Постановление от 05.02.2015 г № П-15/ОМС-34

О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области «Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1.Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.В паспорте муниципальной программы:
- строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 122 985 720,15 руб., в том числе по годам: в 2014 году - 30 235 720,15 руб., в 2015 году - 29 795 000,00 руб., в 2016 году - 27 645 000,00 руб., в 2017 году - 26 565 000,00 руб., в 2018 году - 8 745 000,00 руб.

".
1.1.В разделе 6 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" муниципальной программы:
1) в абзаце 3 цифры "41 857 006,50" заменить цифрами "45 621 490,69";
2) в абзаце 4 цифры "19 660 295,00" заменить цифрами "75 694 195,00";
3) в абзаце 5 цифры "13 970 000,00" заменить цифрами "1 670 034,46";
4) абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 122 985 720,15 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 30 235 720,15 руб.,
в 2015 году - 29 795 000,00 руб.,
в 2016 году - 27 645 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 565 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 745 000,00 руб.".

1.2.В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 1):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 45 621 490,69 руб., в том числе по годам: в 2014 году - 9 551 490,69 руб., в 2015 году - 11 450 000,00 руб., в 2016 году - 9 300 000,00 руб., в 2017 году - 8 220 000,00 руб., в 2018 году - 7 100 000,00 руб.

".
1.3.В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 1:
1) в конце абзаца 21 точку заменить на точку с запятой;
2) дополнить новыми абзацами 22 - 26 следующего содержания:
"- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в с. Троицкое с объемом финансирования из районного бюджета 4 850 000,00 рублей;
- Строительство канализационного коллектора в с. Андреевка с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Речной Ачаирского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 2 000 000,00 рублей;
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в д.п. Чернолучинский с объемом финансирования из районного бюджета 4 200 000,00 рублей;
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 620 000,00 рублей.".

1.4.Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 45 621 490,69 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 551 490,69 руб.,
в 2015 году - 11 450 000,00 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.".

1.5.В разделе 8 "Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы" Подпрограммы 1:
в абзаце 2 цифры "41 857 006,50" заменить цифрами "45 621 490,69".
1.6.В паспорте подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 2):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 75 694 195,00, в том числе по годам: в 2014 году - 20 114 195,00 руб., в 2015 году - 18 070 000,00 руб., в 2016 году - 18 070 000,00 руб., в 2017 году - 18 070 000,00 руб., в 2018 году - 1 370 000,00 руб.

".
1.7.Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 75 694 195,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 114 195,00 руб.,
в 2015 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.
1.8. В паспорте подпрограммы 3 "Снижение потреблении энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 3):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 1 670 034,46, в том числе по годам: в 2014 году - 570 034,46 руб., в 2015 году - 275 000,00 руб., в 2016 году - 275 000,00 руб., в 2017 году - 275 000,00 руб., в 2018 году - 275 000,00 руб.

".
1.9.Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 1 670 034,46,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 570 034,46 руб.,
в 2015 году - 275 000,00 руб.,
в 2016 году - 275 000,00 руб.,
в 2017 году - 275 000,00 руб.,
в 2018 году - 275 000,00 руб.".

1.10.Приложение к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения района Н.И.Хлебкова.
Глава муниципального района
Г.Г.Долматов