Приложение к Постановлению от 14.09.2011 г № 850 Показатель

Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов программы повышения эффективности бюджетных расходов азовского немецкого национального муниципального района омской области до 2013 года


N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя по годам
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Повышение финансовой устойчивости бюджета
1.1 Степень отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от прогнозируемого объема (без учета вносимых в течение года изменений) процентов +27,0 -5,6 +23,9 +5,0 +4,0 +3,0
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления и переход к программному бюджету
2.1 Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ АННМР Омской области процентов 0 0,03 3,85 99,0 99,54 99,55
2.2 Наличие докладов и отчетов о ходе реализации целевых программ и использования финансовых средств да/нет нет нет нет да да да
Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение качества предоставления муниципальных услуг
3.1 Доля муниципальных бюджетных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) процентов 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.2 Степень открытости информации о деятельности муниципальных учреждений АННМР Омской области по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) процентов 0 0 0 100,0 100,0 100,0
Повышение эффективности распределения средств местного бюджета
4.1 Наличие утвержденного районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период да/нет нет нет нет нет нет да
4.2 Закрепление механизма распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств между действующими и принимаемыми целевыми программами АННМР Омской области да/нет нет нет нет нет нет да
Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
5.1 Количество первоочередных муниципальных услуг АННМР Омской области, предоставляемых в электронной форме единиц 0 0 0 18 31 37
5.2 Изменение численности работников органов местного самоуправления АННМР Омской области в течение года процентов +5,0 -1,0 -29,4 0 0 0
5.3 Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета АННМР Омской области процентов 5,2 5,8 6,7 5,0 5,0 5,0
5.4 Наличие НПА, направленных на сокращение численности муниципальных служащих Азовского немецкого национального муниципального района Омской области в рамках реализации распоряжения Губернатора Омской области от 25 февраля 2011 года N 24-р "Об оптимизации в 2011 - 2013 годах численности государственных гражданских служащих Омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, в органах исполнительной власти Омской области" да/нет нет нет да да да да
Совершенствование механизмов муниципального финансового контроля в АННМР Омской области
6.1 Удельный вес проверенных финансовым органом средств, выделенных из бюджета муниципального района главным распорядителям и получателям средств бюджета муниципального района, к общему объему расходов бюджета муниципального района за год, предшествующий отчетному финансовому году процентов 7,8 26,7 33,7 33,0 34,0 35,0
6.2 Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального района, в которых финансовым органом муниципального района проведены контрольные мероприятия процентов 16,2 53,8 63,0 33,0 33,0 40,0
Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
7.1 Плановая экономия расходов районного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных и казенных учреждений АННМР Омской области процентов 0 0 0 -3,0 -3,0 -3,0
Направление. Развитие информационной системы управления финансами АННМР Омской области
8.1 Доля ГРБС АННМР Омской области, осуществляющих планирование расходов на очередной финансовый год и плановый период в программном комплексе процентов 0 88,9 88,9 88,9 100,0 100,0
8.2 Соответствие параметров бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, сформированного в программном комплексе, утвержденному решению о бюджете да/нет нет нет нет да да да
8.3 Степень соответствия структуры сайта муниципального образования требованиям Федерального закона N 8-ФЗ от 09.02.2009 процентов 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8.4 Актуальность данных похозяйственного учета в автоматизированной системе процентов 26,1 47,4 67,1 99,0 100,0 100,0
8.5 Уровень качества ведения похозяйственного учета в автоматизированной системе процентов 72,1 84 91,6 98,0 99,0 100,0