Постановление от 17.03.2017 г № П-17/ОМС-127
О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119
В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Омского муниципального района Омской области, повышения качества проводимого финансового контроля, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 N П-13/ОМС-1332 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", постановляю:
1.Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1.Строку "Сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы |
".
1.2.Строку "Задачи муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Задачи муниципальной программы |
1. Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;
2. Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля |
".
1.3.Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 650 325 366,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 332 972,60 рублей;
в 2016 году - 109 939 970,18 рублей;
в 2017 году - 94 165 540,46 рублей;
в 2018 году - 73 188 469,44 рублей;
в 2019 году - 72 678 269,44 рублей;
в 2020 году - 72 678 269,44 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
189 176 935,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 673 963,60 рублей;
в 2016 году - 31 418 823,18 рублей;
в 2017 году - 18 399 380,46 рублей;
в 2018 году - 12 575 541,44 рублей;
в 2019 году - 12 065 341,44 рублей;
в 2020 году - 12 065 341,44 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 461 148 431,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 75 766 160,00 рублей;
в 2018 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2019 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2020 году - 60 612 928,00 рублей |
".
1.4.Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация муниципальной программы позволит:
- повысить эффективность программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100 процентов в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2020 году до 40,3 процентов;
- обеспечить отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2020 году;
- обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете муниципального района для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетным процессом;
- перевод к 2018 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района в размере 100 процентов на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 17 баллов в 2020 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2020 году;
- исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме |
".
1.5.Раздел 2 "Цели и задачи муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении района, а также совершенствование деятельности представительного органа Омского муниципального района Омской области.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами в сфере управления муниципальными финансами.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач муниципальной программы:
- совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;
- обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах;
- совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов;
- организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля.".
1.6.Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- повысить эффективность программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100 процентов в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2020 году до 40,3 процентов;
- обеспечить отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2020 году;
- обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете муниципального района для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетным процессом;
- перевод к 2018 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района в размере 100 процентов на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 17 баллов в 2020 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2020 году;
- исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме.".
1.7.Раздел 4 "Сроки реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предполагается.".
1.8.Раздел 5 "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 650 325 366,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 332 972,60 рублей;
в 2016 году - 109 939 970,18 рублей;
в 2017 году - 94 165 540,46 рублей;
в 2018 году - 73 188 469,44 рублей;
в 2019 году - 72 678 269,44 рублей;
в 2020 году - 72 678 269,44 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 189 176 935,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 673 963,60 рублей;
в 2016 году - 31 418 823,18 рублей;
в 2017 году - 18 399 380,46 рублей;
в 2018 году - 12 575 541,44 рублей;
в 2019 году - 12 065 341,44 рублей;
в 2020 году - 12 065 341,44 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 461 148 431,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 75 766 160,00 рублей;
в 2018 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2019 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2020 году - 60 612 928,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.9.Строку "Сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной подпрограммы 1 "Развитие системы межбюджетных отношений в Омской муниципальном районе" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1 муниципальной программы) изложить в новой редакции:
"
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
".
1.10.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 589 111 181,49 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 121 428 839,12 рублей;
в 2016 году - 107 949 503,51 рублей;
в 2017 году - 83 583 160,00 рублей;
в 2018 году - 64 429 928,00 рублей;
в 2019 году - 64 429 928,00 рублей;
в 2020 году - 64 429 928,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
130 594 635,49 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 49 052 030,12 рублей;
в 2016 году - 29 428 356,51 рублей;
в 2017 году - 7 817 000,00 рублей;
в 2018 году - 3 817 000,00 рублей;
в 2019 году - 3 817 000,00 рублей;
в 2020 году - 3 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 458 516 546,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 75 766 160,00 рублей;
в 2018 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2019 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2020 году - 60 612 928,00 рублей |
".
1.11.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации)" паспорта муниципальной подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2020 году:
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 17 баллов в 2020 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- перевод к 2020 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2020 году |
".
1.12.Раздел 3 "Срок реализации подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов.".
1.13.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 589 111 181,49 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 121 428 839,12 рублей;
в 2016 году - 107 949 503,51 рублей;
в 2017 году - 83 583 160,00 рублей;
в 2018 году - 64 429 928,00 рублей;
в 2019 году - 64 429 928,00 рублей;
в 2020 году - 64 429 928,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 130 594 635,49 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 49 052 030,12 рублей;
в 2016 году - 29 428 356,51 рублей;
в 2017 году - 7 817 000,00 рублей;
в 2018 году - 3 817 000,00 рублей;
в 2019 году - 3 817 000,00 рублей;
в 2020 году - 3 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 458 516 546,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 75 766 160,00 рублей;
в 2018 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2019 году - 60 612 928,00 рублей;
в 2020 году - 60 612 928,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.14.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 17 баллов в 2020 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- перевод к 2020 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2020 году.".
1.15.Строку "Сроки реализации подпрограммы" паспорта муниципальной подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2 муниципальной программы) изложить в новой редакции:
"
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
".
1.16.Строку "Цель подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Цель подпрограммы |
1. Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля |
".
1.17.Строку "Задачи подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе;
2. Совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов и организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля |
".
1.18.Строку "Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
- ведомственная целевая программа "Совершенствование финансовой и бюджетной политики";
- "Совершенствование финансовой и бюджетной политики";
- "Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления" |
".
1.19.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 61 214 184,70 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 12 904 133,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 10 582 380,46 рублей;
в 2018 году - 8 758 541,44 рублей;
в 2019 году - 8 248 341,44 рублей;
в 2020 году - 8 248 341,44 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 58 582 299,70 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 11 621 933,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 10 582 380,46 рублей;
в 2018 году - 8 758 541,44 рублей;
в 2019 году - 8 248 341,44 рублей;
в 2020 году - 8 248 341,44 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят
2 631 885,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей |
".
1.20.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации)" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
- повышение эффективности программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100 процентов в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2020 году;
- уменьшение доли расходов бюджета муниципального района, планируемых методом индексации, с 20 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2020 году;
- увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2020 году;
- отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района за счет дополнительного информирования пользователей сети Комитет финансов и контроля "Интернет";
- совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Сектором контроля |
".
1.21.Раздел 2 "Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы
Целью подпрограммы муниципальной программы является обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов и организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля.
Задачи подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются в совершенствовании организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе и в совершенствовании деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов и организации работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля.".
1.22.Раздел 3 "Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации не предполагается.".
1.23.Раздел 4 "Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"4. Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" включает следующие основное мероприятие и ведомственную целевую программу:
- ведомственная целевая программа - "Совершенствование финансовой и бюджетной политики";
- основное мероприятие "Совершенствование финансовой и бюджетной политики"
- основное мероприятие "Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления".
1.24.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 61 214 184,70 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 12 904 133,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 10 582 380,46 рублей;
в 2018 году - 8 758 541,44 рублей;
в 2019 году - 8 248 341,44 рублей;
в 2020 году - 8 248 341,44 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 58 582 299,70 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 11 621 933,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 10 582 380,46 рублей;
в 2018 году - 8 758 541,44 рублей;
в 2019 году - 8 248 341,44 рублей;
в 2020 году - 8 248 341,44 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 2 631 885,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.25.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
- повышение эффективности программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100 процентов в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2020 году;
- увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2020 году;
- отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района за счет дополнительного информирования пользователей сети Комитет финансов и контроля "Интернет";
- совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Сектором контроля.".
1.26.Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава муниципального района
Г.Г.Долматов