ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25октября 2017 года N 332-п
г.Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства
Омскойобласти от 15 октября 2013 года N 252-п
Внестив приложение "Государственная программа Омской области "Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия Омской области" к постановлению Правительства Омскойобласти от15 октября 2013 года N 252-п следующие изменения:
1)в таблице раздела I "Паспорт государственной программы Омской области"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Омской области":
-в строке "Сроки реализации государственной программы" цифры"2020" заменить цифрами "2021";
-строку "Объемы и источники финансирования государственной программы вцелом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 27 708 143 759,84 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 4 125 341 235,37 рубля; 2015 год - 4 856 063 002,90 рубля; 2016 год - 4 438 399 261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 2 626 771,68 рубля; 2017 год - 4 758 695 282,79 рубля; 2018 год - 3 289 062 583,73 рубля; 2019 год - 3 678 853 929,98 рубля; 2020 год - 2 466 638 245,27 рубля; 2021 год - 222 249 320,00 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 13 064 768 447,23 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 1 718 701 272,76 рубля; 2015 год - 1 443 387 252,90 рубля; 2016 год - 1 625 232 124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 2 626 771,68 рубля; 2017 год - 2 061 546 090,02 рубля; 2018 год - 1 636 042 083,73 рубля; 2019 год - 2 201 330 029,98 рубля; 2020 год - 2 158 907 045,27 рубля; 2021 год - 222 249 320,00 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 38 470 730,41 рубля, в том числе по годам: 2016 год - 28 568 837,64 рубля; 2017 год - 9 901 892,77 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 14 643 375 312,61 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 2 406 639 962,61 рубля; 2015 год - 3 412 675 750,00 рубля; 2016 год - 2 784 598 300,00 рубля; 2017 год - 2 601 185 700,00 рубля; 2018 год - 1 653 020 500,00 рубля; 2019 год - 1 477 523 900,00 рубля; 2020 год - 307 731 200,00 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 194 313 352,84 рубля, в том числе по годам: 2015 год - 108 251 752,84 рубля; 2017 год - 86 061 600,00 рубля. Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета - 2 985 184 028,00 рубля, в том числе по годам: 2018 год - 405 542 980,00 рубля; 2019 год - 456 951 889,00 рубля; 2020 год - 2 122 689 159,00 рубля. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов - 169 507 110,00 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 13 334 148,00 рубля; 2015 год - 17 153 071,00 рубля; 2016 год - 28 609 819,00 рубля; 2017 год - 33 428 192,00 рубля; 2018 год - 20 186 163,00 рубля; 2019 год - 30 381 009,00 рубля; 2020 год - 26 414 708,00 рубля. Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) - 40 622 116 772,55 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 5 753 175 547,00 рубля; 2015 год - 4 343 743 037,00 рубля; 2016 год - 5 073 657 609,00 рубля; 2017 год - 5 067 168 737,55 рубля; 2018 год - 6 243 066 133,00 рубля; 2019 год - 7 093 933 037,00 рубля; 2020 год - 7 047 372 672,00 рубля |
-строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (погодам и по итогам реализации)" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации) | - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит по годам: 2016 год - 101,5 процента; 2017 год - 97,4 процента; 2018 год - 100,3 процента; 2019 год - 100,2 процента; 2020 год - 100,3 процента; 2021 год - 100,3 процента; - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) в 2016 году достигнет 104,3 процента; - среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства, в 2021 году достигнет 21200 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 16100 рублей; 2017 год - 18000 рублей; 2018 год - 18500 рублей; 2019 год - 19200 рублей; 2020 год - 21200 рублей; 2021 год - 21200 рублей; - индекс производительности труда (к предыдущему году) составит по годам: 2017 год - 96,8 процента; 2018 год - 99,4 процента; 2019 год - 99,3 процента; 2020 год - 99,4 процента; 2020 год - 99,4 процента; 2021 год - 99,4 процента; - количество высокопроизводительных рабочих мест в 2021 году достигнет 3103, в том числе по годам: 2017 год - 2807 мест; 2018 год - 2883 места; 2019 год - 2998 мест; 2020 год - 3103 места; 2021 год - 3103 места. Ожидаемые результаты реализации государственной программы, подпрограмм (по годам и по итогам реализации) приведены в приложении N 1 к государственной программе |
2)в абзаце сорок первом раздела II "Характеристика текущего состояниясоциально-экономического развития Омской области в сфере реализациигосударственной программы" цифры "2020" заменить цифрами"2021";
3)в разделе V "Срок реализации государственной программы" цифры"2020" заменить цифрами "2021";
4)в разделе VI "Объем и источники финансирования государственной программы вцелом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимыхфинансовых ресурсах":
-абзацы двадцать девятый - семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
"Общиерасходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят27708143759,84 рубля, в том числе по годам:
2014год - 4125341235,37 рубля;
2015год - 4856063002,90 рубля;
2016год - 4438399261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства впредшествующем году - 2626771,68 рубля;
2017год - 4758695282,79 рубля;
2018год - 3289062583,73 рубля;
2019год - 3678853929,98 рубля;
2020год - 2466638245,27 рубля;
2021год - 222249320,00 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговыхдоходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят13064768447,23 рубля, в том числе по годам:
2014год - 1718701272,76 рубля;
2015год - 1443387252,90 рубля;
2016год - 1625232124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства впредшествующем году - 2626771,68 рубля;
2017год - 2061546090,02 рубля;
2018год - 1636042 083,73 рубля;
2019год - 2201330029,98 рубля;
2020год - 2158907045,27 рубля;
2021год - 222249320,00 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящийостаток бюджетных средств), составят 38470730,41 рубля, в том числе по годам:
2016год - 28568837,64 рубля;
2017год - 9901892,77 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета составят 14643375312,61 рубля, в том числе по годам:
2014год - 2406639962,61 рубля;
2015год - 3412675750,00 рубля;
2016год - 2784598300,00 рубля;
2017год - 2601185700,00 рубля;
2018год - 1653020500,00 рубля;
2019год - 1477523900,00 рубля;
2020год - 307731200,00 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущегофинансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 194313352,84рубля, в том числе по годам:
2015год - 108251752,84 рубля;
2017год - 86061600,00 рубля.
Прогнозируемыйобъем финансирования из федерального бюджета - 2985184028,00 рубля, в том числепо годам:
2018год - 405542980,00 рубля;
2019год - 456951889,00 рубля;
2020год - 2122689159,00 рубля.
Прогнозируемыйобъем финансирования из местных бюджетов - 169507110,00 рубля, в том числе погодам:
2014год - 13334148,00 рубля;
2015год - 17153071,00 рубля;
2016год - 28609819,00 рубля;
2017год - 33428192,00 рубля;
2018год - 20186163,00 рубля;
2019год - 30381009,00 рубля;
2020год - 26414708,00 рубля.
Прогнозируемыйобъем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источниковфинансирования) - 40622116772,55 рубля, в том числе по годам:
2014год - 5753175547,00 рубля;
2015год - 4343743037,00 рубля;
2016год - 5073657609,00 рубля;
2017год - 5067168737,55 рубля;";
-после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"2018год - 6243066133,00 рубля;
2019год - 7093933037,00 рубля;
2020год - 7047372672,00 рубля.";
-абзац сто первый изложить в следующей редакции:
"-на реализацию государственной программы будут привлечены средства федеральногобюджета в объеме 17585,0 млн. рублей (1,35 рубля на 1 рубль средств областногобюджета), средства местных бюджетов - 169,5 млн. рублей, внебюджетные средства(инвестиции из иных источников финансирования) - 40622,1 млн. рублей (3,11рубля на 1 рубль средств областного бюджета);";
5)приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программыОмской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
6)приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Омской области" изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
7)в приложении N 6 "Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельскихтерриторий":
-в таблице раздела I "Паспорт подпрограммы "Устойчивое развитиесельских территорий":
встроке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2021";
строку"Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам еереализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 6 519 259 701,42 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 408 610 596,90 рубля; 2015 год - 657 578 168,82 рубля; 2016 год - 824 516 613,85 рубля; 2017 год - 1 511 829 293,99 рубля; 2018 год - 1 158 040 960,49 рубля; 2019 год - 983 742 898,51 рубля; 2020 год - 877 224 179,27 рубля; 2021 год - 222 249 320,00 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 4 231 934 801,42 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 292 838 596,90 рубля; 2015 год - 354 220 768,82 рубля; 2016 год - 506 768 376,21 рубля; 2017 год - 876 826 901,22 рубля; 2018 год - 719 754 660,49 рубля; 2019 год - 689 783 198,51 рубля; 2020 год - 569 492 979,27 рубля; 2021 год - 222 249 320,00 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 38 470 730,41 рубля, в том числе по годам: 2016 год - 28 568 837,64 рубля; 2017 год - 9 901 892,77 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 2 287 324 900,00 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 115 772 000,00 рубля; 2015 год - 303 357 400,00 рубля; 2016 год - 289 179 400,00 рубля; 2017 год - 539 038 900,00 рубля; 2018 год - 438 286 300,00 рубля; 2019 год - 293 959 700,00 рубля; 2020 год - 307 731 200,00 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 86 061 600,00 рубля, в том числе в 2017 году - 86 061 600,00 рубля. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов - 165 082 488,00 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 12 555 400,00 рубля; 2015 год - 16 941 503,00 рубля; 2016 год - 28 441 556,00 рубля; 2017 год - 32 388 360,00 рубля; 2018 год - 20 043 990,00 рубля; 2019 год - 29 347 797,00 рубля; 2020 год - 25 363 882,00 рубля. Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) - 358 958 433,00 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 82 553 500,00 рубля; 2015 год - 65 038 700,00 рубля; 2016 год - 36 015 684,00 рубля; 2017 год - 42 203 500,00 рубля; 2018 год - 40 384 959,00 рубля; 2019 год - 45 781 180,00 рубля; 2020 год - 46 980 910,00 рубля |
строку"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогамреализации)" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 14,1 процента, в том числе по годам: 2014 год - 5,8 процента; 2015 год - 7,6 процента; 2016 год - 9,4 процента; 2017 год - 12,0 процента; 2018 год - 11,6 процента; 2019 год - 12,8 процента; 2020 год - 14,1 процента; 2021 год - 14,1 процента; - доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 6,7 процента, в том числе по годам: 2014 год - 4,7 процента; 2015 год - 6,7 процента; - ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, всего 16441,3 кв.м, в том числе по годам: 2017 год - 2133 кв.м; 2018 год - 3465,2 кв.м; 2019 год - 3551,7 кв.м; 2020 год - 3645,7 кв.м; 2021 год - 3645,7 кв.м; - прирост обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) 2,6 процента, в том числе по годам: 2014 год - 2,6 процента; 2015 год - 2,6 процента; - прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), после проведенной их реконструкции, к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) 6 277 человек, в том числе по годам: 2014 год - 5 216 человек; 2015 год - 6 277 человек; - прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 300 человек, в том числе в 2015 году - 300 человек; - уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, в 2021 году 29,0 процента, в том числе по годам: 2014 год - 22,0 процента; 2015 год - 23,0 процента; 2016 год - 23,0 процента; 2017 год - 23,5 процента; 2018 год - 29,0 процента; 2019 год - 29,0 процента; 2020 год - 29,0 процента; 2021 год - 29,0 процента; - уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения в 2021 году 46,0 процента, в том числе по годам: 2014 год - 31,4 процента; 2015 год - 31,6 процента; 2016 год - 31,6 процента; 2017 год - 31,8 процента; 2018 год - 46,0 процента; 2019 год - 46,0 процента; 2020 год - 46,0 процента; 2021 год - 46,0 процента; - количество созданных новых рабочих мест на селе - 1 184 места, в том числе: 2014 год - 509 мест; 2015 год - 319 мест; 2016 год - 356 мест |
-в разделе II "Сфера социально-экономического развития Омской области, врамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,оценка причин их возникновения и прогноз ее развития":
вабзаце двенадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
вабзаце четырнадцатом:
цифры"575" заменить цифрами "520";
цифры"15,7" заменить цифрами "14,1";
абзацыдевятнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции:
"2018год - 73 сельских семьи;
2019год - 75 сельских семей;
2020год - 77 сельских семей;";
послеабзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"2021год - 77 сельских семей.";
вабзаце двадцать втором слова "391 молодой специалист и молодая семья"заменить словами "362 молодых специалиста и молодых семьи";
абзацыдвадцать седьмой - двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"2018год - 56 молодых специалистов и молодых семей;
2019год - 57 молодых специалистов и молодых семей;
2020год - 59 молодых специалистов и молодых семей;";
послеабзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2021год - 59 молодых специалистов и молодых семей;";
вабзаце тридцатом:
цифры"302,36" заменить цифрами "251,4";
цифры"485,52" заменить цифрами 418,8";
цифры"365" заменить цифрами "390";
вабзаце тридцать четвертом:
цифры"18" заменить цифрой "9";
цифры"14027" заменить цифрами "6277";
вабзаце тридцать пятом:
цифру"8" заменить цифрой "6";
цифры"1500" заменить цифрами "1125";
-в абзаце первом раздела III "Цель и задачи подпрограммы" цифры"2020" заменить цифрами "2021";
-в разделе IV "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020"заменить цифрами "2021";
-в разделе VII "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы в целом и по источникам финансирования":
абзацыпервый - сорок пятый изложить в следующей редакции:
"Общиерасходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 6519259701,42рубля, в том числе по годам:
2014год - 408610596,90 рубля;
2015год - 657578168,82 рубля;
2016год - 824516613,85 рубля;
2017год - 1511829293,99 рубля;
2018год - 1158040960,49 рубля;
2019год - 983742898,51 рубля;
2020год - 877224179,27 рубля;
2021год - 222249320,00 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговыхдоходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят4231934801,42 рубля, в том числе по годам:
2014год - 292838596,90 рубля;
2015год - 354220768,82 рубля;
2016год - 506768376,21 рубля;
2017год - 876826901,22 рубля;
2018год - 719754660,49 рубля;
2019год - 689783198,51 рубля;
2020год - 569492979,27 рубля;
2021год - 222249320,00 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящийостаток бюджетных средств), составят 38470730,41 рубля, в том числе по годам:
2016год - 28568837,64 рубля;
2017год - 9901892,77 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета составят 2287324900,00 рубля, в том числе по годам:
2014год - 115772000,00 рубля;
2015год - 303357400,00 рубля;
2016год - 289179400,00 рубля;
2017год - 539038900,00 рубля;
2018год - 438286300,00 рубля;
2019год - 293959700,00 рубля;
2020год - 307731200,00 рубля.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характераиз федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущегофинансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 86061600,00рубля, в том числе в 2017 году - 86061600,00 рубля.
Прогнозируемыйобъем финансирования из местных бюджетов - 165082488,00 рубля, в том числе погодам:
2014год - 12555400,00 рубля;
2015год - 16941503,00 рубля;
2016год - 28441556,00 рубля;
2017год - 32388360,00 рубля;
2018год - 20043990,00 рубля;
2019год - 29347797,00 рубля;
2020год - 25363882,00 рубля.
Прогнозируемыйобъем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источниковфинансирования) - 358958433,00 рубля, в том числе по годам:
2014год - 82553500,00 рубля;
2015год - 65038700,00 рубля;
2016год - 36015684,00 рубля;
2017год - 42203500,00 рубля;
2018год - 40384959,00 рубля;
2019год - 45781180,00 рубля;"
послеабзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2020год - 46980910,00 рубля.";
вабзаце пятьдесят втором слова "на реконструкцию" заменить словами"на строительство, реконструкцию";
абзацыпятьдесят пятый, пятьдесят девятый исключить;
вабзаце шестьдесят шестом цифры "2019" заменить цифрами"2018";
вабзаце семьдесят четвертом цифры "2020" заменить цифрами"2018";
вабзаце семьдесят шестом цифры "2017" заменить цифрами"2021";
вабзаце семьдесят восьмом цифры "2020" заменить цифрами"2021";
вабзацах восемьдесят четвертом, восемьдесят пятом цифры "2019"заменить цифрами "2021";
вабзаце восемьдесят шестом цифры "2018" заменить цифрами"2021";
вабзаце восемьдесят седьмом цифры "2020" заменить цифрами"2018";
вабзаце восемьдесят восьмом:
цифры"2020" заменить цифрами "2019";
точкузаменить точкой с запятой;
послеабзаца восемьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"подъездк деревне Приозерка в Тюкалинском муниципальном районе Омской областипротяженностью 5,479 км, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год, предполагаемаясметная стоимость объекта - 106838224,00 рубля;
автомобильныедороги к объектам "Биотехнологического комплекса" ООО"Титан-Агро" в северном промышленном узле г. Омска в районеКрасноярского тракта, пр. Губкина (2 этап) в Омском муниципальном районе Омскойобласти протяженностью 0,16 км, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год,предполагаемая сметная стоимость объекта - 7800000,00 рубля.";
-в подразделе X.I "Условия предоставления и расходования субсидий, главнымраспорядителем которых является Министерство, критерии отбора муниципальныхобразований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методикарасчета субсидий" раздела X "Условия предоставления и расходованиясубсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальныхобразований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления иметодика расчета указанных субсидий":
абзацпервый изложить в следующей редакции:
"Отбормуниципальных образований Омской области для предоставления субсидий (заисключением субсидий на погашение кредиторской задолженности, а также субсидийна осуществление бюджетных инвестиций в муниципальные объекты и субсидий награнт в части оплаты, направленной на возмещение дополнительного объема работпо муниципальным объектам, прошедшим отбор и включенным в перечень объектовмуниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средствобластного бюджета на текущий финансовый год (далее - дополнительный объемработ)), осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе,представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской областиМинистерству.";
послеабзаца семьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Размероплаты дополнительного объема работ определяется с учетом требований Федеральногозакона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании локальныхсметных расчетов на дополнительные объемы работ, предоставленных муниципальнымиобразованиями Омской области.".
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораОмской области,
ПредседателяПравительства
Омскойобласти А.Л.Бурков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 25 октября 2017 года N 332-п
"Приложение N 1
к государственной программе Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализациигосударственной программы Омской области
"Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия
Омскойобласти"
(далее- государственная программа)
N п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение | |||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | ||||||||||||
1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | - | - | - | - | 101,5 | 97,4 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,3 |
2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) | процентов | - | - | - | - | 104,3 | - | - | - | - | - |
3 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | - | - | - | - | 16100 | 18000 | 18500 | 19200 | 21200 | 21200 |
3.1 | Индекс производительности труда (к предыдущему году) | процентов | - | - | - | - | - | 96,8 | 99,4 | 99,3 | 99,4 | 99,4 |
3.2 | Количество высокопроизводительных рабочих мест | мест | - | - | - | - | - | 2807 | 2883 | 2998 | 3103 | 3103 |
Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | ||||||||||||
4 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 59,7 | 144,6 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | - |
5 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | | | | | | | | | | | |
5.1 | зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1689,6 | 3428,1 | 3171,0 | 3219,0 | 3267,0 | 3275,0 | 3360,7 | 3452,4 | 3513,5 | - |
5.2 | овощей | тыс. тонн | 220,0 | 277,0 | 275,0 | 240,0 | 240,2 | - | - | - | - | - |
5.3 | картофеля | тыс. тонн | 650,0 | 810,0 | 818,0 | 750,0 | 751,0 | - | - | - | - | - |
5.4 | в том числе в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (далее - ИП): | | | | | | | | | | | |
5.4.1 | овощей открытого грунта | тыс. тонн | - | - | - | - | - | 40,8 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | - |
5.4.2 | картофеля | тыс. тонн | - | - | - | - | - | 122,2 | 122,3 | 122,4 | 122,5 | - |
6 | Производство пищевых продуктов: | | | | | | | | | | | |
6.1 | муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 363,6 | 367,0 | 370,0 | 370,5 | 371,0 | 352,0 | 359,0 | 365,0 | 372,0 | - |
6.2 | крупы | тыс. тонн | 55,5 | 57,0 | 57,5 | 57,5 | 58,0 | 40,0 | 40,5 | 40,8 | 41,0 | - |
6.3 | хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тыс. тонн | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | - |
6.4 | масла растительного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 10,0 | 10,5 | 15,7 | 23,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
6.5 | масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | - |
6.6 | плодоовощных консервов | млн. условных банок | 46,7 | 35,1 | 35,5 | 27,0 | 27,2 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | - |
7 | Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) | процентов | - | 10,3 | 21,2 | 4,3 | 5,8 | -2,3 | 6,6 | 6,3 | 7,7 | - |
8 | Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по зерну) | процентов | 92,2 | 184,7 | 166,6 | 165,8 | 164,6 | 164,9 | 165,5 | 165,9 | 167,8 | - |
9 | Энергоемкость растениеводства (включая тепличное производство) | тонн условного топлива на гектар | 0,06350 | 0,07897 | 0,07833 | 0,07724 | 0,07613 | 0,07498 | 0,07383 | 0,07264 | 0,07150 | - |
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||
10 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 96,5 | 97,5 | 101,2 | 101,9 | 102,0 | 94,6 | 100,6 | 100,3 | 100,6 | - |
11 | Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) | процентов | 108,8 | 100,1 | 100,6 | 100,9 | - | - | - | - | - | - |
12 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 19,5 | 20,0 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 32,5 | 32,9 | 33,0 | 33,1 | - |
13 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 7,2 | 5,0 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | - |
14 | Объем производства мяса во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | - | - | - | 258,0 | 260,0 | 230,3 | 232,5 | 233,5 | 235,7 | - |
15 | Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам) | процентов | 116,7 | 116,9 | 114,9 | 111,6 | 112,5 | 112,6 | 113,6 | 114,9 | 115,9 | - |
16 | Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему году) | тыс. тонн | - | - | 7,4 | 7,0 | 6,3 | - | - | - | - | - |
17 | Энергоемкость животноводства (включая птицеводство) | килограммов условного топлива на тонну живого веса | 3,0897 | 4,7851 | 4,74634 | 4,65454 | 4,55355 | 4,37912 | 4,21387 | 4,06698 | 3,98436 | - |
Подпрограмма 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" | ||||||||||||
18 | Производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования | млн. руб. | 35600 | 35700 | 35870 | 36310 | 36860 | 39180 | 41690 | 44350 | 47000 | - |
19 | Прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к предыдущему году) | процентов | - | - | 3,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
19.1 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | - | - | - | - | - | 106 | 54 | 52 | 52 | - |
19.2 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, получившими грантовую поддержку (к предыдущему году) | процентов | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
19.3 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку | единиц | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 15 | 15 | - |
19.4 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (к предыдущему году) | процентов | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" | ||||||||||||
20 | Доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом) | процентов | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 7,6 | 9,4 | 12,0 | 11,6 | 12,8 | 14,1 | 14,1 |
21 | Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года | процентов | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | - |
21.1 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | - | - | - | - | - | 2133 | 3465,2 | 3551,7 | 3645,7 | 3645,7 |
22 | Прирост обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) | процентов | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
23 | Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), после проведенной их реконструкции, к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) | человек | 1242 | 3523 | 5216 | 6277 | - | - | - | - | - | - |
24 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
25 | Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети | процентов | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
26 | Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения | процентов | 31,0 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,6 | 31,8 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
27 | Количество созданных новых рабочих мест на селе | мест | 272 | 281 | 509 | 319 | 356 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области" | ||||||||||||
28 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 78,0 | 117,5 | 101,1 | 101,5 | - | - | - | - | - | - |
29 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) | процентов | 91,7 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | - | - | - | - | - | - |
30 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций Омской области (с учетом субсидий) | процентов | 5,8 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,6 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | - |
31 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | 12168,3 | 12800,0 | 13200,0 | 14400,0 | - | - | - | - | - | - |
32 | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом Омской области (далее - АПК), использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК | процентов | - | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | - |
33 | Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
34 | Сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года | процентов | x | 0 | 1,66 | 1,66 | 3,33 | 3,33 | 5,0 | 5,0 | 6,66 | - |
35 | Доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации | процентов | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,05 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - |
Подпрограмма 6 "Утилизация и уничтожение биологических отходов" | ||||||||||||
36 | Удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами ветеринарных санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов | процентов | 86,0 | 86,0 | - | 86,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 94,0 | 100,0 | - |
Подпрограмма 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||
37 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (к уровню 2013 года) | процентов | x | x | 12,8 | 24,0 | 24,6 | 25,7 | 26,6 | 27,4 | 27,6 | - |
38 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий | гектаров | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 900 | - |
39 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | мест | 512 | 512 | 517 | 524 | 531 | 536 | 541 | 546 | 552 | - |
Подпрограмма 8 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | ||||||||||||
40 | Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции: | | | | | | | | | | | |
40.1 | по овощам | процентов | 73,8 | 95,8 | 93,9 | 82,2 | 82,3 | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,6 | - |
40.2 | по картофелю | процентов | 82,7 | 124,4 | 126,9 | 119,9 | 120,4 | 120,5 | 121,1 | 121,5 | 121,6 | - |
Подпрограмма 9 "Развитие молочного скотоводства" | ||||||||||||
41 | Объем производства молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 797,6 | 696,9 | 709,4 | 710,5 | 712,8 | 615,2 | 615,4 | 617,5 | 619,8 | - |
42 | Объем производства молока в СХО и КФХ, включая ИП | тыс. тонн | 375,4 | 349,0 | 368,0 | 370,2 | 371,8 | 355,3 | 356,3 | 358,1 | 359,3 | - |
43 | Доля молока высшего сорта от общего объема молока, реализованного СХО и КФХ | процентов | 41,0 | 68,0 | 81,5 | 82,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | - |
44 | Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) | процентов | - | - | - | - | 101,4 | 102,0 | 102,4 | 103,1 | 104,3 | - |
Подпрограмма 10 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | ||||||||||||
45 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 6,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | - |
46 | Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров | процентов | 25,1 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | - | - | - | - | - |
47 | Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,4 | 100 | - |
47.1 | Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Подпрограмма 11 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" | ||||||||||||
48 | Объем потребления овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения | килограммов | 129 | 138 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | - |
49 | Ввод в действие современных мощностей зернохранилищ и элеваторов | тыс. тонн | 3,3 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - |
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 октября 2017 года N 332-п
"Приложение N 2
к государственной программе Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области"
СТРУКТУРА
государственнойпрограммы Омской области "Развитие
сельскогохозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия
Омскойобласти" (далее - государственная программа)
(Не сохраняетсяв БД)