Приложение к Постановлению от 27.04.2011 г № 38 Задание

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг для муниципального учреждения культуры седельниковского района омской области «Межпоселенческий центр русской традиционной культуры» на 2011 год


1.Наименование муниципальной услуги: "Предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью по сохранению традиционной культуры народов, проживающих на территории Седельниковского муниципального района, на непрофессиональной (любительской) основе".
2.Категории потребителей муниципальной услуги: население Седельниковского муниципального района.
3.Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги в натуральном выражении:
N п/п Наименование показателей Единица измерения 2009 2010 2011
1. Число культурно-досуговых мероприятий Ед. 117 119 119
2. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий Чел. 8817 8892 8902
3. Число культурно-досуговых формирований Ед. 11 11 11

4.Объем оказываемой муниципальной услуги в стоимостном выражении:
Натуральные показатели оценки потребности в предоставлении муниципальной услуги Структура стоимости муниципальной услуги Объем предоставления услуги в стоимостном выражении на весь объем предоставления муниципальной услуги, тыс. руб. Объем предоставления муниципальной услуги в стоимостном выражении на каждую натуральную единицу, руб.
Наименование показателей, единица измерения Объем предоставления муниципальной услуги в натуральном выражении За счет средств районного бюджета За счет внебюджетных средств За счет средств районного бюджета За счет средств от оказания платных услуг и иной деятельности
Отчетный финансовый 2009 год (отчет)
Количество посетителей культурнодосуговых мероприятий (чел.) 8817 210 93,7 0 10,62 0,00
220 12,1 0,9 1,37 0,10
290 0 0,1 0 0,01
300 10,0 14 1,13 1,57
Итого расходов 115,8 15 13,12 1,68
Отчетный финансовый 2010 год
Количество посетителей культурнодосуговых мероприятий (чел.) 8892 210 90,2 0 10,14 0,00
220 7,8 0,9 0,87 0,10
290 0 0,1 0,0 0,01
300 5 14 0,56 1,57
Итого расходов 103 15 11,57 1,68
Очередной финансовый год 2011 (план)
Количество посетителей культурнодосуговых мероприятий (чел.) 8902 210 85,8 0 9,63 0
220 40,5 0,9 4,54 0,10
290 0 0,1 0 0,01
300 4,0 14 0,44 1,57
Итого расходов 130,3 15 14,61 1,68

5.Перечень мероприятий на 2011 год приведен в приложениях N 1 , N 2 к настоящему муниципальному заданию. Расходы на проведение мероприятий, указанных в приложении N 1 , должны быть произведены за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 08 и за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. Расходы на проведение мероприятий, указанных в приложении N 2 (не приводится), должны быть произведены за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 08, подразделу 01 целевой статьи 4508500, виду расходов 001 и за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
6.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
N п/п Наименование показателей Единица измерения 2008 2009 2010
1. Число лиц, занимающихся в учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе Чел. 111 112 112
2. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждений % 97 100 100