(тыс. руб.)
Наименование показателей |
План на
год |
Исполн.
план
12 мес. |
% исполнения к
годовому плану |
РАСХОДЫ: |
Управление |
15377,0 |
23534,0 |
153,0 |
в т.ч. оплата труда |
9300,0 |
10720,0 |
115,3 |
Кап. вложения |
3940,0 |
9459,0 |
240,1 |
в т.ч. модернизация объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы |
3940,0 |
8820,0 |
223,9 |
Сельское хозяйство |
936,0 |
114,0 |
|
Прочие расходы
средства земельного налога на
инвентаризацию земель |
|
114,0 |
|
Ликвидация стихийных бедствий |
|
228,0 |
|
ЖКХ |
12108,0 |
12580,0 |
103,9 |
Расходы на благоустройство |
7400,0 |
6282,0 |
84,9 |
Субсидии на оказание услуг населению |
3500,0 |
3534,0 |
100,97 |
Субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг населения |
1208,0 |
2764,0 |
228,8 |
Образование |
11126,0 |
36951,0 |
332,1 |
в т.ч. оплата труда |
1030,0 |
1888,0 |
183,3 |
Приобретение оборудования |
|
734,0 |
|
Культура и искусство |
2500,0 |
5719,0 |
228,8 |
в т.ч. оплата труда |
61,0 |
82,0 |
134,4 |
Приобретение оборудования |
|
863,0 |
|
Средства массовой информации |
500,0 |
992,0 |
198,4 |
Здравоохранение |
6381,0 |
14113,0 |
221,2 |
Медикаменты |
400,0 |
766,0 |
191,5 |
Продукты питания |
326,0 |
262,0 |
80,4 |
Приобретение оборудования |
50,0 |
162,0 |
|
Физическая культура |
765,0 |
1157,0 |
151,2 |
Социальная политика |
1023,0 |
2246,0 |
219,6 |
Молодежная политика |
99,0 |
209,0 |
211,1 |
Обслуживание государственного долга |
|
30,0 |
|
Прочие расходы |
466,0 |
2378 |
510,3 |
Бюджетные ссуды |
|
-625,0 |
|
Всего расходов: |
55221,0 |
109085,0 |
197,5 |
Остатки бюджетных средств на 01.11.2004 |
4826,0 |
2167,0 |
44,9 |
Баланс |
60047,0 |
111252,0 |
185,3 |