
0,0 |
8 104,1 |
7 197,1 |
907,0 |
0,0 |
7 406,5 |
6 716,5 |
690,0 |
0,0 |
91,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
916 |
0408 |
3170100 |
327 |
|
16 907,0 |
16 000,0 |
907,0 |
0,0 |
8 104,1 |
7 197,1 |
907,0 |
0,0 |
7 406,5 |
6 716,5 |
690,0 |
0,0 |
91,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
16 124,3 |
15 573,6 |
550,7 |
0,0 |
7 573,7 |
7 023,0 |
550,7 |
0,0 |
7 189,4 |
6 638,7 |
550,7 |
0,0 |
94,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
14 242,8 |
13 814,7 |
428,1 |
0,0 |
6 609,7 |
6 181,6 |
428,1 |
0,0 |
6 609,7 |
6 181,6 |
428,1 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
11 297,3 |
10 946,7 |
350,6 |
|
5 332,2 |
4 981,6 |
350,6 |
|
5 332,2 |
4 981,6 |
350,6 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 945,5 |
2 868,0 |
77,5 |
|
1 277,5 |
1 200,0 |
77,5 |
|
1 277,5 |
1 200,0 |
77,5 |
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 795,5 |
1 672,9 |
122,6 |
0,0 |
946,6 |
824,0 |
122,6 |
0,0 |
578,6 |
456,0 |
122,6 |
0,0 |
61,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
340,7 |
337,5 |
3,2 |
|
186,6 |
183,4 |
3,2 |
|
186,6 |
183,4 |
3,2 |
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
170,9 |
169,3 |
1,6 |
|
86,2 |
84,6 |
1,6 |
|
86,2 |
84,6 |
1,6 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
84,8 |
84,8 |
|
|
19,3 |
19,3 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
16,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 199,1 |
1 081,3 |
117,8 |
|
654,5 |
536,7 |
117,8 |
|
302,6 |
184,8 |
117,8 |
|
46,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
86,0 |
86,0 |
|
|
17,4 |
17,4 |
|
|
1,1 |
1,1 |
|
|
6,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
782,7 |
426,4 |
356,3 |
0,0 |
530,4 |
174,1 |
356,3 |
0,0 |
217,1 |
77,8 |
139,3 |
0,0 |
40,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
6,4 |
6,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
776,3 |
420,0 |
356,3 |
|
530,4 |
174,1 |
356,3 |
|
217,1 |
77,8 |
139,3 |
|
40,9 |
Другие виды транспорта (за
счет средств областного
бюджета) |
916 |
0408 |
3170200 |
|
|
20 300,0 |
0,0 |
0,0 |
20 300,0 |
7 555,9 |
0,0 |
0,0 |
7 555,9 |
7 555,9 |
0,0 |
0,0 |
7 555,9 |
100,0 |
Отдельные мероприятия в
области морского и
речного транспорта |
916 |
0408 |
3170200 |
364 |
|
1 560,1 |
0,0 |
0,0 |
1 560,1 |
468,2 |
0,0 |
0,0 |
468,2 |
468,2 |
0,0 |
0,0 |
468,2 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 560,1 |
0,0 |
0,0 |
1 560,1 |
468,2 |
0,0 |
0,0 |
468,2 |
468,2 |
0,0 |
0,0 |
468,2 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
1 560,1 |
0,0 |
0,0 |
1 560,1 |
468,2 |
0,0 |
0,0 |
468,2 |
468,2 |
0,0 |
0,0 |
468,2 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
1 560,1 |
|
|
1 560,1 |
468,2 |
|
|
468,2 |
468,2 |
|
|
468,2 |
100,0 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта |
916 |
0408 |
3170200 |
366 |
|
18 739,9 |
0,0 |
0,0 |
18 739,9 |
7 087,7 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
7 087,7 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
18 739,9 |
0,0 |
0,0 |
18 739,9 |
7 087,7 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
7 087,7 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
18 739,9 |
0,0 |
0,0 |
18 739,9 |
7 087,7 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
7 087,7 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
18 739,9 |
|
|
18 739,9 |
7 087,7 |
|
|
7 087,7 |
7 087,7 |
|
|
7 087,7 |
100,0 |
Общегородские целевые
программы |
916 |
0408 |
9900000 |
|
|
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
916 |
0408 |
9900500 |
|
|
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
916 |
0408 |
9900500 |
005 |
|
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
113,8 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
113,8 |
113,8 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Социальная политика |
916 |
1000 |
|
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
69 991,6 |
69 991,6 |
0,0 |
0,0 |
169 281,2 |
169 281,2 |
0,0 |
0,0 |
241,9 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
916 |
1006 |
|
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
69 991,6 |
69 991,6 |
0,0 |
0,0 |
169 281,2 |
169 281,2 |
0,0 |
0,0 |
241,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
916 |
1006 |
5140000 |
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
69 991,6 |
69 991,6 |
0,0 |
0,0 |
169 281,2 |
169 281,2 |
0,0 |
0,0 |
241,9 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
916 |
1006 |
5140100 |
|
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
69 991,6 |
69 991,6 |
0,0 |
0,0 |
169 281,2 |
169 281,2 |
0,0 |
0,0 |
241,9 |
Мероприятия в области
социальной политики |
916 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
69 991,6 |
69 991,6 |
0,0 |
0,0 |
169 281,2 |
169 281,2 |
0,0 |
0,0 |
241,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
69 991,6 |
69 991,6 |
0,0 |
0,0 |
169 281,2 |
169 281,2 |
0,0 |
0,0 |
241,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
84 166,6 |
84 166,6 |
0,0 |
0,0 |
69 991,6 |
69 991,6 |
0,0 |
0,0 |
169 281,2 |
169 281,2 |
0,0 |
0,0 |
241,9 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
72 410,5 |
72 410,5 |
|
|
60 631,2 |
60 631,2 |
|
|
142 641,2 |
142 641,2 |
|
|
235,3 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
11 756,1 |
11 756,1 |
|
|
9 360,4 |
9 360,4 |
|
|
26 640,0 |
26 640,0 |
|
|
284,6 |
Управление культуры
администрации города Омска |
918 |
|
|
|
|
345 633,4 |
210 066,7 |
26 019,5 |
109 547,2 |
166 022,4 |
71 094,6 |
12 658,7 |
82 269,1 |
137 806,2 |
55 480,7 |
12 060,3 |
70 265,2 |
83,0 |
Образование |
918 |
0700 |
|
|
|
120 747,2 |
64 298,3 |
11 400,0 |
45 048,9 |
65 043,0 |
37 989,6 |
5 028,1 |
22 025,3 |
60 519,4 |
34 033,8 |
4 917,1 |
21 568,5 |
93,0 |
Общее образование |
918 |
0702 |
|
|
|
120 747,2 |
64 298,3 |
11 400,0 |
45 048,9 |
65 043,0 |
37 989,6 |
5 028,1 |
22 025,3 |
60 519,4 |
34 033,8 |
4 917,1 |
21 568,5 |
93,0 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
918 |
0702 |
4230000 |
|
|
120 747,2 |
64 298,3 |
11 400,0 |
45 048,9 |
65 043,0 |
37 989,6 |
5 028,1 |
22 025,3 |
60 519,4 |
34 033,8 |
4 917,1 |
21 568,5 |
93,0 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0702 |
4230100 |
|
|
75 698,3 |
64 298,3 |
11 400,0 |
0,0 |
43 017,7 |
37 989,6 |
5 028,1 |
0,0 |
38 950,9 |
34 033,8 |
4 917,1 |
0,0 |
90,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0702 |
4230100 |
327 |
|
75 698,3 |
64 298,3 |
11 400,0 |
0,0 |
43 017,7 |
37 989,6 |
5 028,1 |
0,0 |
38 950,9 |
34 033,8 |
4 917,1 |
0,0 |
90,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
71 630,7 |
64 298,3 |
7 332,4 |
0,0 |
41 114,4 |
37 989,6 |
3 124,8 |
0,0 |
37 056,7 |
34 033,8 |
3 022,9 |
0,0 |
90,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
56 952,1 |
53 006,4 |
3 945,7 |
0,0 |
32 838,0 |
31 357,8 |
1 480,2 |
0,0 |
31 222,7 |
29 800,8 |
1 421,9 |
0,0 |
95,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
44 031,0 |
40 931,2 |
3 099,8 |
|
25 754,3 |
24 603,4 |
1 150,9 |
|
24 538,6 |
23 433,3 |
1 105,3 |
|
95,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
971,8 |
925,2 |
46,6 |
|
426,7 |
402,8 |
23,9 |
|
359,0 |
336,4 |
22,6 |
|
84,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
11 949,3 |
11 150,0 |
799,3 |
|
6 657,0 |
6 351,6 |
305,4 |
|
6 325,1 |
6 031,1 |
294,0 |
|
95,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
14 340,7 |
11 005,9 |
3 334,8 |
0,0 |
8 224,9 |
6 607,6 |
1 617,3 |
0,0 |
5 789,6 |
4 208,8 |
1 580,8 |
0,0 |
70,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
307,3 |
179,8 |
127,5 |
|
145,5 |
89,9 |
55,6 |
|
130,2 |
74,7 |
55,5 |
|
89,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
397,0 |
|
397,0 |
|
199,0 |
|
199,0 |
|
197,9 |
|
197,9 |
|
99,4 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
7 727,4 |
7 727,4 |
|
|
4 517,0 |
4 517,0 |
|
|
3 807,3 |
3 807,3 |
|
|
84,3 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
45,0 |
|
45,0 |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
3 061,7 |
2 398,7 |
663,0 |
|
1 866,2 |
1 696,0 |
170,2 |
|
261,2 |
100,0 |
161,2 |
|
14,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
2 802,3 |
700,0 |
2 102,3 |
|
1 460,0 |
304,7 |
1 155,3 |
|
1 355,8 |
226,8 |
1 129,0 |
|
92,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
2,3 |
2,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
335,6 |
283,7 |
51,9 |
|
51,5 |
24,2 |
27,3 |
|
44,4 |
24,2 |
20,2 |
|
86,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4 067,6 |
0,0 |
4 067,6 |
0,0 |
1 903,3 |
0,0 |
1 903,3 |
0,0 |
1 894,2 |
0,0 |
1 894,2 |
0,0 |
99,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 679,6 |
|
1 679,6 |
|
650,0 |
|
650,0 |
|
644,4 |
|
644,4 |
|
99,1 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 388,0 |
|
2 388,0 |
|
1 253,3 |
|
1 253,3 |
|
1 249,8 |
|
1 249,8 |
|
99,7 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств областного
бюджета) |
918 |
0702 |
4230200 |
|
|
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
22 025,3 |
0,0 |
0,0 |
22 025,3 |
21 568,5 |
0,0 |
0,0 |
21 568,5 |
97,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0702 |
4230200 |
327 |
|
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
22 025,3 |
0,0 |
0,0 |
22 025,3 |
21 568,5 |
0,0 |
0,0 |
21 568,5 |
97,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
22 025,3 |
0,0 |
0,0 |
22 025,3 |
21 568,5 |
0,0 |
0,0 |
21 568,5 |
97,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
45 048,9 |
0,0 |
0,0 |
45 048,9 |
22 025,3 |
0,0 |
0,0 |
22 025,3 |
21 568,5 |
0,0 |
0,0 |
21 568,5 |
97,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
35 655,8 |
|
|
35 655,8 |
17 471,9 |
|
|
17 471,9 |
17 081,2 |
|
|
17 081,2 |
97,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
9 393,1 |
|
|
9 393,1 |
4 553,4 |
|
|
4 553,4 |
4 487,3 |
|
|
4 487,3 |
98,5 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
918 |
0800 |
|
|
|
224 886,2 |
145 768,4 |
14 619,5 |
64 498,3 |
100 979,4 |
33 105,0 |
7 630,6 |
60 243,8 |
77 286,8 |
21 446,9 |
7 143,2 |
48 696,7 |
76,5 |
Культура |
918 |
0801 |
|
|
|
208 923,4 |
133 622,4 |
12 963,7 |
62 337,3 |
94 071,2 |
29 178,5 |
6 809,9 |
58 082,8 |
70 915,7 |
17 676,4 |
6 338,1 |
46 901,2 |
75,4 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации |
918 |
0801 |
4400000 |
|
|
43 854,3 |
24 372,5 |
5 369,8 |
14 112,0 |
23 299,0 |
5 749,2 |
3 437,8 |
14 112,0 |
18 964,2 |
4 432,4 |
3 347,3 |
11 184,5 |
81,4 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0801 |
4400100 |
|
|
29 742,3 |
24 372,5 |
5 369,8 |
0,0 |
9 187,0 |
5 749,2 |
3 437,8 |
0,0 |
7 779,7 |
4 432,4 |
3 347,3 |
0,0 |
84,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4400100 |
327 |
|
29 742,3 |
24 372,5 |
5 369,8 |
0,0 |
9 187,0 |
5 749,2 |
3 437,8 |
0,0 |
7 779,7 |
4 432,4 |
3 347,3 |
0,0 |
84,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
27 586,9 |
24 372,5 |
3 214,4 |
0,0 |
7 693,3 |
5 749,2 |
1 944,1 |
0,0 |
6 328,9 |
4 432,4 |
1 896,5 |
0,0 |
82,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
18 231,4 |
16 062,2 |
2 169,2 |
0,0 |
2 505,9 |
1 275,0 |
1 230,9 |
0,0 |
2 217,6 |
1 044,0 |
1 173,6 |
0,0 |
88,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
14 502,4 |
12 785,9 |
1 716,5 |
|
1 965,8 |
1 010,3 |
955,5 |
|
1 796,0 |
832,5 |
963,5 |
|
91,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 729,0 |
3 276,3 |
452,7 |
|
540,1 |
264,7 |
275,4 |
|
421,6 |
211,5 |
210,1 |
|
78,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
9 332,7 |
8 310,3 |
1 022,4 |
0,0 |
5 164,6 |
4 474,2 |
690,4 |
0,0 |
4 088,5 |
3 388,4 |
700,1 |
0,0 |
79,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
136,7 |
43,5 |
93,2 |
|
78,0 |
21,8 |
56,2 |
|
68,6 |
16,8 |
51,8 |
|
87,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
107,5 |
|
107,5 |
|
69,4 |
|
69,4 |
|
57,1 |
|
57,1 |
|
82,3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
7 746,2 |
7 714,8 |
31,4 |
|
4 304,1 |
4 291,7 |
12,4 |
|
3 360,5 |
3 348,1 |
12,4 |
|
78,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
522,1 |
302,0 |
220,1 |
|
261,9 |
137,3 |
124,6 |
|
191,0 |
0,3 |
190,7 |
|
72,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
820,2 |
250,0 |
570,2 |
|
451,2 |
23,4 |
427,8 |
|
411,3 |
23,2 |
388,1 |
|
91,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
22,8 |
|
22,8 |
|
22,8 |
|
22,8 |
|
22,8 |
|
22,8 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 155,4 |
0,0 |
2 155,4 |
0,0 |
1 493,7 |
0,0 |
1 493,7 |
0,0 |
1 450,8 |
0,0 |
1 450,8 |
0,0 |
97,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
818,8 |
|
818,8 |
|
578,4 |
|
578,4 |
|
535,5 |
|
535,5 |
|
92,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 336,6 |
|
1 336,6 |
|
915,3 |
|
915,3 |
|
915,3 |
|
915,3 |
|
100,0 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации (за
счет средств областного
бюджета) |
918 |
0801 |
4400200 |
|
|
14 112,0 |
0,0 |
0,0 |
14 112,0 |
14 112,0 |
0,0 |
0,0 |
14 112,0 |
11 184,5 |
0,0 |
0,0 |
11 184,5 |
79,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4400200 |
327 |
|
14 112,0 |
0,0 |
0,0 |
14 112,0 |
14 112,0 |
0,0 |
0,0 |
14 112,0 |
11 184,5 |
0,0 |
0,0 |
11 184,5 |
79,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 112,0 |
0,0 |
0,0 |
14 112,0 |
14 112,0 |
0,0 |
0,0 |
14 112,0 |
11 184,5 |
0,0 |
0,0 |
11 184,5 |
79,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
13 834,4 |
0,0 |
0,0 |
13 834,4 |
13 834,4 |
0,0 |
0,0 |
13 834,4 |
10 906,9 |
0,0 |
0,0 |
10 906,9 |
78,8 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 513,3 |
|
|
10 513,3 |
10 513,3 |
|
|
10 513,3 |
8 287,0 |
|
|
8 287,0 |
78,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 321,1 |
|
|
3 321,1 |
3 321,1 |
|
|
3 321,1 |
2 619,9 |
|
|
2 619,9 |
78,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
277,6 |
|
|
277,6 |
277,6 |
|
|
277,6 |
277,6 |
|
|
277,6 |
100,0 |
Музеи и постоянные
выставки |
918 |
0801 |
4410000 |
|
|
3 166,3 |
774,1 |
11,6 |
2 380,6 |
1 570,6 |
401,5 |
1,1 |
1 168,0 |
1 263,0 |
360,9 |
1,1 |
901,0 |
80,4 |
Музеи и постоянные
выставки (за счет средств
бюджета города Омска) |
918 |
0801 |
4410100 |
|
|
785,7 |
774,1 |
11,6 |
0,0 |
402,6 |
401,5 |
1,1 |
0,0 |
362,0 |
360,9 |
1,1 |
0,0 |
89,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4410100 |
327 |
|
785,7 |
774,1 |
11,6 |
0,0 |
402,6 |
401,5 |
1,1 |
0,0 |
362,0 |
360,9 |
1,1 |
0,0 |
89,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
780,7 |
774,1 |
6,6 |
0,0 |
402,6 |
401,5 |
1,1 |
0,0 |
362,0 |
360,9 |
1,1 |
0,0 |
89,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
236,3 |
236,3 |
0,0 |
0,0 |
116,4 |
116,4 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
77,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
187,3 |
187,3 |
|
|
92,3 |
92,3 |
|
|
72,1 |
72,1 |
|
|
78,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
49,0 |
49,0 |
|
|
24,1 |
24,1 |
|
|
17,9 |
17,9 |
|
|
74,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
544,4 |
537,8 |
6,6 |
0,0 |
286,2 |
285,1 |
1,1 |
0,0 |
272,0 |
270,9 |
1,1 |
0,0 |
95,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
7,6 |
7,6 |
|
|
3,8 |
3,8 |
|
|
3,4 |
3,4 |
|
|
89,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
2,0 |
|
2,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
340,2 |
340,2 |
|
|
194,9 |
194,9 |
|
|
187,2 |
187,2 |
|
|
96,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
12,0 |
10,0 |
2,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
182,6 |
180,0 |
2,6 |
|
87,5 |
86,4 |
1,1 |
|
81,4 |
80,3 |
1,1 |
|
93,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
5,0 |
|
5,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Музеи и постоянные
выставки (за счет средств
областного бюджета) |
918 |
0801 |
4410200 |
|
|
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 168,0 |
0,0 |
0,0 |
1 168,0 |
901,0 |
0,0 |
0,0 |
901,0 |
77,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4410200 |
327 |
|
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 168,0 |
0,0 |
0,0 |
1 168,0 |
901,0 |
0,0 |
0,0 |
901,0 |
77,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 168,0 |
0,0 |
0,0 |
1 168,0 |
901,0 |
0,0 |
0,0 |
901,0 |
77,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 380,6 |
0,0 |
0,0 |
2 380,6 |
1 168,0 |
0,0 |
0,0 |
1 168,0 |
901,0 |
0,0 |
0,0 |
901,0 |
77,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 886,3 |
|
|
1 886,3 |
925,5 |
|
|
925,5 |
719,4 |
|
|
719,4 |
77,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
494,3 |
|
|
494,3 |
242,5 |
|
|
242,5 |
181,6 |
|
|
181,6 |
74,9 |
Библиотеки |
918 |
0801 |
4420000 |
|
|
48 098,3 |
25 049,2 |
1 687,3 |
21 361,8 |
24 759,3 |
5 514,0 |
925,4 |
18 319,9 |
18 977,3 |
3 176,7 |
845,8 |
14 954,8 |
76,6 |
Библиотеки (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0801 |
4420100 |
|
|
26 736,5 |
25 049,2 |
1 687,3 |
0,0 |
6 439,4 |
5 514,0 |
925,4 |
0,0 |
4 022,5 |
3 176,7 |
845,8 |
0,0 |
62,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4420100 |
327 |
|
26 736,5 |
25 049,2 |
1 687,3 |
0,0 |
6 439,4 |
5 514,0 |
925,4 |
0,0 |
4 022,5 |
3 176,7 |
845,8 |
0,0 |
62,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
25 838,2 |
25 049,2 |
789,0 |
0,0 |
5 908,4 |
5 514,0 |
394,4 |
0,0 |
3 527,2 |
3 176,7 |
350,5 |
0,0 |
59,7 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
20 036,8 |
19 928,7 |
108,1 |
0,0 |
2 255,3 |
2 216,5 |
38,8 |
0,0 |
1 467,6 |
1 428,9 |
38,7 |
0,0 |
65,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
15 881,6 |
15 791,6 |
90,0 |
|
1 791,6 |
1 756,5 |
35,1 |
|
1 184,3 |
1 149,3 |
35,0 |
|
66,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 155,2 |
4 137,1 |
18,1 |
|
463,7 |
460,0 |
3,7 |
|
283,3 |
279,6 |
3,7 |
|
61,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
5 792,9 |
5 115,5 |
677,4 |
0,0 |
3 652,9 |
3 297,5 |
355,4 |
0,0 |
2 059,4 |
1 747,8 |
311,6 |
0,0 |
56,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
359,5 |
189,0 |
170,5 |
|
175,5 |
94,5 |
81,0 |
|
160,4 |
94,5 |
65,9 |
|
91,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
67,7 |
|
67,7 |
|
35,5 |
|
35,5 |
|
32,7 |
|
32,7 |
|
92,1 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 925,2 |
2 925,2 |
|
|
1 653,5 |
1 653,5 |
|
|
1 653,3 |
1 653,3 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
2 256,4 |
2 001,3 |
255,1 |
|
1 678,3 |
1 549,5 |
128,8 |
|
121,1 |
|
121,1 |
|
7,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
184,1 |
|
184,1 |
|
110,1 |
|
110,1 |
|
91,9 |
|
91,9 |
|
83,5 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3,5 |
|
3,5 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
898,3 |
0,0 |
898,3 |
0,0 |
531,0 |
0,0 |
531,0 |
0,0 |
495,3 |
0,0 |
495,3 |
0,0 |
93,3 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
172,4 |
|
172,4 |
|
68,6 |
|
68,6 |
|
68,6 |
|
68,6 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
725,9 |
|
725,9 |
|
462,4 |
|
462,4 |
|
426,7 |
|
426,7 |
|
92,3 |
Библиотеки (за счет
средств областного
бюджета) |
918 |
0801 |
4420200 |
|
|
21 361,8 |
0,0 |
0,0 |
21 361,8 |
18 319,9 |
0,0 |
0,0 |
18 319,9 |
14 954,8 |
0,0 |
0,0 |
14 954,8 |
81,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4420200 |
327 |
|
21 361,8 |
0,0 |
0,0 |
21 361,8 |
18 319,9 |
0,0 |
0,0 |
18 319,9 |
14 954,8 |
0,0 |
0,0 |
14 954,8 |
81,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
21 361,8 |
0,0 |
0,0 |
21 361,8 |
18 319,9 |
0,0 |
0,0 |
18 319,9 |
14 954,8 |
0,0 |
0,0 |
14 954,8 |
81,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
21 361,8 |
0,0 |
0,0 |
21 361,8 |
18 319,9 |
0,0 |
0,0 |
18 319,9 |
14 954,8 |
0,0 |
0,0 |
14 954,8 |
81,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
16 501,2 |
|
|
16 501,2 |
14 090,9 |
|
|
14 090,9 |
11 499,5 |
|
|
11 499,5 |
81,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 860,6 |
|
|
4 860,6 |
4 229,0 |
|
|
4 229,0 |
3 455,3 |
|
|
3 455,3 |
81,7 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств |
918 |
0801 |
4430000 |
|
|
40 328,3 |
21 545,4 |
2 541,5 |
16 241,4 |
21 030,6 |
3 519,1 |
1 270,1 |
16 241,4 |
14 732,3 |
2 034,7 |
1 027,0 |
11 670,6 |
70,1 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств
(за счет средств бюджета
города Омска) |
918 |
0801 |
4430100 |
|
|
24 086,9 |
21 545,4 |
2 541,5 |
0,0 |
4 789,2 |
3 519,1 |
1 270,1 |
0,0 |
3 061,7 |
2 034,7 |
1 027,0 |
0,0 |
63,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4430100 |
327 |
|
24 086,9 |
21 545,4 |
2 541,5 |
0,0 |
4 789,2 |
3 519,1 |
1 270,1 |
0,0 |
3 061,7 |
2 034,7 |
1 027,0 |
0,0 |
63,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
22 780,9 |
20 945,4 |
1 835,5 |
0,0 |
4 027,3 |
3 144,1 |
883,2 |
0,0 |
2 472,2 |
1 753,7 |
718,5 |
0,0 |
61,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
18 476,3 |
17 890,9 |
585,4 |
0,0 |
1 821,8 |
1 588,7 |
233,1 |
0,0 |
1 345,7 |
1 141,5 |
204,2 |
0,0 |
73,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
14 624,2 |
14 176,6 |
447,6 |
|
1 433,5 |
1 258,9 |
174,6 |
|
1 068,6 |
910,9 |
157,7 |
|
74,5 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
9,1 |
|
9,1 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 843,0 |
3 714,3 |
128,7 |
|
387,7 |
329,8 |
57,9 |
|
276,5 |
230,6 |
45,9 |
|
71,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
4 291,7 |
3 049,5 |
1 242,2 |
0,0 |
2 205,5 |
1 555,4 |
650,1 |
0,0 |
1 126,5 |
612,2 |
514,3 |
0,0 |
51,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
42,6 |
9,5 |
33,1 |
|
21,8 |
6,1 |
15,7 |
|
16,4 |
5,1 |
11,3 |
|
75,2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,8 |
|
64,8 |
|
36,8 |
|
36,8 |
|
30,4 |
|
30,4 |
|
82,6 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 066,5 |
1 060,0 |
6,5 |
|
424,9 |
424,9 |
|
|
297,1 |
297,1 |
|
|
69,9 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
17,0 |
|
17,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 850,6 |
1 780,0 |
70,6 |
|
1 037,0 |
1 014,4 |
22,6 |
|
217,9 |
200,0 |
17,9 |
|
21,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 250,2 |
200,0 |
1 050,2 |
|
680,0 |
110,0 |
570,0 |
|
564,7 |
110,0 |
454,7 |
|
83,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
7,9 |
|
7,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 306,0 |
600,0 |
706,0 |
0,0 |
761,9 |
375,0 |
386,9 |
0,0 |
589,5 |
281,0 |
308,5 |
0,0 |
77,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
473,8 |
240,0 |
233,8 |
|
281,4 |
195,0 |
86,4 |
|
175,1 |
120,1 |
55,0 |
|
62,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
832,2 |
360,0 |
472,2 |
|
480,5 |
180,0 |
300,5 |
|
414,4 |
160,9 |
253,5 |
|
86,2 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств
(за счет средств
областного бюджета) |
918 |
0801 |
4430200 |
|
|
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
11 670,6 |
0,0 |
0,0 |
11 670,6 |
71,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4430200 |
327 |
|
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
11 670,6 |
0,0 |
0,0 |
11 670,6 |
71,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
16 241,4 |
0,0 |
0,0 |
16 241,4 |
11 670,6 |
0,0 |
0,0 |
11 670,6 |
71,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
16 089,1 |
0,0 |
0,0 |
16 089,1 |
16 089,1 |
0,0 |
0,0 |
16 089,1 |
11 518,3 |
0,0 |
0,0 |
11 518,3 |
71,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
12 637,8 |
|
|
12 637,8 |
12 637,8 |
|
|
12 637,8 |
9 061,7 |
|
|
9 061,7 |
71,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 451,3 |
|
|
3 451,3 |
3 451,3 |
|
|
3 451,3 |
2 456,6 |
|
|
2 456,6 |
71,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
152,3 |
|
|
152,3 |
152,3 |
|
|
152,3 |
152,3 |
|
|
152,3 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
918 |
0801 |
4500000 |
|
|
28 917,4 |
26 960,9 |
1 956,5 |
0,0 |
4 721,6 |
3 942,1 |
779,5 |
0,0 |
4 221,0 |
3 420,1 |
800,9 |
0,0 |
89,4 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0801 |
4500100 |
|
|
28 917,4 |
26 960,9 |
1 956,5 |
0,0 |
4 721,6 |
3 942,1 |
779,5 |
0,0 |
4 221,0 |
3 420,1 |
800,9 |
0,0 |
89,4 |
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации |
918 |
0801 |
4500100 |
453 |
|
28 917,4 |
26 960,9 |
1 956,5 |
0,0 |
4 721,6 |
3 942,1 |
779,5 |
0,0 |
4 221,0 |
3 420,1 |
800,9 |
0,0 |
89,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
28 574,4 |
26 952,9 |
1 621,5 |
0,0 |
4 578,6 |
3 934,1 |
644,5 |
0,0 |
4 117,9 |
3 413,5 |
704,4 |
0,0 |
89,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
28 164,4 |
26 542,9 |
1 621,5 |
0,0 |
4 168,6 |
3 524,1 |
644,5 |
0,0 |
4 005,8 |
3 301,4 |
704,4 |
0,0 |
96,1 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
28 154,4 |
26 532,9 |
1 621,5 |
|
4 158,6 |
3 514,1 |
644,5 |
|
3 995,8 |
3 291,4 |
704,4 |
|
96,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
410,0 |
410,0 |
|
|
410,0 |
410,0 |
|
|
112,1 |
112,1 |
|
|
27,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
343,0 |
8,0 |
335,0 |
0,0 |
143,0 |
8,0 |
135,0 |
0,0 |
103,1 |
6,6 |
96,5 |
0,0 |
72,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
195,6 |
|
195,6 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
56,5 |
|
56,5 |
|
62,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
147,4 |
8,0 |
139,4 |
|
53,0 |
8,0 |
45,0 |
|
46,6 |
6,6 |
40,0 |
|
87,9 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
918 |
0801 |
4520000 |
|
|
36 270,0 |
26 631,5 |
1 397,0 |
8 241,5 |
15 898,4 |
7 260,9 |
396,0 |
8 241,5 |
11 864,4 |
3 358,1 |
316,0 |
8 190,3 |
74,6 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
бюджета города Омска) |
918 |
0801 |
4520100 |
|
|
28 028,5 |
26 631,5 |
1 397,0 |
0,0 |
7 656,9 |
7 260,9 |
396,0 |
0,0 |
3 674,1 |
3 358,1 |
316,0 |
0,0 |
48,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4520100 |
327 |
|
28 028,5 |
26 631,5 |
1 397,0 |
0,0 |
7 656,9 |
7 260,9 |
396,0 |
0,0 |
3 674,1 |
3 358,1 |
316,0 |
0,0 |
48,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
26 293,0 |
25 664,3 |
628,7 |
0,0 |
7 275,6 |
7 067,9 |
207,7 |
0,0 |
3 365,7 |
3 208,0 |
157,7 |
0,0 |
46,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
24 405,5 |
24 405,5 |
0,0 |
0,0 |
6 642,2 |
6 642,2 |
0,0 |
0,0 |
2 811,1 |
2 811,1 |
0,0 |
0,0 |
42,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
19 336,2 |
19 336,2 |
|
|
5 264,2 |
5 264,2 |
|
|
2 225,7 |
2 225,7 |
|
|
42,3 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,2 |
3,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 066,1 |
5 066,1 |
|
|
1 378,0 |
1 378,0 |
|
|
585,4 |
585,4 |
|
|
42,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 877,5 |
1 248,8 |
628,7 |
0,0 |
623,4 |
415,7 |
207,7 |
0,0 |
554,6 |
396,9 |
157,7 |
0,0 |
89,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
79,2 |
36,7 |
42,5 |
|
43,2 |
16,7 |
26,5 |
|
39,6 |
16,7 |
22,9 |
|
91,7 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
13,0 |
13,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
1 158,1 |
1 119,1 |
39,0 |
|
365,0 |
365,0 |
|
|
357,7 |
357,7 |
|
|
98,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
20,0 |
20,0 |
|
|
14,0 |
10,0 |
4,0 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
3,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
607,2 |
60,0 |
547,2 |
|
201,2 |
24,0 |
177,2 |
|
156,8 |
22,5 |
134,3 |
|
77,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 735,5 |
967,2 |
768,3 |
0,0 |
381,3 |
193,0 |
188,3 |
0,0 |
308,4 |
150,1 |
158,3 |
0,0 |
80,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
580,0 |
500,0 |
80,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 155,5 |
467,2 |
688,3 |
|
371,3 |
183,0 |
188,3 |
|
308,4 |
150,1 |
158,3 |
|
83,1 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
областного бюджета) |
918 |
0801 |
4520200 |
|
|
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 190,3 |
0,0 |
0,0 |
8 190,3 |
99,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
4520200 |
327 |
|
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 190,3 |
0,0 |
0,0 |
8 190,3 |
99,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 190,3 |
0,0 |
0,0 |
8 190,3 |
99,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 241,5 |
0,0 |
0,0 |
8 241,5 |
8 190,3 |
0,0 |
0,0 |
8 190,3 |
99,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
5 809,0 |
|
|
5 809,0 |
5 809,0 |
|
|
5 809,0 |
5 786,7 |
|
|
5 786,7 |
99,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 432,5 |
|
|
2 432,5 |
2 432,5 |
|
|
2 432,5 |
2 403,6 |
|
|
2 403,6 |
98,8 |
Общегородские целевые
программы |
918 |
0801 |
9900000 |
|
|
8 288,8 |
8 288,8 |
0,0 |
0,0 |
2 791,7 |
2 791,7 |
0,0 |
0,0 |
893,5 |
893,5 |
0,0 |
0,0 |
32,0 |
Общегородская целевая
программа "Читающий город.
Сохранение и развитие
библиотечных фондов
муниципальных библиотек
города Омска (2005 - 2010
годы)" |
918 |
0801 |
9900200 |
|
|
7 488,8 |
7 488,8 |
0,0 |
0,0 |
2 791,7 |
2 791,7 |
0,0 |
0,0 |
893,5 |
893,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
9900200 |
327 |
|
7 488,8 |
7 488,8 |
0,0 |
0,0 |
2 791,7 |
2 791,7 |
0,0 |
0,0 |
893,5 |
893,5 |
0,0 |
0,0 |
32,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 454,4 |
1 454,4 |
0,0 |
0,0 |
633,3 |
633,3 |
0,0 |
0,0 |
10,6 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 454,4 |
1 454,4 |
0,0 |
0,0 |
633,3 |
633,3 |
0,0 |
0,0 |
10,6 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
160,4 |
160,4 |
|
|
14,8 |
14,8 |
|
|
10,6 |
10,6 |
|
|
71,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 289,0 |
1 289,0 |
|
|
618,5 |
618,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
6 034,4 |
6 034,4 |
0,0 |
0,0 |
2 158,4 |
2 158,4 |
0,0 |
0,0 |
882,9 |
882,9 |
0,0 |
0,0 |
40,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
5 981,2 |
5 981,2 |
|
|
2 140,2 |
2 140,2 |
|
|
875,0 |
875,0 |
|
|
40,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
53,2 |
53,2 |
|
|
18,2 |
18,2 |
|
|
7,9 |
7,9 |
|
|
43,4 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
918 |
0801 |
9900500 |
|
|
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0801 |
9900500 |
327 |
|
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
130,0 |
130,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
670,0 |
670,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
645,5 |
645,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
24,5 |
24,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Кинематография |
918 |
0802 |
|
|
|
7 232,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
2 161,0 |
3 785,9 |
804,2 |
820,7 |
2 161,0 |
3 352,3 |
751,7 |
805,1 |
1 795,5 |
88,5 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
918 |
0802 |
4500000 |
|
|
7 232,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
2 161,0 |
3 785,9 |
804,2 |
820,7 |
2 161,0 |
3 352,3 |
751,7 |
805,1 |
1 795,5 |
88,5 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации (за счет
средств бюджета города
Омска) |
918 |
0802 |
4500100 |
|
|
5 071,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
0,0 |
1 624,9 |
804,2 |
820,7 |
0,0 |
1 556,8 |
751,7 |
805,1 |
0,0 |
95,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0802 |
4500100 |
327 |
|
5 071,1 |
3 415,3 |
1 655,8 |
0,0 |
1 624,9 |
804,2 |
820,7 |
0,0 |
1 556,8 |
751,7 |
805,1 |
0,0 |
95,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 829,2 |
3 415,3 |
1 413,9 |
0,0 |
1 513,0 |
804,2 |
708,8 |
0,0 |
1 454,1 |
751,7 |
702,4 |
0,0 |
96,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 894,7 |
2 663,1 |
231,6 |
0,0 |
317,7 |
214,0 |
103,7 |
0,0 |
276,6 |
177,9 |
98,7 |
0,0 |
87,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
2 301,3 |
2 110,2 |
191,1 |
|
262,5 |
169,6 |
92,9 |
|
233,9 |
141,0 |
92,9 |
|
89,1 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,8 |
|
3,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
589,6 |
552,9 |
36,7 |
|
55,2 |
44,4 |
10,8 |
|
42,7 |
36,9 |
5,8 |
|
77,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 932,1 |
752,2 |
1 179,9 |
0,0 |
1 193,4 |
590,2 |
603,2 |
0,0 |
1 175,6 |
573,8 |
601,8 |
0,0 |
98,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
92,9 |
|
92,9 |
|
44,4 |
|
44,4 |
|
44,4 |
|
44,4 |
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
64,2 |
|
64,2 |
|
39,9 |
|
39,9 |
|
39,9 |
|
39,9 |
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
812,2 |
752,2 |
60,0 |
|
600,2 |
590,2 |
10,0 |
|
582,9 |
573,8 |
9,1 |
|
97,1 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
41,6 |
|
41,6 |
|
30,8 |
|
30,8 |
|
30,8 |
|
30,8 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
131,0 |
|
131,0 |
|
78,1 |
|
78,1 |
|
78,1 |
|
78,1 |
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
790,2 |
|
790,2 |
|
400,0 |
|
400,0 |
|
399,5 |
|
399,5 |
|
99,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
2,4 |
|
2,4 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
241,9 |
0,0 |
241,9 |
0,0 |
111,9 |
0,0 |
111,9 |
0,0 |
102,7 |
0,0 |
102,7 |
0,0 |
91,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
71,9 |
|
71,9 |
|
31,9 |
|
31,9 |
|
28,9 |
|
28,9 |
|
90,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
170,0 |
|
170,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
73,8 |
|
73,8 |
|
92,3 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации (за счет
средств областного
бюджета) |
918 |
0802 |
4500200 |
|
|
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
1 795,5 |
0,0 |
0,0 |
1 795,5 |
83,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
918 |
0802 |
4500200 |
327 |
|
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
1 795,5 |
0,0 |
0,0 |
1 795,5 |
83,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
0,0 |
2 161,0 |
1 795,5 |
0,0 |
0,0 |
1 795,5 |
83,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
2 145,6 |
0,0 |
0,0 |
2 145,6 |
2 145,6 |
0,0 |
0,0 |
2 145,6 |
1 780,1 |
0,0 |
0,0 |
1 780,1 |
83,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 700,2 |
|
|
1 700,2 |
1 700,2 |
|
|
1 700,2 |
1 410,5 |
|
|
1 410,5 |
83,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
445,4 |
|
|
445,4 |
445,4 |
|
|
445,4 |
369,6 |
|
|
369,6 |
83,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
15,4 |
|
|
15,4 |
15,4 |
|
|
15,4 |
15,4 |
|
|
15,4 |
100,0 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации |
918 |
0806 |
|
|
|
8 730,7 |
8 730,7 |
0,0 |
0,0 |
3 122,3 |
3 122,3 |
0,0 |
0,0 |
3 018,8 |
3 018,8 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
918 |
0806 |
0010000 |
|
|
8 658,1 |
8 658,1 |
0,0 |
0,0 |
3 091,9 |
3 091,9 |
0,0 |
0,0 |
3 018,8 |
3 018,8 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Центральный аппарат |
918 |
0806 |
0010000 |
005 |
|
8 658,1 |
8 658,1 |
0,0 |
0,0 |
3 091,9 |
3 091,9 |
0,0 |
0,0 |
3 018,8 |
3 018,8 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 578,1 |
8 578,1 |
0,0 |
0,0 |
3 071,9 |
3 071,9 |
0,0 |
0,0 |
3 018,8 |
3 018,8 |
0,0 |
0,0 |
98,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
8 152,9 |
8 152,9 |
0,0 |
0,0 |
2 846,4 |
2 846,4 |
0,0 |
0,0 |
2 826,3 |
2 826,3 |
0,0 |
0,0 |
99,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
6 454,3 |
6 454,3 |
|
|
2 249,1 |
2 249,1 |
|
|
2 250,8 |
2 250,8 |
|
|
100,1 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
8,0 |
8,0 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 690,6 |
1 690,6 |
|
|
589,3 |
589,3 |
|
|
567,5 |
567,5 |
|
|
96,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
344,2 |
344,2 |
0,0 |
0,0 |
144,5 |
144,5 |
0,0 |
0,0 |
112,5 |
112,5 |
0,0 |
0,0 |
77,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
27,0 |
27,0 |
|
|
11,5 |
11,5 |
|
|
4,3 |
4,3 |
|
|
37,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
69,2 |
69,2 |
|
|
69,2 |
69,2 |
|
|
64,9 |
64,9 |
|
|
93,8 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
89,6 |
89,6 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
26,2 |
26,2 |
|
|
65,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
80,0 |
80,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
78,4 |
78,4 |
|
|
23,8 |
23,8 |
|
|
17,1 |
17,1 |
|
|
71,8 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
81,0 |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
81,0 |
81,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
98,8 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
81,0 |
81,0 |
|
|
81,0 |
81,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
98,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
50,0 |
50,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
30,0 |
30,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Общегородские целевые
программы |
918 |
0806 |
9900000 |
|
|
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
30,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
918 |
0806 |
9900500 |
|
|
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
30,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
918 |
0806 |
9900500 |
005 |
|
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
30,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
30,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
30,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
72,6 |
72,6 |
|
|
30,4 |
30,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Управление здравоохранения
администрации города Омска |
919 |
|
|
|
|
2 952 970,1 |
2 536 948,6 |
195 271,0 |
220 750,5 |
1 480 435,3 |
1 284 029,7 |
101 839,0 |
94 566,6 |
1 269 279,0 |
1 063 660,2 |
129 615,6 |
76 003,2 |
85,7 |
Здравоохранение и спорт |
919 |
0900 |
|
|
|
2 952 970,1 |
2 536 948,6 |
195 271,0 |
220 750,5 |
1 480 435,3 |
1 284 029,7 |
101 839,0 |
94 566,6 |
1 269 279,0 |
1 063 660,2 |
129 615,6 |
76 003,2 |
85,7 |
Здравоохранение |
919 |
0901 |
|
|
|
2 931 876,9 |
2 515 855,4 |
195 271,0 |
220 750,5 |
1 474 514,5 |
1 278 108,9 |
101 839,0 |
94 566,6 |
1 263 367,6 |
1 057 748,8 |
129 615,6 |
76 003,2 |
85,7 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
919 |
0901 |
4520000 |
|
|
38 487,3 |
38 487,3 |
0,0 |
0,0 |
18 348,7 |
18 348,7 |
0,0 |
0,0 |
14 344,2 |
14 344,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
бюджета города Омска) |
919 |
0901 |
4520100 |
|
|
38 487,3 |
38 487,3 |
0,0 |
0,0 |
18 348,7 |
18 348,7 |
0,0 |
0,0 |
14 344,2 |
14 344,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4520100 |
327 |
|
38 487,3 |
38 487,3 |
0,0 |
0,0 |
18 348,7 |
18 348,7 |
0,0 |
0,0 |
14 344,2 |
14 344,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
38 066,3 |
38 066,3 |
0,0 |
0,0 |
18 222,2 |
18 222,2 |
0,0 |
0,0 |
14 217,7 |
14 217,7 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
35 965,3 |
35 965,3 |
0,0 |
0,0 |
16 803,9 |
16 803,9 |
0,0 |
0,0 |
13 552,5 |
13 552,5 |
0,0 |
0,0 |
80,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
28 592,4 |
28 592,4 |
|
|
13 217,2 |
13 217,2 |
|
|
10 807,2 |
10 807,2 |
|
|
81,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
7 372,9 |
7 372,9 |
|
|
3 586,7 |
3 586,7 |
|
|
2 745,3 |
2 745,3 |
|
|
76,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 821,2 |
1 821,2 |
0,0 |
0,0 |
1 190,0 |
1 190,0 |
0,0 |
0,0 |
555,2 |
555,2 |
0,0 |
0,0 |
46,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
192,9 |
192,9 |
|
|
84,7 |
84,7 |
|
|
84,7 |
84,7 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
618,4 |
618,4 |
|
|
379,5 |
379,5 |
|
|
379,5 |
379,5 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
897,4 |
897,4 |
|
|
633,6 |
633,6 |
|
|
8,1 |
8,1 |
|
|
1,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
112,5 |
112,5 |
|
|
92,2 |
92,2 |
|
|
82,9 |
82,9 |
|
|
89,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
279,8 |
279,8 |
|
|
228,3 |
228,3 |
|
|
110,0 |
110,0 |
|
|
48,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
421,0 |
421,0 |
0,0 |
0,0 |
126,5 |
126,5 |
0,0 |
0,0 |
126,5 |
126,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
250,0 |
250,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
171,0 |
171,0 |
|
|
126,5 |
126,5 |
|
|
126,5 |
126,5 |
|
|
100,0 |
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере здравоохранения |
919 |
0901 |
4690000 |
|
|
215 509,0 |
206 616,1 |
8 892,9 |
0,0 |
105 969,7 |
101 517,9 |
4 451,8 |
0,0 |
87 770,6 |
84 446,3 |
3 324,3 |
0,0 |
82,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4690000 |
327 |
|
215 509,0 |
206 616,1 |
8 892,9 |
0,0 |
105 969,7 |
101 517,9 |
4 451,8 |
0,0 |
87 770,6 |
84 446,3 |
3 324,3 |
0,0 |
82,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
147 109,2 |
144 022,3 |
3 086,9 |
0,0 |
74 550,3 |
73 001,2 |
1 549,1 |
0,0 |
65 714,4 |
64 356,9 |
1 357,5 |
0,0 |
88,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
136 788,7 |
134 700,5 |
2 088,2 |
0,0 |
69 441,2 |
68 397,2 |
1 044,0 |
0,0 |
60 918,0 |
59 873,8 |
1 044,2 |
0,0 |
87,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
108 388,5 |
106 722,6 |
1 665,9 |
|
54 993,7 |
54 160,8 |
832,9 |
|
49 032,6 |
48 149,7 |
882,9 |
|
89,2 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1,6 |
|
1,6 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
28 400,2 |
27 977,9 |
422,3 |
|
14 447,5 |
14 236,4 |
211,1 |
|
11 883,8 |
11 724,1 |
159,7 |
|
82,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
9 409,4 |
9 263,8 |
145,6 |
0,0 |
4 678,6 |
4 600,0 |
78,6 |
0,0 |
4 698,3 |
4 483,1 |
215,2 |
0,0 |
100,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
42,4 |
41,9 |
0,5 |
|
16,4 |
15,9 |
0,5 |
|
23,4 |
15,9 |
7,5 |
|
142,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
7 598,0 |
7 596,1 |
1,9 |
|
3 216,6 |
3 214,9 |
1,7 |
|
3 216,7 |
3 214,9 |
1,8 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
357,4 |
272,2 |
85,2 |
|
157,1 |
114,4 |
42,7 |
|
143,8 |
22,7 |
121,1 |
|
91,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 411,6 |
1 353,6 |
58,0 |
|
1 288,5 |
1 254,8 |
33,7 |
|
1 314,4 |
1 229,6 |
84,8 |
|
102,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
911,1 |
58,0 |
853,1 |
|
430,5 |
4,0 |
426,5 |
|
98,1 |
|
98,1 |
|
22,8 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
68 399,8 |
62 593,8 |
5 806,0 |
0,0 |
31 419,4 |
28 516,7 |
2 902,7 |
0,0 |
22 056,2 |
20 089,4 |
1 966,8 |
0,0 |
70,2 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
14 881,1 |
14 720,0 |
161,1 |
|
8 417,5 |
8 337,0 |
80,5 |
|
156,9 |
|
156,9 |
|
1,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
53 518,7 |
47 873,8 |
5 644,9 |
|
23 001,9 |
20 179,7 |
2 822,2 |
|
21 899,3 |
20 089,4 |
1 809,9 |
|
95,2 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части |
919 |
0901 |
4700000 |
|
|
1 616 339,9 |
1 335 880,8 |
91 046,1 |
189 413,0 |
822 704,1 |
679 865,1 |
48 272,4 |
94 566,6 |
704 459,3 |
571 925,6 |
56 530,5 |
76 003,2 |
85,6 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части (за счет
средств бюджета города
Омска) |
919 |
0901 |
4700100 |
|
|
1 426 926,9 |
1 335 880,8 |
91 046,1 |
0,0 |
728 137,5 |
679 865,1 |
48 272,4 |
0,0 |
628 456,1 |
571 925,6 |
56 530,5 |
0,0 |
86,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4700100 |
327 |
|
1 426 926,9 |
1 335 880,8 |
91 046,1 |
0,0 |
728 137,5 |
679 865,1 |
48 272,4 |
0,0 |
628 456,1 |
571 925,6 |
56 530,5 |
0,0 |
86,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 266 967,1 |
1 203 077,0 |
63 890,1 |
0,0 |
652 436,3 |
618 145,6 |
34 290,7 |
0,0 |
548 504,8 |
510 758,6 |
37 746,2 |
0,0 |
84,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 066 769,8 |
1 021 197,1 |
45 572,7 |
0,0 |
540 944,1 |
517 808,2 |
23 135,9 |
0,0 |
449 599,6 |
426 549,0 |
23 050,6 |
0,0 |
83,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
846 725,3 |
810 632,3 |
36 093,0 |
|
424 522,3 |
406 211,4 |
18 310,9 |
|
359 963,4 |
340 718,3 |
19 245,1 |
|
84,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
23,2 |
|
23,2 |
|
23,2 |
|
23,2 |
|
73,1 |
|
73,1 |
|
315,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
220 021,3 |
210 564,8 |
9 456,5 |
|
116 398,6 |
111 596,8 |
4 801,8 |
|
89 563,1 |
85 830,7 |
3 732,4 |
|
76,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
188 622,8 |
175 112,2 |
13 510,6 |
0,0 |
104 604,6 |
95 853,4 |
8 751,2 |
0,0 |
96 387,6 |
82 694,7 |
13 692,9 |
0,0 |
92,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
2 124,7 |
1 975,1 |
149,6 |
|
1 016,7 |
867,1 |
149,6 |
|
1 166,5 |
862,3 |
304,2 |
|
114,7 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
292,8 |
168,5 |
124,3 |
|
136,2 |
11,9 |
124,3 |
|
487,3 |
|
487,3 |
|
357,8 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
131 749,8 |
131 175,1 |
574,7 |
|
76 243,1 |
75 937,1 |
306,0 |
|
73 705,6 |
73 444,4 |
261,2 |
|
96,7 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
290,8 |
138,0 |
152,8 |
|
290,8 |
138,0 |
152,8 |
|
593,4 |
60,0 |
533,4 |
|
204,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
43 129,8 |
34 624,6 |
8 505,2 |
|
21 614,7 |
15 702,8 |
5 911,9 |
|
13 336,1 |
5 675,6 |
7 660,5 |
|
61,7 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
11 034,9 |
7 030,9 |
4 004,0 |
|
5 303,1 |
3 196,5 |
2 106,6 |
|
7 098,7 |
2 652,4 |
4 446,3 |
|
133,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
2 324,6 |
2 324,6 |
0,0 |
0,0 |
1 105,2 |
1 105,2 |
0,0 |
0,0 |
1 105,2 |
1 105,2 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
2 324,6 |
2 324,6 |
|
|
1 105,2 |
1 105,2 |
|
|
1 105,2 |
1 105,2 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
9 249,9 |
4 443,1 |
4 806,8 |
|
5 782,4 |
3 378,8 |
2 403,6 |
|
1 412,4 |
409,7 |
1 002,7 |
|
24,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
159 959,8 |
132 803,8 |
27 156,0 |
0,0 |
75 701,2 |
61 719,5 |
13 981,7 |
0,0 |
79 951,3 |
61 167,0 |
18 784,3 |
0,0 |
105,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
23 466,1 |
18 069,8 |
5 396,3 |
|
11 105,9 |
8 000,0 |
3 105,9 |
|
14 836,1 |
8 000,0 |
6 836,1 |
|
133,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
136 493,7 |
114 734,0 |
21 759,7 |
|
64 595,3 |
53 719,5 |
10 875,8 |
|
65 115,2 |
53 167,0 |
11 948,2 |
|
100,8 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части (за счет
средств областного
бюджета) |
919 |
0901 |
4700200 |
|
|
189 413,0 |
0,0 |
0,0 |
189 413,0 |
94 566,6 |
0,0 |
0,0 |
94 566,6 |
76 003,2 |
0,0 |
0,0 |
76 003,2 |
80,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4700200 |
327 |
|
189 413,0 |
0,0 |
0,0 |
189 413,0 |
94 566,6 |
0,0 |
0,0 |
94 566,6 |
76 003,2 |
0,0 |
0,0 |
76 003,2 |
80,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
189 383,0 |
0,0 |
0,0 |
189 383,0 |
94 566,6 |
0,0 |
0,0 |
94 566,6 |
76 003,2 |
0,0 |
0,0 |
76 003,2 |
80,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
189 133,0 |
0,0 |
0,0 |
189 133,0 |
94 566,6 |
0,0 |
0,0 |
94 566,6 |
76 003,2 |
0,0 |
0,0 |
76 003,2 |
80,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
149 867,7 |
|
|
149 867,7 |
74 933,9 |
|
|
74 933,9 |
59 642,7 |
|
|
59 642,7 |
79,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
39 265,3 |
|
|
39 265,3 |
19 632,7 |
|
|
19 632,7 |
16 360,5 |
|
|
16 360,5 |
83,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
250,0 |
|
|
250,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
300 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
310 |
30,0 |
|
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
919 |
0901 |
4710000 |
|
|
641 311,6 |
546 353,6 |
94 663,0 |
295,0 |
331 762,0 |
283 023,3 |
48 738,7 |
0,0 |
289 755,9 |
221 098,1 |
68 657,8 |
0,0 |
87,3 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры (за
счет средств бюджета
города Омска) |
919 |
0901 |
4710100 |
|
|
641 016,6 |
546 353,6 |
94 663,0 |
0,0 |
331 762,0 |
283 023,3 |
48 738,7 |
0,0 |
289 755,9 |
221 098,1 |
68 657,8 |
0,0 |
87,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4710100 |
327 |
|
641 016,6 |
546 353,6 |
94 663,0 |
0,0 |
331 762,0 |
283 023,3 |
48 738,7 |
0,0 |
289 755,9 |
221 098,1 |
68 657,8 |
0,0 |
87,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
601 051,3 |
538 112,3 |
62 939,0 |
0,0 |
311 658,0 |
280 100,7 |
31 557,3 |
0,0 |
263 425,4 |
218 180,3 |
45 245,1 |
0,0 |
84,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
538 370,0 |
489 534,5 |
48 835,5 |
0,0 |
281 131,2 |
256 715,9 |
24 415,3 |
0,0 |
238 627,7 |
202 505,1 |
36 122,6 |
0,0 |
84,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
427 327,1 |
388 663,4 |
38 663,7 |
|
219 001,9 |
199 671,8 |
19 330,1 |
|
189 222,9 |
159 969,4 |
29 253,5 |
|
86,4 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
41,9 |
|
41,9 |
|
20,7 |
|
20,7 |
|
11,0 |
|
11,0 |
|
53,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
111 001,0 |
100 871,1 |
10 129,9 |
|
62 108,6 |
57 044,1 |
5 064,5 |
|
49 393,8 |
42 535,7 |
6 858,1 |
|
79,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
56 886,1 |
46 136,5 |
10 749,6 |
0,0 |
27 386,1 |
21 921,4 |
5 464,7 |
0,0 |
23 840,3 |
15 598,1 |
8 242,2 |
0,0 |
87,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
1 727,3 |
1 427,8 |
299,5 |
|
788,1 |
638,8 |
149,3 |
|
810,6 |
586,0 |
224,6 |
|
102,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
426,6 |
266,7 |
159,9 |
|
147,2 |
6,8 |
140,4 |
|
263,1 |
|
263,1 |
|
178,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
32 650,2 |
31 454,9 |
1 195,3 |
|
17 877,3 |
17 249,9 |
627,4 |
|
14 599,3 |
14 393,8 |
205,5 |
|
81,7 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
14,3 |
|
14,3 |
|
7,1 |
|
7,1 |
|
34,3 |
|
34,3 |
|
483,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
17 100,6 |
11 203,7 |
5 896,9 |
|
6 222,0 |
3 273,9 |
2 948,1 |
|
4 436,0 |
11,8 |
4 424,2 |
|
71,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
4 967,1 |
1 783,4 |
3 183,7 |
|
2 344,4 |
752,0 |
1 592,4 |
|
3 697,0 |
606,5 |
3 090,5 |
|
157,7 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
5 795,2 |
2 441,3 |
3 353,9 |
|
3 140,7 |
1 463,4 |
1 677,3 |
|
957,4 |
77,1 |
880,3 |
|
30,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
39 965,3 |
8 241,3 |
31 724,0 |
0,0 |
20 104,0 |
2 922,6 |
17 181,4 |
0,0 |
26 330,5 |
2 917,8 |
23 412,7 |
0,0 |
131,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
6 866,2 |
|
6 866,2 |
|
4 756,8 |
|
4 756,8 |
|
10 303,4 |
|
10 303,4 |
|
216,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
33 099,1 |
8 241,3 |
24 857,8 |
|
15 347,2 |
2 922,6 |
12 424,6 |
|
16 027,1 |
2 917,8 |
13 109,3 |
|
104,4 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры (за
счет средств областного
бюджета) |
919 |
0901 |
4710200 |
|
|
295,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4710200 |
327 |
|
295,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
280,0 |
|
|
280,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
15,0 |
|
|
15,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Санатории для детей и
подростков |
919 |
0901 |
4740000 |
|
|
20 535,7 |
20 535,7 |
0,0 |
0,0 |
8 749,5 |
8 749,5 |
0,0 |
0,0 |
6 897,1 |
6 847,3 |
49,8 |
0,0 |
78,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4740000 |
327 |
|
20 535,7 |
20 535,7 |
0,0 |
0,0 |
8 749,5 |
8 749,5 |
0,0 |
0,0 |
6 897,1 |
6 847,3 |
49,8 |
0,0 |
78,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
16 323,7 |
16 323,7 |
0,0 |
0,0 |
7 553,2 |
7 553,2 |
0,0 |
0,0 |
5 682,7 |
5 678,0 |
4,7 |
0,0 |
75,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
12 600,6 |
12 600,6 |
0,0 |
0,0 |
6 315,0 |
6 315,0 |
0,0 |
0,0 |
4 936,2 |
4 936,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
10 109,3 |
10 109,3 |
|
|
4 848,2 |
4 848,2 |
|
|
3 832,5 |
3 832,5 |
|
|
79,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 491,3 |
2 491,3 |
|
|
1 466,8 |
1 466,8 |
|
|
1 103,7 |
1 103,7 |
|
|
75,2 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 511,2 |
3 511,2 |
0,0 |
0,0 |
1 028,3 |
1 028,3 |
0,0 |
0,0 |
735,2 |
732,3 |
2,9 |
0,0 |
71,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
13,7 |
13,7 |
|
|
6,3 |
6,3 |
|
|
6,3 |
6,3 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 855,5 |
2 855,5 |
|
|
829,2 |
829,2 |
|
|
717,8 |
717,8 |
|
|
86,6 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
561,0 |
561,0 |
|
|
182,6 |
182,6 |
|
|
2,6 |
|
2,6 |
|
1,4 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
81,0 |
81,0 |
|
|
10,2 |
10,2 |
|
|
8,5 |
8,2 |
0,3 |
|
83,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
211,9 |
211,9 |
|
|
209,9 |
209,9 |
|
|
11,3 |
9,5 |
1,8 |
|
5,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
4 212,0 |
4 212,0 |
0,0 |
0,0 |
1 196,3 |
1 196,3 |
0,0 |
0,0 |
1 214,4 |
1 169,3 |
45,1 |
0,0 |
101,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
35,9 |
|
35,9 |
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
4 212,0 |
4 212,0 |
|
|
1 196,3 |
1 196,3 |
|
|
1 178,5 |
1 169,3 |
9,2 |
|
98,5 |
Родильные дома |
919 |
0901 |
4760000 |
|
|
183 345,0 |
182 676,0 |
669,0 |
0,0 |
89 081,3 |
88 705,2 |
376,1 |
0,0 |
73 504,8 |
72 451,6 |
1 053,2 |
0,0 |
82,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4760000 |
327 |
|
183 345,0 |
182 676,0 |
669,0 |
0,0 |
89 081,3 |
88 705,2 |
376,1 |
0,0 |
73 504,8 |
72 451,6 |
1 053,2 |
0,0 |
82,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
179 449,9 |
179 009,0 |
440,9 |
0,0 |
87 670,1 |
87 445,6 |
224,5 |
0,0 |
72 012,8 |
71 369,0 |
643,8 |
0,0 |
82,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
153 336,3 |
152 981,6 |
354,7 |
0,0 |
76 795,1 |
76 618,1 |
177,0 |
0,0 |
62 316,1 |
62 035,2 |
280,9 |
0,0 |
81,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
121 467,0 |
121 185,9 |
281,1 |
|
60 797,2 |
60 656,9 |
140,3 |
|
49 306,5 |
49 113,9 |
192,6 |
|
81,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
31 869,3 |
31 795,7 |
73,6 |
|
15 997,9 |
15 961,2 |
36,7 |
|
13 009,6 |
12 921,3 |
88,3 |
|
81,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
25 909,8 |
25 888,0 |
21,8 |
0,0 |
10 734,6 |
10 719,1 |
15,5 |
0,0 |
9 630,2 |
9 316,1 |
314,1 |
0,0 |
89,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
249,0 |
247,7 |
1,3 |
|
109,2 |
107,9 |
1,3 |
|
109,8 |
107,3 |
2,5 |
|
100,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
3,1 |
|
3,1 |
|
3,1 |
|
3,1 |
|
4,3 |
|
4,3 |
|
138,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
22 115,7 |
22 115,7 |
|
|
8 948,8 |
8 948,8 |
|
|
8 990,0 |
8 948,8 |
41,2 |
|
100,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
2 805,2 |
2 800,5 |
4,7 |
|
1 353,0 |
1 348,3 |
4,7 |
|
134,1 |
14,3 |
119,8 |
|
9,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
736,8 |
724,1 |
12,7 |
|
320,5 |
314,1 |
6,4 |
|
392,0 |
245,7 |
146,3 |
|
122,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
203,8 |
139,4 |
64,4 |
|
140,4 |
108,4 |
32,0 |
|
66,5 |
17,7 |
48,8 |
|
47,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 895,1 |
3 667,0 |
228,1 |
0,0 |
1 411,2 |
1 259,6 |
151,6 |
0,0 |
1 492,0 |
1 082,6 |
409,4 |
0,0 |
105,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
590,8 |
460,2 |
130,6 |
|
79,8 |
14,6 |
65,2 |
|
169,9 |
|
169,9 |
|
212,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
3 304,3 |
3 206,8 |
97,5 |
|
1 331,4 |
1 245,0 |
86,4 |
|
1 322,1 |
1 082,6 |
239,5 |
|
99,3 |
Станции скорой и
неотложной помощи |
919 |
0901 |
4770000 |
|
|
185 305,9 |
185 305,9 |
0,0 |
0,0 |
97 899,2 |
97 899,2 |
0,0 |
0,0 |
86 635,7 |
86 635,7 |
0,0 |
0,0 |
88,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
919 |
0901 |
4770000 |
327 |
|
185 305,9 |
185 305,9 |
0,0 |
0,0 |
97 899,2 |
97 899,2 |
0,0 |
0,0 |
86 635,7 |
86 635,7 |
0,0 |
0,0 |
88,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
177 754,1 |
177 754,1 |
0,0 |
0,0 |
94 247,0 |
94 247,0 |
0,0 |
0,0 |
82 983,5 |
82 983,5 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
170 863,2 |
170 863,2 |
0,0 |
0,0 |
90 025,2 |
90 025,2 |
0,0 |
0,0 |
79 450,2 |
79 450,2 |
0,0 |
0,0 |
88,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
135 390,8 |
135 390,8 |
|
|
71 858,9 |
71 858,9 |
|
|
64 558,9 |
64 558,9 |
|
|
89,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
35 472,4 |
35 472,4 |
|
|
18 166,3 |
18 166,3 |
|
|
14 891,3 |
14 891,3 |
|
|
82,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
6 851,9 |
6 851,9 |
0,0 |
0,0 |
4 199,8 |
4 199,8 |
0,0 |
0,0 |
3 532,3 |
3 532,3 |
0,0 |
0,0 |
84,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
363,2 |
363,2 |
|
|
203,4 |
203,4 |
|
|
203,4 |
203,4 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
4 897,4 |
4 897,4 |
|
|
3 215,6 |
3 215,6 |
|
|
3 215,6 |
3 215,6 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 316,4 |
1 316,4 |
|
|
642,5 |
642,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
274,9 |
274,9 |
|
|
138,3 |
138,3 |
|
|
113,3 |
113,3 |
|
|
81,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
39,0 |
39,0 |
|
|
22,0 |
22,0 |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
4,5 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
7 551,8 |
7 551,8 |
0,0 |
0,0 |
3 652,2 |
3 652,2 |
0,0 |
0,0 |
3 652,2 |
3 652,2 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
7 551,8 |
7 551,8 |
|
|
3 652,2 |
3 652,2 |
|
|
3 652,2 |
3 652,2 |
|
|
100,0 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
919 |
0901 |
5200000 |
|
|
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
(за счет средств
областного бюджета) |
919 |
0901 |
5200200 |
|
|
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам "Скорой
медицинской помощи" |
919 |
0901 |
5200200 |
624 |
|
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
31 042,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
24 597,9 |
|
|
24 597,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
6 444,6 |
|
|
6 444,6 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
919 |
0904 |
|
|
|
21 093,2 |
21 093,2 |
0,0 |
0,0 |
5 920,8 |
5 920,8 |
0,0 |
0,0 |
5 911,4 |
5 911,4 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
919 |
0904 |
0010000 |
|
|
20 947,7 |
20 947,7 |
0,0 |
0,0 |
5 920,8 |
5 920,8 |
0,0 |
0,0 |
5 911,4 |
5 911,4 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Центральный аппарат |
919 |
0904 |
0010000 |
005 |
|
20 947,7 |
20 947,7 |
0,0 |
0,0 |
5 920,8 |
5 920,8 |
0,0 |
0,0 |
5 911,4 |
5 911,4 |
0,0 |
0,0 |
99,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
20 923,1 |
20 923,1 |
0,0 |
0,0 |
5 907,8 |
5 907,8 |
0,0 |
0,0 |
5 905,6 |
5 905,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
20 774,4 |
20 774,4 |
0,0 |
0,0 |
5 860,4 |
5 860,4 |
0,0 |
0,0 |
5 860,4 |
5 860,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
16 458,4 |
16 458,4 |
|
|
4 868,7 |
4 868,7 |
|
|
4 868,7 |
4 868,7 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3,0 |
3,0 |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 313,0 |
4 313,0 |
|
|
990,7 |
990,7 |
|
|
990,7 |
990,7 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
148,7 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
47,4 |
47,4 |
0,0 |
0,0 |
45,2 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
95,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
33,7 |
33,7 |
|
|
13,7 |
13,7 |
|
|
13,7 |
13,7 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
16,0 |
16,0 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
79,0 |
79,0 |
|
|
25,7 |
25,7 |
|
|
23,5 |
23,5 |
|
|
91,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
24,6 |
24,6 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
44,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
7,2 |
7,2 |
|
|
7,2 |
7,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
17,4 |
17,4 |
|
|
5,8 |
5,8 |
|
|
5,8 |
5,8 |
|
|
100,0 |
Общегородские целевые
программы |
919 |
0904 |
9900000 |
|
|
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
919 |
0904 |
9900500 |
|
|
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
919 |
0904 |
9900500 |
005 |
|
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
145,5 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
145,5 |
145,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Департамент финансов и
контроля администрации
города Омска |
920 |
|
|
|
|
347 629,9 |
347 629,9 |
0,0 |
0,0 |
126 811,9 |
126 811,9 |
0,0 |
0,0 |
118 284,8 |
118 284,8 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Общегосударственные
вопросы |
920 |
0100 |
|
|
|
347 629,9 |
347 629,9 |
0,0 |
0,0 |
126 811,9 |
126 811,9 |
0,0 |
0,0 |
118 284,8 |
118 284,8 |
0,0 |
0,0 |
93,3 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов надзора |
920 |
0106 |
|
|
|
56 052,9 |
56 052,9 |
0,0 |
0,0 |
17 311,9 |
17 311,9 |
0,0 |
0,0 |
16 516,4 |
16 516,4 |
0,0 |
0,0 |
95,4 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
920 |
0106 |
0010000 |
|
|
55 687,9 |
55 687,9 |
0,0 |
0,0 |
17 291,9 |
17 291,9 |
0,0 |
0,0 |
16 509,0 |
16 509,0 |
0,0 |
0,0 |
95,5 |
Центральный аппарат |
920 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
55 687,9 |
55 687,9 |
0,0 |
0,0 |
17 291,9 |
17 291,9 |
0,0 |
0,0 |
16 509,0 |
16 509,0 |
0,0 |
0,0 |
95,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
54 225,7 |
54 225,7 |
0,0 |
0,0 |
16 777,2 |
16 777,2 |
0,0 |
0,0 |
16 297,9 |
16 297,9 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
50 311,8 |
50 311,8 |
0,0 |
0,0 |
15 875,0 |
15 875,0 |
0,0 |
0,0 |
15 594,4 |
15 594,4 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
39 860,2 |
39 860,2 |
|
|
12 806,2 |
12 806,2 |
|
|
12 777,7 |
12 777,7 |
|
|
99,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
25,9 |
25,9 |
|
|
13,0 |
13,0 |
|
|
7,5 |
7,5 |
|
|
57,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
10 425,7 |
10 425,7 |
|
|
3 055,8 |
3 055,8 |
|
|
2 809,2 |
2 809,2 |
|
|
91,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 790,9 |
3 790,9 |
0,0 |
0,0 |
839,2 |
839,2 |
0,0 |
0,0 |
667,4 |
667,4 |
0,0 |
0,0 |
79,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
470,6 |
470,6 |
|
|
225,0 |
225,0 |
|
|
189,8 |
189,8 |
|
|
84,4 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
369,5 |
369,5 |
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
83,4 |
83,4 |
|
|
52,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 084,2 |
1 084,2 |
|
|
60,3 |
60,3 |
|
|
22,5 |
22,5 |
|
|
37,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 866,6 |
1 866,6 |
|
|
393,9 |
393,9 |
|
|
371,7 |
371,7 |
|
|
94,4 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
17,7 |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
17,7 |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
17,7 |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
17,7 |
17,7 |
|
|
17,7 |
17,7 |
|
|
17,7 |
17,7 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
105,3 |
105,3 |
|
|
45,3 |
45,3 |
|
|
18,4 |
18,4 |
|
|
40,6 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 462,2 |
1 462,2 |
0,0 |
0,0 |
514,7 |
514,7 |
0,0 |
0,0 |
211,1 |
211,1 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
750,0 |
750,0 |
|
|
250,0 |
250,0 |
|
|
12,3 |
12,3 |
|
|
4,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
712,2 |
712,2 |
|
|
264,7 |
264,7 |
|
|
198,8 |
198,8 |
|
|
75,1 |
Общегородские целевые
программы |
920 |
0106 |
9900000 |
|
|
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
920 |
0106 |
9900500 |
|
|
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
Центральный аппарат |
920 |
0106 |
9900500 |
005 |
|
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
365,0 |
365,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
7,4 |
7,4 |
|
|
37,0 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
920 |
0112 |
|
|
|
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
109 500,0 |
109 500,0 |
0,0 |
0,0 |
101 768,4 |
101 768,4 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Процентные платежи по
долговым обязательствам |
920 |
0112 |
0650000 |
|
|
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
109 500,0 |
109 500,0 |
0,0 |
0,0 |
101 768,4 |
101 768,4 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
920 |
0112 |
0650000 |
152 |
|
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
109 500,0 |
109 500,0 |
0,0 |
0,0 |
101 768,4 |
101 768,4 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
109 500,0 |
109 500,0 |
0,0 |
0,0 |
101 768,4 |
101 768,4 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Обслуживание долговых
обязательств |
|
|
|
|
230 |
288 005,0 |
288 005,0 |
0,0 |
0,0 |
109 500,0 |
109 500,0 |
0,0 |
0,0 |
101 768,4 |
101 768,4 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
|
|
|
|
231 |
288 005,0 |
288 005,0 |
|
|
109 500,0 |
109 500,0 |
|
|
101 768,4 |
101 768,4 |
|
|
92,9 |
Резервные фонды |
920 |
0113 |
|
|
|
3 572,0 |
3 572,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
920 |
0113 |
0700000 |
|
|
3 572,0 |
3 572,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды органов
местного самоуправления |
920 |
0113 |
0700000 |
184 |
|
3 572,0 |
3 572,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 572,0 |
3 572,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 572,0 |
3 572,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Административнотехническая инспекция
Администрации города Омска |
921 |
|
|
|
|
13 025,4 |
13 025,4 |
0,0 |
0,0 |
5 237,8 |
5 237,8 |
0,0 |
0,0 |
4 926,3 |
4 926,3 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
Общегосударственные
вопросы |
921 |
0100 |
|
|
|
13 025,4 |
13 025,4 |
0,0 |
0,0 |
5 237,8 |
5 237,8 |
0,0 |
0,0 |
4 926,3 |
4 926,3 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов надзора |
921 |
0106 |
|
|
|
13 025,4 |
13 025,4 |
0,0 |
0,0 |
5 237,8 |
5 237,8 |
0,0 |
0,0 |
4 926,3 |
4 926,3 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
921 |
0106 |
0010000 |
|
|
12 897,5 |
12 897,5 |
0,0 |
0,0 |
5 237,8 |
5 237,8 |
0,0 |
0,0 |
4 926,3 |
4 926,3 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
Центральный аппарат |
921 |
0106 |
0010000 |
005 |
|
12 897,5 |
12 897,5 |
0,0 |
0,0 |
5 237,8 |
5 237,8 |
0,0 |
0,0 |
4 926,3 |
4 926,3 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
12 443,8 |
12 443,8 |
0,0 |
0,0 |
4 968,9 |
4 968,9 |
0,0 |
0,0 |
4 859,8 |
4 859,8 |
0,0 |
0,0 |
97,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
12 134,9 |
12 134,9 |
0,0 |
0,0 |
4 900,9 |
4 900,9 |
0,0 |
0,0 |
4 825,7 |
4 825,7 |
0,0 |
0,0 |
98,5 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
9 583,9 |
9 583,9 |
|
|
3 925,1 |
3 925,1 |
|
|
3 925,0 |
3 925,0 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
40,6 |
40,6 |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 510,4 |
2 510,4 |
|
|
974,9 |
974,9 |
|
|
899,8 |
899,8 |
|
|
92,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
308,9 |
308,9 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
34,1 |
34,1 |
0,0 |
0,0 |
50,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
48,0 |
48,0 |
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
80,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
119,0 |
119,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
22,0 |
22,0 |
|
|
13,5 |
13,5 |
|
|
11,1 |
11,1 |
|
|
82,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
64,9 |
64,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
55,0 |
55,0 |
|
|
19,5 |
19,5 |
|
|
11,0 |
11,0 |
|
|
56,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
453,7 |
453,7 |
0,0 |
0,0 |
268,9 |
268,9 |
0,0 |
0,0 |
66,5 |
66,5 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
238,4 |
238,4 |
|
|
238,4 |
238,4 |
|
|
56,0 |
56,0 |
|
|
23,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
215,3 |
215,3 |
|
|
30,5 |
30,5 |
|
|
10,5 |
10,5 |
|
|
34,4 |
Общегородские целевые
программы |
921 |
0106 |
9900000 |
|
|
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в городе
Омске" (2006 - 2010 годы) |
921 |
0106 |
9900500 |
|
|
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
921 |
0106 |
9900500 |
005 |
|
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
127,9 |
127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
127,9 |
127,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Управление образования
администрации города Омска |
922 |
|
|
|
|
2 699 840,5 |
821 736,0 |
255 953,8 |
1 622 150,7 |
1 561 130,6 |
477 673,3 |
135 290,1 |
948 167,2 |
1 408 896,2 |
388 662,4 |
105 448,8 |
914 785,0 |
90,2 |
Образование |
922 |
0700 |
|
|
|
2 608 067,3 |
821 736,0 |
255 953,8 |
1 530 377,5 |
1 515 415,1 |
477 673,3 |
135 290,1 |
902 451,7 |
1 363 424,8 |
388 662,4 |
105 448,8 |
869 313,6 |
90,0 |
Дошкольное образование |
922 |
0701 |
|
|
|
689 935,8 |
166 593,3 |
164 663,2 |
358 679,3 |
393 311,3 |
106 632,9 |
85 314,9 |
201 363,5 |
346 114,1 |
81 154,1 |
72 370,8 |
192 589,2 |
88,0 |
Детские дошкольные
учреждения |
922 |
0701 |
4200000 |
|
|
689 935,8 |
166 593,3 |
164 663,2 |
358 679,3 |
393 311,3 |
106 632,9 |
85 314,9 |
201 363,5 |
346 114,1 |
81 154,1 |
72 370,8 |
192 589,2 |
88,0 |
Детские дошкольные
учреждения (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0701 |
4200100 |
|
|
331 256,5 |
166 593,3 |
164 663,2 |
0,0 |
191 947,8 |
106 632,9 |
85 314,9 |
0,0 |
153 524,9 |
81 154,1 |
72 370,8 |
0,0 |
80,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0701 |
4200100 |
327 |
|
331 256,5 |
166 593,3 |
164 663,2 |
0,0 |
191 947,8 |
106 632,9 |
85 314,9 |
0,0 |
153 524,9 |
81 154,1 |
72 370,8 |
0,0 |
80,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
164 355,3 |
159 230,7 |
5 124,6 |
0,0 |
105 710,5 |
102 912,3 |
2 798,2 |
0,0 |
80 540,6 |
78 182,3 |
2 358,3 |
0,0 |
76,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
10 103,5 |
9 750,4 |
353,1 |
0,0 |
5 314,8 |
5 090,1 |
224,7 |
0,0 |
4 341,4 |
4 218,5 |
122,9 |
0,0 |
81,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
7 162,9 |
6 883,1 |
279,8 |
|
3 372,8 |
3 199,3 |
173,5 |
|
2 616,5 |
2 544,9 |
71,6 |
|
77,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
2 940,6 |
2 867,3 |
73,3 |
|
1 942,0 |
1 890,8 |
51,2 |
|
1 724,9 |
1 673,6 |
51,3 |
|
88,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
154 122,8 |
149 351,3 |
4 771,5 |
0,0 |
100 266,7 |
97 693,2 |
2 573,5 |
0,0 |
76 070,2 |
73 834,8 |
2 235,4 |
0,0 |
75,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
663,3 |
663,3 |
|
|
348,9 |
348,9 |
|
|
307,3 |
307,3 |
|
|
88,1 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
23,1 |
23,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
120 149,4 |
120 149,4 |
|
|
77 550,0 |
77 550,0 |
|
|
70 564,1 |
70 564,1 |
|
|
91,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
17 047,0 |
17 047,0 |
|
|
13 549,8 |
13 549,8 |
|
|
427,8 |
427,8 |
|
|
3,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
16 240,0 |
11 468,5 |
4 771,5 |
|
8 818,0 |
6 244,5 |
2 573,5 |
|
4 771,0 |
2 535,6 |
2 235,4 |
|
54,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
129,0 |
129,0 |
|
|
129,0 |
129,0 |
|
|
129,0 |
129,0 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
166 901,2 |
7 362,6 |
159 538,6 |
0,0 |
86 237,3 |
3 720,6 |
82 516,7 |
0,0 |
72 984,3 |
2 971,8 |
70 012,5 |
0,0 |
84,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
4 517,3 |
150,0 |
4 367,3 |
|
2 676,4 |
150,0 |
2 526,4 |
|
2 209,1 |
150,0 |
2 059,1 |
|
82,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
162 383,9 |
7 212,6 |
155 171,3 |
|
83 560,9 |
3 570,6 |
79 990,3 |
|
70 775,2 |
2 821,8 |
67 953,4 |
|
84,7 |
Детские дошкольные
учреждения (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0701 |
4200200 |
|
|
358 679,3 |
0,0 |
0,0 |
358 679,3 |
201 363,5 |
0,0 |
0,0 |
201 363,5 |
192 589,2 |
0,0 |
0,0 |
192 589,2 |
95,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0701 |
4200200 |
327 |
|
358 679,3 |
0,0 |
0,0 |
358 679,3 |
201 363,5 |
0,0 |
0,0 |
201 363,5 |
192 589,2 |
0,0 |
0,0 |
192 589,2 |
95,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
358 679,3 |
0,0 |
0,0 |
358 679,3 |
201 363,5 |
0,0 |
0,0 |
201 363,5 |
192 589,2 |
0,0 |
0,0 |
192 589,2 |
95,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
358 407,8 |
0,0 |
0,0 |
358 407,8 |
201 205,6 |
0,0 |
0,0 |
201 205,6 |
192 440,5 |
0,0 |
0,0 |
192 440,5 |
95,6 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
281 139,1 |
|
|
281 139,1 |
158 005,9 |
|
|
158 005,9 |
151 876,6 |
|
|
151 876,6 |
96,1 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
3 621,6 |
|
|
3 621,6 |
1 810,8 |
|
|
1 810,8 |
1 760,3 |
|
|
1 760,3 |
97,2 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
73 647,1 |
|
|
73 647,1 |
41 388,9 |
|
|
41 388,9 |
38 803,6 |
|
|
38 803,6 |
93,8 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
271,5 |
0,0 |
0,0 |
271,5 |
157,9 |
0,0 |
0,0 |
157,9 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
94,2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
271,5 |
|
|
271,5 |
157,9 |
|
|
157,9 |
148,7 |
|
|
148,7 |
94,2 |
Общее образование |
922 |
0702 |
|
|
|
1 801 702,4 |
542 642,4 |
89 239,6 |
1 169 820,4 |
1 072 689,1 |
323 177,0 |
48 949,7 |
700 562,4 |
969 752,6 |
260 529,5 |
33 006,1 |
676 217,0 |
90,4 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные
средние и средние |
922 |
0702 |
4210000 |
|
|
1 549 354,6 |
340 647,5 |
77 470,4 |
1 131 236,7 |
955 786,9 |
225 096,8 |
43 541,1 |
687 149,0 |
865 450,7 |
172 566,4 |
30 077,2 |
662 807,1 |
90,5 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные
средние и средние (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4210100 |
|
|
418 117,9 |
340 647,5 |
77 470,4 |
0,0 |
268 637,9 |
225 096,8 |
43 541,1 |
0,0 |
202 643,6 |
172 566,4 |
30 077,2 |
0,0 |
75,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4210100 |
327 |
|
418 117,9 |
340 647,5 |
77 470,4 |
0,0 |
268 637,9 |
225 096,8 |
43 541,1 |
0,0 |
202 643,6 |
172 566,4 |
30 077,2 |
0,0 |
75,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
352 631,8 |
334 807,2 |
17 824,6 |
0,0 |
229 001,2 |
221 520,3 |
7 480,9 |
0,0 |
176 136,9 |
171 192,2 |
4 944,7 |
0,0 |
76,9 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
40 384,0 |
35 482,5 |
4 901,5 |
0,0 |
20 382,1 |
17 447,3 |
2 934,8 |
0,0 |
18 026,5 |
15 340,1 |
2 686,4 |
0,0 |
88,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
30 979,7 |
27 095,8 |
3 883,9 |
|
15 130,3 |
12 804,8 |
2 325,5 |
|
13 405,4 |
11 266,7 |
2 138,7 |
|
88,6 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
9 404,3 |
8 386,7 |
1 017,6 |
|
5 251,8 |
4 642,5 |
609,3 |
|
4 621,1 |
4 073,4 |
547,7 |
|
88,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
311 219,7 |
298 296,6 |
12 923,1 |
0,0 |
207 591,0 |
203 044,9 |
4 546,1 |
0,0 |
157 082,3 |
154 824,0 |
2 258,3 |
0,0 |
75,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
1 732,8 |
1 229,3 |
503,5 |
|
1 134,2 |
878,0 |
256,2 |
|
681,7 |
530,4 |
151,3 |
|
60,1 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
987,3 |
613,7 |
373,6 |
|
210,7 |
0,0 |
210,7 |
|
157,4 |
|
157,4 |
|
74,7 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
239 500,9 |
239 500,9 |
|
|
174 393,0 |
174 393,0 |
|
|
148 263,3 |
148 263,3 |
|
|
85,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
32 259,0 |
31 253,9 |
1 005,1 |
|
11 582,1 |
11 164,8 |
417,3 |
|
2 889,7 |
2 495,2 |
394,5 |
|
24,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
36 739,7 |
25 698,8 |
11 040,9 |
|
20 271,0 |
16 609,1 |
3 661,9 |
|
5 090,2 |
3 535,1 |
1 555,1 |
|
25,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1 028,1 |
1 028,1 |
|
|
1 028,1 |
1 028,1 |
|
|
1 028,1 |
1 028,1 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
65 486,1 |
5 840,3 |
59 645,8 |
0,0 |
39 636,7 |
3 576,5 |
36 060,2 |
0,0 |
26 506,7 |
1 374,2 |
25 132,5 |
0,0 |
66,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
24 841,9 |
620,7 |
24 221,2 |
|
18 191,1 |
420,7 |
17 770,4 |
|
8 524,4 |
|
8 524,4 |
|
46,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
40 644,2 |
5 219,6 |
35 424,6 |
|
21 445,6 |
3 155,8 |
18 289,8 |
|
17 982,3 |
1 374,2 |
16 608,1 |
|
83,9 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные
средние и средние (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4210200 |
|
|
1 131 236,7 |
0,0 |
0,0 |
1 131 236,7 |
687 149,0 |
0,0 |
0,0 |
687 149,0 |
662 237,5 |
0,0 |
0,0 |
662 237,5 |
96,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4210200 |
327 |
|
1 084 565,9 |
0,0 |
0,0 |
1 084 565,9 |
645 131,2 |
0,0 |
0,0 |
645 131,2 |
620 631,9 |
0,0 |
0,0 |
620 631,9 |
96,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 073 865,9 |
0,0 |
0,0 |
1 073 865,9 |
638 595,2 |
0,0 |
0,0 |
638 595,2 |
614 235,7 |
0,0 |
0,0 |
614 235,7 |
96,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 073 024,1 |
0,0 |
0,0 |
1 073 024,1 |
638 094,1 |
0,0 |
0,0 |
638 094,1 |
613 774,8 |
0,0 |
0,0 |
613 774,8 |
96,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
841 987,3 |
|
|
841 987,3 |
501 532,7 |
|
|
501 532,7 |
483 912,2 |
|
|
483 912,2 |
96,5 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
10 436,1 |
|
|
10 436,1 |
5 218,0 |
|
|
5 218,0 |
5 026,7 |
|
|
5 026,7 |
96,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
220 600,7 |
|
|
220 600,7 |
131 343,4 |
|
|
131 343,4 |
124 835,9 |
|
|
124 835,9 |
95,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
841,8 |
0,0 |
0,0 |
841,8 |
501,1 |
0,0 |
0,0 |
501,1 |
460,9 |
0,0 |
0,0 |
460,9 |
92,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
841,8 |
|
|
841,8 |
501,1 |
|
|
501,1 |
460,9 |
|
|
460,9 |
92,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
10 700,0 |
0,0 |
0,0 |
10 700,0 |
6 536,0 |
0,0 |
0,0 |
6 536,0 |
6 396,2 |
0,0 |
0,0 |
6 396,2 |
97,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
10 700,0 |
|
|
10 700,0 |
6 536,0 |
|
|
6 536,0 |
6 396,2 |
|
|
6 396,2 |
97,9 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
школах |
922 |
0702 |
4210200 |
623 |
|
46 670,8 |
0,0 |
0,0 |
46 670,8 |
42 017,8 |
0,0 |
0,0 |
42 017,8 |
41 605,6 |
0,0 |
0,0 |
41 605,6 |
99,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
46 670,8 |
0,0 |
0,0 |
46 670,8 |
42 017,8 |
0,0 |
0,0 |
42 017,8 |
41 605,6 |
0,0 |
0,0 |
41 605,6 |
99,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
46 670,8 |
0,0 |
0,0 |
46 670,8 |
42 017,8 |
0,0 |
0,0 |
42 017,8 |
41 605,6 |
0,0 |
0,0 |
41 605,6 |
99,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
36 981,5 |
|
|
36 981,5 |
33 299,5 |
|
|
33 299,5 |
32 970,4 |
|
|
32 970,4 |
99,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
9 689,3 |
|
|
9 689,3 |
8 718,3 |
|
|
8 718,3 |
8 635,2 |
|
|
8 635,2 |
99,0 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные
средние и средние (за счет
средств областного бюджета
в соответствии с
Постановлением
Правительства Омской
области от 19.04.2006
N 43-п) |
922 |
0702 |
4210300 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
|
Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
школах |
922 |
0702 |
4210300 |
623 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
|
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
0,0 |
0,0 |
569,6 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
451,3 |
|
|
451,3 |
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
118,3 |
|
|
118,3 |
|
Школы-интернаты |
922 |
0702 |
4220000 |
|
|
44 150,4 |
19 120,1 |
2 260,5 |
22 769,8 |
24 754,0 |
10 943,8 |
1 085,0 |
12 725,2 |
19 842,6 |
7 062,0 |
35,0 |
12 745,6 |
80,2 |
Школы-интернаты (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4220100 |
|
|
21 380,6 |
19 120,1 |
2 260,5 |
0,0 |
12 028,8 |
10 943,8 |
1 085,0 |
0,0 |
7 097,0 |
7 062,0 |
35,0 |
0,0 |
59,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4220100 |
327 |
|
21 380,6 |
19 120,1 |
2 260,5 |
0,0 |
12 028,8 |
10 943,8 |
1 085,0 |
0,0 |
7 097,0 |
7 062,0 |
35,0 |
0,0 |
59,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
10 790,9 |
10 366,9 |
424,0 |
0,0 |
7 734,1 |
7 532,1 |
202,0 |
0,0 |
4 530,4 |
4 525,3 |
5,1 |
0,0 |
58,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
461,9 |
461,9 |
0,0 |
0,0 |
174,3 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
166,1 |
166,1 |
0,0 |
0,0 |
95,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
366,0 |
366,0 |
|
|
138,1 |
138,1 |
|
|
131,6 |
131,6 |
|
|
95,3 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
95,9 |
95,9 |
|
|
36,2 |
36,2 |
|
|
34,5 |
34,5 |
|
|
95,3 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
10 329,0 |
9 905,0 |
424,0 |
0,0 |
7 559,8 |
7 357,8 |
202,0 |
0,0 |
4 364,3 |
4 359,2 |
5,1 |
0,0 |
57,7 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
38,4 |
38,4 |
|
|
13,0 |
13,0 |
|
|
12,3 |
12,3 |
|
|
94,6 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
11,2 |
|
11,2 |
|
5,6 |
|
5,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
6 731,3 |
6 731,3 |
|
|
4 538,5 |
4 538,5 |
|
|
4 213,6 |
4 213,6 |
|
|
92,8 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
945,3 |
755,3 |
190,0 |
|
670,3 |
585,3 |
85,0 |
|
39,2 |
36,6 |
2,6 |
|
5,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
2 602,8 |
2 380,0 |
222,8 |
|
2 332,4 |
2 221,0 |
111,4 |
|
99,2 |
96,7 |
2,5 |
|
4,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
10 589,7 |
8 753,2 |
1 836,5 |
0,0 |
4 294,7 |
3 411,7 |
883,0 |
0,0 |
2 566,6 |
2 536,7 |
29,9 |
0,0 |
59,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
381,9 |
|
381,9 |
|
189,6 |
|
189,6 |
|
6,7 |
|
6,7 |
|
3,5 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
10 207,8 |
8 753,2 |
1 454,6 |
|
4 105,1 |
3 411,7 |
693,4 |
|
2 559,9 |
2 536,7 |
23,2 |
|
62,4 |
Школы-интернаты (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4220200 |
|
|
22 769,8 |
0,0 |
0,0 |
22 769,8 |
12 725,2 |
0,0 |
0,0 |
12 725,2 |
12 604,6 |
0,0 |
0,0 |
12 604,6 |
99,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4220200 |
327 |
|
22 769,8 |
0,0 |
0,0 |
22 769,8 |
12 725,2 |
0,0 |
0,0 |
12 725,2 |
12 604,6 |
0,0 |
0,0 |
12 604,6 |
99,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
22 769,8 |
0,0 |
0,0 |
22 769,8 |
12 725,2 |
0,0 |
0,0 |
12 725,2 |
12 604,6 |
0,0 |
0,0 |
12 604,6 |
99,1 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
22 751,9 |
0,0 |
0,0 |
22 751,9 |
12 715,2 |
0,0 |
0,0 |
12 715,2 |
12 594,8 |
0,0 |
0,0 |
12 594,8 |
99,1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
17 887,7 |
|
|
17 887,7 |
10 005,1 |
|
|
10 005,1 |
9 946,2 |
|
|
9 946,2 |
99,4 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
177,6 |
|
|
177,6 |
88,8 |
|
|
88,8 |
78,5 |
|
|
78,5 |
88,4 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 686,6 |
|
|
4 686,6 |
2 621,3 |
|
|
2 621,3 |
2 570,1 |
|
|
2 570,1 |
98,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
17,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
9,8 |
98,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
17,9 |
|
|
17,9 |
10,0 |
|
|
10,0 |
9,8 |
|
|
9,8 |
98,0 |
Школы-интернаты (за счет
средств областного бюджета
в соответствии с
Постановлением
Правительства Омской
области от 19.04.2006
N 43-п) |
922 |
0702 |
4220300 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
|
Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
школах |
922 |
0702 |
4220300 |
623 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
|
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
111,7 |
|
|
111,7 |
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
29,3 |
|
|
29,3 |
|
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
922 |
0702 |
4230000 |
|
|
193 452,7 |
182 574,8 |
9 508,7 |
1 369,2 |
91 994,6 |
86 986,4 |
4 323,6 |
684,6 |
84 390,7 |
80 832,5 |
2 893,9 |
664,3 |
91,7 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4230100 |
|
|
192 083,5 |
182 574,8 |
9 508,7 |
0,0 |
91 310,0 |
86 986,4 |
4 323,6 |
0,0 |
83 726,4 |
80 832,5 |
2 893,9 |
0,0 |
91,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4230100 |
327 |
|
192 083,5 |
182 574,8 |
9 508,7 |
0,0 |
91 310,0 |
86 986,4 |
4 323,6 |
0,0 |
83 726,4 |
80 832,5 |
2 893,9 |
0,0 |
91,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
185 406,4 |
181 538,8 |
3 867,6 |
0,0 |
88 286,1 |
86 419,6 |
1 866,5 |
0,0 |
81 788,3 |
80 429,1 |
1 359,2 |
0,0 |
92,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
153 664,9 |
152 041,8 |
1 623,1 |
0,0 |
67 887,7 |
66 985,0 |
902,7 |
0,0 |
67 437,6 |
66 534,9 |
902,7 |
0,0 |
99,3 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
121 628,5 |
120 344,4 |
1 284,1 |
|
53 659,5 |
52 946,1 |
713,4 |
|
53 542,3 |
52 828,9 |
713,4 |
|
99,8 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
169,8 |
167,2 |
2,6 |
|
169,6 |
167,3 |
2,3 |
|
169,6 |
167,3 |
2,3 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
31 866,6 |
31 530,2 |
336,4 |
|
14 058,6 |
13 871,6 |
187,0 |
|
13 725,7 |
13 538,7 |
187,0 |
|
97,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
31 739,8 |
29 495,3 |
2 244,5 |
0,0 |
20 396,7 |
19 432,9 |
963,8 |
0,0 |
14 349,0 |
13 892,5 |
456,5 |
0,0 |
70,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
357,9 |
200,3 |
157,6 |
|
187,4 |
108,5 |
78,9 |
|
176,0 |
97,1 |
78,9 |
|
93,9 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
397,2 |
136,3 |
260,9 |
|
266,8 |
136,3 |
130,5 |
|
202,7 |
129,7 |
73,0 |
|
76,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
22 888,0 |
22 888,0 |
|
|
15 752,3 |
15 752,3 |
|
|
12 510,8 |
12 510,8 |
|
|
79,4 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
3 861,7 |
3 197,5 |
664,2 |
|
2 117,4 |
1 815,7 |
301,7 |
|
547,3 |
498,5 |
48,8 |
|
25,8 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
4 235,0 |
3 073,2 |
1 161,8 |
|
2 072,8 |
1 620,1 |
452,7 |
|
912,2 |
656,4 |
255,8 |
|
44,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1,7 |
1,7 |
|
|
1,7 |
1,7 |
|
|
1,7 |
1,7 |
|
|
100,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
6 677,1 |
1 036,0 |
5 641,1 |
0,0 |
3 023,9 |
566,8 |
2 457,1 |
0,0 |
1 938,1 |
403,4 |
1 534,7 |
0,0 |
64,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 295,3 |
|
1 295,3 |
|
583,0 |
|
583,0 |
|
319,2 |
|
319,2 |
|
54,8 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
5 381,8 |
1 036,0 |
4 345,8 |
|
2 440,9 |
566,8 |
1 874,1 |
|
1 618,9 |
403,4 |
1 215,5 |
|
66,3 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4230200 |
|
|
1 369,2 |
0,0 |
0,0 |
1 369,2 |
684,6 |
0,0 |
0,0 |
684,6 |
664,3 |
0,0 |
0,0 |
664,3 |
97,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4230200 |
327 |
|
1 369,2 |
0,0 |
0,0 |
1 369,2 |
684,6 |
0,0 |
0,0 |
684,6 |
664,3 |
0,0 |
0,0 |
664,3 |
97,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 369,2 |
0,0 |
0,0 |
1 369,2 |
684,6 |
0,0 |
0,0 |
684,6 |
664,3 |
0,0 |
0,0 |
664,3 |
97,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 369,2 |
0,0 |
0,0 |
1 369,2 |
684,6 |
0,0 |
0,0 |
684,6 |
664,3 |
0,0 |
0,0 |
664,3 |
97,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
1 369,2 |
|
|
1 369,2 |
684,6 |
|
|
684,6 |
664,3 |
|
|
664,3 |
97,0 |
Детские дома |
922 |
0702 |
4240000 |
|
|
307,2 |
300,0 |
0,0 |
7,2 |
153,6 |
150,0 |
0,0 |
3,6 |
68,6 |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
44,7 |
Детские дома (за счет
средств бюджета города
Омска) |
922 |
0702 |
4240100 |
|
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
68,6 |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
45,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4240100 |
327 |
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
68,6 |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
45,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
68,6 |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
45,7 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
68,6 |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
45,7 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
300,0 |
300,0 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
68,6 |
68,6 |
|
|
45,7 |
Детские дома (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
4240200 |
|
|
7,2 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0702 |
4240200 |
327 |
|
7,2 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
7,2 |
|
|
7,2 |
3,6 |
|
|
3,6 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
922 |
0702 |
5200000 |
|
|
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные
перечисления (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0702 |
5200200 |
|
|
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внедрение инновационных
образовательных программ
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
школах |
922 |
0702 |
5200200 |
621 |
|
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
|
|
|
|
200 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
14 437,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
14 437,5 |
|
|
14 437,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и
оздоровление детей |
922 |
0707 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 715,5 |
8 715,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей |
922 |
0707 |
4320000 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 715,5 |
8 715,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей (за счет средств
Фонда социального
страхования Российской
Федерации) |
922 |
0707 |
4320400 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 715,5 |
8 715,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Оздоровление детей |
922 |
0707 |
4320400 |
452 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 715,5 |
8 715,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 715,5 |
8 715,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
8 715,5 |
8 715,5 |
|
|
|
Другие вопросы в области
образования |
922 |
0709 |
|
|
|
116 429,1 |
112 500,3 |
2 051,0 |
1 877,8 |
49 414,7 |
47 863,4 |
1 025,5 |
525,8 |
38 842,6 |
38 263,3 |
71,9 |
507,4 |
78,6 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
922 |
0709 |
0010000 |
|
|
27 944,9 |
27 944,9 |
0,0 |
0,0 |
10 442,2 |
10 442,2 |
0,0 |
0,0 |
8 883,0 |
8 883,0 |
0,0 |
0,0 |
85,1 |
Центральный аппарат |
922 |
0709 |
0010000 |
005 |
|
27 944,9 |
27 944,9 |
0,0 |
0,0 |
10 442,2 |
10 442,2 |
0,0 |
0,0 |
8 883,0 |
8 883,0 |
0,0 |
0,0 |
85,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
27 879,3 |
27 879,3 |
0,0 |
0,0 |
10 399,4 |
10 399,4 |
0,0 |
0,0 |
8 864,0 |
8 864,0 |
0,0 |
0,0 |
85,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
27 804,1 |
27 804,1 |
0,0 |
0,0 |
10 363,4 |
10 363,4 |
0,0 |
0,0 |
8 828,3 |
8 828,3 |
0,0 |
0,0 |
85,2 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
22 031,8 |
22 031,8 |
|
|
8 211,9 |
8 211,9 |
|
|
7 043,2 |
7 043,2 |
|
|
85,8 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
5 772,3 |
5 772,3 |
|
|
2 151,5 |
2 151,5 |
|
|
1 785,1 |
1 785,1 |
|
|
83,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
75,2 |
75,2 |
0,0 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
35,7 |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
99,2 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
60,0 |
60,0 |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
15,2 |
15,2 |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
5,7 |
5,7 |
|
|
95,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
65,6 |
65,6 |
0,0 |
0,0 |
42,8 |
42,8 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
44,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
20,0 |
20,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
45,6 |
45,6 |
|
|
22,8 |
22,8 |
|
|
19,0 |
19,0 |
|
|
83,3 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
922 |
0709 |
4520000 |
|
|
86 499,9 |
84 397,3 |
2 051,0 |
51,6 |
38 384,8 |
37 333,5 |
1 025,5 |
25,8 |
29 476,1 |
29 380,3 |
71,9 |
23,9 |
76,8 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
бюджета города Омска) |
922 |
0709 |
4520100 |
|
|
86 448,3 |
84 397,3 |
2 051,0 |
0,0 |
38 359,0 |
37 333,5 |
1 025,5 |
0,0 |
29 452,2 |
29 380,3 |
71,9 |
0,0 |
76,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0709 |
4520100 |
327 |
|
86 448,3 |
84 397,3 |
2 051,0 |
0,0 |
38 359,0 |
37 333,5 |
1 025,5 |
0,0 |
29 452,2 |
29 380,3 |
71,9 |
0,0 |
76,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
83 405,6 |
82 892,8 |
512,8 |
0,0 |
36 809,6 |
36 553,2 |
256,4 |
0,0 |
28 698,4 |
28 695,2 |
3,2 |
0,0 |
78,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
77 512,7 |
77 512,7 |
0,0 |
0,0 |
33 667,5 |
33 667,5 |
0,0 |
0,0 |
26 243,8 |
26 243,8 |
0,0 |
0,0 |
77,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
61 420,5 |
61 420,5 |
|
|
26 677,9 |
26 677,9 |
|
|
20 993,4 |
20 993,4 |
|
|
78,7 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
16 092,2 |
16 092,2 |
|
|
6 989,6 |
6 989,6 |
|
|
5 250,4 |
5 250,4 |
|
|
75,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
4 152,9 |
3 640,1 |
512,8 |
0,0 |
2 272,1 |
2 015,7 |
256,4 |
0,0 |
1 598,6 |
1 595,4 |
3,2 |
0,0 |
70,4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
710,5 |
698,6 |
11,9 |
|
96,2 |
90,3 |
5,9 |
|
90,5 |
87,3 |
3,2 |
|
94,1 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
69,9 |
27,0 |
42,9 |
|
21,5 |
|
21,5 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
2 264,7 |
2 264,7 |
|
|
1 573,6 |
1 573,6 |
|
|
1 247,2 |
1 247,2 |
|
|
79,3 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
104,2 |
75,0 |
29,2 |
|
47,4 |
32,8 |
14,6 |
|
11,6 |
11,6 |
|
|
24,5 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 003,6 |
574,8 |
428,8 |
|
533,4 |
319,0 |
214,4 |
|
249,3 |
249,3 |
|
|
46,7 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1 740,0 |
1 740,0 |
|
|
870,0 |
870,0 |
|
|
856,0 |
856,0 |
|
|
98,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 042,7 |
1 504,5 |
1 538,2 |
0,0 |
1 549,4 |
780,3 |
769,1 |
0,0 |
753,8 |
685,1 |
68,7 |
0,0 |
48,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
316,7 |
153,8 |
162,9 |
|
81,5 |
|
81,5 |
|
56,4 |
|
56,4 |
|
69,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
2 726,0 |
1 350,7 |
1 375,3 |
|
1 467,9 |
780,3 |
687,6 |
|
697,4 |
685,1 |
12,3 |
|
47,5 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
областного бюджета) |
922 |
0709 |
4520200 |
|
|
51,6 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
92,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
922 |
0709 |
4520200 |
327 |
|
51,6 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
92,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
92,6 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
92,6 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
51,6 |
|
|
51,6 |
25,8 |
|
|
25,8 |
23,9 |
|
|
23,9 |
92,6 |
Региональные целевые
программы |
922 |
0709 |
5220000 |
|
|
1 826,2 |
0,0 |
0,0 |
1 826,2 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
483,5 |
0,0 |
0,0 |
483,5 |
96,7 |
Областная целевая
программа "Дети Омской
области" |
922 |
0709 |
5222800 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
483,5 |
0,0 |
0,0 |
483,5 |
96,7 |
Областная целевая
программа "Дети Омской
области" (за счет
средств областного
бюджета) |
922 |
0709 |
5222802 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
483,5 |
0,0 |
0,0 |
483,5 |
96,7 |
Государственная поддержка
в сфере образования |
922 |
0709 |
5222802 |
285 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
483,5 |
0,0 |
0,0 |
483,5 |
96,7 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
483,5 |
0,0 |
0,0 |
483,5 |
96,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
500,0 |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
483,5 |
|
|
483,5 |
96,7 |
Областная целевая
программа "Развитие
системы образования Омской
области до 2007 года" |
922 |
0709 |
5222900 |
|
|
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областная целевая
программа "Развитие
системы образования Омской
области до 2007 года" (за
счет средств областного
бюджета) |
922 |
0709 |
5222902 |
|
|
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка
в сфере образования |
922 |
0709 |
5222902 |
285 |
|
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
1 326,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
1 326,2 |
|
|
1 326,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Общегородские целевые
программы |
922 |
0709 |
9900000 |
|
|
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в
городе Омске" (2006 2010 годы) |
922 |
0709 |
9900500 |
|
|
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
922 |
0709 |
9900500 |
005 |
|
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
158,1 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
158,1 |
158,1 |
|
|
87,7 |
87,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Социальная политика |
922 |
1000 |
|
|
|
91 773,2 |
0,0 |
0,0 |
91 773,2 |
45 715,5 |
0,0 |
0,0 |
45 715,5 |
45 471,4 |
0,0 |
0,0 |
45 471,4 |
99,5 |
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство |
922 |
1004 |
|
|
|
91 470,8 |
0,0 |
0,0 |
91 470,8 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
100,0 |
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по
опеке и попечительству |
922 |
1004 |
5110000 |
|
|
91 470,8 |
0,0 |
0,0 |
91 470,8 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
100,0 |
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по
опеке и попечительству
(за счет средств
областного бюджета) |
922 |
1004 |
5110200 |
|
|
91 470,8 |
0,0 |
0,0 |
91 470,8 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
100,0 |
Другие пособия и
компенсации |
922 |
1004 |
5110200 |
755 |
|
91 470,8 |
0,0 |
0,0 |
91 470,8 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
91 470,8 |
0,0 |
0,0 |
91 470,8 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
100,0 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
91 470,8 |
0,0 |
0,0 |
91 470,8 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
45 369,5 |
0,0 |
0,0 |
45 369,5 |
100,0 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
91 470,8 |
|
|
91 470,8 |
45 369,5 |
|
|
45 369,5 |
45 369,5 |
|
|
45 369,5 |
100,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
922 |
1006 |
|
|
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
101,9 |
0,0 |
0,0 |
101,9 |
29,5 |
Меры социальной поддержки
граждан |
922 |
1006 |
5050000 |
|
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
101,9 |
0,0 |
0,0 |
101,9 |
29,5 |
Меры социальной
поддержки граждан (за
счет средств областного
бюджета) |
922 |
1006 |
5050200 |
|
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
101,9 |
0,0 |
0,0 |
101,9 |
29,5 |
Оказание социальной помощи |
922 |
1006 |
5050200 |
483 |
|
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
101,9 |
0,0 |
0,0 |
101,9 |
29,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
101,9 |
0,0 |
0,0 |
101,9 |
29,5 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
302,4 |
0,0 |
0,0 |
302,4 |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
346,0 |
101,9 |
0,0 |
0,0 |
101,9 |
29,5 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
302,4 |
|
|
302,4 |
346,0 |
|
|
346,0 |
101,9 |
|
|
101,9 |
29,5 |
Управление по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
администрации города Омска |
923 |
|
|
|
|
272 594,8 |
247 019,9 |
16 854,9 |
8 720,0 |
118 077,3 |
102 734,4 |
10 107,9 |
5 235,0 |
109 948,9 |
95 819,4 |
10 097,0 |
4 032,5 |
93,1 |
Образование |
923 |
0700 |
|
|
|
149 760,1 |
147 433,7 |
2 326,4 |
0,0 |
64 295,7 |
62 877,0 |
1 418,7 |
0,0 |
61 613,7 |
60 205,9 |
1 407,8 |
0,0 |
95,8 |
Общее образование |
923 |
0702 |
|
|
|
116 204,2 |
114 019,8 |
2 184,4 |
0,0 |
49 228,4 |
47 809,7 |
1 418,7 |
0,0 |
47 984,2 |
46 576,4 |
1 407,8 |
0,0 |
97,5 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
923 |
0702 |
4230000 |
|
|
116 204,2 |
114 019,8 |
2 184,4 |
0,0 |
49 228,4 |
47 809,7 |
1 418,7 |
0,0 |
47 984,2 |
46 576,4 |
1 407,8 |
0,0 |
97,5 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми (за счет
средств бюджета города
Омска) |
923 |
0702 |
4230100 |
|
|
116 204,2 |
114 019,8 |
2 184,4 |
0,0 |
49 228,4 |
47 809,7 |
1 418,7 |
0,0 |
47 984,2 |
46 576,4 |
1 407,8 |
0,0 |
97,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0702 |
4230100 |
327 |
|
116 204,2 |
114 019,8 |
2 184,4 |
0,0 |
49 228,4 |
47 809,7 |
1 418,7 |
0,0 |
47 984,2 |
46 576,4 |
1 407,8 |
0,0 |
97,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
115 429,7 |
114 019,8 |
1 409,9 |
0,0 |
48 539,9 |
47 809,7 |
730,2 |
0,0 |
47 295,7 |
46 576,4 |
719,3 |
0,0 |
97,4 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
102 425,6 |
102 243,1 |
182,5 |
0,0 |
41 883,9 |
41 701,4 |
182,5 |
0,0 |
41 469,5 |
41 287,0 |
182,5 |
0,0 |
99,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
80 485,5 |
80 368,4 |
117,1 |
|
32 676,8 |
32 559,7 |
117,1 |
|
32 656,1 |
32 539,0 |
117,1 |
|
99,9 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
638,1 |
611,6 |
26,5 |
|
287,2 |
260,7 |
26,5 |
|
255,9 |
229,4 |
26,5 |
|
89,1 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
21 302,0 |
21 263,1 |
38,9 |
|
8 919,9 |
8 881,0 |
38,9 |
|
8 557,5 |
8 518,6 |
38,9 |
|
95,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
11 767,4 |
11 317,2 |
450,2 |
0,0 |
6 180,4 |
5 743,3 |
437,1 |
0,0 |
5 502,5 |
5 076,3 |
426,2 |
0,0 |
89,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
124,3 |
82,3 |
42,0 |
|
83,2 |
41,2 |
42,0 |
|
81,3 |
39,3 |
42,0 |
|
97,7 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
78,0 |
|
78,0 |
|
78,0 |
|
78,0 |
|
78,0 |
|
78,0 |
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
9 777,0 |
9 777,0 |
|
|
5 014,1 |
5 014,1 |
|
|
4 706,7 |
4 706,7 |
|
|
93,9 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
30,0 |
|
30,0 |
|
16,9 |
|
16,9 |
|
6,0 |
|
6,0 |
|
35,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 604,9 |
1 448,9 |
156,0 |
|
837,7 |
681,7 |
156,0 |
|
485,5 |
329,5 |
156,0 |
|
58,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
153,2 |
9,0 |
144,2 |
|
150,5 |
6,3 |
144,2 |
|
145,0 |
0,8 |
144,2 |
|
96,3 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
1 236,7 |
459,5 |
777,2 |
|
475,6 |
365,0 |
110,6 |
|
323,7 |
213,1 |
110,6 |
|
68,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
774,5 |
0,0 |
774,5 |
0,0 |
688,5 |
0,0 |
688,5 |
0,0 |
688,5 |
0,0 |
688,5 |
0,0 |
100,0 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
210,0 |
|
210,0 |
|
124,0 |
|
124,0 |
|
124,0 |
|
124,0 |
|
100,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
564,5 |
|
564,5 |
|
564,5 |
|
564,5 |
|
564,5 |
|
564,5 |
|
100,0 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
923 |
0707 |
|
|
|
28 423,3 |
28 281,3 |
142,0 |
0,0 |
13 562,0 |
13 562,0 |
0,0 |
0,0 |
12 159,0 |
12 159,0 |
0,0 |
0,0 |
89,7 |
Организационновоспитательная работа с
молодежью |
923 |
0707 |
4310000 |
|
|
23 567,3 |
23 425,3 |
142,0 |
0,0 |
11 325,8 |
11 325,8 |
0,0 |
0,0 |
10 555,6 |
10 555,6 |
0,0 |
0,0 |
93,2 |
Организационновоспитательная работа с
молодежью (за счет средств
бюджета города Омска) |
923 |
0707 |
4310100 |
|
|
23 567,3 |
23 425,3 |
142,0 |
0,0 |
11 325,8 |
11 325,8 |
0,0 |
0,0 |
10 555,6 |
10 555,6 |
0,0 |
0,0 |
93,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0707 |
4310100 |
327 |
|
23 567,3 |
23 425,3 |
142,0 |
0,0 |
11 325,8 |
11 325,8 |
0,0 |
0,0 |
10 555,6 |
10 555,6 |
0,0 |
0,0 |
93,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
22 967,8 |
22 825,8 |
142,0 |
0,0 |
11 064,2 |
11 064,2 |
0,0 |
0,0 |
10 381,4 |
10 381,4 |
0,0 |
0,0 |
93,8 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
15 474,6 |
15 474,6 |
0,0 |
0,0 |
7 202,8 |
7 202,8 |
0,0 |
0,0 |
7 202,8 |
7 202,8 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
12 256,0 |
12 256,0 |
|
|
5 713,0 |
5 713,0 |
|
|
5 713,0 |
5 713,0 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
7,5 |
7,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
3 211,1 |
3 211,1 |
|
|
1 489,8 |
1 489,8 |
|
|
1 489,8 |
1 489,8 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
6 947,9 |
6 805,9 |
142,0 |
0,0 |
3 834,4 |
3 834,4 |
0,0 |
0,0 |
3 178,6 |
3 178,6 |
0,0 |
0,0 |
82,9 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
268,3 |
268,3 |
|
|
85,0 |
85,0 |
|
|
61,6 |
61,6 |
|
|
72,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
22,5 |
22,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
4 824,5 |
4 824,5 |
|
|
3 155,4 |
3 155,4 |
|
|
3 035,2 |
3 035,2 |
|
|
96,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 570,4 |
1 570,4 |
|
|
535,5 |
535,5 |
|
|
76,4 |
76,4 |
|
|
14,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
262,2 |
120,2 |
142,0 |
|
58,5 |
58,5 |
|
|
5,4 |
5,4 |
|
|
9,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
545,3 |
545,3 |
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
599,5 |
599,5 |
0,0 |
0,0 |
261,6 |
261,6 |
0,0 |
0,0 |
174,2 |
174,2 |
0,0 |
0,0 |
66,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
154,0 |
154,0 |
|
|
138,0 |
138,0 |
|
|
137,8 |
137,8 |
|
|
99,9 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
445,5 |
445,5 |
|
|
123,6 |
123,6 |
|
|
36,4 |
36,4 |
|
|
29,4 |
Общегородские целевые
программы |
923 |
0707 |
9900000 |
|
|
4 856,0 |
4 856,0 |
0,0 |
0,0 |
2 236,2 |
2 236,2 |
0,0 |
0,0 |
1 603,4 |
1 603,4 |
0,0 |
0,11 |
71,7 |
Общегородская целевая
программа "Молодежь
города Омска" (2005 2007 гг.) |
923 |
0707 |
9900300 |
|
|
4 856,0 |
4 856,0 |
0,0 |
0,0 |
2 236,2 |
2 236,2 |
0,0 |
0,0 |
1 603,4 |
1 603,4 |
0,0 |
0,0 |
71,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0707 |
9900300 |
327 |
|
2 905,0 |
2 905,0 |
0,0 |
0,0 |
1 394,5 |
1 394,5 |
0,0 |
0,0 |
1 036,4 |
1 036,4 |
0,0 |
0,0 |
74,3 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 555,0 |
2 555,0 |
0,0 |
0,0 |
1 044,5 |
1 044,5 |
0,0 |
0,0 |
736,4 |
736,4 |
0,0 |
0,0 |
70,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
1 305,0 |
1 305,0 |
0,0 |
0,0 |
716,4 |
716,4 |
0,0 |
0,0 |
716,4 |
716,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
1 034,1 |
1 034,1 |
|
|
570,3 |
570,3 |
|
|
570,3 |
570,3 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
270,9 |
270,9 |
|
|
146,1 |
146,1 |
|
|
146,1 |
146,1 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
328,1 |
328,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
6,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
750,0 |
750,0 |
|
|
238,7 |
238,7 |
|
|
19,7 |
19,7 |
|
|
8,3 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
500,0 |
500,0 |
|
|
89,4 |
89,4 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
0,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
85,7 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
350,0 |
350,0 |
|
|
350,0 |
350,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
85,7 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи |
923 |
0707 |
9900300 |
447 |
|
1 951,0 |
1 951,0 |
0,0 |
0,0 |
841,7 |
841,7 |
0,0 |
0,0 |
567,0 |
567,0 |
0,0 |
0,0 |
67,4 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 001,0 |
1 001,0 |
0,0 |
0,0 |
293,0 |
293,0 |
0,0 |
0,0 |
259,3 |
259,3 |
0,0 |
0,0 |
88,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
401,0 |
401,0 |
0,0 |
0,0 |
257,5 |
257,5 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
401,0 |
401,0 |
|
|
257,5 |
257,5 |
|
|
250,0 |
250,0 |
|
|
97,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
600,0 |
600,0 |
|
|
35,5 |
35,5 |
|
|
9,3 |
9,3 |
|
|
26,2 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
548,7 |
548,7 |
0,0 |
0,0 |
307,7 |
307,7 |
0,0 |
0,0 |
56,1 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
250,0 |
250,0 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
149,0 |
149,0 |
|
|
99,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
700,0 |
700,0 |
|
|
398,7 |
398,7 |
|
|
158,7 |
158,7 |
|
|
39,8 |
Другие вопросы в области
образования |
923 |
0709 |
|
|
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
1 505,3 |
1 505,3 |
0,0 |
0,0 |
1 470,5 |
1 470,5 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
923 |
0709 |
4520000 |
|
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
1 505,3 |
1 505,3 |
0,0 |
0,0 |
1 470,5 |
1 470,5 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты (за счет средств
бюджета города Омска) |
923 |
0709 |
4520100 |
|
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
1 505,3 |
1 505,3 |
0,0 |
0,0 |
1 470,5 |
1 470,5 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0709 |
4520100 |
327 |
|
5 132,6 |
5 132,6 |
0,0 |
0,0 |
1 505,3 |
1 505,3 |
0,0 |
0,0 |
1 470,5 |
1 470,5 |
0,0 |
0,0 |
97,7 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
5 028,9 |
5 028,9 |
0,0 |
0,0 |
1 479,5 |
1 479,5 |
0,0 |
0,0 |
1 468,5 |
1 468,5 |
0,0 |
0,0 |
99,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
4 946,6 |
4 946,6 |
0,0 |
0,0 |
1 441,5 |
1 441,5 |
0,0 |
0,0 |
1 441,5 |
1 441,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
3 919,7 |
3 919,7 |
|
|
1 173,8 |
1 173,8 |
|
|
1 173,8 |
1 173,8 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 026,9 |
1 026,9 |
|
|
267,7 |
267,7 |
|
|
267,7 |
267,7 |
|
|
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
82,3 |
82,3 |
0,0 |
0,0 |
38,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
71,1 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
10,3 |
10,3 |
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
72,0 |
72,0 |
|
|
35,0 |
35,0 |
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
77,1 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
103,7 |
103,7 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
7,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
80,0 |
80,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
23,7 |
23,7 |
|
|
5,8 |
5,8 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
34,5 |
Здравоохранение и спорт |
923 |
0900 |
|
|
|
94 114,7 |
79 586,2 |
14 528,5 |
0,0 |
41 646,6 |
32 957,4 |
8 689,2 |
0,0 |
37 402,7 |
28 713,5 |
8 689,2 |
0,0 |
89,8 |
Спорт и физическая
культура |
923 |
0902 |
|
|
|
83 738,7 |
69 210,2 |
14 528,5 |
0,0 |
37 930,5 |
29 241,3 |
8 689,2 |
0,0 |
33 815,4 |
25 126,2 |
8 689,2 |
0,0 |
89,2 |
Центры спортивной
подготовки (сборные
команды) |
923 |
0902 |
4820000 |
|
|
42 120,0 |
28 451,5 |
13 668,5 |
0,0 |
20 063,9 |
11 374,7 |
8 689,2 |
0,0 |
19 656,5 |
10 967,3 |
8 689,2 |
0,0 |
98,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
923 |
0902 |
4820000 |
327 |
|
42 120,0 |
28 451,5 |
13 668,5 |
0,0 |
20 063,9 |
11 374,7 |
8 689,2 |
0,0 |
19 656,5 |
10 967,3 |
8 689,2 |
0,0 |
98,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
38 296,9 |
28 049,7 |
10 247,2 |
0,0 |
17 770,5 |
11 262,5 |
6 508,0 |
0,0 |
17 420,2 |
10 912,2 |
6 508,0 |
0,0 |
98,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
22 218,4 |
16 418,4 |
5 800,0 |
0,0 |
10 687,3 |
6 191,2 |
4 496,1 |
0,0 |
10 624,9 |
6 128,8 |
4 496,1 |
0,0 |
99,4 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
17 583,3 |
13 003,3 |
4 580,0 |
|
8 526,0 |
4 887,2 |
3 638,8 |
|
8 526,0 |
4 887,2 |
3 638,8 |
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
20,0 |
|
20,0 |
|
0,8 |
|
0,8 |
|
0,8 |
|
0,8 |
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 615,1 |
3 415,1 |
1 200,0 |
|
2 160,5 |
1 304,0 |
856,5 |
|
2 098,1 |
1 241,6 |
856,5 |
|
97,1 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
15 799,4 |
11 612,2 |
4 187,2 |
0,0 |
6 976,6 |
5 052,2 |
1 924,4 |
0,0 |
6 706,5 |
4 782,1 |
1 924,4 |
0,0 |
96,1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
164,3 |
30,2 |
134,1 |
|
94,2 |
17,1 |
77,1 |
|
93,5 |
16,4 |
77,1 |
|
99,3 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
57,8 |
|
57,8 |
|
18,6 |
|
18,6 |
|
18,6 |
|
18,6 |
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
13 495,6 |
11 368,3 |
2 127,3 |
|
5 432,7 |
5 033,4 |
399,3 |
|
5 165,0 |
4 765,7 |
399,3 |
|
95,1 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
120,0 |
|
120,0 |
|
53,9 |
|
53,9 |
|
53,9 |
|
53,9 |
|
100,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
398,7 |
203,7 |
195,0 |
|
195,0 |
|
195,0 |
|
195,0 |
|
195,0 |
|
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 563,0 |
10,0 |
1 553,0 |
|
1 182,2 |
1,7 |
1 180,5 |
|
1 180,5 |
|
1 180,5 |
|
99,9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
279,1 |
19,1 |
260,0 |
|
106,6 |
19,1 |
87,5 |
|
88,8 |
1,3 |
87,5 |
|
83,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
3 823,1 |
401,8 |
3 421,3 |
0,0 |
2 293,4 |
112,2 |
2 181,2 |
0,0 |
2 236,3 |
55,1 |
2 181,2 |
0,0 |
97,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 080,5 |
367,9 |
1 712,6 |
|
1 021,7 |
110,2 |
911,5 |
|
966,6 |
55,1 |
911,5 |
|
94,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
1 742,6 |
33,9 |
1 708,7 |
|
1 271,7 |
2,0 |
1 269,7 |
|
1 269,7 |
|
1 269,7 |
|
99,8 |
Физкультурнооздоровительная работа
и спортивные мероприятия |
923 |
0902 |
5120000 |
|
|
1 640,0 |
1 440,0 |
200,0 |
0,0 |
610,6 |
610,6 |
0,0 |
0,0 |
426,1 |
426,1 |
0,0 |
0,0 |
69,8 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
923 |
0902 |
5120000 |
455 |
|
1 640,0 |
1 440,0 |
200,0 |
0,0 |
610,6 |
610,6 |
0,0 |
0,0 |
426,1 |
426,1 |
0,0 |
0,0 |
69,8 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
1 351,0 |
1 191,0 |
160,0 |
0,0 |
488,6 |
488,6 |
0,0 |
0,0 |
381,1 |
381,1 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
692,0 |
632,0 |
60,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
26,1 |
26,1 |
0,0 |
0,0 |
21,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
20,0 |
20,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
50,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
79,0 |
79,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
593,0 |
533,0 |
60,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
21,1 |
21,1 |
|
|
21,1 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
659,0 |
559,0 |
100,0 |
|
368,6 |
368,6 |
|
|
355,0 |
355,0 |
|
|
96,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
289,0 |
249,0 |
40,0 |
0,0 |
122,0 |
122,0 |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
36,9 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
169,0 |
149,0 |
20,0 |
|
90,0 |
90,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
44,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
120,0 |
100,0 |
20,0 |
|
32,0 |
32,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
15,6 |
Общегородские целевые
программы |
923 |
0902 |
9900000 |
|
|
39 978,7 |
39 318,7 |
660,0 |
0,0 |
17 256,0 |
17 256,0 |
0,0 |
0,0 |
13 732,8 |
13 732,8 |
0,0 |
0,0 |
79,6 |
Программа развития
физкультурно-спортивной
работы по месту
жительства "Спортивный
город" (2004 - 2007 гг.) |
923 |
0902 |
9900100 |
|
|
8 538,7 |
7 878,7 |
660,0 |
0,0 |
3 847,4 |
3 847,4 |
0,0 |
0,0 |
2 803,2 |
2 803,2 |
0,0 |
0,0 |
72,9 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
923 |
0902 |
9900100 |
455 |
|
8 538,7 |
7 878,7 |
660,0 |
0,0 |
3 847,4 |
3 847,4 |
0,0 |
0,0 |
2 803,2 |
2 803,2 |
0,0 |
0,0 |
72,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
6 051,7 |
5 441,7 |
610,0 |
0,0 |
2 780,1 |
2 780,1 |
0,0 |
0,0 |
2 015,0 |
2 015,0 |
0,0 |
0,0 |
72,5 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
2 530,0 |
2 180,0 |
350,0 |
0,0 |
916,3 |
916,3 |
0,0 |
0,0 |
355,6 |
355,6 |
0,0 |
0,0 |
38,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
200,0 |
200,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
85,5 |
85,5 |
|
|
85,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
1 100,0 |
850,0 |
250,0 |
|
160,0 |
160,0 |
|
|
75,0 |
75,0 |
|
|
46,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
1 230,0 |
1 130,0 |
100,0 |
|
656,3 |
656,3 |
|
|
195,1 |
195,1 |
|
|
29,7 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
300,0 |
300,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
100,0 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 221,7 |
2 961,7 |
260,0 |
|
1 563,8 |
1 563,8 |
|
|
1 359,4 |
1 359,4 |
|
|
86,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
2 487,0 |
2 437,0 |
50,0 |
0,0 |
1 067,3 |
1 067,3 |
0,0 |
0,0 |
788,2 |
788,2 |
0,0 |
0,0 |
73,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
2 287,0 |
2 237,0 |
50,0 |
|
917,3 |
917,3 |
|
|
639,0 |
639,0 |
|
|
69,7 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
200,0 |
200,0 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
149,2 |
149,2 |
|
|
99,5 |
Общегородская целевая
программа "Омский футбол"
(2005 - 2007 гг.) |
923 |
0902 |
9900400 |
|
|
31 440,0 |
31 440,0 |
0,0 |
0,0 |
13 408,6 |
13 408,6 |
0,0 |
0,0 |
10 929,6 |
10 929,6 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
923 |
0902 |
9900400 |
455 |
|
31 440,0 |
31 440,0 |
0,0 |
0,0 |
13 408,6 |
13 408,6 |
0,0 |
0,0 |
10 929,6 |
10 929,6 |
0,0 |
0,0 |
81,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
24 501,0 |
24 501,0 |
0,0 |
0,0 |
10 578,6 |
10 578,6 |
0,0 |
0,0 |
9 133,0 |
9 133,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
144,0 |
144,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
114,0 |
114,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
30,0 |
30,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 237,0 |
1 237,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
780,0 |
780,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
457,0 |
457,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
9 053,0 |
9 053,0 |
0,0 |
0,0 |
90,5 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
241 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
9 053,0 |
9 053,0 |
|
|
90,5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
290 |
3 120,0 |
3 120,0 |
|
|
558,6 |
558,6 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
14,3 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
6 939,0 |
6 939,0 |
0,0 |
0,0 |
2 830,0 |
2 830,0 |
0,0 |
0,0 |
1 796,6 |
1 796,6 |
0,0 |
0,0 |
63,5 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
6 129,0 |
6 129,0 |
|
|
2 430,0 |
2 430,0 |
|
|
1 617,2 |
1 617,2 |
|
|
66,6 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
810,0 |
810,0 |
|
|
400,0 |
400,0 |
|
|
179,4 |
179,4 |
|
|
44,9 |
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
923 |
0904 |
|
|
|
10 376,0 |
10 376,0 |
0,0 |
0,0 |
3 716,1 |
3 716,1 |
0,0 |
0,0 |
3 587,3 |
3 587,3 |
0,0 |
0,0 |
96,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
923 |
0904 |
0010000 |
|
|
10 303,9 |
10 303,9 |
0,0 |
0,0 |
3 696,1 |
3 696,1 |
0,0 |
0,0 |
3 587,3 |
3 587,3 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Центральный аппарат |
923 |
0904 |
0010000 |
005 |
|
10 303,9 |
10 303,9 |
0,0 |
0,0
3 696,1 |
3 696,1 |
0,0 |
0,0 |
3 587,3 |
3 587,3 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
10 007,5 |
10 007,5 |
0,0 |
0,0 |
3 569,1 |
3 569,1 |
0,0 |
0,0 |
3 516,7 |
3 516,7 |
0,0 |
0,0 |
98,5 |
Оплата труда н начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
9 604,7 |
9 604,7 |
0,0 |
0,0 |
3 328,4 |
3 328,4 |
0,0 |
0,0 |
3 317,4 |
3 317,4 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
7 603,6 |
7 603,6 |
|
|
2 685,1 |
2 685,1 |
|
|
2 685,1 |
2 685,1 |
|
|
100,0 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
8,0 |
8,0 |
|
|
2,5 |
2,5 |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
60,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 993,1 |
1 993,1 |
|
|
640,8 |
640,8 |
|
|
630,8 |
630,8 |
|
|
98,4 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
339,8 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
240,7 |
240,7 |
0,0 |
0,0 |
199,3 |
199,3 |
0,0 |
0,0 |
82,8 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
60,1 |
60,1 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
53,9 |
53,9 |
|
|
89,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
32,0 |
32,0 |
|
|
28,4 |
28,4 |
|
|
28,4 |
28,4 |
|
|
100,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
100,0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
96,2 |
96,2 |
|
|
96,2 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
77,1 |
77,1 |
|
|
27,7 |
27,7 |
|
|
4,6 |
4,6 |
|
|
16,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
70,6 |
70,6 |
|
|
24,6 |
24,6 |
|
|
16,2 |
16,2 |
|
|
65,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
63,0 |
63,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
296,4 |
296,4 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
70,6 |
70,6 |
0,0 |
0,0 |
55,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
139,4 |
139,4 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
16,1 |
16,1 |
|
|
32,2 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
157,0 |
157,0 |
|
|
77,0 |
77,0 |
|
|
54,5 |
54,5 |
|
|
70,8 |
Общегородские целевые
программы |
923 |
0904 |
9900000 |
|
|
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в
городе Омске" (2006 2010 годы) |
923 |
0904 |
9900500 |
|
|
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
923 |
0904 |
9900500 |
005 |
|
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
72,1 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
72,1 |
72,1 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Социальная политика |
923 |
1000 |
|
|
|
28 720,0 |
20 000,0 |
0,0 |
8 720,0 |
12 135,0 |
6 900,0 |
0,0 |
5 235,0 |
10 932,5 |
6 900,0 |
0,0 |
4 032,5 |
90,1 |
Социальное обеспечение
населения |
923 |
1003 |
|
|
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
4 032,5 |
0,0 |
0,0 |
4 032,5 |
77,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
923 |
1003 |
5140000 |
|
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
4 032,5 |
0,0 |
0,0 |
4 032,5 |
77,0 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
областного бюджета) |
923 |
1003 |
5140200 |
|
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
4 032,5 |
0,0 |
0,0 |
4 032,5 |
77,0 |
Мероприятия в области
социальной политики |
923 |
1003 |
5140200 |
482 |
|
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
4 032,5 |
0,0 |
0,0 |
4 032,5 |
77,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
4 032,5 |
0,0 |
0,0 |
4 032,5 |
77,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
8 720,0 |
0,0 |
0,0 |
8 720,0 |
5 235,0 |
0,0 |
0,0 |
5 235,0 |
4 032,5 |
0,0 |
0,0 |
4 032,5 |
77,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
8 720,0 |
|
|
8 720,0 |
5 235,0 |
|
|
5 235,0 |
4 032,5 |
|
|
4 032,5 |
77,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
923 |
1006 |
|
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
923 |
1006 |
5140000 |
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
923 |
1006 |
5140100 |
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Мероприятия в области
социальной политики |
923 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
290 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
6 900,0 |
6 900,0 |
|
|
6 900,0 |
6 900,0 |
|
|
100,0 |
Управление социальной
политики администрации
города Омска |
924 |
|
|
|
|
263 012,9 |
44 843,4 |
0,0 |
218 169,5 |
104 758,3 |
19 317,3 |
0,0 |
85 441,0 |
102 539,8 |
17 806,4 |
0,0 |
84 733,4 |
97,9 |
Общегосударственные
вопросы |
924 |
0100 |
|
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
924 |
0115 |
|
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
924 |
0115 |
0920000 |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства |
924 |
0115 |
0920000 |
216 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
|
|
|
|
240 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
1 138,5 |
1 138,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
|
|
|
|
242 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
1 138,5 |
1 138,5 |
|
|
1 138,5 |
1 138,5 |
|
|
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
924 |
0500 |
|
|
|
24 978,9 |
24 978,9 |
0,0 |
0,0 |
10 913,9 |
10 913,9 |
0,0 |
0,0 |
10 535,1 |
10 535,1 |
0,0 |
0,0 |
96,5 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
924 |
0504 |
|
|
|
24 978,9 |
24 978,9 |
0,0 |
0,0 |
10 913,9 |
10 913,9 |
0,0 |
0,0 |
10 535,1 |
10 535,1 |
0,0 |
0,0 |
96,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных
функций |
924 |
0504 |
0010000 |
|
|
24 978,9 |
24 978,9 |
0,0 |
0,0 |
10 913,9 |
10 913,9 |
0,0 |
0,0 |
10 535,1 |
10 535,1 |
0,0 |
0,0 |
96,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
924 |
0504 |
0010000 |
327 |
|
24 978,9 |
24 978,9 |
0,0 |
0,0 |
10 913,9 |
10 913,9 |
0,0 |
0,0 |
10 535,1 |
10 535,1 |
0,0 |
0,0 |
96,5 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
24 287,7 |
24 287,7 |
0,0 |
0,0 |
10 586,5 |
10 586,5 |
0,0 |
0,0 |
10 319,8 |
10 319,8 |
0,0 |
0,0 |
97,5 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
22 715,2 |
22 715,2 |
0,0 |
0,0 |
9 748,9 |
9 748,9 |
0,0 |
0,0 |
9 638,5 |
9 638,5 |
0,0 |
0,0 |
98,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
17 999,4 |
17 999,4 |
|
|
7 725,0 |
7 725,0 |
|
|
7 724,8 |
7 724,8 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
4 715,8 |
4 715,8 |
|
|
2 023,9 |
2 023,9 |
|
|
1 913,7 |
1 913,7 |
|
|
94,6 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
1 572,5 |
1 572,5 |
0,0 |
0,0 |
837,6 |
837,6 |
0,0 |
0,0 |
681,3 |
681,3 |
0,0 |
0,0 |
81,3 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
264,6 |
264,6 |
|
|
100,3 |
100,3 |
|
|
88,8 |
88,8 |
|
|
88,5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
32,0 |
32,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
746,9 |
746,9 |
|
|
448,1 |
448,1 |
|
|
441,4 |
441,4 |
|
|
98,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
350,0 |
350,0 |
|
|
183,2 |
183,2 |
|
|
65,9 |
65,9 |
|
|
36,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
179,0 |
179,0 |
|
|
106,0 |
106,0 |
|
|
85,2 |
85,2 |
|
|
80,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
691,2 |
691,2 |
0,0 |
0,0 |
327,4 |
327,4 |
0,0 |
0,0 |
215,3 |
215,3 |
0,0 |
0,0 |
65,8 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
341,2 |
341,2 |
|
|
152,5 |
152,5 |
|
|
95,2 |
95,2 |
|
|
62,4 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
350,0 |
350,0 |
|
|
174,9 |
174,9 |
|
|
120,1 |
120,1 |
|
|
68,7 |
Социальная политика |
924 |
1000 |
|
|
|
236 034,0 |
17 864,5 |
0,0 |
218 169,5 |
92 705,9 |
7 264,9 |
0,0 |
85 441,0 |
90 866,2 |
6 132,8 |
0,0 |
84 733,4 |
98,0 |
Социальное обслуживание
населения |
924 |
1002 |
|
|
|
1 164,2 |
1 164,2 |
0,0 |
0,0 |
600,8 |
600,8 |
0,0 |
0,0 |
414,8 |
414,8 |
0,0 |
0,0 |
69,0 |
Учреждения социального
обслуживания населения |
924 |
1002 |
5060000 |
|
|
1 164,2 |
1 164,2 |
0,0 |
0,0 |
600,8 |
600,8 |
0,0 |
0,0 |
414,8 |
414,8 |
0,0 |
0,0 |
69,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений |
924 |
1002 |
5060000 |
327 |
|
1 164,2 |
1 164,2 |
0,0 |
0,0 |
600,8 |
600,8 |
0,0 |
0,0 |
414,8 |
414,8 |
0,0 |
0,0 |
69,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
979,0 |
979,0 |
0,0 |
0,0 |
467,2 |
467,2 |
0,0 |
0,0 |
388,6 |
388,6 |
0,0 |
0,0 |
83,2 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
750,9 |
750,9 |
0,0 |
0,0 |
337,6 |
337,6 |
0,0 |
0,0 |
316,2 |
316,2 |
0,0 |
0,0 |
93,7 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
593,8 |
593,8 |
|
|
266,3 |
266,3 |
|
|
266,3 |
266,3 |
|
|
100,0 |
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
157,1 |
157,1 |
|
|
71,3 |
71,3 |
|
|
49,9 |
49,9 |
|
|
70,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
186,2 |
186,2 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
36,5 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
3,2 |
3,2 |
|
|
1,6 |
1,6 |
|
|
1,6 |
1,6 |
|
|
100,0 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
6,7 |
6,7 |
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
36,4 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
32,7 |
32,7 |
|
|
21,4 |
21,4 |
|
|
20,3 |
20,3 |
|
|
94,9 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
115,3 |
115,3 |
|
|
41,0 |
41,0 |
|
|
5,7 |
5,7 |
|
|
13,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
28,3 |
28,3 |
|
|
20,4 |
20,4 |
|
|
3,2 |
3,2 |
|
|
15,7 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
41,9 |
41,9 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
41,9 |
0,0 |
0,0 |
40,4 |
40,4 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
41,9 |
41,9 |
|
|
41,9 |
41,9 |
|
|
40,4 |
40,4 |
|
|
96,4 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
185,2 |
185,2 |
0,0 |
0,0 |
133,6 |
133,6 |
0,0 |
0,0 |
26,2 |
26,2 |
0,0 |
0,0 |
19,6 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
82,0 |
82,0 |
|
|
82,0 |
82,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
103,2 |
103,2 |
|
|
51,6 |
51,6 |
|
|
26,2 |
26,2 |
|
|
50,8 |
Социальное обеспечение
населения |
924 |
1003 |
|
|
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
85 441,0 |
0,0 |
0,0 |
85 441,0 |
84 733,4 |
0,0 |
0,0 |
84 733,4 |
99,2 |
Фонд софинансирования
социальных расходов |
924 |
1003 |
5150000 |
|
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
85 441,0 |
0,0 |
0,0 |
85 441,0 |
84 733,4 |
0,0 |
0,0 |
84 733,4 |
99,2 |
Фонд софинансирования
социальных расходов (за
счет средств областного
бюджета) |
924 |
1003 |
5150200 |
|
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
85 441,0 |
0,0 |
0,0 |
85 441,0 |
84 733,4 |
0,0 |
0,0 |
84 733,4 |
99,2 |
Субсидии |
924 |
1003 |
5150200 |
197 |
|
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
85 441,0 |
0,0 |
0,0 |
85 441,0 |
84 733,4 |
0,0 |
0,0 |
84 733,4 |
99,2 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
85 441,0 |
0,0 |
0,0 |
85 441,0 |
84 733,4 |
0,0 |
0,0 |
84 733,4 |
99,2 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
218 169,5 |
0,0 |
0,0 |
218 169,5 |
85 441,0 |
0,0 |
0,0 |
85 441,0 |
84 733,4 |
0,0 |
0,0 |
84 733,4 |
99,2 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
218 169,5 |
|
|
218 169,5 |
85 441,0 |
|
|
85 441,0 |
84 733,4 |
|
|
84 733,4 |
99,2 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
924 |
1006 |
|
|
|
16 700,3 |
16 700,3 |
0,0 |
0,0 |
6 664,1 |
6 664,1 |
0,0 |
0,0 |
5 718,0 |
5 718,0 |
0,0 |
0,0 |
85,8 |
Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
924 |
1006 |
0010000 |
|
|
9 105,4 |
9 105,4 |
0,0 |
0,0 |
3 955,8 |
3 955,8 |
0,0 |
0,0 |
3 466,6 |
3 466,6 |
0,0 |
0,0 |
87,6 |
Центральный аппарат |
924 |
1006 |
0010000 |
005 |
|
9 105,4 |
9 105,4 |
0,0 |
0,0 |
3 955,8 |
3 955,8 |
0,0 |
0,0 |
3 466,6 |
3 466,6 |
0,0 |
0,0 |
87,6 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
8 638,0 |
8 638,0 |
0,0 |
0,0 |
3 755,1 |
3 755,1 |
0,0 |
0,0 |
3 417,7 |
3 417,7 |
0,0 |
0,0 |
91,0 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
|
|
210 |
6 971,2 |
6 971,2 |
0,0 |
0,0 |
2 741,8 |
2 741,8 |
0,0 |
0,0 |
2 491,9 |
2 491,9 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
Заработная плата |
|
|
|
|
211 |
5 391,5 |
5 391,5 |
|
|
2 168,6 |
2 168,6 |
|
|
2 004,6 |
2 004,6 |
|
|
92,4 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
212 |
167,4 |
167,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
213 |
1 412,3 |
1 412,3 |
|
|
573,2 |
573,2 |
|
|
487,3 |
487,3 |
|
|
85,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
502,2 |
502,2 |
0,0 |
0,0 |
138,5 |
138,5 |
0,0 |
0,0 |
69,3 |
69,3 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Услуги связи |
|
|
|
|
221 |
24,0 |
24,0 |
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
6,1 |
6,1 |
|
|
50,8 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
30,5 |
30,5 |
|
|
0,6 |
0,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
223 |
61,2 |
61,2 |
|
|
27,4 |
27,4 |
|
|
20,4 |
20,4 |
|
|
74,5 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
|
|
|
225 |
323,5 |
323,5 |
|
|
67,0 |
67,0 |
|
|
11,8 |
11,8 |
|
|
17,6 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
63,0 |
63,0 |
|
|
31,5 |
31,5 |
|
|
31,0 |
31,0 |
|
|
98,4 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
1 164,6 |
1 164,6 |
0,0 |
0,0 |
874,8 |
874,8 |
0,0 |
0,0 |
856,5 |
856,5 |
0,0 |
0,0 |
97,9 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
1 164,6 |
1 164,6 |
|
|
874,8 |
874,8 |
|
|
856,5 |
856,5 |
|
|
97,9 |
Поступления нефинансовых
активов |
|
|
|
|
300 |
467,4 |
467,4 |
0,0 |
0,0 |
200,7 |
200,7 |
0,0 |
0,0 |
48,9 |
48,9 |
0,0 |
0,0 |
24,4 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
310 |
333,9 |
333,9 |
|
|
133,9 |
133,9 |
|
|
8,4 |
8,4 |
|
|
6,3 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
340 |
133,5 |
133,5 |
|
|
66,8 |
66,8 |
|
|
40,5 |
40,5 |
|
|
60,6 |
Меры социальной поддержки
граждан |
924 |
1006 |
5050000 |
|
|
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 047,1 |
2 047,1 |
0,0 |
0,0 |
1 799,1 |
1 799,1 |
0,0 |
0,0 |
87,9 |
Меры социальной поддержки
граждан (за счет средств
бюджета города Омска) |
924 |
1006 |
5050100 |
|
|
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 047,1 |
2 047,1 |
0,0 |
0,0 |
1 799,1 |
1 799,1 |
0,0 |
0,0 |
87,9 |
Оказание социальной помощи |
924 |
1006 |
5050100 |
483 |
|
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 047,1 |
2 047,1 |
0,0 |
0,0 |
1 799,1 |
1 799,1 |
0,0 |
0,0 |
87,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 047,1 |
2 047,1 |
0,0 |
0,0 |
1 794,1 |
1 799,1 |
0,0 |
0,0 |
87,9 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
260 |
4 412,8 |
4 412,8 |
0,0 |
0,0 |
2 047,1 |
2 047,1 |
0,0 |
0,0 |
1 799,1 |
1 799,1 |
0,0 |
0,0 |
87,9 |
Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
262 |
4 412,8 |
4 412,8 |
|
|
2 047,1 |
2 047,1 |
|
|
1 799,1 |
1 799,1 |
|
|
87,9 |
Реализация государственных
функций в области
социальной политики |
924 |
1006 |
5140000 |
|
|
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
649,8 |
649,8 |
0,0 |
0,0 |
440,9 |
440,9 |
0,0 |
0,0 |
67,9 |
Реализация
государственных функций в
области социальной
политики (за счет средств
бюджета города Омска) |
924 |
1006 |
5140100 |
|
|
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
649,8 |
649,8 |
0,0 |
0,0 |
440,9 |
440,9 |
0,0 |
0,0 |
67,9 |
Мероприятия в области
социальной политики |
924 |
1006 |
5140100 |
482 |
|
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
649,8 |
649,8 |
0,0 |
0,0 |
440,9 |
440,9 |
0,0 |
0,0 |
67,9 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
649,8 |
649,8 |
0,0 |
0,0 |
440,9 |
440,9 |
0,0 |
0,0 |
67,9 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
3 119,9 |
3 119,9 |
0,0 |
0,0 |
649,8 |
649,8 |
0,0 |
0,0 |
440,9 |
440,9 |
0,0 |
0,0 |
67,9 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
3 119,9 |
3 119,9 |
|
|
649,8 |
649,8 |
|
|
440,9 |
440,9 |
|
|
67,9 |
Общегородские целевые
программы |
924 |
1006 |
9900000 |
|
|
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Общегородская целевая
программа "Повышение
правовой культуры в
городе Омске" (2006 2010 годы) |
924 |
1006 |
9900500 |
|
|
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Центральный аппарат |
924 |
1006 |
9900500 |
005 |
|
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Расходы |
|
|
|
|
200 |
62,2 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Приобретение услуг |
|
|
|
|
220 |
62,2 |
62,2 |
0,0 |
|
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
226 |
62,2 |
62,2 |
|
|
11,4 |
11,4 |
|
|
11,4 |
11,4 |
|
|
100,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
9 191 627,3 |
6 277 307,5 |
509 748,9 |
2 404 570,9 |
4 663 926,6 |
3 049 029,3 |
267 665,4 |
1 347 231,9 |
4 720 710,6 |
3 185 231,9 |
264 755,0 |
1 270 723,7 |
101,2 |