Постановление от 03.04.2017 г № П-17/ОМС-143

О внесении изменений в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2116 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области „Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области“»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1.Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2116 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.В строке "Сроки реализации муниципальной программы" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
1.1.2.Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования муниципальной программы составит 44 634 686,46 рублей, в том числе: - в 2014 году - 11 256 970,54 рублей; - в 2015 году - 12 616 927,93 рублей; - в 2016 году - 4 397 636,99 рублей; - в 2017 году - 4 416 917,00 рублей; - в 2018 году - 4 131 117,00 рублей; - в 2019 году - 4 092 117,00 рублей; - в 2020 году - 3 723 000,00 рублей. Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 31 997 598,87 рублей, в том числе: - в 2014 году - 8 581 154,91 рублей; - в 2015 году - 5 342 272,97 рублей; - в 2016 году - 2 818 370,99 рублей; - в 2017 году - 4 047 800,00 рублей; - в 2018 году - 3 762 000,00 рублей; - в 2019 году - 3 723 000,00 рублей; - в 2020 году - 3 723 000,00 рублей. Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 11 547 579,10 рублей, в том числе: - в 2014 году - 1 586 307,14 рублей; - в 2015 году - 7 274 654,96 рублей; - в 2016 году - 1 579 266,00 рублей; - в 2017 году - 369 117,00 рублей; - в 2018 году - 369 117,00 рублей; - в 2019 году - 369 117,00 рублей; - в 2020 году - 0,00 рублей. Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей

";
1.1.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы - проведение к 2020 году не менее восемнадцати районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек;
- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц;
- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям в размере 100 процентов;
- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2020 году;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 77 процентов;
- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 72,2 процентов;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района;
- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов;
- снижение к 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов;
- количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для незанятых инвалидов не менее одного;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов;
- участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 ветеранов;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов;
- количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 процентов;
- достижение к 2020 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,23 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- оснащение системами видеонаблюдения не менее четырех общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан

".
1.2.Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-демографического развития муниципального района.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:
- проведение к 2020 году не менее восемнадцати районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек;
- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц;
- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2020 году;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 77 процентов;
- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 72,2 процентов;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района;
- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов;
- снижение к 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов;
- количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для незанятых инвалидов не менее одного;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов;
- участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 ветеранов;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов;
- количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 процентов;
- достижение к 2020 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,23 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- оснащение системами видеонаблюдения не менее четырех общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан.".

1.3.В разделе 4 "Сроки реализации муниципальной программы" цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.4.Раздел 5 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"5. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 44 634 686,46 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 11 256 970,54 рублей;
- в 2015 году - 12 616 927,93 рублей;
- в 2016 году - 4 397 636,99 рублей;
- в 2017 году - 4 416 917,00 рублей;
- в 2018 году - 4 131 117,00 рублей;
- в 2019 году - 4 092 117,00 рублей;
- в 2020 году - 3 723 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 31 997 598,87 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 8 581 154,91 рублей;
- в 2015 году - 5 342 272,97 рублей;
- в 2016 году - 2 818 370,99 рублей;
- в 2017 году - 4 047 800,00 рублей;
- в 2018 году - 3 762 000,00 рублей;
- в 2019 году - 3 723 000,00 рублей;
- в 2020 году - 3 723 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 11 547 579,10 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 586 307,14 рублей;
- в 2015 году - 7 274 654,96 рублей;
- в 2016 году - 1 579 266,00 рублей;
- в 2017 году - 369 117,00 рублей;
- в 2018 году - 369 117,00 рублей;
- в 2019 году - 369 117,00 рублей;
- в 2020 году - 0,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей.".

1.5.В паспорте подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы:
1.5.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.5.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Семья и демография" составит 5 484 429,43 рублей, в том числе: - в 2014 году - 1 860 070,75 рублей; - в 2015 году - 686 106,30 рублей; - в 2016 году - 568 252,38 рублей; - в 2017 году - 635 000,00 рублей; - в 2018 году - 585 000,00 рублей; - в 2019 году - 575 000,00 рублей; - в 2020 году - 575 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Семья и демография" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 484 429,43 рублей, в том числе: - в 2014 году - 1 860 070,75 рублей; - в 2015 году - 686 106,30 рублей; - в 2016 году - 568 252,38 рублей; - в 2017 году - 635 000,00 рублей; - в 2018 году - 585 000,00 рублей; - в 2019 году - 575 000,00 рублей; - в 2020 году - 575 000,00 рублей

".
1.5.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) - проведение к 2020 году не менее восемнадцати районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи; - издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения; - увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек; - увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц, в том числе по годам: - 2015 год - 10 единиц; - 2016 год - 0 единиц; - 2017 год - 0 единиц; - 2018 год - 0 единиц; - 2019 год - 0 единиц; - 2020 год - 0 единиц; - достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента; - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно

".
1.6.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Семья и демография" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.7.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Семья и демография" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Семья и демография"

Общий объем финансирования подпрограммы "Семья и демография" составит 5 484 429,43 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году - 686 106,30 рублей;
- в 2016 году - 568 252,38 рублей;
- в 2017 году - 635 000,00 рублей;
- в 2018 году - 585 000,00 рублей;
- в 2019 году - 575 000,00 рублей;
- в 2020 году - 575 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Семья и демография" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 484 429,43 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году - 686 106,30 рублей;
- в 2016 году - 568 252,38 рублей;
- в 2017 году - 635 000,00 рублей;
- в 2018 году - 585 000,00 рублей;
- в 2019 году - 575 000,00 рублей;
- в 2020 году - 575 000,00 рублей.".
1.8.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Семья и демография" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Семья и демография"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Семья и демография" позволит обеспечить к концу 2020 года:
- проведение не менее восемнадцати районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- увеличение количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек;
- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц;
- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента;
- исполнение расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Общий коэффициент рождаемости (далее - И N 1) промилле 14,55 - - - - - -
2. Общий коэффициент брачности (далее - И N 2) промилле 9,95 - - - - - -
3. Общий коэффициент разводимости (далее - И N 3) промилле 5,15 - - - - - -
4. Коэффициент миграционного прироста (далее - И N 4) промилле 18,75 - - - - - -
5. Количество районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи (И N 1.1) единиц - 3 3 3 3 3 3
6. Количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения (И N 1.2) экземпляр - 70 - 500 500 - -
7. Количество посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры (И N 1.3) человек - 41476 42098 42729 43369 43400 43450
8. Количество туристических этапов (И N 1.4) единиц - 10 - - - - -
9. Количество участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет по отношению к общему количеству населения муниципального района данного возраста (И N 1.5) процент - 0,47 0,5 - - - -
10. Удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе (далее - И N 4.1) процент - 100 100 100 100 100 100

".
1.9.В паспорте подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы:
1.9.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.9.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" составит 1 020 856,97 рублей, в том числе: - в 2014 году - 77 060,00 рублей; - в 2015 году - 156 615,00 рублей; - в 2016 году - 144 181,97 рублей; - в 2017 году - 158 000,00 рублей; - в 2018 году - 155 000,00 рублей; - в 2019 году - 165 000,00 рублей; - в 2020 году - 165 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 020 856,97 рублей, в том числе: - в 2014 году - 77 060,00 рублей; - в 2015 году - 156 615,00 рублей; - в 2016 году - 144 181,97 рублей; - в 2017 году - 158 000,00 рублей; - в 2018 году - 155 000,00 рублей; - в 2019 году - 165 000,00 рублей; - в 2020 году - 165 000,00 рублей

".
1.9.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) - обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов; - достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году - 44 процента; - в 2015 году - 49 процентов; - в 2016 году - 52 процента; - в 2017 году - 55 процентов; - в 2018 году - 59 процентов; - в 2019 году - 62 процента; - в 2020 году - 65 процентов; - издание и распространение к 2020 году не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний; - достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек, в том числе по годам: - в 2014 году - 0 человек; - в 2015 году - 0 человек; - в 2016 году - 0 человек; - в 2017 году - 15,6 человек; - в 2018 году - 15,6 человек; - в 2019 году - 15,7 человек; - в 2020 году - 15,7 человек; - достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек: - в 2014 году - 0 человек; - в 2015 году - 0 человек; - в 2016 году - 0 человек; - в 2017 году - 40,2 человек; - в 2018 году - 40,2 человек; - в 2019 году - 40,3 человек; - в 2020 году - 40,3 человек

".
1.10.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.11.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской
помощи населению"

Общий объем финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" составит 1 020 856,97 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 77 060,00 рублей;
- в 2015 году - 156 615,00 рублей;
- в 2016 году - 144 181,97 рублей;
- в 2017 году - 158 000,00 рублей;
- в 2018 году - 155 000,00 рублей;
- в 2019 году - 165 000,00 рублей;
- в 2020 году - 165 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 020 856,97 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 77 060,00 рублей;
- в 2015 году - 156 615,00 рублей;
- в 2016 году - 144 181,97 рублей;
- в 2017 году - 158 000,00 рублей;
- в 2018 году - 155 000,00 рублей;
- в 2019 году - 165 000,00 рублей;
- в 2020 году - 165 000,00 рублей.".
1.12.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Создание условий для оказания медицинской помощи населению"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" позволит обеспечить:
- первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2020 году;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям, в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям (далее - И N 5) процентов - - - - - - -
2. Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе (далее - И N 6) процентов 44 49 52 55 59 62 65
3. Количество изданных и распространенных информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения (И N 7) экземпляров 1227 - - - - - -
4. Количество изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний (далее - И N 7.1) экземпляров - 500 - 300 - 330 330
5. Обеспеченность населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) (далее - И N 8) человек 41,8 42 42,2 - - - -
6. Обеспеченность населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) (далее - И N 8.1) человек - - - 15,6 15,6 15,7 15,7
7. Обеспеченность населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) (далее - И N 8.2) человек - - - 40,2 40,2 40,3 40,3

".
1.13.В паспорте подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы:
1.13.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.13.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Доступная среда" составит 6 540 688,48 рублей, в том числе: - в 2014 году - 1 245 812,99 рублей; - в 2015 году - 2 942 578,40 рублей; - в 2016 году - 1 232 297,09 рублей; - в 2017 году - 284 000,00 рублей; - в 2018 году - 280 000,00 рублей; - в 2019 году - 278 000,00 рублей; - в 2020 году - 278 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Доступная среда" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4 021 621,48 рублей, в том числе: - в 2014 году - 1 245 812,99 рублей; - в 2015 году - 1 323 511,4 рублей; - в 2016 году - 332 297,09 рублей; - в 2017 году - 284 000,00 рублей; - в 2018 году - 280 000,00 рублей; - в 2019 году - 278 000,00 рублей; - в 2020 году - 278 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Доступная среда" целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067 рублей, в том числе: - в 2014 году - 0,00 рублей; - в 2015 году - 1 619 067,00 рублей; - в 2016 году - 900 000,00 рублей; - в 2017 году - 0,00 рублей; - в 2018 году - 0,00 рублей; - в 2019 году - 0,00 рублей; - в 2020 году - 0,00 рублей

".
1.13.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) - достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 77 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году - 59 процентов; - в 2015 году - 62 процента; - в 2016 году - 65 процентов; - в 2017 году - 68 процентов; - в 2018 году - 71 процент; - в 2019 году - 74 процентов; - в 2020 году - 77 процентов; - достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 72,2 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году - 55,5 процентов; - в 2015 году - 62 процента; - в 2016 году - 62 процентов; - в 2017 году - 72,2 процентов - в 2018 году - 72,2 процента; - в 2019 году - 72,2 процентов; - в 2020 году - 72,2 процента; - создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района, в том числе по годам: - в 2014 году - 0 единиц; - в 2015 году - 1 единица; - в 2016 году - 0 единиц; - в 2017 году - 0 единиц; - в 2018 году - 0 единиц; - в 2019 году - 0 единиц; - в 2020 году - 0 единиц; - создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района, в том числе по годам: - в 2014 году - 0 единиц; - в 2015 году - 0 единиц; - в 2016 году - 1 единица; - в 2017 году - 0 единиц; - в 2018 году - 0 единиц; - в 2019 году - 0 единиц; - в 2020 году - 0 единиц; - достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году - 65 процентов; - в 2015 году - 68 процентов; - в 2016 году - 71 процент; - в 2017 году - 73 процента; - в 2018 году - 75 процентов; - в 2019 году - 77 процентов; - в 2020 году - 79 процентов

".
1.14.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Доступная среда" подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.15.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Доступная среда" подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Доступная среда"

Общий объем финансирования подпрограммы "Доступная среда" составит 6 540 688,48 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году - 2 942 578,40 рублей;
- в 2016 году - 1 232 297,09 рублей;
- в 2017 году - 284 000,00 рублей;
- в 2018 году - 280 000,00 рублей;
- в 2019 году - 278 000,00 рублей;
- в 2020 году - 278 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Доступная среда" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4 021 621,48 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году - 1 323 511,4 рублей;
- в 2016 году - 332 297,09 рублей;
- в 2017 году - 284 000,00 рублей;
- в 2018 году - 280 000,00 рублей;
- в 2019 году - 278 000,00 рублей;
- в 2020 году - 278 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Доступная среда" целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 0,00 рублей;
- в 2015 году - 1 619 067,00 рублей;
- в 2016 году - 900 000,00 рублей;
- в 2017 году - 0,00 рублей;
- в 2018 году - 0,00 рублей;
- в 2019 году - 0,00 рублей;
- в 2020 году - 0,00 рублей.".
1.16.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Доступная среда" подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Доступная среда"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Доступная среда" позволит обеспечить достижение к концу 2020 года:
- доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 77 процентов;
- доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 72,2 процентов;
- условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района;
- условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района;
- доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Доступная среда" по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И N 9) проценты 59 62 65 68 71 74 79
2. Доля доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района (далее - И N 10) проценты 55,5 - - - - - -
3. Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района (далее - И N 10.1) проценты - 62 62 72,2 72,2 72,2 72,2
4. Количество образовательных учреждений муниципального района, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (далее - И N 10.2) единицы - 1 - - - - -
5. Количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов (далее - И N 10.3) единицы - - 1 - - - -
6. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И N 11) проценты 65 68 71 73 75 77 79

".
1.17.В паспорте подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы:
1.17.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.17.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" составит 3 697 102,43 рублей, в том числе: - в 2014 году - 913 608,00 рублей; - в 2015 году - 1 023 581,00 рублей; - в 2016 году - 599 913,43 рублей; - в 2017 году - 290 000,00 рублей; - в 2018 году - 290 000,00 рублей; - в 2019 году - 290 000,00 рублей; - в 2020 году - 290 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 056 052,43 рублей, в том числе: - в 2014 году - 290 000,00 рублей; - в 2015 году - 316 288,00 рублей; - в 2016 году - 289 764,43 рублей; - в 2017 году - 290 000,00 рублей; - в 2018 году - 290 000,00 рублей; - в 2019 году - 290 000,00 рублей; - в 2020 году - 290 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 641 050 рублей, в том числе: - в 2014 году - 623 608,00 рублей; - в 2015 году - 707 293,00 рублей; - в 2016 году - 310 149,00 рублей; - в 2017 году - 0,00 рублей; - в 2018 году - 0,00 рублей; - в 2019 году - 0,00 рублей; - в 2020 году - 0,00 рублей

".
1.17.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) - снижение в 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году - 7,55 процентов; - в 2015 году - 7,5 процентов; - в 2016 году - 7,45 процентов; - в 2017 году - 5,9 процентов; - в 2018 году - 5,9 процентов; - в 2019 году - 5,8 процентов; - в 2020 году - 5,8 процентов

".
1.18.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.19.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Содействие занятости населения"

Общий объем финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" составит 3 697 102,43 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 913 608,00 рублей;
- в 2015 году - 1 023 581,00 рублей;
- в 2016 году - 599 913,43 рублей;
- в 2017 году - 290 000,00 рублей;
- в 2018 году - 290 000,00 рублей;
- в 2019 году - 290 000,00 рублей;
- в 2020 году - 290 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 056 052,43 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 290 000,00 рублей;
- в 2015 году - 316 288,00 рублей;
- в 2016 году - 289 764,43 рублей;
- в 2017 году - 290 000,00 рублей;
- в 2018 году - 290 000,00 рублей;
- в 2019 году - 290 000,00 рублей;
- в 2020 году - 290 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 641 050 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 623 608,00 рублей;
- в 2015 году - 707 293,00 рублей;
- в 2016 году - 310 149,00 рублей;
- в 2017 году - 0,00 рублей;
- в 2018 году - 0,00 рублей;
- в 2019 году - 0,00 рублей;
- в 2020 году - 0,00 рублей.".
1.20.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Содействие занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Содействие занятости населения"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" позволит обеспечить к концу 2020 года снижение уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов.
Значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" по годам приведено в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Уровень общей безработицы в муниципальном районе (далее - И N 12.1) проценты 7,55 7,5 7,45 5,9 5,9 5,8 5,8
2. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов (далее - И N 12.2) единица - 1 - - - - -

".
1.21.В паспорте подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы:
1.21.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.21.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" составит 2 230 699,69 рублей, в том числе: - в 2014 году - 0,00 рублей; - в 2015 году - 1 540 699,69 рублей; - в 2016 году - 0,00 рублей; - в 2017 году - 160 000,00 рублей; - в 2018 году - 170 000,00 рублей; - в 2019 году - 180 000,00 рублей; - в 2020 году - 180 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 753 168,69 рублей, в том числе: - в 2014 году - 0,00 рублей; - в 2015 году - 63 168,69 рублей; - в 2016 году - 0,00 рублей; - в 2017 году - 160 000,00 рублей; - в 2018 году - 170 000,00 рублей; - в 2019 году - 180 000,00 рублей; - в 2020 году - 180 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 477 531,00 рублей, в том числе: - в 2014 году - 0,00 рублей; - в 2015 году - 1 477 53,001 рублей; - в 2016 году - 0,00 рублей; - в 2017 году - 0,00 рублей; - в 2018 году - 0,00 рублей; - в 2019 году - 0,00 рублей; - в 2020 году - 0,00 рублей

".
1.21.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) Оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям, в том числе: - в 2014 году - 0 семьям; - в 2015 году - 3 семьям; - в 2016 году - 0 семьям; - в 2017 году - 3 семьям; - в 2018 году - 3 семьям; - в 2019 году - 3 семьям; - в 2020 году - 3 семьям

".
1.22.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.23.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного
строительства"

Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" составит 2 230 699,69 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 0,00 рублей;
- в 2015 году - 1 540 699,69 рублей;
- в 2016 году - 0,00 рублей;
- в 2017 году - 160 000,00 рублей;
- в 2018 году - 170 000,00 рублей;
- в 2019 году - 180 000,00 рублей;
- в 2020 году - 180 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 753 168,69 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 0,00 рублей;
- в 2015 году - 63 168,69 рублей;
- в 2016 году - 0,00 рублей;
- в 2017 году - 160 000,00 рублей;
- в 2018 году - 170 000,00 рублей;
- в 2019 году - 180 000,00 рублей;
- в 2020 году - 180 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 477 531,00 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 0,00 рублей;
- в 2015 году - 1 477 53,001 рублей;
- в 2016 году - 0,00 рублей;
- в 2017 году - 0,00 рублей;
- в 2018 году - 0,00 рублей;
- в 2019 году - 0,00 рублей;
- в 2020 году - 0,00 рублей.".
1.24.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"

Реализация подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" позволит оказать поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе к 2020 году не менее чем 15 семьям.
Значения целевого индикатора мероприятия подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Количество семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе (далее - И N 13) семей 0 3 0 3 3 3 3

".
1.25.В паспорте подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы:
1.25.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.25.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составит 5 767 814,10 рублей, в том числе: - в 2014 году - 2 118 249,00 рублей; - в 2015 году - 3 169 565,10 рублей; - в 2016 году - 0,00 рублей; - в 2017 году - 120 000,00 рублей; - в 2018 году - 120 000,00 рублей; - в 2019 году - 120 000,00 рублей; - в 2020 году - 120 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 638 567,31 рублей, в том числе: - в 2014 году - 66 041,37 рублей; - в 2015 году - 92 525,94 рублей; - в 2016 году - 0,00 рублей; - в 2017 году - 120 000,00 рублей; - в 2018 году - 120 000,00 рублей; - в 2019 году - 120 000,00 рублей; - в 2020 году - 120 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" целевые средства из областного бюджета составят 4 039 738,3 рублей, в том числе: - в 2014 году - 962 699,14 рублей; - в 2015 году - 3 077 039,16 рублей; - в 2016 году - 0,00 рублей; - в 2017 году - 0,00 рублей; - в 2018 году - 0,00 рублей - в 2019 году - 0,00 рублей; - в 2020 году - 0,00 рублей. Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей

".
1.25.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) Предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям, в том числе: - в 2014 году - 1 семье; - в 2015 году - 3 семьям; - в 2016 году - 0 семьям; - в 2017 году - 3 семьям; - в 2018 году - 3 семьям; - в 2019 году - 3 семьям; - в 2020 году - 3 семьям Предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям, в том числе: - в 2014 году - 0 семей; - в 2015 году - 0 семьям; - в 2016 году - 0 семьям; - в 2017 году - 1 семье; - в 2018 году - 1 семье; - в 2019 году - 1 семье; - в 2020 году - 1 семье

".
1.26.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.27.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составит 5 767 814,10 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 2 118 249,00 рублей;
- в 2015 году - 3 169 565,10 рублей;
- в 2016 году - 0,00 рублей;
- в 2017 году - 120 000,00 рублей;
- в 2018 году - 120 000,00 рублей;
- в 2019 году - 120 000,00 рублей;
- в 2020 году - 120 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 638 567,31 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 66 041,37 рублей;
- в 2015 году - 92 525,94 рублей;
- в 2016 году - 0,00 рублей;
- в 2017 году - 120 000,00 рублей;
- в 2018 году - 120 000,00 рублей;
- в 2019 году - 120 000,00 рублей;
- в 2020 году - 120 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" целевые средства из областного бюджета составят 4 039 738,3 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 962 699,14 рублей;
- в 2015 году - 3 077 039,16 рублей;
- в 2016 году - 0,00 рублей;
- в 2017 году - 0,00 рублей;
- в 2018 году - 0,00 рублей
- в 2019 году - 0,00 рублей;
- в 2020 году - 0,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей".
1.28.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" позволит предоставить поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья к 2020 году не менее чем 16 молодым семьям, а также дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья не менее чем 4 молодым семьям, при рождении (усыновлении) ребенка.
Значения целевых индикаторов мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья (далее - И N 14) семей 1 3 0 3 3 3 3
2. Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее - И N 15) семей - - 0 1 1 1 1

".
1.29.В паспорте подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы:
1.29.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.29.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Старшее поколение" составит 2 821 750,12 рублей, в том числе: - в 2014 году - 680 195,80 рублей; - в 2015 году - 503 432,20 рублей; - в 2016 году - 328 122,12 рублей; - в 2017 году - 330 000,00 рублей; - в 2018 году - 330 000,00 рублей. - в 2019 году - 325 000,00 рублей; - в 2020 году - 325 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Старшее поколение" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 821 750,12 рублей, в том числе: - в 2014 году - 680 195,80 рублей; - в 2015 году - 503 432,20 рублей; - в 2016 году - 328 122,12 рублей; - в 2017 году - 330 000,00 рублей; - в 2018 году - 330 000,00 рублей. - в 2019 году - 325 000,00 рублей; - в 2020 году - 325 000,00 рублей

".
1.29.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) - достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году - 77 процентов; - в 2015 году - 79 процентов; - в 2016 году - 81 процент; - в 2017 году - 83 процента; - в 2018 году - 85 процентов; - в 2019 году - 87 процента; - в 2020 году - 90 процентов; - количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 человек, в том числе по годам: - в 2014 году - 100 человек; - в 2015 году - 50 человек; - достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году - 68 процентов; - в 2015 году - 71 процент; - в 2016 году - 73 процента; - в 2017 году - 75 процентов; - в 2018 году - 78 процентов; - в 2019 году - 81 процентов; - в 2020 году - 84 процентов

".
1.30.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Старшее поколение" подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.31.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Старшее поколение" подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Старшее поколение"

Общий объем финансирования подпрограммы "Старшее поколение" составит 2 821 750,12 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 680 195,80 рублей;
- в 2015 году - 503 432,20 рублей;
- в 2016 году - 328 122,12 рублей;
- в 2017 году - 330 000,00 рублей;
- в 2018 году - 330 000,00 рублей.
- в 2019 году - 325 000,00 рублей;
- в 2020 году - 325 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Старшее поколение" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 821 750,12 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 680 195,80 рублей;
- в 2015 году - 503 432,20 рублей;
- в 2016 году - 328 122,12 рублей;
- в 2017 году - 330 000,00 рублей;
- в 2018 году - 330 000,00 рублей.
- в 2019 году - 325 000,00 рублей;
- в 2020 году - 325 000,00 рублей.".
1.32.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Старшее поколение" подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Старшее поколение"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" позволит обеспечить достижение к концу 2018 года:
- доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов;
- участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 ветеранов;
- доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе (далее - И N 16) проценты 77 79 81 83 85 87 90
2. Количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (далее - И N 17) человек 100 50 - - - - -
3. Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе (далее - И N 18) проценты 68 71 73 75 78 81 84

".
1.33.В паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы:
1.33.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.33.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 13 013 753,80 рублей, в том числе: - в 2014 году - 1 498 868 рублей; - в 2015 году - 2 199 484,4 рублей; - в 2016 году - 1 510 250 рублей; - в 2017 году - 2 089 917,00 рублей; - в 2018 году - 2 026 117,00 рублей; - в 2019 году - 2 029 117,00 рублей; - в 2020 году - 1 660 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 143 561,00 рублей, в том числе: - в 2014 году - 1 498 868,00 рублей; - в 2015 году - 1 805 760,00 рублей; - в 2016 году - 1 141 133,00 рублей; - в 2017 году - 1 720 800,00 рублей; - в 2018 году - 1 657 000,00 рублей; - в 2019 году - 1 660 000,00 рублей; - в 2020 году - 1 660 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" целевые средства из областного бюджета составят 1 870 192,8 рублей, в том числе: - в 2014 году - 0,00 рублей; - в 2015 году - 393 724,80 рублей; - в 2016 году - 369 117,00 рублей; - в 2017 году - 369 117,00 рублей; - в 2018 году - 369 117,00 рублей; - в 2019 году - 369 117,00 рублей; - в 2020 году - 0,00 рублей

".
1.33.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) - количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 150 человек ежегодно; - достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно; - увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 процентов, в том числе по годам: - в 2015 году - 80 процентов; - в 2016 году - 85 процентов; - в 2017 году - 85 процентов; - в 2018 году - 85 процентов; - в 2019 году - 85 процентов; - в 2020 году - 85 процентов; - достижение к 2020 доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района, в том числе по годам: - в 2015 году - 0,2 процента; - в 2016 году - 0,21 процента; - в 2017 году - 0,22 процента; - в 2018 году - 0,23 процента; - в 2019 году - 0,23 процента; - в 2020 году - 0,23 процента; - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов, в том числе по годам: - в 2015 году - 100 процентов; - в 2016 году - 100 процентов; - в 2017 году - 100 процентов; - в 2018 году - 100 процентов; - в 2019 году - 100 процентов; - оснащение системами видеонаблюдения не менее четырех общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, в том числе по годам: - в 2016 году - 3 единицы; - в 2017 году - 1 единица; - в 2018 году - 0 единиц; - в 2019 году - 0 единиц; - в 2020 году - 0 единиц

".
1.34.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.35.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Профилактика правонарушений"

Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 13 013 753,80 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 498 868 рублей;
- в 2015 году - 2 199 484,4 рублей;
- в 2016 году - 1 510 250 рублей;
- в 2017 году - 2 089 917,00 рублей;
- в 2018 году - 2 026 117,00 рублей;
- в 2019 году - 2 029 117,00 рублей;
- в 2020 году - 1 660 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 143 561,00 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году - 1 805 760,00 рублей;
- в 2016 году - 1 141 133,00 рублей;
- в 2017 году - 1 720 800,00 рублей;
- в 2018 году - 1 657 000,00 рублей;
- в 2019 году - 1 660 000,00 рублей;
- в 2020 году - 1 660 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" целевые средства из областного бюджета составят 1 870 192,8 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 0,00 рублей;
- в 2015 году - 393 724,80 рублей;
- в 2016 году - 369 117,00 рублей;
- в 2017 году - 369 117,00 рублей;
- в 2018 году - 369 117,00 рублей;
- в 2019 году - 369 117,00 рублей;
- в 2020 году - 0,00 рублей.".
1.36.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Профилактика правонарушений" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Профилактика правонарушений"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" позволит обеспечить к концу 2020 года:
- количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, до 85 процентов;
- достижение доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,23 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- оснащение системами видеонаблюдения не менее четырех общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (далее - И N 19) проценты 68 - - - - - -
2. Соотношение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (далее - И N 19.1) проценты - 78 79 - - - -
3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - И N 19.2) человек - - - 150 150 150 150
4. Доля оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних (далее - И N 19.3) проценты - - - 45 45 45 45
5. Соотношение числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних (далее - И N 20) единиц на 1 тыс. несовершеннолетних 16,6 - - - - - -
6. Соотношение числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района (далее - И N 20) единиц на 1 тыс. населения 1,67 - - - - - -
7. Соотношение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной профилактики правонарушений (далее - И N 20.1) проценты - 80 85 85 85 85 85
8. Доля жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в общей численности населения (далее - И N 21) проценты - 0,2 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23
9. Степень обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области (далее - И N 22) проценты - 100 100 100 100 100 -
10. Количество оборудованных общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения (далее - И N 23) единиц - - 3 1 - - -

".
1.37.В паспорте подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" муниципальной программы:
1.37.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.37.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" составит 2 787 750,00 рублей, в том числе: - в 2014 году - 2 787 750,00 рублей; - в 2015 году - 0,00 рублей; - в 2016 году - 0,00 рублей; - в 2017 году - 0,00 рублей; - в 2018 году - 0,00 рублей; - в 2019 году - 0,00 рублей; - в 2020 году - 0,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 787 750,00 рублей, в том числе: - в 2014 году - 2 787 750,00 рублей; - в 2015 году - 0,0 рублей; - в 2016 году - 0,0 рублей; - в 2017 году - 0,0 рублей; - в 2018 году - 0,0 рублей; - в 2019 году - 0,0 рублей; - в 2020 году - 0,0 рублей

".
1.38.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.39.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых
одновременно родились трое и более детей"

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" составит 2 787 750,00 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году - 0,00 рублей;
- в 2016 году - 0,00 рублей;
- в 2017 году - 0,00 рублей;
- в 2018 году - 0,00 рублей;
- в 2019 году - 0,00 рублей;
- в 2020 году - 0,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 787 750,00 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году - 0,0 рублей;
- в 2016 году - 0,0 рублей;
- в 2017 году - 0,0 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей;
- в 2019 году - 0,0 рублей;
- в 2020 году - 0,0 рублей.".
1.40.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились
трое и более детей"

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" позволит предоставить поддержку в форме единовременной выплаты при приобретении жилья к 2020 году не менее чем 1 семье.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
11. Количество семей, в которых одновременно родились трое и более детей, улучшивших жилищные условия за счет единовременной выплаты на приобретение жилья (далее - И N 24) семей 1 0 0 0 0 0 0

".
1.41.В паспорте подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" муниципальной программы:
1.41.1.В строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.41.2.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" составит 1 269 841,44 рублей, в том числе: - в 2014 году - 75 356,00 рублей; - в 2015 году - 394 865,44 рублей; - в 2016 году - 14 620,00 рублей; - в 2017 году - 350 000,00 рублей; - в 2018 году - 175 000,00 рублей; - в 2019 году - 130 000,00 рублей; - в 2020 году - 130 000,00 рублей. Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 269 841,44 рублей, в том числе: - в 2014 году - 75 356,00 рублей; - в 2015 году - 394 865,44 рублей; - в 2016 году - 14 620,00 рублей; - в 2017 году - 350 000,00 рублей; - в 2018 году - 175 000,00 рублей; - в 2019 году - 130 000,00 рублей; - в 2020 году - 130 000,00 рублей

".
1.42.В разделе 3 "Срок реализации подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" муниципальной программы цифры и слова "2018 годов" заменить цифрами и словами "2020 годов".
1.43.Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным
категориям граждан муниципальных услуг"

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" составит 1 269 841,44 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 75 356,00 рублей;
- в 2015 году - 394 865,44 рублей;
- в 2016 году - 14 620,00 рублей;
- в 2017 году - 350 000,00 рублей;
- в 2018 году - 175 000,00 рублей;
- в 2019 году - 130 000,00 рублей;
- в 2020 году - 130 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 269 841,44 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 75 356,00 рублей;
- в 2015 году - 394 865,44 рублей;
- в 2016 году - 14 620,00 рублей;
- в 2017 году - 350 000,00 рублей;
- в 2018 году - 175 000,00 рублей;
- в 2019 году - 130 000,00 рублей;
- в 2020 году - 130 000,00 рублей.".
1.44.Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан
муниципальных услуг"

Реализация подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" позволит обеспечить предоставление муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан ежегодно.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы "Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг" по годам приведены в таблице:
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг (далее - И N 25) проценты 100 100 100 100 100 100 100

".
1.45.Приложение N 1 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
Главы муниципального района
Ю.А.Тетянников