N
п/п |
Наименование
показателя |
Единица
измерения |
Значение показателя по годам |
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Повышение финансовой устойчивости бюджета |
1.1 |
Степень отклонения
фактического объема
налоговых и
неналоговых доходов
районного бюджета от
прогнозируемого
объема (без учета
вносимых в течение
года изменений) |
процентов |
+27,0 |
-5,6 |
+23,9 |
+5,0 |
+4,0 |
+3,0 |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов
местного самоуправления и переход к программному бюджету |
2.1 |
Удельный вес
расходов местного
бюджета, формируемых
в рамках целевых
программ АННМР
Омской области |
процентов |
0 |
0,03 |
3,85 |
99,0 |
99,54 |
99,55 |
2.2 |
Наличие докладов и
отчетов о ходе
реализации целевых
программ и
использования
финансовых средств |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг,
повышение качества предоставления муниципальных услуг |
3.1 |
Доля муниципальных
бюджетных
учреждений, объем
бюджетных
ассигнований для
которых на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
определен с учетом
объема оказания
муниципальных услуг
(выполнения работ) |
процентов |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2 |
Степень открытости
информации о
деятельности
муниципальных
учреждений АННМР
Омской области по
оказанию
муниципальных услуг
(выполнению работ) |
процентов |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Повышение эффективности распределения средств местного бюджета |
4.1 |
Наличие
утвержденного
районного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый
период |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
4.2 |
Закрепление
механизма
распределения
бюджетных
ассигнований на
исполнение
принимаемых
расходных
обязательств между
действующими и
принимаемыми
целевыми программами
АННМР Омской области |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их
обеспечения |
5.1 |
Количество
первоочередных
муниципальных услуг
АННМР Омской
области,
предоставляемых в
электронной форме |
единиц |
0 |
0 |
0 |
18 |
31 |
37 |
5.2 |
Изменение
численности
работников органов
местного
самоуправления АННМР
Омской области в
течение года |
процентов |
+5,0 |
-1,0 |
-29,4 |
0 |
0 |
0 |
5.3 |
Доля расходов на
содержание
работников органов
местного
самоуправления в
общем объеме
расходов бюджета
АННМР Омской области |
процентов |
5,2 |
5,8 |
6,7 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5.4 |
Наличие НПА,
направленных на
сокращение
численности
муниципальных
служащих Азовского
немецкого
национального
муниципального
района Омской
области в рамках
реализации
распоряжения
Губернатора Омской
области от 25
февраля 2011 года N
24-р "Об оптимизации
в 2011 - 2013 годах
численности
государственных
гражданских служащих
Омской области и
работников,
замещающих
должности, не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы
Омской области, в
органах
исполнительной
власти Омской
области" |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
Совершенствование механизмов муниципального финансового контроля в АННМР
Омской области |
6.1 |
Удельный вес
проверенных
финансовым органом
средств, выделенных
из бюджета
муниципального
района главным
распорядителям и
получателям средств
бюджета
муниципального
района, к общему
объему расходов
бюджета
муниципального
района за год,
предшествующий
отчетному
финансовому году |
процентов |
7,8 |
26,7 |
33,7 |
33,0 |
34,0 |
35,0 |
6.2 |
Удельный вес главных
распорядителей и
получателей средств
бюджета
муниципального
района, в которых
финансовым органом
муниципального
района проведены
контрольные
мероприятия |
процентов |
16,2 |
53,8 |
63,0 |
33,0 |
33,0 |
40,0 |
Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности |
7.1 |
Плановая экономия
расходов районного
бюджета на
обеспечение
энергетическими
ресурсами бюджетных
и казенных
учреждений АННМР
Омской области |
процентов |
0 |
0 |
0 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
Направление. Развитие информационной системы управления финансами АННМР
Омской области |
8.1 |
Доля ГРБС АННМР
Омской области,
осуществляющих
планирование
расходов на
очередной финансовый
год и плановый
период в программном
комплексе |
процентов |
0 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
100,0 |
100,0 |
8.2 |
Соответствие
параметров бюджета
муниципального
района на очередной
финансовый год и
плановый период,
сформированного в
программном
комплексе,
утвержденному
решению о бюджете |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
8.3 |
Степень соответствия
структуры сайта
муниципального
образования
требованиям
Федерального закона
N 8-ФЗ от 09.02.2009 |
процентов |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8.4 |
Актуальность данных
похозяйственного
учета в
автоматизированной
системе |
процентов |
26,1 |
47,4 |
67,1 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
8.5 |
Уровень качества
ведения
похозяйственного
учета в
автоматизированной
системе |
процентов |
72,1 |
84 |
91,6 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |