Приложение к Решению от 22.12.2006 г № 224
N
п/п |
Наименование мероприятия,
источник финансирования |
Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |
Ответственные
исполнители |
|
|
Всего |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
I. Развитие экономического потенциала |
|
Всего |
674135,8 |
88869,2 |
111319,8 |
138669,8 |
146789 |
188488 |
|
|
федеральный бюджет |
94529 |
18234 |
18655 |
18960 |
15375 |
23305 |
|
|
областной бюджет |
37090,4 |
6774,4 |
7199 |
7842 |
7010 |
8265 |
|
|
бюджет района |
2191 |
360 |
560 |
531 |
342 |
398 |
|
|
бюджет поселения |
3326,4 |
538,8 |
964,8 |
1267,8 |
260 |
295 |
|
|
внебюджетные источники |
536999 |
62962 |
83941 |
110069 |
123802 |
156225 |
|
1.1. Развитие агропромышленного комплекса |
|
Всего |
645931 |
84412 |
105115 |
124127 |
145557 |
186720 |
|
|
федеральный бюджет |
94529 |
18234 |
18655 |
18960 |
15375 |
23305 |
|
|
областной бюджет |
36962 |
6646 |
7199 |
7842 |
7010 |
8265 |
|
|
бюджет района |
200 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
900 |
30 |
90 |
225 |
260 |
295 |
|
|
внебюджетные источники |
513340 |
59502 |
79071 |
97000 |
122912 |
154855 |
|
1 |
Сохранение и повышение
плодородия почв Омской области
на 2006 - 2010 годы |
160549 |
22990 |
32190 |
33707 |
35362 |
36300 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
4860 |
0 |
0 |
0 |
2360 |
2500 |
|
|
областной бюджет |
15223 |
3300 |
3630 |
3993 |
2100 |
2200 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
140466 |
19690 |
28560 |
29714 |
30902 |
31600 |
|
2 |
Развитие малых форм
хозяйствования |
172535 |
28620 |
30655 |
32400 |
38860 |
42000 |
КФХ, ЛПХ |
|
федеральный бюджет |
18956 |
1824 |
2052 |
2280 |
6300 |
6500 |
|
|
областной бюджет |
1379 |
96 |
103 |
120 |
560 |
500 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
152200 |
26700 |
28500 |
30000 |
32000 |
35000 |
|
3 |
Укрепление материальнотехнической базы с/х |
168300 |
3898 |
10291 |
25686 |
51370 |
77055 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
168300 |
3898 |
10291 |
25686 |
51370 |
77055 |
|
4 |
Обновление семенного фонда |
7434 |
1327 |
962 |
1560 |
1605 |
1980 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
491 |
115 |
111 |
180 |
35 |
50 |
|
|
областной бюджет |
569 |
158 |
111 |
180 |
70 |
50 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
6374 |
1054 |
740 |
1200 |
1500 |
1880 |
|
5 |
Ускоренное развитие
животноводства (приобретение
племенного скота) |
10634 |
1628 |
3360 |
3396 |
0 |
2250 |
с/х организации,
КФХ, ЛПХ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
1334 |
328 |
360 |
396 |
0 |
250 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
9300 |
1300 |
3000 |
3000 |
0 |
2000 |
|
6 |
Субсидирование затрат на
дизельное топливо для проведения
сельхозработ |
27353 |
7403 |
7417 |
7433 |
0 |
5100 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
26855 |
7285 |
7285 |
7285 |
0 |
5000 |
|
|
областной бюджет |
498 |
118 |
132 |
148 |
0 |
100 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Компенсация части затрат по
страхованию сельскохозяйственных
культур |
37060 |
7990 |
7990 |
7990 |
5100 |
7990 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
35160 |
7540 |
7540 |
7540 |
5000 |
7540 |
|
|
областной бюджет |
1900 |
450 |
450 |
450 |
100 |
450 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Развитие личных подсобных
хозяйств |
28900 |
5130 |
5790 |
5875 |
5960 |
6145 |
КФХ, ЛПХ, сельские
поселения |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
200 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
900 |
30 |
90 |
225 |
260 |
295 |
|
|
внебюджетные источники |
27800 |
5100 |
5600 |
5550 |
5700 |
5850 |
|
9 |
Создание сельскохозяйственных
кооперативов |
1500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
Управление с/х и
продовольствия |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
1500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
10 |
Строительство жилья молодым
специалистам АПК на селе |
23200 |
4200 |
4600 |
4700 |
4800 |
4900 |
Министерство
строительства,
застройщики |
|
федеральный бюджет |
8150 |
1470 |
1610 |
1675 |
1680 |
1715 |
|
|
областной бюджет |
8150 |
1470 |
1610 |
1675 |
1680 |
1715 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
6900 |
1260 |
1380 |
1350 |
1440 |
1470 |
|
11 |
Развитие земельно-ипотечного
кредитования |
560 |
0 |
560 |
0 |
0 |
0 |
Министерство
строительства,
застройщики |
|
федеральный бюджет |
57 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Субсидии на техническое
перевооружение |
7906 |
726 |
800 |
880 |
2500 |
3000 |
Управление с/х и
продовольствия |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
7906 |
726 |
800 |
880 |
2500 |
3000 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Развитие промышленного потенциала |
|
Всего |
17964 |
1380 |
2930 |
12504 |
350 |
800 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
17964 |
1380 |
2930 |
12504 |
350 |
800 |
|
13 |
Строительство мини-кирпичного
завода в р.п. Оконешниково |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
предприниматели |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
|
14 |
Реконструкция мельниц в р.п.
Оконешниково, с. Сергеевка, с.
Красовка, с. Чистово |
7900 |
850 |
1650 |
4700 |
200 |
500 |
КФХ, ЗАО
"Сергеевское",
ООО "Рось" |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
7900 |
850 |
1650 |
4700 |
200 |
500 |
|
15 |
Реконструкция цеха по приемке и
охлаждению молока в с. Золотая
Нива |
600 |
0 |
400 |
200 |
0 |
0 |
КФХ, ЧП |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
600 |
0 |
400 |
200 |
0 |
0 |
|
16 |
Увеличение мощностей пекарен в
с. Куломзино, с. Любимовка, с.
Маяк |
2414 |
530 |
880 |
604 |
100 |
300 |
СПК
"Куломзинский",
СПК "Любимовский",
СПК "Маяк" |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
2414 |
530 |
880 |
604 |
100 |
300 |
|
17 |
Расширение цеха хлебобулочных и
кондитерских изделий в р.п.
Оконешниково |
1050 |
0 |
0 |
1000 |
50 |
0 |
ЧП Лиханова,
ЧП Неупокоев |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
1050 |
0 |
0 |
1000 |
50 |
0 |
|
1.3. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг |
|
Всего |
5744 |
2075 |
1927 |
560 |
561 |
621 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
72 |
0 |
0 |
0 |
21 |
51 |
|
|
бюджет поселения |
72 |
0 |
22 |
50 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
5600 |
2075 |
1905 |
510 |
540 |
570 |
|
18 |
Развитие торгового обслуживания
и сферы бытовых услуг |
2244 |
75 |
427 |
560 |
561 |
621 |
предприниматели |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
72 |
0 |
0 |
0 |
21 |
51 |
|
|
бюджет поселения |
72 |
0 |
22 |
50 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
2100 |
75 |
405 |
510 |
540 |
570 |
|
19 |
Строительство базарной площади |
3500 |
2000 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
предприниматель |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
3500 |
2000 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Развитие финансового потенциала |
|
Всего |
609,4 |
188,4 |
220 |
151 |
23 |
27 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
128,4 |
128,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
281 |
60 |
120 |
51 |
23 |
27 |
|
|
бюджет поселения |
200 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Инвентаризация объектов
недвижимости (включая
паспортизацию объектов) |
458,4 |
178,4 |
150 |
130 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
128,4 |
128,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
130 |
50 |
50 |
30 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
200 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Государственная регистрация
права собственности на объекты
недвижимости |
24 |
10 |
5 |
3 |
3 |
3 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
24 |
10 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Организация и ведение учета
реестров объектов собственности |
127 |
0 |
65 |
18 |
20 |
24 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
127 |
0 |
65 |
18 |
20 |
24 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Утверждение органами власти
Оконешниковского муниципального
района перспективного
финансового плана
Оконешниковского муниципального
района на 2007 - 2009 годы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Разработка перспективного
финансового плана
Оконешниковского муниципального
района на 2008 - 2010 годы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Совершенствование порядка
формирования и ведения реестра
расходных обязательств и порядка
формирования перспективного
финансового плана
Оконешниковского муниципального
района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Уточнение порядка ведения
реестра расходных обязательств
Оконешниковского муниципального
района для целей обеспечения его
применимости при формировании
среднесрочного финансового плана
Оконешниковского муниципального
района, обеспечить взаимосвязь
реестра расходных обязательств
Оконешниковского муниципального
района и докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности субъектов
бюджетного планирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Разработка и утверждение
нормативным правовым актом
Оконешниковского муниципального
района порядка подготовки
докладов о результатах и
основных направлениях
деятельности субъектов
бюджетного планирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Подготовка первого раздела о
результатах и основных
направлениях деятельности
Оконешниковского муниципального
района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Разработка и утверждение проекта
нормативного правового акта
Оконешниковского муниципального
района о разработке, реализации
и мониторинге реализации
ведомственных целевых программ
Оконешниковского муниципального
района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Оптимизация действующей системы
утверждения и исполнения целевых
программ Оконешниковского
муниципального района, а также
совершенствование системы
разработки и реализации целевых
программ Оконешниковского
муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Развитие земельно-имущественных отношений |
|
Всего |
3887,4 |
813,8 |
1127,8 |
1327,8 |
298 |
320 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1638 |
300 |
340 |
380 |
298 |
320 |
|
|
бюджет поселения |
2154,4 |
508,8 |
752,8 |
892,8 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
95 |
5 |
35 |
55 |
0 |
0 |
|
31 |
Инвентаризация имущества,
выявление бесхозных земель и
оформление права собственности |
2647,4 |
513,8 |
787,8 |
947,8 |
198 |
200 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
398 |
0 |
0 |
0 |
198 |
200 |
|
|
бюджет поселения |
2154,4 |
508,8 |
752,8 |
892,8 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
95 |
5 |
35 |
55 |
0 |
0 |
|
32 |
Формирование границ земельных
участков и постановка на
кадастровый учет, в т.ч. по
категориям земель |
1240 |
300 |
340 |
380 |
100 |
120 |
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1240 |
300 |
340 |
380 |
100 |
120 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Инфраструктурное обеспечение развития экономики и социальной сферы |
|
Всего |
90810,7 |
15373,3 |
16236 |
10969,6 |
12978,6 |
35253,2 |
|
|
федеральный бюджет |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
|
|
областной бюджет |
63889,5 |
13807,7 |
13218,2 |
7900 |
8011 |
20952,6 |
|
|
бюджет района |
6150,9 |
955,8 |
642 |
564,5 |
1018,6 |
2970 |
|
|
бюджет поселения |
9516,3 |
609,8 |
1475,8 |
1605,1 |
2851 |
2974,6 |
|
|
внебюджетные источники |
7254 |
0 |
900 |
900 |
1098 |
4356 |
|
2.1. Транспорт, связь и информатизация |
|
Всего |
43417,3 |
8052,6 |
8856,6 |
8927,1 |
10061 |
7520 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
35035 |
7694 |
7900 |
7900 |
7041 |
4500 |
|
|
бюджет района |
1400 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
|
|
бюджет поселения |
6982,3 |
358,6 |
956,6 |
1027,1 |
2320 |
2320 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Содержание автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения |
31635 |
6694 |
6700 |
6700 |
7041 |
4500 |
Министерство
промышленной
политики,
транспорта и связи,
ГП ДРСУ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
31635 |
6694 |
6700 |
6700 |
7041 |
4500 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Ремонт поселенческих дорог |
3400 |
1000 |
1200 |
1200 |
0 |
0 |
Министерство
промышленной
политики,
транспорта и связи,
ГП ДРСУ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
3400 |
1000 |
1200 |
1200 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Содержание дорог муниципального
значения |
8382,3 |
358,6 |
956,6 |
1027,1 |
3020 |
3020 |
Администрации
городского и
сельских
поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1400 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
|
|
бюджет поселения |
6982,3 |
358,6 |
956,6 |
1027,1 |
2320 |
2320 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Жилищно-коммунальный комплекс и газификация |
|
Всего |
47393,4 |
7320,7 |
7379,4 |
2042,5 |
2917,6 |
27733,2 |
|
|
федеральный бюджет |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
|
|
областной бюджет |
28854,5 |
6113,7 |
5318,2 |
0 |
970 |
16452,6 |
|
|
бюджет района |
4750,9 |
955,8 |
642 |
564,5 |
318,6 |
2270 |
|
|
бюджет поселения |
2534 |
251,2 |
519,2 |
578 |
531 |
654,6 |
|
|
внебюджетные источники |
7254 |
0 |
900 |
900 |
1098 |
4356 |
|
36 |
Перевод мазутной котельной N 13
с. Сергеевка на газ |
2618,2 |
1600 |
1018,2 |
0 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
2118,2 |
1300 |
818,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
500 |
300 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Реконструкция существующего
гаража под мини-котельную в с.
Красовка |
3721,1 |
1600 |
1100 |
0 |
1021,1 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
2970 |
1000 |
1000 |
0 |
970 |
0 |
|
|
бюджет района |
751,1 |
600 |
100 |
0 |
51,1 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Строительство тепловых сетей в
с. Красовка |
64 |
0 |
64 |
0 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
64 |
0 |
64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Проектно-изыскательские работы
на строительство теплонасосной
станции в с. Маяк |
2100 |
2100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
2068 |
2068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Строительство тепловой насосной
станции в с. Маяк |
3670 |
0 |
3570 |
100 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
170 |
0 |
70 |
100 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Разработка проектной
документации на строительство
газопровода Калачинск - Лагушино
- Золотая Нива - Оконешниково
(20 км) |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Строительство газопровода
Калачинск - Лагушино - Золотая
Нива - Оконешниково (20 км) |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Перевод мазутной котельной N 4
с. Золотая Нива на газ |
5667,5 |
0 |
0 |
0 |
267,5 |
5400 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
5130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5130 |
|
|
бюджет района |
537,5 |
0 |
0 |
0 |
267,5 |
270 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Газификация с. Золотая Нива |
12000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
население |
|
федеральный бюджет |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
|
|
областной бюджет |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
|
|
бюджет района |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
45 |
Газификация р.п. Оконешниково |
3000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
2000 |
население |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
3000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
2000 |
|
46 |
Разработка ПСД и строительство
самотечной канализации с
напорным коллектором в р.п.
Оконешниково |
98 |
0 |
23 |
75 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
98 |
0 |
23 |
75 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Разработка ПСД для реконструкции
водопровода Золотая Нива (2008
г.), Красовка (2008 г.),
Крестики (2009 г.), Чистово
(2009 г.), Оконешниково (2010
г.) |
1545 |
0 |
0 |
45 |
0 |
1500 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
1410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1410 |
|
|
бюджет района |
45 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Реконструкция и строительство
водопровода Оконешниково (2007
г.), Золотая Нива (2009 г.),
Красовка (2009 г.), Крестики
(2010 г.), Чистово (2010 г.) |
6726,6 |
0 |
68 |
50 |
190 |
6418,6 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
5912,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5912,6 |
|
|
бюджет района |
118 |
0 |
68 |
50 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
242 |
0 |
0 |
0 |
92 |
150 |
|
|
внебюджетные источники |
454 |
0 |
0 |
0 |
98 |
356 |
|
49 |
Строительство водонапорной башни
в р.п. Оконешниково |
862,9 |
862,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
12,9 |
12,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Строительство резервной скважины
водопровода в р.п. Оконешниково |
120 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
120 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Станция очистки воды в с. Маяк |
7,5 |
0 |
0 |
7,5 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
7,5 |
0 |
0 |
7,5 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Организация уличного освещения в
городском и сельских поселениях |
217 |
10 |
52 |
55 |
60 |
40 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
217 |
10 |
52 |
55 |
60 |
40 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Бурение глубоководной скважины
д. Березовка |
335 |
335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
335 |
335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Строительство шахтных колодцев
с. Любимовка |
60 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
60 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Проведение водопровода и ремонт
канализации в многоквартирном
доме по ул. Советская и ремонт
системы отопления в Сергеевском
ДК |
40 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
40 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Благоустройство городского и
сельских поселений |
1191,6 |
178 |
221 |
260 |
271 |
261,6 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
1191,6 |
178 |
221 |
260 |
271 |
261,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Ремонт ветхого жилья |
351,4 |
63,2 |
63,2 |
70 |
75 |
80 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
351,4 |
63,2 |
63,2 |
70 |
75 |
80 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Строительство газоразводящих
сетей к котельной и
индивидуальному жилью
с. Красовка |
1900 |
0 |
1000 |
900 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
1800 |
0 |
900 |
900 |
0 |
0 |
|
59 |
Внедрение антинакипных
ультразвуковых установок и
гидромагнитных систем на
котельных N 1, 7, 13, 14, 11,
12, 5 |
123,6 |
121,8 |
0,9 |
0,9 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
36 |
1,8 |
0,9 |
0,9 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Внедрение комплексонатной
обработки питательной воды
водогрейных котлов на котельных
N 1, 7, 13, 14, 11, 12, 5 |
241,3 |
237,5 |
1,9 |
1,9 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
233,9 |
233,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
7,4 |
3,6 |
1,9 |
1,9 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Установка приборов контроля и
учета топливно-энергетических
ресурсов на объектах потребления
котельных N 8, 5, 13, 14, 11, 12 |
216,4 |
210 |
3,2 |
3,2 |
0 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
206,8 |
206,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
9,6 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Установка дорожных знаков (149
шт.) |
121,5 |
1,5 |
35 |
35 |
25 |
25 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
21,5 |
1,5 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
100 |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Строительство тротуаров (6 км) |
200 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
200 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Разметка пешеходных переходов
(16 ед.) |
34,8 |
0,8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
2,8 |
0,8 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
32 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Повышение качества жизни, развитие человеческого потенциала |
|
Всего |
1624349,87 |
217769,64 |
277903,1 |
315104,87 |
348371,66 |
469306 |
|
|
федеральный бюджет |
1141158,24 |
153372,04 |
171133,1 |
187417,2 |
278847,9 |
350388 |
|
|
областной бюджет |
370149,5 |
48309,8 |
80657,7 |
101140,8 |
53406,5 |
88452,4 |
|
|
бюджет района |
61967,86 |
9706,7 |
15498,3 |
15641,3 |
7308,86 |
16100,4 |
|
|
бюджет поселения |
4326,37 |
1006,9 |
1088,7 |
1303,57 |
445,1 |
482,1 |
|
|
внебюджетные источники |
46747,9 |
5374,2 |
9525,3 |
9602 |
8363,3 |
13883,1 |
|
3.1. Повышение уровня доходов населения |
|
Всего |
1096533,3 |
148186,3 |
163000 |
179300 |
268344 |
337703 |
|
|
федеральный бюджет |
1096533,3 |
148186,3 |
163000 |
179300 |
268344 |
337703 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Увеличение размера пенсий |
1096533,3 |
148186,3 |
163000 |
179300 |
268344 |
337703 |
Управление
Пенсионного
фонда по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
1096533,3 |
148186,3 |
163000 |
179300 |
268344 |
337703 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Труд и занятость, развитие кадрового потенциала |
|
Всего |
5819,5 |
931,1 |
1095,2 |
1280,1 |
1157,8 |
1355,3 |
|
|
федеральный бюджет |
3319,6 |
515,9 |
571,1 |
730,2 |
658,4 |
844 |
|
|
областной бюджет |
1290 |
250 |
260 |
260 |
260 |
260 |
|
|
бюджет района |
209,4 |
62,4 |
69,8 |
77,2 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
142,5 |
18,5 |
46,8 |
23,7 |
25,7 |
27,8 |
|
|
внебюджетные источники |
858 |
84,3 |
147,5 |
189 |
213,7 |
223,5 |
|
66 |
Организация профессиональной
подготовки и переподготовки
кадров |
1928,5 |
218,1 |
245,3 |
367,9 |
477,1 |
620,1 |
Центр занятости
населения,
организации,
администрации
поселений и района |
|
федеральный бюджет |
1928,5 |
218,1 |
245,3 |
367,9 |
477,1 |
620,1 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Организация общественных работ |
2672,1 |
492,9 |
614,2 |
653 |
454,2 |
457,8 |
Центр занятости
населения,
организации,
администрации
поселений и района |
|
федеральный бюджет |
669,6 |
162 |
181,4 |
202,7 |
61,5 |
62 |
|
|
областной бюджет |
1290 |
250 |
260 |
260 |
260 |
260 |
|
|
бюджет района |
209,4 |
62,4 |
69,8 |
77,2 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
142,5 |
18,5 |
46,8 |
23,7 |
25,7 |
27,8 |
|
|
внебюджетные источники |
360,6 |
0 |
56,2 |
89,4 |
107 |
108 |
|
68 |
Временная занятость подростков |
509 |
87,4 |
91,6 |
100,1 |
110 |
119,9 |
Центр занятости
населения,
организации,
администрации
поселений и района |
|
федеральный бюджет |
293,2 |
50,9 |
52 |
57,2 |
63,8 |
69,3 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
215,8 |
36,5 |
39,6 |
42,9 |
46,2 |
50,6 |
|
69 |
Самозанятость |
36,2 |
5,3 |
6,6 |
7,8 |
8 |
8,5 |
Центр занятости
населения,
организации,
администрации
поселений и района |
|
федеральный бюджет |
36,2 |
5,3 |
6,6 |
7,8 |
8 |
8,5 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Трудоустройство граждан, особо
нуждающихся в социальной защите |
462,7 |
79,9 |
87,8 |
97,4 |
79,6 |
118 |
Центр занятости
населения,
организации,
администрации
поселений и района |
|
федеральный бюджет |
280,1 |
49,7 |
54,8 |
60,5 |
40 |
75,1 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
182,6 |
30,2 |
33 |
36,9 |
39,6 |
42,9 |
|
71 |
Трудоустройство по программе
"Первое рабочее место" |
211 |
47,5 |
49,7 |
53,9 |
28,9 |
31 |
Центр занятости
населения,
организации,
администрации
поселений и района |
|
федеральный бюджет |
112 |
29,9 |
31 |
34,1 |
8 |
9 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
99 |
17,6 |
18,7 |
19,8 |
20,9 |
22 |
|
3.3. Социальная поддержка населения |
|
Всего |
298409,04 |
40634,84 |
69438,6 |
79818,5 |
52754,2 |
55762,9 |
|
|
федеральный бюджет |
13757,54 |
593,04 |
615 |
740 |
5557 |
6252,5 |
|
|
областной бюджет |
282574,8 |
39803,8 |
68241,6 |
78421,8 |
46897,2 |
49210,4 |
|
|
бюджет района |
1117,7 |
140 |
462 |
515,7 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
959 |
98 |
120 |
141 |
300 |
300 |
|
72 |
"Дети Омской области" на 2006 2008 гг. |
145 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
145 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
"Социальная поддержка инвалидов"
на 2004 - 2008 гг. |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
"Старшее поколение" на 2005 2007 гг. |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Расходы на содержание
муниципальных отделов жилищных
субсидий и льгот |
6687,4 |
1087,9 |
1337,4 |
1551,3 |
1210,8 |
1500 |
Центр жилищных
субсидий и льгот |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
5688,7 |
986,9 |
915,4 |
1075,6 |
1210,8 |
1500 |
|
|
бюджет района |
998,7 |
101 |
422 |
475,7 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Предоставление субсидий
гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг |
33511,5 |
6195 |
8493,3 |
8620,7 |
4702,5 |
5500 |
Центр жилищных
субсидий и льгот |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
33511,5 |
6195 |
8493,3 |
8620,7 |
4702,5 |
5500 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Социальная помощь малоимущим
гражданам и гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации |
3362 |
588 |
710 |
857 |
603,5 |
603,5 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
3243 |
549 |
670 |
817 |
603,5 |
603,5 |
|
|
бюджет района |
119 |
39 |
40 |
40 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Расходы на содержание
территориального управления |
25533,6 |
4918,6 |
5010,6 |
5887,4 |
4562 |
5155 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
25533,6 |
4918,6 |
5010,6 |
5887,4 |
4562 |
5155 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Выплата пособий и компенсаций,
ЕДВ |
84531,64 |
14419,64 |
16535,8 |
19064,2 |
17256 |
17256 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
5138,04 |
458,04 |
480 |
600 |
1800 |
1800 |
|
|
областной бюджет |
79393,6 |
13961,6 |
16055,8 |
18464,2 |
15456 |
15456 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Социальное обслуживание
населения (расходы на содержание
государственных стационарных и
нестационарных учреждений
социального обслуживания) |
119528 |
10409,4 |
34235,3 |
40226,5 |
17328,4 |
17328,4 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
118569 |
10311,4 |
34115,3 |
40085,5 |
17028,4 |
17028,4 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
959 |
98 |
120 |
141 |
300 |
300 |
|
81 |
Оказание мер социальной
поддержки в натуральной форме
(объем средств на возмещение
затрат поставщикам услуг) |
23844,9 |
2406,1 |
2815,1 |
3293,7 |
7000 |
8330 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
8028,5 |
0 |
0 |
0 |
3666 |
4362,5 |
|
|
областной бюджет |
15816,4 |
2406,1 |
2815,1 |
3293,7 |
3334 |
3967,5 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Прочие мероприятия в области
социальной политики |
1090 |
290,2 |
301,1 |
317,7 |
91 |
90 |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
591 |
135 |
135 |
140 |
91 |
90 |
|
|
областной бюджет |
499 |
155,2 |
166,1 |
177,7 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Образование |
|
Всего |
37115,06 |
9217,4 |
6009,1 |
5894,5 |
5685,46 |
14414 |
|
|
федеральный бюджет |
6220 |
2200 |
1360 |
1360 |
0 |
1300 |
|
|
областной бюджет |
17111,2 |
6126 |
3463,1 |
3238,5 |
2789,3 |
3312 |
|
|
бюджет района |
13332,26 |
821,4 |
1186 |
1296 |
2514,56 |
9802 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
451,6 |
70 |
0 |
0 |
381,6 |
0 |
|
83 |
Оснащение школ оборудованием
лабораторий химии, физики,
биологии, географии ОУ
Оконешниковского района |
1788,1 |
636 |
575,2 |
186,5 |
190,4 |
200 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
988,1 |
36 |
525,2 |
136,5 |
140,4 |
150 |
|
|
бюджет района |
200 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Приобретение школьных автобусов,
их ремонт |
1204 |
684 |
450 |
50 |
10 |
10 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
950 |
550 |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
254 |
134 |
50 |
50 |
10 |
10 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Обеспечение ОУ Оконешниковского
района спортивным инвентарем |
574,5 |
116 |
123,5 |
110 |
80 |
145 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
319,5 |
66 |
73,5 |
60 |
60 |
60 |
|
|
бюджет района |
255 |
50 |
50 |
50 |
20 |
85 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Оснащение физкультурным и
игровым оборудованием дошкольных
учреждений ОУ Оконешниковского
района |
195,3 |
25 |
38 |
55 |
27,3 |
50 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
75,3 |
0 |
13 |
30 |
2,3 |
30 |
|
|
бюджет района |
120 |
25 |
25 |
25 |
25 |
20 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Реализация мер по повышению
эффективности системы
образования детей дошкольного
возраста, прежде всего детей из
малообеспеченных семей |
2938 |
10 |
20 |
50 |
50 |
2808 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
|
бюджет района |
2438 |
10 |
20 |
50 |
50 |
2308 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Пополнение учебных фондов
школьных библиотек ОУ района,
подписка на периодич. печать |
1100,86 |
230 |
370 |
130 |
243,86 |
127 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
971,1 |
200 |
340 |
100 |
231,1 |
100 |
|
|
бюджет района |
118,16 |
30 |
30 |
30 |
1,16 |
27 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
11,6 |
0 |
0 |
0 |
11,6 |
0 |
|
89 |
Оказание мер социальной
поддержки работникам
образования, в том числе молодым
специалистам |
116 |
0 |
20 |
20 |
36 |
40 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
116 |
0 |
20 |
20 |
36 |
40 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Капитальный ремонт средних школ |
5050 |
0 |
580 |
1300 |
670 |
2500 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
2320 |
0 |
320 |
1000 |
0 |
1000 |
|
|
бюджет района |
2360 |
0 |
260 |
300 |
300 |
1500 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
370 |
0 |
0 |
0 |
370 |
0 |
|
91 |
Текущий ремонт средних школ |
1443,9 |
356,9 |
200 |
300 |
287 |
300 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1373,9 |
286,9 |
200 |
300 |
287 |
300 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0 |
0
0 |
|
|
внебюджетные источники |
70 |
70 |
0 |
0 |
|
|
|
92 |
Лицензирование учреждений
образования |
694,1 |
32,1 |
152 |
170 |
170 |
170 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0 |
0
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет района |
694,1 |
32,1 |
152 |
170 |
170 |
170 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Приобретение медицинского
оборудования в школы района |
145,4 |
0 |
60 |
30 |
15,4 |
40 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
15,3 |
0 |
0 |
0 |
15,3 |
0 |
|
|
бюджет района |
130,1 |
0 |
60 |
30 |
0,1 |
40 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Аккредитация учреждений
образования |
95 |
0 |
20 |
25 |
25 |
25 |
Управление
образования |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0 |
0
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет района |
95 |
0 |
20 |
25 |
25 |
25 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Установка и обслуживание
пожарной сигнализации |
8283,4 |
4893,4 |
1230 |
1530 |
130 |
500 |
Управление
образования |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
7754 |
4854 |
1200 |
1500 |
100 |
100 |
|
|
бюджет района |
529,4 |
39,4 |
30 |
30 |
30 |
400 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Стимулирование
общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные
образовательные программы |
6836,4 |
1312 |
1375,4 |
1317 |
0 |
2832 |
Управление
образования |
|
федеральный бюджет |
4000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
|
|
областной бюджет |
1306,4 |
312 |
370,4 |
312 |
0 |
312 |
|
|
бюджет района |
1530 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1520 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Государственная поддержка
способной и талантливой
молодежи |
554 |
60 |
120 |
120 |
93 |
161 |
Управление
образования |
|
федеральный бюджет |
120 |
0 |
60 |
60 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
434 |
60 |
60 |
60 |
93
0
0 |
161
0
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
98 |
Поощрение лучших учителей |
1515 |
321 |
321 |
321 |
46 |
506 |
Управление
образования |
|
федеральный бюджет |
1200 |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
315 |
21 |
21 |
21 |
46 |
206 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Приобретение компьютерного
оборудования, обслуживание, его
ремонт, подключение к сети
Интернет для ОУ Оконешниковского
района |
2861,1 |
511 |
324 |
150 |
1446,1 |
430 |
Управление
образования |
|
федеральный бюджет |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
1911,5 |
108 |
221 |
100 |
1332,5 |
150 |
|
|
бюджет района |
649,6 |
103 |
103 |
50 |
113,6 |
280 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Повышение уровня воспитательной
работы в школах |
1720 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1600 |
Управление
образования |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1720 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1600 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Организация горячего питания
обучающихся |
0 |
0 |
0 |
0 |
1815,4 |
1820 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
907,7 |
910 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
907,7 |
910 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Приобретение производственного
оборудования для организации
горячего питания |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 |
150 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 |
150 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Здравоохранение |
|
Всего |
43475,3 |
6090,8 |
8017,6 |
9547,9 |
10330,5 |
9488,5 |
|
|
федеральный бюджет |
17491,8 |
1876,8 |
3519 |
3519 |
4288,5 |
4288,5 |
|
|
областной бюджет |
9880 |
600 |
0 |
3000 |
3160 |
3120 |
|
|
бюджет района |
14972,5 |
3594 |
4476,6 |
3004,9 |
2077 |
1820 |
|
|
бюджет поселения |
66 |
20 |
22 |
24 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
1065 |
0 |
0 |
0 |
805 |
260 |
|
103 |
Укрепление материальнотехнической базы |
2430 |
770 |
960 |
520 |
80 |
100 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
2430 |
770 |
960 |
520 |
80 |
100 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Реконструкция здания
(с пристройкой) центральной
районной больницы,
р.п. Оконешниково |
9600 |
600 |
0 |
3000 |
3000 |
3000 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
9600 |
600 |
0 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района |
105 |
Приобретение и ремонт
оборудования, в т.ч.
медицинского |
3386 |
748 |
1399 |
539 |
200 |
500 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
3386 |
748 |
1399 |
539 |
200 |
500 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Приобретение нового санитарного
транспорта, ремонт имеющихся |
2540 |
740 |
590 |
590 |
150 |
470 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
2540 |
740 |
590 |
590 |
150 |
470 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Приобретение оргтехники,
приобретение средств
пожаротушения, телефонизация
ФАПов |
1125 |
178 |
371 |
196 |
130 |
250 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
965 |
178 |
371 |
196 |
70 |
150 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
160 |
0 |
0 |
0 |
60 |
100 |
|
108 |
Лицензирование |
1582 |
0 |
0 |
0 |
1582 |
0 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
997 |
0 |
0 |
0 |
997 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
585 |
0 |
0 |
0 |
585 |
0 |
|
109 |
Развитие кадрового потенциала
(обучение и переподготовка
кадров) |
2763 |
461 |
461 |
461 |
710 |
670 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
280 |
0 |
0 |
0 |
160 |
120 |
|
|
бюджет района |
2483 |
461 |
461 |
461 |
550 |
550 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Оказание дополнительной
медицинской помощи уч. врачамтерапевтам, уч. врачампедиатрам, врачам общей
практики, мед. сестрам,
работающим с данной категорией
врачей |
11728,8 |
1276,8 |
2613 |
2613 |
2613 |
2613 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района |
|
федеральный бюджет |
11728,8 |
1276,8 |
2613 |
2613 |
2613 |
2613 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Проведение дополнительной
диспансеризации граждан,
работающих в гос. и
муниципальных учреждениях сферы
образования, здравоохранения,
соц. защиты, культуры,
физической культуры и спорта и в
научно-исследовательских
учреждениях |
1719 |
200 |
374 |
374 |
385,5 |
385,5 |
МУЗ ЦРБ |
|
федеральный бюджет |
1719 |
200 |
374 |
374 |
385,5 |
385,5 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности
и родов |
4044 |
400 |
532 |
532 |
1290 |
1290 |
МУЗ ЦРБ |
|
федеральный бюджет |
4044 |
400 |
532 |
532 |
1290 |
1290 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Вакцинопрофилактика |
589,5 |
126 |
121 |
102,5 |
120 |
120 |
МУЗ ЦРБ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
349,5 |
126 |
121 |
102,5 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
240 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
|
114 |
Борьба с заболеваемостью
туберкулезом |
1968 |
591 |
596,6 |
620,4 |
70 |
90 |
МУЗ ЦРБ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1822 |
571 |
574,6 |
596,4 |
30 |
50 |
|
|
бюджет поселения |
66 |
20 |
22 |
24 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
80 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
|
3.6. Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства |
|
Всего |
12302,5 |
2953,5 |
3306,6 |
3970,2 |
1010 |
1062,2 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
9572,2 |
2299,4 |
2652,6 |
3300,2 |
640 |
680 |
|
|
бюджет поселения |
1978,1 |
654,1 |
654 |
670 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
752,2 |
0 |
0 |
0 |
370 |
382,2 |
|
115 |
Здоровая женщина - здоровый
ребенок |
2035,8 |
402,2 |
323,6 |
420 |
420 |
470 |
МУЗ ЦРБ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1657,8 |
338,2 |
259,6 |
340 |
340 |
380 |
|
|
бюджет поселения |
208 |
64 |
64 |
80 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
170 |
0 |
0 |
0 |
80 |
90 |
|
116 |
Профилактика внутрибольничных
инфекций |
10266,7 |
2551,3 |
2983 |
3550,2 |
590 |
592,2 |
МУЗ ЦРБ |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
7914,4 |
1961,2 |
2393 |
2960,2 |
300 |
300 |
|
|
бюджет поселения |
1770,1 |
590,1 |
590 |
590 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
582,2 |
0 |
0 |
0 |
290 |
292,2 |
|
3.7. Молодежная политика, физическая культура и спорт |
|
Всего |
6565,87 |
1019,4 |
1319,8 |
1923,67 |
1068,5 |
1234,5 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
5618,8 |
881,4 |
1177,4 |
1600,8 |
905,8 |
1053,4 |
|
|
бюджет поселения |
359,67 |
50 |
37,4 |
207,87 |
30,7 |
33,7 |
|
|
внебюджетные источники |
587,4 |
88 |
105 |
115 |
132 |
147,4 |
|
117 |
Повышение деловой активности
молодежи, содействие развитию
молодежного предпринимательства,
организации занятости населения |
767,8 |
102,3 |
129,9 |
120,5 |
197,7 |
217,4 |
Управление по делам
молодежи
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
376 |
56,3 |
79,9 |
65,5 |
83 |
91,3 |
|
|
бюджет поселения |
64,4 |
0 |
0 |
0 |
30,7 |
33,7 |
|
|
внебюджетные источники |
327,4 |
46 |
50 |
55 |
84 |
92,4 |
|
118 |
Поддержка студенческой и
учащейся молодежи |
240,7 |
28 |
32,2 |
54,5 |
60 |
66 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
240,7 |
28 |
32,2 |
54,5 |
60 |
66 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Поддержка молодой семьи |
75,2 |
3 |
14,9 |
19,5 |
18 |
19,8 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
75,2 |
3 |
14,9 |
19,5 |
18 |
19,8 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Обеспечение условий для
социального становления,
духовного и физического
развития, патриотического
воспитания молодежи,
формирование здорового образа
жизни |
830,9 |
103,8 |
144,2 |
217,5 |
174 |
191,4 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
775,9 |
88,8 |
124,2 |
197,5 |
174 |
191,4 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
55 |
15 |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
121 |
Физкультурно-оздоровительная
работа в районе и развитие
массовых видов спорта |
1239,7 |
206,6 |
205,2 |
251,4 |
262,6 |
313,9 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1123,7 |
189,6 |
185,2 |
228,4 |
236,6 |
283,9 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
116 |
17 |
20 |
23 |
26 |
30 |
|
122 |
Участие в областных праздниках
и соревнованиях, участие во
всероссийских соревнованиях |
1663,57 |
269,7 |
303,4 |
526,27 |
257,1 |
307,1 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1279,3 |
209,7 |
251 |
301,4 |
235,1 |
282,1 |
|
|
бюджет поселения |
295,27 |
50 |
37,4 |
207,87 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
89 |
10 |
15 |
17 |
22 |
25 |
|
123 |
Развитие и укрепление
материально-технической базы
спортивных учреждений и
учреждения Управления |
1748 |
306 |
490 |
734 |
99,1 |
118,9 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1748 |
306 |
490 |
734 |
99,1 |
118,9 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. Культура и искусство |
|
Всего |
7911,7 |
709 |
1783,7 |
2538 |
1003 |
1878 |
|
|
федеральный бюджет |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
730 |
30 |
0 |
700 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
5647 |
508,1 |
1204,9 |
1555 |
784 |
1595 |
|
|
бюджет поселения |
62 |
10 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
внебюджетные источники |
1172,7 |
160,9 |
265,8 |
270 |
206 |
270 |
|
124 |
Реконструкция крыши КДЦ |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Ремонт Районного Дома культуры,
текущий ремонт крыши филиалов
МКС: Маяк, Любимовка, Чистово,
Золотая Нива, Куломзино,
Крестики |
836,9 |
46,5 |
210,4 |
160 |
210 |
210 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
786,9 |
36,5 |
200,4 |
150 |
200 |
200 |
|
|
бюджет поселения |
50 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Ремонт Историко-краеведческого
музея (ремонт пола, устройство
тамбура для входной двери по
правилам пожарной безопасности,
навес над входом в музей, ремонт
крыши) |
209 |
0 |
50 |
50 |
59 |
50 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
209 |
0 |
50 |
50 |
59 |
50 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Текущий ремонт в ОМБС |
163 |
0 |
30 |
40 |
43 |
50 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
163 |
0 |
30 |
40 |
43 |
50 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Капитальный ремонт кровли МБС |
150 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
150 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Капитальный ремонт кровли ДШИ |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Ремонт электроосвещения ДШИ |
145 |
0 |
0 |
0 |
45 |
100 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
145 |
0 |
0 |
0 |
45 |
100 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Приобретение материалов,
основных средств, оборудования
в ДШИ, ОМКС, ОМБС, ОМИКМ
(компьютеры, принтеры, сканеры,
мониторы, картриджы, DVD,
оснащение музыкальными
инструментами - радиомикрофоны,
мультимедиа, баян, гитара,
стойки, колонки, книжные
витрины, стеллажи, стулья,
столы) |
1725,4 |
330,6 |
264,8 |
469 |
162 |
499 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
1037,7 |
150,7 |
200 |
300 |
57 |
330 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
657,7 |
149,9 |
64,8 |
169 |
105 |
169 |
|
132 |
Приобретение транспортного
средства |
877,5 |
0 |
177,5 |
700 |
0 |
0 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
700 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
77,5 |
0 |
77,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, концертах
областного уровня: "Душа
России", "Певческое поле",
"Единение" и т.д. |
443,9 |
13,9 |
90 |
110 |
110 |
120 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
243,9 |
13,9 |
40 |
60 |
60 |
70 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
200 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
134 |
Подготовка и проведение
праздничных программ,
концертов, посвященных
календарным праздникам,
юбилейным датам и т.д. |
547 |
21 |
94 |
114 |
114 |
204 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
320 |
10 |
40 |
60 |
60 |
150 |
|
|
бюджет поселения |
12 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
внебюджетные источники |
215 |
11 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
135 |
Реализация целевой программы
"Муниципальная библиотека центр информации о
жизнедеятельности местного
сообщества". Утверждена
постановлением главы
администрации Оконешниковского
муниципального района N 179-п
от 24.04.2006 |
1151 |
149 |
557 |
215 |
0 |
230 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
851 |
149 |
257 |
215 |
0 |
230 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Реализация областной целевой
программы "Библиотека - XXI
век" |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Установка пожарно-охранной
сигнализации в ДШИ |
680 |
0 |
0 |
420 |
260 |
0 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
680 |
0 |
0 |
420 |
260 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Подписка и приобретение
методической литературы в ДШИ |
420 |
85 |
110 |
110 |
0 |
115 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
420 |
85 |
110 |
110 |
0 |
115 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. Жилищное строительство |
|
Всего |
90572 |
7473 |
20402 |
25802 |
6260 |
30635 |
|
|
федеральный бюджет |
3536 |
0 |
1768 |
1768 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
36926 |
1500 |
5713 |
11113 |
300 |
18300 |
|
|
бюджет района |
9268 |
1100 |
4049 |
4049 |
20 |
50 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
40842 |
4873 |
8872 |
8872 |
5940 |
12285 |
|
139 |
Обеспечение жильем молодых семей |
12440 |
0 |
5200 |
5200 |
1020 |
1020 |
администрация
района, поселения,
население |
|
федеральный бюджет |
3536 |
0 |
1768 |
1768 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
4136 |
0 |
1768 |
1768 |
300 |
300 |
|
|
бюджет района |
248 |
0 |
104 |
104 |
20 |
20 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
4520 |
0 |
1560 |
1560 |
700 |
700 |
|
140 |
Строительство индивидуальных
жилых домов по господдержке |
35717 |
3143 |
11272 |
11272 |
0 |
10030 |
администрация
района, поселения,
население |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
11990 |
1100 |
3945 |
3945 |
0 |
3000 |
|
|
бюджет района |
9020 |
1100 |
3945 |
3945 |
0 |
30 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
14707 |
943 |
3382 |
3382 |
0 |
7000 |
|
141 |
Строительство индивидуальных
жилых домов хозспособом |
21615 |
3930 |
3930 |
3930 |
5240 |
4585 |
администрация
района, поселения,
население |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
21615 |
3930 |
3930 |
3930 |
5240 |
4585 |
|
142 |
Реконструкция здания под 20квартирный жилой дом, р.п.
Оконешниково |
20800 |
400 |
0 |
5400 |
0 |
15000 |
администрация
района, поселения,
население |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
20800 |
400 |
0 |
5400 |
0 |
15000 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.10. Охрана окружающей среды |
|
Всего |
18845,6 |
554,3 |
330,5 |
1880 |
658,2 |
15422,6 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
15727,5 |
0 |
0 |
1477,5 |
0 |
14250 |
|
|
бюджет района |
1340 |
300 |
0 |
22,5 |
267,5 |
750 |
|
|
бюджет поселения |
1718,1 |
254,3 |
315,5 |
365 |
375,7 |
407,6 |
|
|
внебюджетные источники |
60 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
143 |
Разработка ПСД полигона бытовых
отходов р.п. Оконешниково |
567,5 |
300 |
0 |
0 |
267,5 |
0 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
567,5 |
300 |
0 |
0 |
267,5 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Строительство полигона бытовых
отходов р.п. Оконешниково |
16500 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
15000 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
15727,5 |
0 |
0 |
1477,5 |
0 |
14250 |
|
|
бюджет района |
772,5 |
0 |
0 |
22,5 |
0 |
750 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Содержание и очистка территорий,
содержание мест захоронения
городского и сельских поселений |
1688,1 |
254,3 |
300,5 |
350 |
375,7 |
407,6 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
1688,1 |
254,3 |
300,5 |
350 |
375,7 |
407,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Содержание прилегающих
территорий искусственных
водоемов в соответствии с
санитарными нормами и
правилами |
90 |
0 |
30 |
30 |
15 |
15 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
30 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
60 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
3.11. Архитектура и градостроительство |
|
Всего |
6800 |
0 |
3200 |
3150 |
100 |
350 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
5910 |
0 |
2980 |
2930 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
890 |
0 |
220 |
220 |
100 |
350 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
Разработка схемы
территориального планирования
муниципального района |
1700 |
0 |
750 |
750 |
100 |
100 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
1300 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
400 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Создание и обновление
планово-картографических
материалов Оконешниковского
района |
4700 |
0 |
2300 |
2300 |
0 |
100 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
4400 |
0 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
300 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Программно-техническое
обеспечение ведения
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности |
400 |
0 |
150 |
100 |
0 |
150 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
210 |
0 |
130 |
80 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
190 |
0 |
20 |
20 |
0 |
150 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.12. Приграничное сотрудничество |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по Программе |
|
Всего по программе |
2389296,37 |
322012,14 |
405458,9 |
464744,27 |
508139,26 |
693047,2 |
|
|
федеральный бюджет |
1239687,24 |
171606,04 |
189788,1 |
206377,2 |
294222,9 |
377693 |
|
|
областной бюджет |
471129,4 |
68891,9 |
101074,9 |
116882,8 |
68427,5 |
117670 |
|
|
бюджет района |
70309,76 |
11022,5 |
16700,3 |
16736,8 |
8669,46 |
19468,4 |
|
|
бюджет поселения |
17169,07 |
2155,5 |
3529,3 |
4176,47 |
3556,1 |
3751,7 |
|
|
внебюджетные источники |
591000,9 |
68336,2 |
94366,3 |
120571 |
133263,3 |
174464,1 |
|
Дополнительные индикаторы эффективности исполнения
программы социально-экономического развития
Оконешниковского муниципального района
Индикатор |
2003 год |
2004 год
(отчет) |
2005 год
(отчет) |
2006 год
(оценка) |
2007 год
(прогноз) |
2008 год
(прогноз) |
2009 год
(прогноз) |
2010 год
(прогноз) |
|
значение |
в %
к
2002
году |
значение |
в % к
2003
году |
значение |
в % к
2004
году |
значение |
в %
к 2005
году |
значение |
в % к
2006
году |
значение |
в % к
2007
году |
значение |
в % к
2008
году |
значение |
в % к
2009
году |
Объем продукции
сельского в
хозяйствах всех
категорий,
млн. рублей |
591,5 |
139,7 |
769,3 |
130 |
793 |
103,1 |
832 |
105 |
873,6 |
105 |
917 |
105 |
962,9 |
105 |
1011 |
105 |
- в хозяйствах
населения,
млн. рублей |
228,7 |
113,2 |
272,6 |
119,2 |
286,2 |
105 |
300,6 |
105 |
315,6 |
105 |
331,4 |
105 |
347,9 |
105 |
365,3 |
105 |
- доля хозяйств
населения, % |
38,7 |
|
35,4 |
|
36 |
|
36,1 |
|
36,1 |
|
36 |
|
36 |
|
36,1 |
|
Валовой сбор
зерна в весе
после доработки,
тыс. тонн |
107,5 |
89 |
150,5 |
140 |
149,7 |
99,4 |
143,3 |
95,7 |
144,2 |
100,6 |
145,0 |
100,6 |
145,9 |
100,6 |
146,8 |
100,6 |
Урожайность,
ц/га |
11,7 |
90,4 |
15,5 |
132 |
15,4 |
99,5 |
14,7 |
95,4 |
14,86 |
101,08 |
14,95 |
100,6 |
15,04 |
100,6 |
15,13 |
100,6 |
Нагрузка: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на 1 трактор,
га пашни |
242 |
100 |
242 |
100 |
242 |
100 |
242 |
100 |
242 |
100 |
242 |
100 |
242 |
100 |
242 |
100 |
- на 1 комбайн,
га посевов
зерновых |
323 |
100 |
323 |
100 |
323 |
100 |
323 |
100 |
323 |
100 |
323 |
100 |
323 |
100 |
323 |
100 |
Поголовье
сельскохозяйственных животных
и птиц, голов |
61506 |
96,2 |
58722 |
95,5 |
54068 |
92,1 |
57368 |
106,1 |
58120 |
101,3 |
58931 |
101,4 |
59734 |
101,4 |
60545 |
101,4 |
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В сельскохозяйственных
организациях: |
8247 |
86,4 |
4446 |
53,9 |
5987 |
134,7 |
5075 |
84,8 |
5141 |
101,3 |
5265 |
102,4 |
5377 |
102,3 |
5497 |
102,2 |
- свиньи |
282 |
193 |
372 |
132 |
235 |
63 |
200 |
85 |
214 |
107 |
225 |
105 |
236 |
105 |
250 |
105 |
- овцы |
3971 |
64 |
3192 |
80 |
372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- крупный
рогатый скот |
4948 |
89 |
4416 |
89 |
3890 |
90 |
3584 |
102 |
3663 |
102 |
3742 |
102 |
3821 |
102 |
3900 |
102 |
в том числе
коровы |
1756 |
98 |
1558 |
89 |
1490 |
96 |
1291 |
87 |
1264 |
98 |
1298 |
103 |
1320 |
102 |
1347 |
102 |
В хозяйствах
населения: |
54275 |
105,4 |
50866 |
93,7 |
48081 |
94,5 |
52293 |
108,8 |
52979 |
101,3 |
53666 |
101,3 |
54357 |
101,3 |
55048 |
101,3 |
- свиньи |
5717 |
118 |
5878 |
103 |
3904 |
66 |
3950 |
101 |
4068 |
103 |
4190 |
103 |
4316 |
103 |
4446 |
103 |
- овцы |
3437 |
89 |
3763 |
109 |
3550 |
103 |
2814 |
102 |
2863 |
102 |
2909 |
102 |
2955 |
101 |
2997 |
101 |
- крупный
рогатый скот |
5548 |
97 |
5330 |
96 |
4487 |
84 |
4027 |
91 |
4138 |
103 |
4249 |
103 |
4360 |
103 |
4470 |
102 |
в том числе
коровы |
3460 |
97 |
3110 |
90 |
2602 |
84 |
2347 |
103 |
2430 |
103 |
2513 |
103 |
2596 |
103 |
2680 |
103 |
- птица |
36113 |
91 |
32785 |
91 |
33538 |
112 |
39155 |
103 |
39480 |
101 |
39805 |
101 |
40130 |
101 |
40455 |
101 |
Производство
мяса (скот и
птица на убой
в живом весе),
тонн |
3601 |
95,9 |
3753 |
104,2 |
3246 |
101 |
3347 |
103 |
3382 |
101 |
3437 |
101 |
3482 |
101 |
3526 |
101 |
- в сельскохозяйственных
организациях,
тонн |
899 |
81 |
713 |
79,3 |
406 |
96 |
409 |
101 |
418 |
102 |
428 |
102 |
437 |
102 |
446 |
102 |
- в хозяйствах
населения, тонн |
2702 |
104,9 |
3040 |
112,5 |
2840 |
102 |
2938 |
103 |
2974 |
101 |
3009 |
101 |
3045 |
101 |
3080 |
101 |
Производство
молока, тонн |
16399 |
92,8 |
15093 |
92 |
15312 |
|
15571 |
102 |
15791 |
101 |
16031 |
101 |
16270 |
101 |
16516 |
101 |
- в сельскохозяйственных
организациях,
тонн |
4373 |
79,7 |
3565 |
81,5 |
3866 |
108 |
3938 |
102 |
4010 |
102 |
4082 |
102 |
4154 |
102 |
4227 |
102 |
- в хозяйствах
населения, тонн |
12026 |
99,2 |
11528 |
95,9 |
11446 |
100 |
11633 |
101 |
11780 |
101 |
11947 |
101 |
12114 |
101 |
12289 |
101 |
Среднесуточный
привес КРС,
граммов |
449 |
99 |
337 |
75 |
480 |
136 |
490 |
112 |
500 |
112 |
520 |
104 |
530 |
102 |
550 |
103 |
Надой молока на
1 корову, кг |
2750 |
91,5 |
2402 |
84 |
3742 |
103 |
4280 |
114 |
4227 |
100 |
4181 |
100 |
4139 |
100 |
4098 |
100 |
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (по кругу
крупных и
средних
организаций),
млн. рублей |
182,6 |
106,2 |
204,9 |
110,1 |
219,5 |
107,1 |
245,1 |
111,7 |
271 |
110,6 |
292,7 |
108 |
324,9 |
111 |
357,4 |
110 |
Инвестиции в
основной
капитал,
млн. рублей |
67,7 |
236 |
51,7 |
76,4 |
91,5 |
117 |
80,7 |
88,2 |
90 |
111,5 |
95 |
105,6 |
99 |
104,2 |
95,2 |
96,2 |
По источникам
финансирования, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них за счет
средств консолидированного
бюджета Омской
области
млн. рублей |
28,2 |
98,7 |
35,2 |
124,8 |
42,6 |
121 |
56,1 |
131,7 |
52,9 |
94,3 |
70 |
132,3 |
75 |
107,2 |
69 |
92 |
Количество
индивидуальных
предпринимателей, единиц |
340 |
82,9 |
221 |
65 |
179 |
81 |
180 |
100,6 |
182 |
101,1 |
185 |
101,7 |
187 |
101,1 |
190 |
101,6 |
Количество КФХ,
единиц |
382 |
95,5 |
325 |
85,1 |
288 |
88,6 |
237 |
82,3 |
235 |
99,2 |
235 |
100 |
232 |
98,7 |
230 |
99,1 |
Ввод в действие
жилых домов,
тыс. кв. метров |
1,9 |
93 |
1,6 |
84,2 |
1,2 |
75 |
2,9 |
241 |
3 |
100 |
3 |
100 |
3 |
100 |
|
100 |
в том числе в
рамках
господдержки
индивидуального
жилищного
строительства,
тыс. кв. метров |
0 |
|
0 |
|
0,3 |
100 |
0,6 |
200 |
1,2 |
200 |
1,2 |
100 |
1,2 |
100 |
1,2 |
100 |
Грузооборот
автомобильного
транспорта,
тыс. т.км |
5639,9 |
86,5 |
3705,4 |
65,7 |
3890,7 |
105 |
4085,2 |
105 |
4289,5 |
105 |
4503,9 |
105 |
4729 |
105 |
4966 |
105 |
Перевезено
грузов
автомобильным
транспортом,
тыс. тонн |
222 |
61,2 |
221,3 |
99,7 |
232,4 |
105 |
244 |
105 |
257 |
105 |
269 |
105 |
282 |
105 |
297 |
105 |
Оборот розничной
торговли,
млн. рублей
(в сопоставимых
ценах) |
90,7 |
110,1 |
97,2 |
107,2 |
112 |
115,2 |
134,5 |
120,1 |
162,7 |
121 |
186,1 |
114,4 |
208,4 |
112 |
239,7 |
115 |
Оборот розничной
торговли на душу
населения,
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд начисленной
заработной
платы, млн.
рублей |
102,8 |
113,7 |
119,3 |
116,1 |
147,2 |
123,4 |
168,4 |
114,4 |
194,5 |
115,5 |
231,5 |
119 |
249,5 |
107,8 |
286,5 |
114,8 |
Среднесписочная
численность
работающих,
человек |
30806 |
95,6 |
3472 |
91,2 |
3298 |
94,9 |
3134 |
95 |
3132 |
99,9 |
3140 |
100,3 |
3144 |
100,1 |
3210 |
102,1 |
Покупательная
способность
заработной платы
(соотношение
средней заработной платы и БПМ
трудоспособного
гражданина) |
1,13 |
105 |
1,26 |
112 |
1,36 |
107,9 |
1,3 |
95,6 |
1,33 |
102,3 |
1,41 |
106 |
1,44 |
102 |
1,45 |
100,7 |
Просроченная
задолженность по
заработной плате
на 1 января 2005
и 2006 года,
тыс. рублей |
8267 |
|
6934 |
83,9 |
2172 |
31,3 |
1558 |
71,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по
организациям,
имеющим
наибольший объем
задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень
зарегистрированной
безработицы, в %
к экономически
активному
населению |
9,7 |
101 |
9,9 |
102,1 |
8,5 |
85,9 |
7,3 |
85,9 |
8 |
109,6 |
8,1 |
101,3 |
8,3 |
102,5 |
8,4 |
101,2 |
Уровень общей
безработицы, в % |
45,3 |
100,7 |
47,6 |
105,1 |
41 |
86,1 |
36,5 |
89 |
35,8 |
98,1 |
34,3 |
95,8 |
32,7 |
95,3 |
32 |
97,9 |
в том числе по
населенным
пунктам, имеющим
наибольший
уровень общей
безработицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество общеобразовательных
школ, единиц |
31 |
100 |
30 |
96,8 |
29 |
96,7 |
26 |
89,7 |
25 |
96,1 |
24 |
96 |
24 |
100 |
21 |
87,5 |
Численность
учащихся,
тыс. человек |
2724 |
93,4 |
2471 |
90,7 |
2305 |
93,3 |
2106 |
91,4 |
2044 |
97,1 |
2027 |
99,2 |
2006 |
99 |
1974 |
98,4 |
Численность
учителей,
человек |
258 |
100 |
262 |
101,6 |
263 |
100 |
259 |
98,5 |
251 |
96,9 |
249 |
99,2 |
246 |
98,8 |
240 |
97,5 |
Количество
учреждений
здравоохранения
(больничных
учреждений,
амбулаторий,
ФАПов), единиц |
30 |
100 |
29 |
97 |
29 |
100 |
28 |
96,6 |
28 |
100 |
28 |
100 |
28 |
100 |
28 |
100 |
Численность
врачей, человек |
24 |
92,3 |
25 |
104,2 |
28 |
112 |
24 |
85,7 |
30 |
125 |
32 |
106,7 |
36 |
112,5 |
37 |
102,8 |
Укомплектованность врачами, % |
63,2 |
|
65,8 |
|
74,2 |
|
63,6 |
|
79,5 |
|
84,8 |
|
95,4 |
|
98 |
|
Численность
средних медицинских работников,
человек |
140 |
102,2 |
135 |
96,4 |
143 |
105,9 |
139 |
97,2 |
150 |
107,9 |
152 |
101,3 |
154 |
101,3 |
157 |
101,9 |
Укомплектованность средними
медицинскими
работниками, % |
89,2 |
|
86 |
|
90,2 |
|
87,7 |
|
94,6 |
|
95,9 |
|
97,2 |
|
99,1 |
|
Обеспеченность
населения
больничными
койками, коек на
10 тыс. жителей |
77,8 |
96,4 |
85,7 |
110,2 |
90,7 |
105,8 |
90,7 |
100 |
87,8 |
96,8 |
87,8 |
100 |
87,8 |
100 |
87,8 |
100 |
Обеспеченность
врачами, врачей
на 10 тыс.
жителей |
12,4 |
88,6 |
14,3 |
115,3 |
16,5 |
115,4 |
14,1 |
85,5 |
17,7 |
125,5 |
18,9 |
106,8 |
21,2 |
112,2 |
21,8 |
102,8 |
Доходы бюджета
района,
млн. рублей |
42,3 |
160,8 |
50,8 |
120,1 |
85,7 |
168,7 |
176,7 |
206,2 |
184,3 |
104,3 |
192,2 |
104,3 |
200,5 |
104,3 |
209,1 |
104,3 |
Налоговые и
неналоговые
доходы бюджета,
млн. рублей |
14,3 |
153,8 |
21,9 |
158,7 |
17,9 |
81,7 |
39,1 |
218,4 |
52,6 |
134,5 |
53,3 |
101,3 |
54 |
101,3 |
54,8 |
101,5 |
Доходы бюджета
на душу
населения,
рублей |
2435 |
150 |
2916 |
119,8 |
5011 |
171,9 |
10333 |
206,2 |
10778 |
104,3 |
11233 |
104,2 |
11711 |
104,3 |
12192 |
104,1 |
Расходы бюджета
на душу
населения,
рублей |
2435 |
148 |
2887 |
118,6 |
5016 |
173,8 |
10485 |
209,1 |
13719 |
130,9 |
14535 |
106 |
15327 |
105,5 |
16216 |
105,8 |
Доля финансовой
помощи в доходах
бюджета района,
% |
66,2 |
102,4 |
56,9 |
85,9 |
79,1 |
139,1 |
77,9 |
98,4 |
71,5 |
0 |
72,3 |
0 |
73,1 |
0 |
73,8 |
0 |
Профицит (+)
Дефицит (-),
млн. рублей |
0 |
|
0,5 |
|
-0,1 |
|
-2,6 |
|
-50,3 |
|
-66,5 |
|
-61,9 |
|
-69 |
|
Прибыль (убыток)
по результатам
финансовохозяйственной
деятельности
крупных и
средних
организаций,
млн. рублей |
-4,8 |
52,8 |
5,3 |
11,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАН
социально-экономического развития Оконешниковского
муниципального района на 2007 год
1.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Оконешниковский район находится на востоке Омской области. На северо-западе он граничит с Калачинским районом, с южной стороны с Черлакским районом, с восточной стороны - Новосибирская область. Район находится в степной зоне.
Территория Оконешниковского района составляет 3,1 тыс. кв.км, или 2,2% от территории Омской области. Плотность населения 5,5 человека на 1 кв.км. Численность населения на 1 января 2006 года составляет 17104 человека. На территории района расположено одно городское и 8 сельских поселений, в состав которых входит 33 населенных пункта.
Численность населения в разрезе поселений (человек):
Оконешниковское городское поселение 6049
Андреевское сельское поселение 1017
Золотонивское сельское поселение 2150
Красовское сельское поселение 904
Крестинское сельское поселение 1187
Куломзинское сельское поселение 825
Любимовское сельское поселение 2041
Сергеевское сельское поселение 1357
Чистовское сельское поселение 1574
Удаленность от областного центра 129 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Калачинск 45 км. Для сообщения с областным центром и населенными пунктами используется автомобильный транспорт. Автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 226 км. Удельный вес дорог, имеющих твердое покрытие в общей длине дорог общего пользования, составляет 84%. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на тысячу квадратных километров составляет 75,3 км.
Согласно Единому государственному реестру на территории Оконешниковского муниципального района зарегистрировано 528 субъектов хозяйственной деятельности, из них по форме собственности: государственной 19, в т.ч. 11 федеральных, 8 областных; 70 муниципальной, 262 частной, общественные организации - 16. Зарегистрировано 257 индивидуальных предпринимателей, оказывающих около 30 видов услуг.
Количество организаций по основному виду экономической деятельности, всего - 508, в т.ч. сельское хозяйство - 343, строительство - 6, транспорт и связь - 3, образование - 39, здравоохранение - 29 и др.
Муниципальных унитарных предприятий 2: автотранспортное, землеустроительный центр.
1.2.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2005 ГОД
Ежегодная динамика основных показателей социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района в 2003 - 2005 годах приведена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
|
район |
в % к
2002
году |
район |
в % к
2003
году |
район |
в % к
2004
году |
Производство
промышленной
продукции, млн. руб. |
46,2 |
158,8 |
43,8 |
94,8 |
47,2 |
107,8 |
Объем
сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах
всех категорий (в
фактически
действовавших ценах),
млн. руб. |
591,5 |
139,7 |
769,3 |
130 |
793 |
103,1 |
Инвестиции (по кругу
крупных и средних
организаций), млн.
руб. |
67,7 |
в 4
раза |
51,7 |
76,4 |
91,5 |
176,9 |
Ввод общей площади
жилых домов, тыс. кв.м |
1,8 |
100 |
1,9 |
105,6 |
1,2 |
63 |
Оборот розничной
торговли в расчете на
душу населения, рублей |
5222 |
110,1 |
5581 |
106,9 |
6549 |
117,3 |
Среднемесячная
начисленная заработная
плата (по кругу
крупных и средних
организаций), рублей |
2250,0 |
118,9 |
2863,7 |
121,4 |
3436,5 |
120 |
Зарегистрированное
число безработных (на
конец периода), чел. |
637 |
117,1 |
730 |
114,6 |
762 |
104,4 |
Численность
постоянного населения
(на конец периода),
тыс. чел. |
17373 |
97 |
17423 |
100,3 |
17104 |
98,3 |
Естественный прирост
(убыль) населения,
человек |
-65 |
80,2 |
-80 |
123,1 |
-86 |
101,2 |
В целях контроля за поступлением налоговых платежей, своевременной их уплатой создана и работает межведомственная комиссия по увеличению доходов в местный бюджет.
Значительным резервом в увеличении доходной части бюджета остается налог на доходы физических лиц, земельный налог.
В целях ведения учета муниципальной собственности Оконешниковского района, ее сохранности и повышения эффективности использования, в соответствии со ст. 6, 30 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы муниципального района от 28.12.2005 N 619-п создан Отдел по учету и управлению имуществом администрации Оконешниковского муниципального района.
Проводится паспортизация недвижимого имущества муниципальной собственности с оформлением права собственности в органах юстиции. Из 211 объектов муниципальной собственности изготовлены технические паспорта на 187 объектов недвижимости, зарегистрировано право собственности на 166 объектов.
От использования муниципальной собственности за 2005 год получено 991,4 тыс. руб., в т.ч. от аренды муниципального имущества 461,9 тыс. рублей, арендной платы за землю - 529,5 тыс. руб.
Выручка от продажи и приватизации муниципальной собственности за 2005 год составила 666,6 тыс. руб.
Промышленность представлена полиграфической отраслью, относящейся к государственной форме собственности.
Удельный вес выпускаемой полиграфической продукции для нужд района составляет 30%, иногородние заказы 70%. В производстве видов продукции наибольший удельный вес занимает бланочная продукция.
Объем промышленной продукции в 2005 году составил 0,855 млн. руб., рост объема производства к 2004 году 2,3%, наблюдается рост производительности труда.
Предприятие работает на оборудовании выпуска 1966 года, имеет 100% физический и моральный износ. Необходимо проведение модернизации и реконструкции производства.
Потребление электроэнергии в основных отраслях экономики и социальной сферы Оконешниковского района составляет 26,3 млн. руб.
Ежегодно прослеживается динамика роста выполненных объемов по производству теплоэнергии, оказанных транспортных и земельных услуг.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства по предприятиям муниципальной формы собственности за 2005 год составил 30,7 млн. руб., в т.ч. предприятие жилищно-коммунального хозяйства (поставщик тепловой энергии) - 23 млн. руб., автотранспортное предприятие (транспортные услуги) - 7,2 млн. руб., землеустроительный центр (услуги по межеванию земель) - 0,5 млн. руб.
По отрасли сельского хозяйства получена прибыль. Наилучших результатов достигли ЗАО "Сергеевское" 1,6 млн. руб., ООО "Сибирская мука" 1,5 млн. руб., СПК "Любимовский" 1,4 млн. руб.
За последние три года наблюдается рост инвестиций в основной капитал, в т.ч. в 2005 году возросли инвестиции в сельское хозяйство (25,6 млн. руб.), строительство жилья (20,8 млн. руб.), жилищно-коммунальное хозяйство (14,4 млн. руб.), газификация (13,9 млн. руб.), благоустройство и содержание дорог (13,4 млн. руб.), образование (1,8 млн. руб.), культура и искусство (1,2 млн. руб.), здравоохранение (0,4 млн. руб.).
В 2005 году отмечается рост реальных денежных доходов населения района по сравнению с 2004 годом (28%). Основным источником денежных доходов населения остается заработная плата, доходы от личного подсобного хозяйства, которые повлияли на среднедушевые денежные доходы населения муниципального образования.
Повышение уровня доходов позволило уменьшить показатель численности жителей района с денежными доходами ниже прожиточного минимума и сократить количество малообеспеченных семей по району.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий района за 2005 год составила 3472 рубля, что по сравнению с 2004 годом больше на 28,8%.
Сократилась просроченная задолженность по заработной плате и составила на 01.01.2006 1558,0 тыс. рублей.
Важнейшим видом доходов являются социальные трансферты, которые составляют 34% от общего количества доходов. Средний размер назначенной месячной пенсии увеличился на 26,1%. Ежегодно увеличивается количество видов выплат и получателей сумм выплат.
Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса в сфере развития торговли и платных услуг, что способствует насыщению рынка разнообразными товарами, созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, бедности. Рост реальных доходов обеспечил повышение платежеспособного спроса населения. В 2005 году торговая сеть увеличилась на 5 магазинов и составила 85 торговых единиц с общей площадью 4,2 тыс. кв.м.
Объем розничного товарооборота превышает 100 млн. руб. В структуре розничного товарооборота наблюдается рост доли непродовольственных товаров.
На 30% увеличился объем платных услуг населению и составил более 60 млн. руб., в расчете на душу населения - 2923 руб.
Численность экономически активного населения остается на уровне прошлых лет и составляет более 8 тыс. чел. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий всех отраслей сократилась на 10,6%.
Численность занятых в ЛПХ составляет 19,1 процента от числа занятых в экономике и 15 процентов от общих трудовых ресурсов.
В целях обеспечения жителей Оконешниковского района доступным и качественным жильем реализуются региональные программы жилищного строительства.
В 2005 году введено в эксплуатацию 17 жилых домов площадью 1237 кв.м.
За счет средств областного бюджета проведена реконструкция детского сада "Сказка" под 16-квартирный жилой дом, освоено 15 млн. руб. Выделено из областного бюджета на участие в программе государственной поддержки молодым семьям, работникам социальной сферы 1850 тыс. руб., что позволило построить 10 индивидуальных жилых домов. По программе "Социальное развитие села" на строительство индивидуальных жилых домов в с. Любимовка направлено и освоено свыше 500 тыс. руб.
В рамках областных целевых программ энергоресурсосбережения, техперевооружения, модернизации и реконструкции жилищно-коммунального комплекса введена в эксплуатацию за счет средств областного бюджета (15 млн. руб.) котельная в с. Чистово, работающая на геотермальных водах.
За счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию газоразводящие сети протяженностью 31,8 км, из них в р.п. Оконешниково - 9,3 км, с. Сергеевка - 11,5 км, построен газопровод Оконешниково - Сергеевка протяженностью 11 км.
Переведены на природный газ 280 квартир, в т.ч. в р.п. Оконешниково - 169, в с. Сергеевка - 111, затраты составили около 13,9 млн. руб.
Переведен на индивидуальное газовое отопление 16-квартирный жилой дом по ул. Маяковского.
Оборудовано 2 пункта по реализации чистой питьевой воды в с. Любимовка, с. Сергеевка.
2.РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА)
Основные мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального района на 2007 год:
В экономике:
1.Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за счет технического переоснащения сельхозтоваропроизводителей, повышения плодородия почв, использования элитных семян, освоения трехпольных севооборотов, повышения уровня племенной работы, стабильной обеспеченности кормами.
2.В целях реализации муниципальной программы "Развитие личных подсобных хозяйств на 2004 - 2010 годы" оказывать содействие развитию личных подсобных хозяйств.
3.Проведение мероприятий по исполнению муниципальных программ в соответствии с Концепцией государственной политики развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Омской области (открытие предприятий по переработке с/х продукции), с Концепцией государственной политики развития малого предпринимательства (развитие сферы бытовых услуг).
4.Ввести в эксплуатацию не менее 3,0 тыс. кв.м жилой площади в год.
5.Осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым и грунтовым покрытием.
6.Обеспечить дальнейшее развитие газификации района и подачи природного газа населению.
7.Осуществлять перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов.
8.Продолжить внедрение получения тепловой и электрической энергии от нетрадиционных источников в с. Маяк.
9.Разработать мероприятия по привлечению инвестиций для использования геотермальных вод в развитии тепличного хозяйства, бальнеологии.
10.Участвовать в обеспечении населения Оконешниковского района полноценными услугами телефонной связи.
В социальной сфере:
1.Улучшить показатели состояния здоровья жителей района, снизить уровень смертности за счет совершенствования медицинских технологий, планомерного проведения профосмотров.
2.Укрепить ресурсный потенциал системы здравоохранения, повысить техническую оснащенность медицинских учреждений за счет:
- реконструкции ЦРБ;
- приобретения медицинского оборудования и санитарного автотранспорта за счет всех источников финансирования;
- увеличить объем предоставляемых населению видов специализированной медицинской помощи за счет укомплектования врачебным персоналом и повышения квалификации медицинских кадров.
3.Продолжить укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования, ресурсное обеспечение их деятельности за счет:
- обеспечения специализированным транспортом учреждений образования;
- обеспечения учебной литературой школьных библиотек;
- приобретения компьютерной техники для оснащения компьютерных классов.
4.Добиваться снижения уровня безработицы за счет:
- участия безработных и ищущих работу малообеспеченных слоев населения в общественных работах;
- профессионального обучения безработных.
5.Повышение уровня средней заработной платы работников организаций всех форм собственности до 5,2 тыс. руб.
6.В целях социальной поддержки обеспечить жильем малообеспеченные слои населения за счет:
- реконструкции спального корпуса под специальный дом для инвалидов, ветеранов и одиноких престарелых граждан;
- реализации мер по социальной защите и предоставлению льгот ветеранам, инвалидам и др. категориям;
- направить на мероприятия по социальной защите населения финансовые средства всех уровней бюджета.
7.Принять меры по оптимизации торговой сети, повышению эффективности и качества обслуживания населения, принимать участие в постоянно действующей Губернской ярмарке.
8.Повышать уровень благоустройства населенных пунктов Оконешниковского муниципального района за счет:
- ремонта внутрипоселковых дорог, тротуаров, озеленения;
- строительства ливневой канализации;
- строительства и реконструкции водопроводных сетей и пунктов раздачи воды.
3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
3.1.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Целью промышленной политики администрации муниципального района является создание условий для устойчивого роста промышленного потенциала.
Задачи:
- содействие развитию пищевой промышленности;
- увеличение мощностей по переработке с/х продукции.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- увеличение мощностей пекарен в с. Куломзино;
- реконструкция цеха по приемке и охлаждению молока в с. Золотая Нива.
В результате реализации предусмотренных мероприятий объем производства промышленной продукции в районе возрастет не менее чем на 3%.
3.2.АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Целью реализации программы агропромышленного комплекса является развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения в сельской местности, активизация интеграционных процессов в агропромышленном комплексе. В рамках реализации на территории Оконешниковского района приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" будут созданы условия для ускоренного развития животноводства и расширения системы поддержки личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Задачи:
- реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";
- поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности;
- активизация племенной работы;
- техническое перевооружение и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственного производства;
- проведение дальнейшей работы по повышению плодородия почв Оконешниковского района;
- улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- приобретение племенного скота;
- сохранение и повышение плодородия почв;
- развитие малых форм хозяйствования;
- укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий;
- развитие личных подсобных хозяйств;
- создание кредитного кооператива;
- создание филиала ОАО Россельхозбанка;
- предоставление субсидии по возмещению процентной ставки по кредиту банка;
- возмещение компенсации части затрат по страхованию с/х культур;
- развитие земельно-ипотечного кредитования;
- строительство жилья для молодых специалистов АПК.
В результате реализации предусмотренных мероприятий объем производства сельскохозяйственной продукции в районе возрастет не менее чем на 2%.
3.3.ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Целью в сфере жилищного строительства в 2007 году является обеспечение жителей Оконешниковского района качественным и доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов.
Достичь поставленной цели поможет реализация на территории Оконешниковского района приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в рамках которого предполагается обеспечить:
- оказание государственной поддержки при индивидуальном строительстве;
- выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
- обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- создание условий для формирования рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе;
- реализация мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилья.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- обеспечение жильем молодых семей;
- строительство индивидуальных жилых домов по господдержке;
- строительство индивидуальных жилых домов хозспособом;
Реализация намеченных мероприятий позволит ввести 3 тыс. кв.м жилья.
3.4.ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Задачи:
- Развитие транспортно-дорожного комплекса района, в т.ч. ускорение темпов реконструкции и строительства автомобильных дорог и сооружений на них, модернизация подвижного состава общественного пассажирского транспорта;
- Обеспечение бесперебойной качественной, доступной связи для населения предприятий и организаций за счет строительства и реконструкции телефонных станций, расширения зоны охвата сотовой связью.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- строительство, ремонт и обслуживание дорог;
- расширение номерной емкости и распределительной сети связи.
Решение данных задач позволит увеличить объемы и повысить качество услуг транспорта и связи, добиться ежегодного прироста грузооборота транспорта на 5 процентов, пассажирооборота - не менее чем на 3 процента, увеличения емкости стационарной телефонной сети - не менее чем на 20 телефонных номеров.
3.5.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГАЗИФИКАЦИЯ
Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.
Основными задачами являются:
- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры района;
- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры района наиболее экономичным образом;
- комплексная модернизация и реконструкция существующей системы;
- совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры муниципального района;
- формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры района;
- повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры района;
- обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей;
- координация действий поставщиков услуг и прочих интересантов;
- развитие конкурентных отношений;
- обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- перевод мазутной котельной N 13 с. Сергеевка на газ;
- реконструкция существующего гаража под мини-котельную в с. Красовка;
- строительство тепловых сетей в с. Красовка;
- строительство тепловой насосной станции в с. Маяк;
- разработка ПСД и строительство самотечной канализации с напорным коллектором в р.п. Оконешниково;
- реконструкция и строительство водопровода р.п. Оконешниково;
- организация уличного освещения в городском и сельских поселениях;
- строительство шахтных колодцев с. Любимовка;
- ремонт системы отопления в Сергеевском ДК;
- благоустройство городского и сельских поселений;
- ремонт ветхого жилья;
- строительство газоразводящих сетей к котельной и индивидуальному жилью с. Красовка;
- внедрение антинакипных ультразвуковых установок и гидромагнитных систем на котельных N 13, 14;
- внедрение комплексатной обработки питательной воды водогрейных котлов на котельных N 13, 14;
- установка приборов контроля и учета топливно-энергетических ресурсов на объектах потребления котельных N 8, 5.
Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса и газификации позволит повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, снизить тарифы на теплоснабжение за счет перехода на более экономичный вид топлива.
3.6.ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ
Целью развития торговли и сферы услуг в 2007 году является обеспечение благоприятных экономических, организационных и правовых условий развития потребительского рынка для более полного удовлетворения потребности населения Оконешниковского района.
Задачи:
- содействие развитию торговых организаций социальной направленности (магазинов, столовых, кафе) с обеспечением ассортимента товаров первой необходимости и доступных цен;
- содействие обеспечению продовольственной безопасности и качества пищевых продуктов;
- совершенствование работы вещевых и смешанных рынков;
- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;
- увеличение вклада малого предпринимательства в налоговые доходы местных бюджетов;
- обеспечение занятости на территории Оконешниковского района за счет оказания поддержки субъектам малого предпринимательства;
- стимулирование развития сети бытового обслуживания в сельской местности.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- развитие торгового обслуживания и сферы бытовых услуг;
- продолжение строительства базарной площади.
Решение данных задач позволит увеличить оборот розничной торговли не менее чем на 5 процентов, объем оказываемых населению платных услуг на 4 процента.
3.7.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основными целями политики администрации Оконешниковского муниципального района в сфере охраны окружающей среды являются формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов на территории Оконешниковского района.
Задачи:
- предупреждение и ликвидация последствий вредного воздействия вод, оказываемого на окружающую среду вследствие чрезвычайных ситуаций;
- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение охраны атмосферного воздуха;
- формирование экологической культуры населения.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- начало строительства полигона бытовых отходов р.п. Оконешниково;
- строительство геотермальной установки в с. Маяк;
- содержание мест захоронения городского и сельских поселений.
Реализация планируемых мероприятий будет способствовать стабилизации экологической обстановки в районе, снижению уровня загрязнения окружающей среды.
4.СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
4.1.ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Целью политики района является обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной платы жителей района, росту доходов от предпринимательской деятельности, увеличению и совершенствованию форм социальных выплат и льгот, снижение доли граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- содействие повышению заработной платы и сохранению системы стимулирующих и компенсационных выплат и надбавок к должностным ставкам (окладам) работников бюджетной сферы;
- продолжение работы районной межведомственной комиссии по координации деятельности органов местного самоуправления муниципального района в сфере защиты трудовых прав работников;
- содействие сокращению отраслевой и территориальной дифференциации уровня заработной платы района;
- создание условий для перехода на новые формы оплаты труда врачей и педагогов в рамках реализации приоритетных национальных проектов "Здоровье" и "Образование" на территории района;
- оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Омской области "О государственной социальной помощи в Омской области";
- осуществление адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов.
В 2007 году планируется проведение следующих мероприятий:
- повышение уровня доходов населения за счет роста заработной платы, пенсий, пособий;
- оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам;
- осуществление адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Выполнение поставленных целей и задач позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2007 году не менее чем на 20% к уровню 2006 года, увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2007 году не менее чем до 5,2 тыс. руб.
4.2.ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ, РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Одним из направлений регулирования трудовых отношений является стимулирование трудовой активности населения, регулирование рынка труда и снижение уровня безработицы.
Задачи:
- реализация мер по трудоустройству граждан, проживающих в населенных пунктах с высоким уровнем безработицы;
- организация рабочих мест по программе общественных работ;
- реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работающих, предупреждение производственного травматизма;
- содействие повышению квалификации, подготовке и переподготовке персонала организаций Оконешниковского района;
- реализация перспективных планов и программ подготовки кадров всех уровней.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- организация общественных работ;
- временная занятость подростков, самозанятость;
- трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
- трудоустройство по программе "Первое рабочее место".
Решение данных задач позволит в 2007 году снизить уровень общей безработицы от численности экономически активного населения не менее чем на 2%.
4.3.СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
В 2007 году будет продолжено реформирование системы социальной защиты населения Оконешниковского муниципального района, целью которого является обеспечение равных условий реализации социальных прав жителей Оконешниковского муниципального района в рамках реализации Федерального закона N 122-ФЗ.
Для обеспечения реформирования системы социальной поддержки населения предполагается:
- выработать наиболее эффективные механизмы, обеспечивающие реализацию мер социальной поддержки населения, в том числе ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот;
- продолжить работу по переводу мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществляемых в натуральной форме, на денежные выплаты;
- обеспечить поэтапное расширение принципа адресности при осуществлении мер социальной защиты населения, основанного на оценке доходов граждан, имеющих право на государственную социальную поддержку;
В 2007 году продолжится реализация мероприятий целевых программ Омской области "Социальная поддержка инвалидов" на 2004 - 2008 годы, "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- реализация областных целевых программ "Дети Омской области" на 2006 - 2010 гг. и "Социальная поддержка инвалидов" на 2004 - 2008 гг.;
- адресная социальная помощь малоимущим гражданам;
- выплата пособий и компенсаций, ЕДВ;
- реконструкция здания военкомата под ГУ КЦСОН;
- реконструкция здания под жилой дом (социальное жилье) для лиц старшего поколения в р.п. Оконешниково.
Реализация поставленных задач позволит улучшить материальное положение ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных жертв политических репрессий, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот.
4.4.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В целях улучшения состояния здоровья населения, стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, повышения доступности качественной медицинской помощи планируется решить следующие задачи:
- реализация приоритетного национального проекта "Здоровье";
- улучшение качества медицинского обслуживания населения;
- снижение общей и инфекционной заболеваемости среди населения района;
- улучшение и ранняя диагностика социально-значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, ЗППП);
- предупреждение и снижение материнской и младенческой смертности;
- раннее выявление профпатологии среди работающего населения;
- развитие кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы ЛПУ района.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- приобретение и ремонт оборудования, в т.ч. медицинского;
- приобретение нового санитарного транспорта, ремонт имеющегося;
- приобретение оргтехники, средств пожаротушения, телефонизация ФАПов;
- лицензирование.
Реализация поставленных задач позволит в 2007 году снизить частоту обострений и осложнений хронических заболеваний среди населения района не менее чем на 6%, снизить уровень первичной заболеваемости на 2% от иммуноуправляемых инфекций, снизить число осложнений у женщин в период беременности и родов на 2%, сократить срок ожидания диагностического исследования в поликлиниках до 2 дней, среднего времени ожидания скорой медицинской помощи до 15 минут.
4.5.УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Главной целью политики муниципального района в сфере улучшения демографической ситуации, поддержки материнства и детства является постепенная стабилизация численности населения района, формирование предпосылок для последующего демографического роста, увеличение продолжительности жизни, стимулирование рождаемости, снижение смертности, всестороннее развитие и укрепление семьи.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- разработка и реализация основных направлений демографической политики в районе;
- выполнение плана мероприятий по улучшению положения женщин в районе на 2007 год;
- контроль за обеспечением регулярных выплат в полном объеме ежемесячных адресных пособий на детей, ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях, женщинам, осуществляющим уход за ребенком, и иным категориям граждан;
- совершенствование системы поэтапного оказания медицинской помощи беременным женщинам;
- обеспечение доступности медицинских услуг для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей-сирот.
В 2007 году продолжится реализация мероприятий муниципальных целевых программ: "Здоровая женщина - здоровый ребенок", "Профилактика внутрибольничных инфекций".
Реализация планируемых мероприятий позволит увеличить продолжительность жизни, повысить рождаемость до 12 новорожденных на 1000 населения.
4.6.ОБРАЗОВАНИЕ
В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования на основе улучшения материально-технической базы в 2007 году планируется осуществить следующие задачи:
- реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории муниципального района;
- формирование сбалансированной сети учреждений образования, развитие системы дистанционного образования;
- оказание мер социальной поддержки работникам образования, в том числе молодым специалистам;
- продолжение реализации комплекса мероприятий по оснащению компьютерной техникой образовательных учреждений, приобретению "школьных автобусов", обеспечению образовательных учреждений учебной, справочной, художественной литературой, наглядными пособиями;
- реализация мер по повышению эффективности системы образования детей дошкольного возраста, прежде всего, детей из малообеспеченных семей.
Планируется провести следующие мероприятия:
- Конкурс образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы
- Конкурс готовности школ к новому учебному году
- Конкурс профессионального мастерства "Учитель года", "Лидер в образовании"
- Конкурс "Лучший учитель"
- Конференция педагогических работников
- Фестиваль инновационных проектов
- Педагогические чтения
- Фестиваль элективных курсов
- Научно-практическая конференция школьников
- Предметные олимпиады
- Спортивные соревнования
- Творческие конкурсы и фестивали школьников
Реализация данных мероприятий позволит в 2007 году повысить эффективность деятельности учреждений образования, внедрить новые образовательные технологии и формы обучения. Увеличить охват детей услугами дошкольного образования, молодежи.
4.7.КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
В целях сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала, укрепления единого культурного пространства и доступности услуг культуры на территории муниципального района, повышения духовно-нравственного развития общества предполагается решение следующих задач:
- реализация культурной политики, способствующей созданию имиджа муниципального района и межнациональной стабильности;
- создание условий для хранения и приумножения культурного потенциала, поддержки культурных традиций и развития инновационных форм деятельности, соответствующих новым требованиям, обеспечение доступа населения к культурным ценностям с использованием современных информационных ресурсов;
- поддержка самодеятельного творчества, молодых дарований, закрепление творческих кадров.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- развитие духовно-нравственного, творческого и культурного потенциала населения района;
- реализация целевой программы "Муниципальная библиотека - центр информации о жизнедеятельности местного сообщества";
- реализация областной целевой программы "Библиотека XXI век";
- участие в областной целевой программе "Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Омской области, на 2007 - 2010 годы";
- оснащение учреждений культуры учебной, методической и периодической литературой, нормативными и законодательными документами, в т.ч. на электронных носителях.
Реализация намеченных мероприятий будет способствовать повышению духовно-нравственного, творческого и культурного потенциала населения района, сохранению и развитию русской и других национальных культур района, обеспечению доступа населения района к культурному наследию.
4.8.МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Цель молодежной политики - содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижения личного успеха.
Задачи:
- Становление активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан.
- Организация духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
- Организация досуга молодежи, проведение оздоровительной кампании детей и подростков.
- Организация молодежной биржи труда в летний период.
- Пропаганда здорового образа жизни.
В целях содействия становлению активной позиции и самореализации молодых граждан, созданию оптимальных условий для развития спорта и массовой физической культуры, а также эффективного использования средств физической культуры и спорта в деятельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде предполагается:
- содействие повышению доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, разнообразию их форм;
- проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивно-культурных праздников;
- пропаганда здорового образа жизни, высших достижений спортсменов Оконешниковского района в средствах массовой информации.
Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана:
- поддержка студенческой и учащейся молодежи;
- повышение деловой активности молодежи, содействие развитию молодежного предпринимательства;
- физкультурно-оздоровительная работа, участие в областных и всероссийских соревнованиях;
- развитие и укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и учреждений Управления по молодежной политике;
- патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни.
Реализация намеченных мероприятий позволит создать условия для самореализации личности молодого человека, развития физической культуры и спорта в районе.
5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
Целями территориального развития муниципального района в рамках реализации на территории Омской области Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" являются:
- совершенствование взаимодействия и координации работы органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления городского и сельских поселений;
- осуществление планомерного перехода от поддержки становления власти на местном уровне к поддержке развития городского и сельских поселений района;
- обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в управление развитием территории муниципального района и входящих в его состав городского и сельских поселений;
- сокращение различий в социально-экономическом развитии городского и сельских поселений;
- завершение формирования правовой, территориальной, организационной, финансово-экономической и имущественной основ местного самоуправления на территории района.
Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:
- содействовать созданию имущественного комплекса городского и сельских поселений;
- создать условия для эффективного использования земельных ресурсов;
- завершить структурирование полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципального района и поселений;
- содействовать межмуниципальному сотрудничеству, совершенствованию размещения производительных сил;
- создавать условия для развития "точек роста" в городских и сельских поселениях, содействовать реализации инвестиционных проектов, развитию малого предпринимательства, организации занятости населения.
Для решения поставленных задач будут реализовываться следующие мероприятия:
- методическое и консультационное сопровождение разработки программ комплексного социально-экономического развития городского и сельских поселений;
- проведение мониторинга и прогнозирование социально-экономического развития городского и сельских поселений;
- организация взаимодействия с предпринимательскими ассоциациями и хозяйствующими субъектами;
- содействие созданию новых производств, способствующих привлечению дополнительных инвестиций, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов местного бюджета.
В целях эффективного осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципальным районом заключены соглашения о передаче части своих полномочий на уровень поселений и принятие части полномочий поселений, в том числе были заключены соглашения:
- "О передаче полномочий в сфере культуры";
- "О передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизации подготовки муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселений";
- Соглашение о передаче жилищных субсидий населению муниципального района;
- Соглашение о передаче и осуществлении полномочий по регулированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению муниципального района.
Планируется заключить соглашения по следующим вопросам:
- приемки, переработки и утилизации бытовых отходов;
- по теплоснабжению и водоснабжению;
- по жилью;
- по содержанию дорог и свалок.
6.РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Целями финансово-бюджетной политики и управления собственностью района в среднесрочном периоде являются расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходов и оптимизация расходов местных бюджетов, повышение эффективности использования собственности муниципального района.
Достижение поставленных целей будет осуществляться посредством решения следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы муниципального района в сфере управления финансовыми средствами и собственностью муниципального района;
- стимулирование развития налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской инициативы, развития новых производств, повышения денежных доходов населения;
- ориентация расходов районного бюджета на достижение конечных социально-экономических результатов;
- обеспечение прозрачности и подотчетности в распределении финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями района;
- повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий района;
- увеличение неналоговых доходов районного бюджета за счет увеличения эффективности использования собственности муниципального района;
- вовлечение в оборот земель, не используемых или неэффективно используемых участниками земельных отношений;
- привлечение инвестиций на развитие перерабатывающей промышленности.
В целях решения поставленных задач в 2007 году будут осуществляться следующие мероприятия:
- осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений исходя из количества конечных потребителей бюджетных услуг;
- дальнейшее упорядочение работы по формированию и размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района в рамках казначейской системы исполнения местного бюджета;
- оптимизация использования бюджетных средств с учетом снижения рисков их нерационального использования;
- совершенствование процедуры проведения торгов на право заключения договоров аренды на земельные участки;
- инвентаризация имущества, выявление бесхозных земель и оформление права собственности.
Результатом реализации обозначенных мероприятий станет:
- повышение эффективности бюджетной политики, оптимизация использования бюджетных средств;
- обеспечение доступности и качества предоставляемых бюджетных услуг;
- формирование структуры собственности района, необходимой для реализации полномочий органов муниципальной власти района;
- укрепление финансовых основ местного самоуправления путем формирования налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципального района и поселений;
- предупреждение временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.
Решение данных задач позволит повысить в 2007 году налоговые поступления в бюджетную систему района не менее чем на 10%.
7.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Суммарный объем финансирования программы в 2007 году (в среднегодовых ценах 2006 года) составит 408904,9 тыс. рублей.
Основные источники финансирования:
- средства федерального бюджета составляют 189788,1 тыс. рублей (44,1 процента);
- средства областного бюджета - 104490,4 тыс. рублей (29,3 процента);
- средства бюджета муниципального района - 16722,8 тыс. рублей (3,9 процента);
- средства бюджетов поселений - 2861,3 тыс. рублей (0,7 процента);
- внебюджетные источники - 95042,3 тыс. рублей (22,1 процента).
Перечень мероприятий плана социально-экономического развития муниципального района на 2007 год представлен в Приложении 1.
Перечень
мероприятий Плана социально-экономического развития
Оконешниковского муниципального района на 2007 год
N
п/п |
Наименование мероприятия,
источник финансирования |
|
Ответственные
исполнители |
|
|
|
|
|
|
2007
прогноз |
|
I. Развитие экономического потенциала |
1.1. Развитие агропромышленного комплекса |
|
Всего по АПК |
105118 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
18655 |
|
|
областной бюджет |
7199 |
|
|
бюджет района |
100 |
|
|
бюджет поселения |
90 |
|
|
внебюджетные источники |
79071 |
|
1 |
Сохранение и повышение
плодородия почв Омской
области на 2007 год |
33600 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
5040 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
28560 |
|
2 |
Развитие малых форм
хозяйствования |
30655 |
КФХ, ЛПХ |
|
федеральный бюджет |
2052 |
|
|
областной бюджет |
103 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
28500 |
|
3 |
Укрепление материальнотехнической базы с/х |
10291 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
10291 |
|
4 |
Обновление семенного фонда |
962 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
111 |
|
|
областной бюджет |
111 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
740 |
|
5 |
Ускоренное развитие
животноводства
(приобретение племенного
скота) |
4200 |
с/х организации,
КФХ, ЛПХ |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
1200 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
3000 |
|
6 |
Субсидирование затрат на
дизельное топливо для
проведения сельхозработ |
7506 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
7285 |
|
|
областной бюджет |
221 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
7 |
Компенсация части затрат
по страхованию
сельскохозяйственных
культур |
7990 |
с/х организации,
КФХ |
|
федеральный бюджет |
7540 |
|
|
областной бюджет |
450 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
8 |
"Поддержка личных
подсобных хозяйств в
Оконешниковском районе на
2005 - 2010 годы" |
5790 |
КФХ, ЛПХ, сельские
поселения |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
100 |
|
|
бюджет поселения |
90 |
|
|
внебюджетные источники |
5600 |
|
9 |
Создание
сельскохозяйственных
кооперативов |
500 |
Управление с/х и
продовольствия |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
500 |
|
10 |
Строительство жилья
молодым специалистам АПК
на селе |
4600 |
Министерство
строительства,
застройщики |
|
федеральный бюджет |
1610 |
|
|
областной бюджет |
1610 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
1380 |
|
11 |
Развитие земельноипотечного кредитования |
560 |
|
|
федеральный бюджет |
57 |
|
|
областной бюджет |
3 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
500 |
|
12 |
субсидии на
техперевооружение |
|
|
|
областной бюджет |
800 |
|
|
1.2. Развитие промышленного потенциала |
|
Всего |
2930 |
предприниматели |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
2930 |
|
1 |
Строительство миникирпичного завода в р.п.
Оконешниково |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
2 |
Реконструкция мельниц в
р.п. Оконешниково,
с. Сергеевка, с. Чистово |
|
КФХ,
ЗАО Сергеевское,
ООО "Рось" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
1650 |
|
3 |
Реконструкция цеха по
приемке и охлаждению
молока в с. Золотая Нива |
|
КФХ, ЧП |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
400 |
|
4 |
Увеличение мощностей
пекарен в с. Куломзино,
с. Любимовка, с. Маяк |
|
СПК "Куломзинский",
СПК "Любимовский",
СПК "Маяк" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
880 |
|
5 |
Расширение цеха
хлебобулочных и
кондитерских изделий в
р.п. Оконешниково |
|
ЧП Лиханова,
ЧП Неупокоев |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
1.3. Поддержка и развитие малого предпринимательства,
торговли и сферы услуг |
|
Всего |
1927 |
предприниматели |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
22 |
|
|
внебюджетные источники |
1905 |
|
1 |
Развитие торгового
обслуживания и сферы
бытовых услуг |
427 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
22 |
|
|
внебюджетные источники |
405 |
|
|
2 |
Строительство базарной
площади |
1500 |
предприниматель |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
1500 |
|
|
1.4. Развитие финансового потенциала |
|
ВСЕГО |
1347,8 |
администрации
района и
поселений |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
460 |
|
|
бюджет поселения |
852,8 |
|
|
внебюджетные источники |
35 |
|
1 |
Инвентаризация имущества
выявление бесхозных земель
и оформление права
собственности |
787,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
752,8 |
|
|
внебюджетные источники |
35 |
|
|
|
|
|
2 |
Инвентаризация объектов
недвижимости (включая
паспортизацию объектов) |
346,4 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
50 |
|
|
бюджет поселения |
100 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
3 |
Государственная
регистрация права
собственности на объекты
недвижимости |
5 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
5 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
4 |
Формирование границ
земельных участков и
постановка на кадастровый
учет, в т.ч. по категориям
земель |
340 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
340 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
5 |
Организация и ведение
учета реестров объектов
собственности |
65 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
65 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
II. Инфраструктурное обеспечение развития экономики и
социальной сферы |
2.1. Дорожное строительство, транспорт и связь |
|
ВСЕГО |
7600,6 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
6500 |
|
|
бюджет района |
11 |
|
|
бюджет поселения |
1089,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
|
строительство и ремонт
дорог |
|
Администрация
муниципального
района |
1 |
д. Пресновка - р.п.
Оконешниково (2007 г.) |
6500 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
6500 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
4 |
ремонт дорог |
956,6 |
Администрации
городского и
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
956,6 |
|
5 |
установка дорожных знаков
(149 шт.) |
35 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
10 |
|
|
бюджет поселения |
25 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
6 |
строительство тротуаров
(6 км) |
100 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
100 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
7 |
разметка пешеходных
переходов (16 ед.) |
9 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
1 |
|
|
бюджет поселения |
8 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
2.2. Жилищно-коммунальный комплекс и
газификация |
|
|
ВСЕГО |
7235,4 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
5318,2 |
|
|
бюджет района |
631 |
|
|
бюджет поселения |
386,2 |
|
|
внебюджетные источники |
900 |
|
|
"Техническое перевооружение жилищно-коммунального
комплекса Оконешниковского
муниципального образования
на 2004 - 2010 годы" |
|
|
1 |
перевод мазутной котельной
N 13 с. Сергеевка на газ |
1018,2 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
818,2 |
|
|
бюджет района |
200 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
2 |
реконструкция
существующего гаража под
мини-котельную в с.
Красовка |
1100 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
1000 |
|
|
бюджет района |
100 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
3 |
Строительство тепловых
сетей в с. Красовка |
64 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
64 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
4 |
Строительство
газоразводящих сетей к
котельной и
индивидуальному жилью
с. Красовка |
1000 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
100 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
900 |
|
5 |
Разработка ПСД и
строительство самотечной
канализации с напорным
коллектором в р.п.
Оконешниково |
23 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
23 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
6 |
Реконструкция и
строительство водопровода
Оконешниково (2007 г.) |
68 |
Администрация
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
68 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
"Благоустройство" |
|
|
7 |
организация уличного
освещения в городском
и сельских поселениях |
52 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
52 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
8 |
строительство шахтных
колодцев с. Любимовка |
30 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
30 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
9 |
проведение водопровода и
ремонт системы отопления в
Сергеевском ДК |
20 |
Администрации
сельских поселений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
20 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
10 |
благоустройство городского
и сельских поселений |
221 |
Администрации
сельских
поселений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
221 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
11 |
Ремонт ветхого жилья |
63,2 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
63,2 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
"Энергоресурсосбережение
Оконешниковского
муниципального образования
на 2004 - 2010 годы" |
|
|
12 |
Строительство тепловой
насосной станции в с. Маяк |
3570 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
3500 |
|
|
бюджет района |
70 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
13 |
Внедрение антинакипных
ультразвуковых установок и
гидромагнитных систем на
котельных N 13, 14 |
0,9 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
0,9 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
14 |
Внедрение комплексатной
обработки питательной воды
водогрейных котлов на
котельных N 13, 14 |
1,9 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
1,9 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
15 |
Установка приборов
контроля и учета топливноэнергетических ресурсов на
объектах потребления
котельных N 8, 5 |
3,2 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
3,2 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
2.3. Архитектура и градостроительство |
|
|
Всего |
3200 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
2980 |
|
|
бюджет района |
220 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
1 |
Разработка схемы
территориального
планирования
муниципального района |
750 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
650 |
|
|
бюджет района |
100 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
2 |
Создание и обновление
планово-картографических
материалов
Оконешниковского района |
2300 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
2200 |
|
|
бюджет района |
100 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
3 |
Программно-техническое
обеспечение ведения
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности |
150 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
130 |
|
|
бюджет района |
20 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
III. Повышение качества жизни, развитие человеческого
потенциала |
3.1. Повышение уровня доходов населения |
1 |
Увеличение размера пенсий |
163000 |
Управление
Пенсионного фонда
по Оконешниковскому
району |
|
федеральный бюджет |
163000 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
3.2. Труд и занятость, развитие кадрового потенциала |
|
ВСЕГО |
1095,2 |
|
|
федеральный бюджет |
571,1 |
|
|
областной бюджет |
260 |
|
|
бюджет района |
69,8 |
|
|
бюджет поселения |
46,8 |
|
|
внебюджетные источники |
147,5 |
|
1 |
Организация
профессиональной
подготовки и
переподготовки кадров |
245,3 |
Центр занятости
населения,
организации,
администрации
поселений и района |
|
федеральный бюджет |
245,3 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
2 |
Организация общественных
работ |
614,2 |
|
|
федеральный бюджет |
181,4 |
|
|
областной бюджет |
260 |
|
|
бюджет района |
69,8 |
|
|
бюджет поселения |
46,8 |
|
|
внебюджетные источники |
56,2 |
|
3 |
Временная занятость
подростков |
91,6 |
|
|
федеральный бюджет |
52 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
39,6 |
|
4 |
Самозанятость |
6,6 |
|
|
федеральный бюджет |
6,6 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
5 |
Трудоустройство граждан,
особо нуждающихся в
социальной защите |
87,8 |
|
|
федеральный бюджет |
54,8 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
33 |
|
6 |
Трудоустройство по
программе "Первое рабочее
место" |
49,7 |
|
|
федеральный бюджет |
31 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
187 |
|
|
3.3. Социальная поддержка населения |
Управление
социальной защиты
населения по
Оконешниковскому
району |
|
ВСЕГО |
64038,6 |
|
|
федеральный бюджет |
615,0 |
|
|
областной бюджет |
62841,6 |
|
|
бюджет района |
462,0 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
120 |
|
3 |
Предоставление субсидий
гражданам на оплату жилья
и коммунальных услуг,
в т.ч.: |
9830,7 |
|
|
- расходы на содержание
муниципальных отделов
жилищных субсидий и льгот |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
915,4 |
|
|
бюджет района |
422 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
- объем субсидий гражданам |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
8493,3 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
4 |
Социальная помощь
малоимущим гражданам и
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации |
710 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
670 |
|
|
бюджет района |
40 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
5 |
Выплата пособий и
компенсаций, ЕДВ, в т.ч.: |
21546,4 |
|
|
расходы на содержание
территориального
управления |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
5010,6 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
объем выплат |
|
|
|
федеральный бюджет |
480 |
|
|
областной бюджет |
16055,8 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
6 |
Социальное обслуживание
населения (расходы на
содержание государственных
стационарных и
нестационарных учреждений
социального обслуживания) |
34235,3 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
34115,3 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
120 |
|
7 |
Оказание мер социальной
поддержки в натуральной
форме (объем средств на
возмещение затрат
поставщикам услуг) |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
2815,1 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
8 |
Прочие мероприятия в
области социальной
политики |
301,1 |
|
|
федеральный бюджет |
135 |
|
|
областной бюджет |
166,1 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
3.4. Образование |
|
ВСЕГО по образованию |
6009,1 |
Управление
образования,
администрации
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
1360 |
|
|
областной бюджет |
3463,1 |
|
|
бюджет района |
1186 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
1 |
Оснащение школ
оборудованием лабораторий
химии, физики, биологии,
географии ОУ
Оконешниковского района |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
525,2 |
|
|
бюджет района |
50 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
2 |
Приобретение школьных
автобусов, их ремонт |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
400 |
|
|
бюджет района |
50 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
3 |
Обеспечение ОУ
Оконешниковского района
спортивным инвентарем |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
73,5 |
|
|
бюджет района |
50 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
4 |
Оснащение физкультурным и
игровым оборудованием
дошкольных учреждений ОУ
Оконешниковского района |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
13 |
|
|
бюджет района |
25 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
5 |
Реализация мер по
повышению эффективности
системы образования детей
дошкольного возраста,
прежде всего, детей из
малообеспеченных семей |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
20 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
6 |
Пополнение учебных фондов
школьных библиотек ОУ
района, подписка на
периодич. печать |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
340 |
|
|
бюджет района |
30 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
7 |
Оказание мер социальной
поддержки работникам
образования, в том числе
молодым специалистам |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
20 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
8 |
Капитальный ремонт средних
школ |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
320 |
|
|
бюджет района |
260 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
9 |
Текущий ремонт средних
школ |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
200 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
10 |
Лицензирование учреждений
образования |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
152 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
11 |
Приобретение медицинского
оборудования в школы
района |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
60 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
12 |
Аккредитация учреждений
образования |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
20 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
13 |
Установка и обслуживание
пожарной сигнализации |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
1200 |
|
|
бюджет района |
30 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
Приоритетный национальный проект "Образование" |
14 |
Стимулирование
общеобразовательных
учреждений, активно
внедряющих инновационные
образовательные программы |
|
|
|
федеральный бюджет |
1000 |
|
|
областной бюджет |
370,4 |
|
|
бюджет района |
5 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
15 |
Государственная поддержка
способной и талантливой
молодежи |
|
|
|
федеральный бюджет |
60 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
60 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
16 |
Поощрение лучших учителей |
|
|
|
федеральный бюджет |
300 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
21 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
17 |
Приобретение компьютерного
оборудования, обслуживание, его ремонт, подключение к сети Интернет для ОУ
Оконешниковского района |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
221 |
|
|
бюджет района |
103 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
18 |
Повышение уровня
воспитательной работы в
школах |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
30 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по национальному
проекту |
2170,4 |
|
|
федеральный бюджет |
1360 |
|
|
областной бюджет |
591,4 |
|
|
бюджет района |
219 |
|
3.5. Здравоохранение |
|
Итого по здравоохранению |
8017,6 |
МУЗ ЦРБ,
администрации
района и поселений |
|
Федеральный бюджет |
3519 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
4476,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
22 |
|
1 |
Укрепление материальнотехнической базы |
3960 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
960 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
2 |
Приобретение и ремонт
оборудования, в т.ч.
медицинского |
1399 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
1399 |
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
3 |
Приобретение нового
санитарного транспорта,
ремонт имеющихся |
590 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
590 |
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
4 |
Приобретение оргтехники,
приобретение средств
пожаротушения,
телефонизация ФАПов |
371 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
371 |
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
5 |
Лицензирование |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
6 |
Развитие кадрового
потенциала (обучение и
переподготовка кадров) |
461 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
461 |
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
7 |
Оказание дополнительной
медицинской помощи уч.
врачам-терапевтам, уч.
врачам-педиатрам, врачам
общей практики, мед.
сестрам, работающим с
данной категорией врачей |
2613 |
|
|
Федеральный бюджет |
2613 |
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
Бюджет района |
0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
8 |
Проведение дополнительной
диспансеризации граждан,
работающих в гос. и
муниципальных учреждениях
сферы образования,
здравоохранения, соц.
защиты, культуры, физической культуры и спорта и в
научно-исследовательских
учреждениях |
374 |
|
|
Федеральный бюджет |
374 |
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
Бюджет района |
0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
9 |
Оказание медицинской
помощи женщинам в период
беременности и родов |
532 |
|
|
Федеральный бюджет |
532 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые программы: |
717,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
695,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
22 |
|
1 |
Вакцинопрофилактика |
121 |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
Бюджет района |
121 |
|
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
2 |
Борьба с заболеваемостью
туберкулезом |
596,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
Бюджет района |
574,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
22 |
|
|
|
|
|
3.6. Улучшение демографической ситуации, поддержка
материнства и детства |
|
ВСЕГО |
3306,6 |
МУЗ ЦРБ |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
2652,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
654 |
|
1 |
Здоровая женщина здоровый ребенок |
323,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
259,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
64 |
|
2 |
Профилактика
внутрибольничных инфекций |
2983 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
Бюджет района |
2393 |
|
|
Внебюджетные источники |
590 |
|
|
|
|
|
3.7. Молодежная политика, физическая культура и спорт |
|
Всего |
1319,8 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района, ЦЗН |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
|
|
бюджет района |
1177,4 |
|
|
бюджет поселения |
37,4 |
|
|
внебюджетные источники |
105,0 |
|
1 |
Повышение деловой
активности молодежи,
содействие развитию
молодежного
предпринимательства,
организации занятости
населения |
129,9 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
79,9 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
50 |
|
2 |
Поддержка студенческой и
учащейся молодежи |
32,20 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
32,20 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
3 |
Поддержка молодой семьи |
14,90 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
бюджет района |
14,90 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
4 |
Обеспечение условий для
социального становления,
духовного и физического
развития, патриотического
воспитания молодежи,
формирование здорового
образа жизни |
144,20 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района и поселений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
124,20 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
20,00 |
|
5 |
Физкультурнооздоровительная работа в
районе и развитие массовых
видов спорта |
205,20 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района и поселений,
организации, КФХ |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
185,20 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
20,00 |
|
6 |
Участие в областных
праздниках и соревнованиях, участие во всероссийских соревнованиях |
303,40 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
251,00 |
|
|
бюджет поселения |
37,40 |
|
|
внебюджетные источники |
15,00 |
|
7 |
Развитие и укрепление
материально-технической
базы спортивных учреждений
и учреждения Управления |
490,00 |
Управление по делам
молодежи,
администрация
района и поселений,
организации, КФХ |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
490,00 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
3.8. Культура и искусство |
|
ВСЕГО: |
1791,7 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
300 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
1204,9 |
|
|
бюджет поселения |
21 |
|
|
внебюджетные источники |
265,8 |
|
1 |
Укрепление и развитие
материально-технической
базы учреждений культуры |
940,7 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
757,9 |
|
|
бюджет поселения |
18 |
|
|
внебюджетные источники |
164,8 |
|
|
Реконструкция крыши КДЦ |
200 |
МКС |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
200 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
|
Ремонт районного Дома
культуры, текущий ремонт
крыши филиалов МКС: Маяк,
Любимовка, Чистово,
Золотая Нива, Куломзино,
Крестики |
210,4 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
МКС |
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
200,4 |
|
|
бюджет поселения |
10 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
|
Ремонт Историкокраеведческого музея
(ремонт пола, устройство
тамбура для входной двери
по правилам пожарной
безопасности, навес над
входом в музей, ремонт
крыши) |
50 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
ОМИКМ |
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
50 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
|
Текущий ремонт в ОМБС |
30 |
ОМБС |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
30 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
|
Приобретение материалов,
основных средств,
оборудования в ДШИ, ОМКС,
ОМБС, ОМИКМ (компьютеры,
принтеры, сканеры,
мониторы, картриджы, DVD,
оснащение музыкальными
инструментами радиомикрофоны,
мультимедиумы, баян,
гитара, стойки, колонки,
книжные витрины, стеллажи,
стулья, столы) |
264,8 |
ДШИ, ОМКС, ОМБС,
ОМИМК |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
200 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
64,8 |
|
|
Приобретение транспортного
средства |
177,5 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
77,5 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
100 |
|
|
2 |
Развитие духовнонравственного, творческого
и культурного потенциала
населения района |
184 |
Управление культуры
муниципального
района |
|
Участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах,
концертах областного
уровня: "Душа России",
"Певческое поле",
"Единение" и т.д. |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
40 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
50 |
|
|
Подготовка и проведение
праздничных программ,
концертов, посвященных
календарным праздникам,
юбилейным датам и т.д. |
|
Управление культуры
муниципального
района |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
40 |
|
|
бюджет поселения |
3 |
|
|
внебюджетные источники |
51 |
|
3 |
Реализация целевой
программы "Муниципальная
библиотека - центр
информации о
жизнедеятельности местного
сообщества". Утверждена
постановлением Главы
Администрации
Оконешниковского
муниципального района N
179-п от 24.04.2006 |
557 |
ОМБС |
|
федеральный бюджет |
300 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
257 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
|
4 |
Подписка и приобретение
методической литературы в
ДШИ |
110 |
администрация
района, поселения,
население |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
бюджет района |
110 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
|
3.9. Жилищное строительство |
|
|
Всего |
20402 |
|
|
федеральный бюджет |
1768 |
|
|
областной бюджет |
5713 |
|
|
бюджет района |
4049 |
|
|
бюджет поселения |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
8872 |
|
1 |
"Обеспечение жильем
молодых семей на 2007 2010 годы" |
5200 |
|
|
федеральный бюджет |
1768 |
|
|
областной бюджет |
1768 |
|
|
бюджет района |
104 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
1560 |
|
2 |
Строительство
индивидуальных жилых домов
по программе господдержки |
11272 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
3945 |
|
|
бюджет района |
3945 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
3382 |
|
3 |
Строительство
индивидуальных жилых домов
хозспособом |
3930 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
3930 |
|
3.10. Охрана окружающей среды |
|
|
Всего |
1830,5 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
1477,5 |
|
|
бюджет района |
22,5 |
|
|
бюджет поселения |
315,5 |
|
|
внебюджетные источники |
15 |
|
|
"Энергоресурсосбережение
Оконешниковского
муниципального образования
на 2004 - 2010 годы" |
|
|
1 |
Строительство полигона
бытовых отходов р.п.
Оконешниково |
1500 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
1477,5 |
|
|
бюджет района |
22,5 |
|
|
бюджет поселения |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
2 |
Содержание и очистка
территорий, содержание
мест захоронения
городского и сельских
поселений |
300,5 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
300,5 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
3 |
содержание прилегающих
территорий искусственных
водоемов в соответствии с
санитарными нормами и
правилами |
30 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
бюджет района |
|
|
|
бюджет поселения |
15 |
|
|
внебюджетные источники |
15 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
408904,9 |
|
|
федеральный бюджет |
189788,1 |
|
|
областной бюджет |
104490,4 |
|
|
бюджет района |
16722,8 |
|
|
бюджет поселения |
2861,3 |
|
|
внебюджетные источники |
95042,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель: |
|
|
Гл. специалист экономического комитета |
|
администрации района Е.Ю. Хохлова |
|
тел. 22-311 |
|
27.11.2006 |
|
|
|
|
|