Постановление от 02.07.2014 г № 145-П

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п


Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п следующие изменения:
1.Строки "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации Программы (по годам и по итогам реализации)" таблицы раздела 1 "Паспорт государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования Программы составляет 371872084986,7 руб., в том числе по годам: 2014 год - 35362106791,38 руб.; 2015 год - 36970031385,00 руб.; 2016 год - 43450421738,20 руб.; 2017 год - 59657107068,03 руб.; 2018 год - 61889725868,03 руб.; 2019 год - 66051559068,03 руб.; 2020 год - 68491133068,03 руб.; из них за счет:
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета - 110393786326,64 руб., в том числе по годам: 2014 год - 14260467631,32 руб.; 2015 год - 14477705685,00 руб.; 2016 год - 15020045138,20 руб.; 2017 год - 16733908868,03 руб.; 2018 год - 17041757968,03 руб.; 2019 год - 17221962168,03 руб.; 2020 год - 15637938868,03 руб.;
- поступлений целевого характера из федерального бюджета - 132644506300,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 3514358700,00 руб.; 2015 год - 6058372700,00 руб.; 2016 год - 11113294700,00 руб.; 2017 год - 24775111800,00 руб.; 2018 год - 25891021400,00 руб.; 2019 год - 29046181900,00 руб.; 2020 год - 32246165100,00 руб.;
- переходящего остатка поступлений целевого характера из федерального бюджета - 256402260,06 руб., в том числе по годам: 2014 год - 256402260,06 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.;
- средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области - 128577390100,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 17330878200,00 руб.; 2015 год - 16433953000,00 руб.; 2016 год - 17317081900,00 руб.; 2017 год - 18148086400,00 руб.; 2018 год - 18956946500,00 руб.; 2019 год - 19783415000,00 руб.; 2020 год - 20607029100,00 руб.;
- внебюджетных средств (прогнозные данные) - 257000000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 257000000,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы (по годам и по итогам реализации) 1. Снижение к 2020 году смертности от всех причин до 10,6 случая на 1 тыс. населения.
2. Увеличение к 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,5 года.
3. Снижение к 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 587,5 случая на 100 тыс. населения.
4. Снижение к 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,8 случая на 100 тыс. населения.
5. Снижение к 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185,3 случая на 100 тыс. населения.
6. Снижение к 2020 году смертности от туберкулеза до 12 случаев на 100 тыс. населения.
7. Обеспечение оказания к 2020 году медицинскими организациями частной системы здравоохранения высокотехнологичной медицинской помощи не менее чем по 2 профилям в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области (далее - территориальная программа государственных гарантий).
8. Укрепление к 2020 году материально-технической базы не менее чем 7 государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее - ГУЗОО) с привлечением внебюджетных средств частных организаций.
9. Снижение к 2020 году младенческой смертности до 6,4 случая на 1 тыс. родившихся живыми.
10. Увеличение к 2020 году охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 25 процентов.
11. Повышение к 2020 году доступности паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, до 40 процентов.
12. Обеспеченность населения врачами к 2020 году - 37,5 врача на 10 тыс. населения.
13. Соотношение среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, к 2020 году - 3,1.
14. Повышение к 2020 году отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Омской области до 200 процентов.
15. Повышение к 2020 году отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области до 100 процентов.
16. Повышение к 2020 году отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области до 100 процентов.
17. Достижение к 2020 году наиболее полного удовлетворения реальных потребностей населения Омской области в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и медицинских изделиях до 100 процентов.
18. Предотвращение к 2020 году поступления в обращение на территории Омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств до 0 процентов.
19. Создание регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Омской области, содержащего данные об оказанной медицинской помощи и ресурсном обеспечении ГУЗОО, наполнение которого осуществляется ГУЗОО на основании первичных данных, к 2020 году не менее чем в 117 ГУЗОО.
20. Ежегодное выполнение в полном объеме не менее 95 процентов запланированных мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения

2.В разделе 2 "Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской области в сфере реализации Программы":
1) в графе "2012 год" таблицы N 1 "Динамика демографических показателей в Омской области" цифры "13,5" заменить цифрами "13,8", цифры "5,9" заменить цифрами "8,0";
2) цифры "5,9" заменить цифрами "6,5";
3) цифры "6,4" заменить цифрами "7,0";
4) цифры "8,2" заменить цифрами "8,0";
5) слова ", муниципальных нормативных правовых актов" исключить;
6) предложение "За счет средств муниципальных бюджетов производились денежные выплаты 31 молодому специалисту в 5 муниципальных районах Омской области." исключить.
3.В разделе 6 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах":
1) цифры "380166181125,32" заменить цифрами "372135641101,70", цифры "35549525830,00" заменить цифрами "35625662906,38", цифры "40285695085,00" заменить цифрами "36970031385,00", цифры "48981705138,20" заменить цифрами "43450421738,20", цифры "59474467068,03" заменить цифрами "59657107068,03", цифры "61260295868,03" заменить цифрами "61889725868,03", цифры "66087459068,03" заменить цифрами "66051559068,03", цифры "68527033068,03" заменить цифрами "68491133068,03", цифры "50079763525,35" заменить цифрами "51903765040,92", цифры "75635435217,65" заменить цифрами "73121787614,41", цифры "2787907200,00" заменить цифрами "2889162300,0", цифры "43762501190,33" заменить цифрами "43367609364,20", цифры "3695073798,92" заменить цифрами "3281667870,87", цифры "108418775148,03" заменить цифрами "108207425641,86", цифры "23393429702,82" заменить цифрами "17206506506,22", цифры "873732673,28" заменить цифрами "789028647,29", цифры "71465262668,94" заменить цифрами "71057388115,93";
2) слово "ОМС" заменить словами "обязательного медицинского страхования";
3) абзацы двадцать первый - двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Прогнозными источниками финансирования подпрограммы "Развитие государственно-частного партнерства" являются средства частных организаций в сфере реализации подпрограмм в объеме 257000000,00 руб., в том числе:
2014 год - 257000000,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.";

4) абзац тридцать второй исключить;
5) дополнить абзацами следующего содержания:
"Реализация Программы в наибольшей степени задействует потенциал Омской области в описываемой сфере социально-экономического развития, что обеспечит значимый социальный, экономический и бюджетный эффект.
Так, прогнозируемый объем инвестиций в создание нового объекта недвижимого имущества - поликлиники на 1000 посещений в смену, который будет размещен по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября - проспект Комарова, в 2014 - 2016 годах оценивается в сумме 902 млн. руб., что позволит создать к 2017 году 1248 новых рабочих мест в бюджетном секторе экономики Омской области.
Таблица N 6
Количество создаваемых новых рабочих мест
в сфере здравоохранения Омской области













































































N п/пКатегории персоналаКоличество создаваемых новых рабочих мест по годам
2014201520162017201820192020Итого
1Врачи---387---387
2Средний медицинский персонал---600---600
3Младший медицинский персонал---36---36
4Прочий персонал---225---225
Всего---1248---1248

Государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству здравоохранения Омской области (далее - учреждения), обеспечивают поступления в областной и местные бюджеты доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, в 2013 году перечисления составили 1356,6 млн. руб. Кроме этого, учреждения являются плательщиками налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость, ими в 2013 году уплачено налога на добавленную стоимость - 14,2 млн. руб., налога на прибыль организаций - 6,99 млн. руб.
Ожидается прирост в 2014 - 2020 годах налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц в сумме 1,9 млрд. рублей в областной и местные бюджеты в связи со снижением числа граждан, впервые признанных инвалидами, увеличением численности работников отрасли за счет создания около 1248 новых рабочих мест и ростом заработной платы.
Таблица N 7
Объем дополнительных налоговых поступлений

































































N п/пНаименование источника дополнительных налоговых поступлений по налогу на доходы физических лицОбъем дополнительных налоговых поступлений по годам (млн. руб.)
2014201520162017201820192020Итого
1Снижение числа граждан, впервые признанных инвалидами1,92,010,011,012,012,813,763,4
2Увеличение численности работников в бюджетном секторе экономики Омской области---88,596,9103,1110,1398,6
3Рост заработной платы76,5213,5292,1479,3111,0146,8167,31486,6
Всего78,4215,4302,2578,8219,9262,7291,11948,5

Планируется также снижение бюджетной нагрузки на отрасль при оказании медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной, за счет участия частных организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий. Прогнозируемый экономический эффект за счет привлечения частных инвестиций (собственных средств частных медицинских организаций на оказание медицинской помощи) за 2014 - 2020 годы составит 83,5 млн. руб.
Таблица N 8
Объем привлекаемых денежных средств частных
медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий



























ПоказательГоды
2014201520162017201820192020Итого
Объем привлекаемых денежных средств частных медицинских организаций (млн. руб.)10,7511,011,512,012,512,713,083,45

Прогнозируемый экономический эффект от привлечения внебюджетных средств в рамках развития государственно-частного партнерства на ремонт и оборудование ГУЗОО составит в 2014 году 257 млн. руб.
Таблица N 9
Прогнозируемый объем привлечения внебюджетных средств
в отрасль здравоохранения в 2014 году

































Частная организация - инвесторГУЗОООбъем привлеченных частных инвестиций, млн. руб.
РемонтПриобретение оборудованияВсего
Медико-образовательная организация "Нефрологический экспертный совет"Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее - БУЗОО) "Городская клиническая больница N 1 им. А.Н. Кабанова"115105220
Общество с ограниченной ответственностью "Фрезениус Медикал Кеа Омск"БУЗОО "Калачинская центральная районная больница"102757
Итого125132257

6) в разделе 7 "Описание системы управления реализацией Программы" слова "приложением N 6" заменить словами "приложением N 7", слова "приложением N 7" заменить словами "приложением N 9".

4.Приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
5.Приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
6.В приложении N 3 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" таблицы раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51903765040,92 руб., в том числе по годам: 2014 год - 8326516576,08 руб.; 2015 год - 6205142036,19 руб.; 2016 год - 7065471982,69 руб.; 2017 год - 7406593286,49 руб.; 2018 год - 7536216186,49 руб.; 2019 год - 7550645286,49 руб.; 2020 год - 7813179686,49 руб. Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета - 5780094470,92 руб., в том числе по годам: 2014 год - 890885606,08 руб.; 2015 год - 611212336,19 руб.; 2016 год - 906142182,69 руб.; 2017 год - 872937686,49 руб.; 2018 год - 913758386,49 руб.; 2019 год - 794759086,49 руб.; 2020 год - 790399186,49 руб. Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 830005570,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 7852970,00 руб.; 2015 год - 31426000,00 руб.; 2016 год - 250826000,00 руб.; 2017 год - 351165000,00 руб.; 2018 год - 165310000,00 руб.; 2019 год - 18100000,00 руб.; 2020 год - 5325600,00 руб. Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 78716400,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 78716400,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 45214948600,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 7349061600,00 руб.; 2015 год - 5562503700,00 руб.; 2016 год - 5908503800,00 руб.; 2017 год - 6182490600,00 руб.; 2018 год - 6457147800,00 руб.; 2019 год - 6737786200,00 руб.; 2020 год - 7017454900,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) 1) снижение к 2020 году смертности от всех причин до 10,6 случая на 1 тыс. населения; 2) увеличение к 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,5 года

2) в пункте 2 раздела 5 "Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ":
- абзацы семьдесят первый - девяносто седьмой изложить в следующей редакции:
"Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года N 354-п (далее - программа государственных гарантий), определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе ОМС - в расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных программой государственных гарантий, и в среднем составляют:
- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2014 - 2016 годы - 0,325 вызова на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо (за исключением санитарно-авиационной эвакуации);
- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2014 год - 2,77 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 2,403 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;
- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2014 год - 2,189 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 1,965 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 1,95 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;
- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках территориальной программы ОМС на 2014 год - 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;
- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2014 год - 0,696 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 0,592 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,71 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,735 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 0,61 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
- для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год - 0,214 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 0,202 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС - 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках территориальной программы ОМС на 2014 год - 0,03 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год - 0,092 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год - 0,112 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год - 0,115 койко-дня на 1 жителя.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с программой государственных гарантий, на 2015 и 2016 годы в среднем составляют:
- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета - 7754,2 руб. на 2015 год, 7923,9 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС - 1725,3 руб. на 2015 год, 1782,8 руб. на 2016 год;
- на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета - 516,2 руб. на 2015 год, 538,4 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС - 382,6 руб. на 2015 год, 387,5 руб. на 2016 год;
- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета - 1445,4 руб. на 2015 год, 1507,5 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС - 1115,3 руб. на 2015 год, 1162,5 руб. на 2016 год;
- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС - 489,7 руб. на 2015 год, 492,9 руб. на 2016 год;
- на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета - 844,7 руб. на 2015 год, 881,8 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС - 1426,9 руб. на 2015 год (с учетом расходов на оказание медицинской помощи в центрах (подразделениях) амбулаторной хирургии, хирургии одного дня), 1442,5 руб. на 2016 год (с учетом расходов на оказание медицинской помощи в центрах (подразделениях) амбулаторной хирургии, хирургии одного дня);
- на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств ОМС - 130760,9 руб. на 2015 год, 137298,6 руб. на 2016 год;
- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета - 91618,9 руб. на 2015 год, 95558,1 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС - 24473,0 руб. на 2015 год, 25663,2 руб. на 2016 год;
- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС - 1677,8 руб. на 2015 год, 1769,5 руб. на 2016 год;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного бюджета - 2457,6 руб. на 2015 год, 2563,2 руб. на 2016 год.
Структура тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу.
Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой государственных гарантий (без учета расходов федерального бюджета), в среднем составляют: в 2014 году - 12146,6 руб., в 2015 году - 13911,2 руб., в 2016 году - 14538,4 руб., в том числе за счет средств ОМС на финансирование территориальной программы ОМС в 2014 году - 8814,7 руб., в 2015 году - 9244,8 руб., в 2016 году - 9660,9 руб.
При реализации территориальной программы ОМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи:
- при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной за пределами Омской области лицам, застрахованным на территории Омской области, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
- при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в случае оказания медицинской помощи пациентам на койках реанимационного профиля (реанимационных, реанимационных для новорожденных), дополнительно к тарифу за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний, производится оплата оказанной медицинской помощи за 1 койко-день, кроме того, в случае необходимости проведения пациентам заместительной почечной терапии методом гемодиализа дополнительно к тарифу за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний, производится оплата оказанной медицинской помощи за 1 случай);
- при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний;
- при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.";

- абзацы девяносто восьмой - сто второй исключить;
3) в разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения":
- в пункте 1:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:";

после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет).";

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год).
Целевой индикатор определяется в соответствии с методикой по расчету потребления алкогольных напитков на душу населения, разработанной с целью обеспечения расчета потребления населением различных видов алкогольных напитков, приобретаемых в организациях розничной торговли и общественного питания, в натуральном выражении и в перерасчете на абсолютный алкоголь и применяемой для использования только органами государственной статистики;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов).
Целевой индикатор определяется как отношение числа курящих лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими опросами, к количеству некурящих лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими опросами, в отчетном году.
Исходные данные: сведения организации, проводившей социологические опросы.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- число курящих лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими опросами;
Н - количество лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими опросами;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов).
Целевой индикатор определяется как отношение числа курящих детей и подростков Омской области, охваченных социологическими опросами, к количеству некурящих детей и подростков Омской области, охваченных социологическими опросами.
Исходные данные: сведения организации, проводившей социологические опросы.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- число курящих детей и подростков Омской области, охваченных социологическими опросами;
Н - количество детей и подростков Омской области, охваченных социологическими опросами.";

- в пункте 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- реализация мероприятий по профилактике инфицирования ВИЧ и гепатитами В и С;";

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами B и C;";

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:";

после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет).
Целевой индикатор определяется на основе данных, предоставленных формой государственной статистической отчетности, и представляет собой значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики.
- охват иммунизацией населения (процентов).";

- в абзаце четвертом пункта 4 слова "достижение ожидаемой продолжительности" заменить словами "ожидаемая продолжительность";
- в пункте 5:
слово "заболеваемость" заменить словами "общая заболеваемость";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Исходные данные: данные ведомственной статистики.";

- в пункте 6:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:"

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- доля лиц, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (процентов).";

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- смертность от всех причин (случаев на 1 тыс. человек населения).
Целевой индикатор определяется как отношение числа жителей Омской области, умерших за год, к среднегодовой численности населения Омской области.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный период (записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- смертность населения Омской области от всех причин;
- число жителей Омской области, умерших в том году, для которого вычисляется коэффициент;
Н - среднегодовая численность населения Омской области в том году, для которого вычисляется коэффициент.";

- предложение "Для достижения цели подпрограммы дополнительно к указанным целевым индикаторам устанавливается перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы, согласно прилагаемому приложению." исключить;
4) раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 51903765040,92 руб., в том числе по годам:
2014 год - 8326516576,08 руб.;
2015 год - 6205142036,19 руб.;
2016 год - 7065471982,69 руб.;
2017 год - 7406593286,49 руб.;
2018 год - 7536216186,49 руб.;
2019 год - 7550645286,49 руб.;
2020 год - 7813179686,49 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 5780094470,92 руб., в том числе по годам:
2014 год - 890885606,08 руб.;
2015 год - 611212336,19 руб.;
2016 год - 906142182,69 руб.;
2017 год - 872937686,49 руб.;
2018 год - 913758386,49 руб.;
2019 год - 794759086,49 руб.;
2020 год - 790399186,49 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 830005570,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 7852970,00 руб.;
2015 год - 31426000,00 руб.;
2016 год - 250826000,00 руб.;
2017 год - 351165000,00 руб.;
2018 год - 165310000,00 руб.;
2019 год - 18100000,00 руб.;
2020 год - 5325600,00 руб.
Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 78716400,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 78716400,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 45214948600,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 7349061600,00 руб.;
2015 год - 5562503700,00 руб.;
2016 год - 5908503800,00 руб.;
2017 год - 6182490600,00 руб.;
2018 год - 6457147800,00 руб.;
2019 год - 6737786200,00 руб.;
2020 год - 7017454900,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается согласно приложению N 2 к Программе.";

5) в разделе 8 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункты 2 - 4 исключить;
6) дополнить разделом 10 следующего содержания:
"Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам
Подпрограммой предусматривается предоставление местным бюджетам субсидий на софинансирование завершения строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Омской области (далее - субсидия на завершение строительства, муниципальные объекты).
Субсидии на завершение строительства перечисляются при условии фактического осуществления расходов с соблюдением доли софинансирования за счет средств местного бюджета.
При этом допускается опережающее перечисление субсидий в объеме, не превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципальному образованию Омской области.
Условием расходования субсидий на завершение строительства является использование их по целевому назначению.
Критерием отбора муниципального образования Омской области для предоставления субсидий на завершение строительства является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей цели предоставления субсидии.
Субсидии на завершение строительства предоставляются:
- по результатам прохождения муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с подпрограммой;
- при своевременном представлении муниципальными образованиями Омской области отчетов об использовании субсидий на завершение строительства.
Отбор для предоставления субсидий на завершение строительства осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее в настоящем разделе - Министерство строительства) на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области (далее - заявка).
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления заявок определяются Министерством строительства.
Муниципальные образования Омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство строительства отчеты об использовании субсидий на завершение строительства.
Министерство строительства ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области отчеты об использовании субсидий.
Размер субсидии на завершение строительства рассчитывается по следующей формуле:
Сi = (СОБ / П) x Пi, где:
Сi - размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ - средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П - суммарный объем потребности в финансовых средствах для выполнения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi - объем потребности i-го муниципального образования в финансовых средствах для выполнения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на завершение строительства определяется по формуле:
ДСОi = 100 - Yi / Ymin x Кi, где:
ДСОi - доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования (полученное значение округляется до десятичного числа);
Yi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования (далее - дотация);
Ymin - минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования после распределения дотации;
Кi - поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от объема предоставляемой субсидии i-му муниципальному образованию Омской области, а именно:
- равный 4 при размере предоставляемой субсидии до 30 млн. руб.;
- равный 2,5 при размере предоставляемой субсидии от 30 до 100 млн. руб.;
- равный 0,1 при размере предоставляемой субсидии свыше 100 млн. руб.
Предоставление субсидий на завершение строительства осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству строительства на текущий финансовый год.
В приоритетном порядке субсидии на завершение строительства направляются на объекты:
- капитального строительства, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
- финансирование которых предполагается с привлечением средств из федерального бюджета.
Условиями предоставления субсидий на завершение строительства являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критериями, установленными подпрограммой;
2) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы;
3) наличие средств, предусмотренных в местных бюджетах, направляемых на финансирование муниципальных программ и аналогичных мероприятий по завершению строительства муниципальных объектов;
4) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться на разработку (корректировку) проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. руб.;
5) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строительства;
6) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку (корректировку) проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. руб.;
7) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. руб.
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на завершение строительства, предусмотренных подпрограммой, осуществляется Министерством строительства и Главным управлением финансового контроля Омской области в соответствии с законодательством.
Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расходов сверх установленного размера не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств областного бюджета.";

7) приложение "Перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" исключить.
7.В приложении N 4 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" таблицы раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 73121787614,41 руб., в том числе по годам: 2014 год - 8496562014,78 руб.; 2015 год - 8329356586,61 руб.; 2016 год - 8687874309,78 руб.; 2017 год - 12911306550,81 руб.; 2018 год - 12284423750,81 руб.; 2019 год - 10945395750,81 руб.; 2020 год - 11466868650,81 руб. Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 19445402845,35 руб., в том числе по годам: 2014 год - 2706630545,72 руб.; 2015 год - 2234586786,61 руб.; 2016 год - 2338710809,78 руб.; 2017 год - 3013720150,81 руб.; 2018 год - 3703292850,81 руб.; 2019 год - 2721431150,81 руб.; 2020 год - 2727030550,81 руб. Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 8017651130,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 182026230,00 руб.; 2015 год - 149277300,00 руб.; 2016 год - 118287300,00 руб.; 2017 год - 3373859000,00 руб.; 2018 год - 1763835700,00 руб.; 2019 год - 1106708400,00 руб.; 2020 год - 1323657200,00 руб. Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 33530239,06 руб., в том числе по годам: 2014 год - 33530239,06 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 45625203400,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 5574375000,00 руб.; 2015 год - 5945492500,00 руб.; 2016 год - 6230876200,00 руб.; 2017 год - 6523727400,00 руб.; 2018 год - 6817295200,00 руб.; 2019 год - 7117256200,00 руб.; 2020 год - 7416180900,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) 1) снижение к 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 587,5 случая на 100 тыс. населения; 2) снижение к 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,8 случая на 100 тыс. населения; 3) снижение к 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185,3 случая на 100 тыс. населения; 4) снижение к 2020 году смертности от туберкулеза до 12 случаев на 100 тыс. населения

2) в разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения":
- в пункте 1 слова "снижение заболеваемости туберкулезом" заменить словами "заболеваемость туберкулезом";
- в пункте 2:
абзац второй дополнить словами "при КУЗОО "СДТКБ";
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"- финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;
- приобретение реактивов и расходных материалов для проведения бактериологического, биохимического, клинического, молекулярно-генетического обследования населения Омской области на туберкулез в лабораторном отделении КУЗОО "КПТД";

";
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия.";

в абзаце шестом слова "снижение смертности от туберкулеза в результате более раннего выявления туберкулеза" заменить словами "смертность от туберкулеза";
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) при реализации основного мероприятия 3 выделяется мероприятие по проведению капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь пациентам, инфицированным ВИЧ.
Целевой индикатор, характеризующий реализацию данного мероприятия, - ожидаемая продолжительность жизни инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами (лет).
Целевой индикатор определяется на основе данных, предоставленных по форме многолетних динамических наблюдений при осуществлении регионального мониторинга БУЗОО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", и представляет собой значение ожидаемой продолжительности жизни инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами.
Исходные данные: данные ведомственных организаций;";

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) при реализации основного мероприятия 4 выделяются следующие мероприятия:
- приобретение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов;
- совершенствование оказания медицинской помощи инфицированным ВИЧ;
- финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С.
Целевой индикатор, характеризующий реализацию данного мероприятия, - доля инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.
Целевой индикатор определяется как отношение числа инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, к числу инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете (процентов).
Исходные данные: данные ведомственной статистики.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Двич - доля инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
Чар - число инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, в отчетном году;
Чвич - число инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, в отчетном году;";

- пункт 10 после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
"- совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;";

- в пунктах 12 и 15 слова "снижение смертности населения Омской области от всех причин" заменить словами "смертность от всех причин";
- предложение "Для достижения цели подпрограммы дополнительно к указанным целевым индикаторам устанавливается перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы, согласно прилагаемому приложению." исключить;
3) раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 73121787614,41 руб., в том числе по годам:
2014 год - 8496562014,78 руб.;
2015 год - 8329356586,61 руб.;
2016 год - 8687874309,78 руб.;
2017 год - 12911306550,81 руб.;
2018 год - 12284423750,81 руб.;
2019 год - 10945395750,81 руб.;
2020 год - 11466868650,81 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 19445402845,35 руб., в том числе по годам:
2014 год - 2706630545,72 руб.;
2015 год - 2234586786,61 руб.;
2016 год - 2338710809,78 руб.;
2017 год - 3013720150,81 руб.;
2018 год - 3703292850,81 руб.;
2019 год - 2721431150,81 руб.;
2020 год - 2727030550,81 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 8017651130,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 182026230,00 руб.;
2015 год - 149277300,00 руб.;
2016 год - 118287300,00 руб.;
2017 год - 3373859000,00 руб.;
2018 год - 1763835700,00 руб.;
2019 год - 1106708400,00 руб.;
2020 год - 1323657200,00 руб.
Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 33530239,06 руб., в том числе по годам:
2014 год - 33530239,06 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 45625203400,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 5574375000,00 руб.;
2015 год - 5945492500,00 руб.;
2016 год - 6230876200,00 руб.;
2017 год - 6523727400,00 руб.;
2018 год - 6817295200,00 руб.;
2019 год - 7117256200,00 руб.;
2020 год - 7416180900,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается согласно приложению N 2 к Программе.";

4) пункт 4 раздела 8 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Снижение смертности от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа жителей Омской области, умерших от туберкулеза за год, к среднегодовой численности населения Омской области.
Исходные данные: данные Росстата (записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- снижение смертности от туберкулеза;
- число жителей Омской области, умерших от туберкулеза, в том году, для которого вычисляется коэффициент;
Н - среднегодовая численность населения Омской области в том году, для которого вычисляется коэффициент.";

5) приложение "Перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" исключить.
8.Приложение N 5 "Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
9.В приложении N 6 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) слова "Клинический родильный дом N 1" заменить словами "Городской клинический перинатальный центр", слова "КРД N 1" заменить словами "ГКПЦ";
2) в таблице раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области":
- в строке "Перечень основных мероприятий подпрограммы и (или) ведомственных целевых программ" слова "службы родовспоможения и детства" заменить словами "деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области";
- строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43361053249,20 руб., в том числе по годам: 2014 год - 4612688606,35 руб.; 2015 год - 4679760247,35 руб.; 2016 год - 5138093079,10 руб.; 2017 год - 6630955179,10 руб.; 2018 год - 6158665579,10 руб.; 2019 год - 8678040879,10 руб.; 2020 год - 7462849679,10 руб. Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 6046304128,20 руб., в том числе по годам: 2014 год - 570101585,35 руб.; 2015 год - 395917247,35 руб.; 2016 год - 461116479,10 руб.; 2017 год - 1193850279,10 руб.; 2018 год - 788824979,10 руб.; 2019 год - 2115898179,10 руб.; 2020 год - 520595379,10 руб. Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 4288480900,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 20621600,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 172210000,00 руб.; 2017 год - 699799800,00 руб.; 2018 год - 423605700,00 руб.; 2019 год - 1402434500,00 руб.; 2020 год - 1569809300,00 руб. Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 130423021,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 130423021,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 32895845200,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 3891542400,00 руб.; 2015 год - 4283843000,00 руб.; 2016 год - 4504766600,00 руб.; 2017 год - 4737305100,00 руб.; 2018 год - 4946234900,00 руб.; 2019 год - 5159708200,00 руб.; 2020 год - 5372445000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) Снижение к 2020 году младенческой смертности до 6,4 случая на 1 тыс. родившихся живыми

3) в абзаце третьем раздела 2 "Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития" цифры "8,2" заменить цифрами "8,0";
4) абзац второй пункта 1 раздела 5 "Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ" после слов "службы родовспоможения и детства" дополнить словами "на территории Омской области";
5) в разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения":
- в пункте 1:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции;
"Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:";

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания"
"- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста).
Целевой индикатор рассчитывается как отношение числа детей в возрасте 0 - 17 лет, умерших за год, к среднегодовому числу детей в возрасте 0 - 17 лет.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный период (записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
C - смертность детей в возрасте 0 - 17 лет;
Q - число детей в возрасте 0 - 17 лет, умерших в том году, для которого вычисляется коэффициент;
H - среднегодовое число детей в возрасте 0 - 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (процентов).";
- в пункте 2 слова "на 10 тыс." заменить словами "на 100 тыс.", цифры "10000" заменить цифрами "100000";
- в пункте 3:
в абзаце третьем цифру "3" заменить словом "трех";
абзацы пятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанных мероприятий, - смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста).
Целевой индикатор рассчитывается как отношение числа детей в возрасте 0 - 17 лет, умерших за год, к среднегодовому числу детей в возрасте 0 - 17 лет.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный период (записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
C - смертность детей в возрасте 0 - 17 лет;
Q - число детей в возрасте 0 - 17 лет, умерших в том году, для которого вычисляется коэффициент;";

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"H - среднегодовое число детей в возрасте 0 - 17 лет;";

- в пункте 5:
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
- закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения;
- предоставление мер социальной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания;";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:";

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов).";

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (процентов).
Целевой индикатор рассчитывается как отношение числа обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка к общему числу беременных, поставленных на учет в первый триместр беременности.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
- число обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
Н - общее число беременных, поставленных на учет в первый триместр беременности;";

- предложение "Для достижения цели подпрограммы дополнительно к указанным целевым индикаторам устанавливается перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы, согласно прилагаемому приложению." исключить;
6) раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 43361053249,20 руб., в том числе по годам:
2014 год - 4612688606,35 руб.;
2015 год - 4679760247,35 руб.;
2016 год - 5138093079,10 руб.;
2017 год - 6630955179,10 руб.;
2018 год - 6158665579,10 руб.;
2019 год - 8678040879,10 руб.;
2020 год - 7462849679,10 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 6046304128,20 руб., в том числе по годам:
2014 год - 570101585,35 руб.;
2015 год - 395917247,35 руб.;
2016 год - 461116479,10 руб.;
2017 год - 1193850279,10 руб.;
2018 год - 788824979,10 руб.;
2019 год - 2115898179,10 руб.;
2020 год - 520595379,10 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 4288480900,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 20621600,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 172210000,00 руб.;
2017 год - 699799800,00 руб.;
2018 год - 423605700,00 руб.;
2019 год - 1402434500,00 руб.;
2020 год - 1569809300,00 руб.
Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 130423021,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 130423021,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 32895845200,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 3891542400,00 руб.;
2015 год - 4283843000,00 руб.;
2016 год - 4504766600,00 руб.;
2017 год - 4737305100,00 руб.;
2018 год - 4946234900,00 руб.;
2019 год - 5159708200,00 руб.;
2020 год - 5372445000,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается согласно приложению N 2 к Программе.";

7) раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является снижение младенческой смертности (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к Программе.
Ожидаемый результат определяется как отношение числа умерших детей в возрасте до 1 года из числа родившихся детей за год к общему числу родившихся детей.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- младенческая смертность;
- число умерших детей в возрасте до 1 года из числа родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;
- общее число родившихся детей в том году, для которого вычисляется коэффициент;
- число умерших детей в возрасте до 1 года из числа родившихся в предыдущем году;
- общее число родившихся детей в предыдущем году.";

8) приложение "Перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" исключить.
10.В приложении N 7 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" таблицы раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3281667870,87 руб., в том числе по годам: 2014 год - 277658757,22 руб.; 2015 год - 424552626,75 руб.; 2016 год - 441902217,38 руб.; 2017 год - 580903717,38 руб.; 2018 год - 560513017,38 руб.; 2019 год - 499977017,38 руб.; 2020 год - 496160517,38 руб. Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 1336937270,87 руб., в том числе по годам: 2014 год - 166289057,22 руб.; 2015 год - 152392626,75 руб.; 2016 год - 156678517,38 руб.; 2017 год - 282274517,38 руб.; 2018 год - 248445517,38 руб.; 2019 год - 174178517,38 руб.; 2020 год - 156678517,38 руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 1944730600,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 111369700,00 руб.; 2015 год - 272160000,00 руб.; 2016 год - 285223700,00 руб.; 2017 год - 298629200,00 руб.; 2018 год - 312067500,00 руб.; 2019 год - 325798500,00 руб.; 2020 год - 339482000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) Увеличение к 2020 году охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 25 процентов

2) в разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" последний абзац исключить;
3) раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3281667870,87 руб., в том числе по годам:
2014 год - 277658757,22 руб.;
2015 год - 424552626,75 руб.;
2016 год - 441902217,38 руб.;
2017 год - 580903717,38 руб.;
2018 год - 560513017,38 руб.;
2019 год - 499977017,38 руб.;
2020 год - 496160517,38 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 1336937270,87 руб., в том числе по годам:
2014 год - 166289057,22 руб.;
2015 год - 152392626,75 руб.;
2016 год - 156678517,38 руб.;
2017 год - 282274517,38 руб.;
2018 год - 248445517,38 руб.;
2019 год - 174178517,38 руб.;
2020 год - 156678517,38 руб.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 1944730600,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 111369700,00 руб.;
2015 год - 272160000,00 руб.;
2016 год - 285223700,00 руб.;
2017 год - 298629200,00 руб.;
2018 год - 312067500,00 руб.;
2019 год - 325798500,00 руб.;
2020 год - 339482000,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается согласно приложению N 2 к Программе.";

4) раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для подпрограммы ожидаемым результатом является увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь, к общему числу пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи.
Исходные данные: данные ГУЗОО.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- число пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь, в том году, для которого вычисляется коэффициент;
Н - общее число пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи, в том году, для которого вычисляется коэффициент.";

5) приложение "Перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" исключить.
11.В приложении N 9 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области":
1) в таблице раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области":
- в строке "Задачи подпрограммы" слова "путем сохранения и развития кадрового потенциала, прекращения" заменить словом ", прекращение", слово "обеспечения" заменить словом "обеспечение";
- строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 108207425641,86 руб., в том числе по годам: 2014 год - 2947524905,20 руб.; 2015 год - 5869769496,91 руб.; 2016 год - 10562952567,95 руб.; 2017 год - 17814827167,95 руб.; 2018 год - 20881152167,95 руб.; 2019 год - 23725584167,95 руб.; 2020 год - 26405615167,95 руб. Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 1460368641,86 руб., в том числе по годам: 2014 год - 217139905,20 руб.; 2015 год - 207297496,91 руб.; 2016 год - 206178567,95 руб.; 2017 год - 207438167,95 руб.; 2018 год - 207438167,95 руб.; 2019 год - 207438167,95 руб.; 2020 год - 207438167,95 руб. Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 106709557000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 2692885000,00 руб.; 2015 год - 5662472000,00 руб.; 2016 год - 10356774000,00 руб.; 2017 год - 17607389000,00 руб.; 2018 год - 20673714000,00 руб.; 2019 год - 23518146000,00 руб.; 2020 год - 26198177000,00 руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 37500000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 37500000,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) 1) обеспеченность населения врачами к 2020 году - 37,5 на 10 тыс. населения; 2) соотношение среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, к 2020 году - 3,1; 3) повышение к 2020 году отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Омской области до 200 процентов; 4) повышение к 2020 году отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области до 100 процентов; 5) повышение к 2020 году отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области до 100 процентов

2) пункт 1 раздела 3 "Цель и задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1) достижение полноты укомплектованности ГУЗОО медицинскими кадрами, прекращение оттока медицинских кадров трудоспособного возраста за пределы Омской области, обеспечение притока и перераспределение врачей и среднего медицинского персонала, повышение профессионального уровня медицинских работников (далее - задача 1);";

3) в разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения":
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1) при реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- подготовка работников с высшим профессиональным (медицинским) образованием на условиях целевой контрактной подготовки для ГУЗОО;
- подготовка работников со средним профессиональным (медицинским) образованием для ГУЗОО;
- формирование фонда оплаты труда медицинских работников ГУЗОО за счет всех источников финансирования, необходимого для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, планом мероприятий.
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- обеспеченность населения врачами.
Целевой индикатор определяется как отношение общего числа врачей к численности населения Омской области на 10 тыс. населения.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
Об - обеспеченность населения врачами;
- общее число врачей;
H - численность населения Омской области;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала.
Целевой индикатор определяется как отношение общего числа среднего медицинского персонала к общему числу врачей.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
- общее число среднего медицинского персонала;
- общее число врачей;
- отношение средней заработной платы определенных категорий персонала к средней заработной плате по Омской области (процентов).
Целевой индикатор определяется как отношение средней начисленной заработной платы определенной категории персонала к средней начисленной заработной плате по Омской области в отчетном году, выраженное в процентах.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- отношение заработной платы;
- средняя начисленная заработная плата определенной категории персонала (врачи/средний медицинский персонал/младший медицинский персонал);
- средняя начисленная заработная плата по Омской области;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей ГУЗОО;
- повышение квалификации медицинских работников со средним медицинским образованием ГУЗОО.
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- доля врачей, прошедших повышение квалификации.
Целевой индикатор определяется как отношение числа врачей, прошедших повышение квалификации, к общему числу работающих врачей (процентов).
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности, мониторинг выполнения плана повышения квалификации врачей.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
- доля врачей, прошедших повышение квалификации;
- число врачей, прошедших повышение квалификации;
- общее число врачей;
- доля среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации.
Целевой индикатор определяется как отношение числа среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации, к общему числу работающего среднего медицинского персонала (процентов).
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности, мониторинг выполнения плана повышения квалификации среднего медицинского персонала.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
- доля среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации;
- число среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации;
- общее число среднего медицинского персонала;";

4) раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 108207425641,86 руб., в том числе по годам:
2014 год - 2947524905,20 руб.;
2015 год - 5869769496,91 руб.;
2016 год - 10562952567,95 руб.;
2017 год - 17814827167,95 руб.;
2018 год - 20881152167,95 руб.;
2019 год - 23725584167,95 руб.;
2020 год - 26405615167,95 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 1460368641,86 руб., в том числе по годам:
2014 год - 217139905,20 руб.;
2015 год - 207297496,91 руб.;
2016 год - 206178567,95 руб.;
2017 год - 207438167,95 руб.;
2018 год - 207438167,95 руб.;
2019 год - 207438167,95 руб.;
2020 год - 207438167,95 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 106709557000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 2692885000,00 руб.;
2015 год - 5662472000,00 руб.;
2016 год - 10356774000,00 руб.;
2017 год - 17607389000,00 руб.;
2018 год - 20673714000,00 руб.;
2019 год - 23518146000,00 руб.;
2020 год - 26198177000,00 руб.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 37500000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 37500000,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается согласно приложению N 2 к Программе.";

5) раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:
1. Обеспеченность населения врачами.
Ожидаемый результат определяется как отношение общего числа врачей к численности населения Омской области на 10 тыс. населения.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
Об - обеспеченность населения врачами;
- общее число врачей;
H - численность населения Омской области.
2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала.
Ожидаемый результат определяется как отношение общего числа среднего медицинского персонала к общему числу врачей.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
- общее число среднего медицинского персонала;
- общее число врачей.
3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Омской области (процентов).
Ожидаемый результат определяется как отношение средней начисленной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней начисленной заработной плате по Омской области, выраженное в процентах.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- отношение заработной платы врачей;
- средняя начисленная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг);
- средняя начисленная заработная плата по Омской области.
4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области.
Ожидаемый результат определяется как отношение средней начисленной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней начисленной заработной плате по Омской области, выраженное в процентах.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- отношение заработной платы среднего медицинского персонала;
- средняя начисленная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг);
- средняя начисленная заработная плата по Омской области.
5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области.
Ожидаемый результат определяется как отношение средней начисленной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней начисленной заработной плате по Омской области, выраженное в процентах.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- отношение заработной платы младшего медицинского персонала;
- средняя начисленная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг);
- средняя начисленная заработная плата по Омской области.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к Программе.".

12.В приложении N 10 "Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1) в таблице раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области":
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17206506506,22 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1206216174,75 руб.; 2015 год - 819973501,42 руб.; 2016 год - 850004326,01 руб.; 2017 год - 3325503626,01 руб.; 2018 год - 3491290626,01 руб.; 2019 год - 3665368626,01 руб.; 2020 год - 3848149626,01 руб. Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 4710485906,22 руб., в том числе по годам: 2014 год - 584264974,75 руб.; 2015 год - 607526801,42 руб.; 2016 год - 637557626,01 руб.; 2017 год - 669159626,01 руб.; 2018 год - 702129626,01 руб.; 2019 год - 736748626,01 руб.; 2020 год - 773098626,01 руб. Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 12482288000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 608218600,00 руб.; 2015 год - 212446700,00руб.; 2016 год - 212446700,00 руб.; 2017 год - 2656344000,00 руб.; 2018 год - 2789161000,00 руб.; 2019 год - 2928620000,00 руб.; 2020 год - 3075051000,00 руб. Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 13732600,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 13732600,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.

- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) цифры "90" заменить цифрами "100";
2) в пункте 1 раздела 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с обеспечением лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (в том числе гражданам с орфанными заболеваниями);
- осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;";

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.";

3) раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 17206506506,22 руб., в том числе по годам:
2014 год - 1206216174,75 руб.;
2015 год - 819973501,42 руб.;
2016 год - 850004326,01 руб.;
2017 год - 3325503626,01 руб.;
2018 год - 3491290626,01 руб.;
2019 год - 3665368626,01 руб.;
2020 год - 3848149626,01 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 4710485906,22 руб., в том числе по годам:
2014 год - 584264974,75 руб.;
2015 год - 607526801,42 руб.;
2016 год - 637557626,01 руб.;
2017 год - 669159626,01 руб.;
2018 год - 702129626,01 руб.;
2019 год - 736748626,01 руб.;
2020 год - 773098626,01 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 12482288000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 608218600,00 руб.;
2015 год - 212446700,00 руб.;
2016 год - 212446700,00 руб.;
2017 год - 2656344000,00 руб.;
2018 год - 2789161000,00 руб.;
2019 год - 2928620000,00 руб.;
2020 год - 3075051000,00 руб.
Переходящий остаток поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 13732600,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 13732600,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается согласно приложению N 2 к Программе.";

4) пункт 1 раздела 8 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1. Достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения (процентов).
Ожидаемый результат определяется как соотношение объема выписанных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания к объему закупленных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания, выраженное в процентах.
Исходные данные: сведения мониторинга реализации программ льготного лекарственного обеспечения.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- удовлетворение реальных потребностей населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания;
- объем выписанных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания;
- объем закупленных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания.".

13.В приложении N 11 "Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":
1) в таблице раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области":
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" цифры "873732673,28" заменить цифрами "789028647,29", цифры "50971708,04" заменить цифрами "51549682,05", цифры "148904773,83" заменить цифрами "63622773,83", цифры "480182673,28" заменить цифрами "480760647,29", цифры "393550000,00" заменить цифрами "308268000,00", цифры "85282000,00" заменить цифрами "0,00";
- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "118" заменить цифрами "117";
2) в разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" последний абзац исключить;
3) в разделе 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования" цифры "873732673,28" заменить цифрами "789028647,29", цифры "50971708,04" заменить цифрами "51549682,05", цифры "148904773,83" заменить цифрами "63622773,83", цифры "480182673,28" заменить цифрами "480760647,29", цифры "393550000,00" заменить цифрами "308268000,00", цифры "85282000,00" заменить цифрами "0,00";
4) приложение "Перечень целевых индикаторов, характеризующих реализацию подпрограммы "Развитие информатизации в здравоохранении" исключить.
14.В приложении N 12 "Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения":
1) строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" таблицы раздела 1 "Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71057388115,93 руб., в том числе по годам: 2014 год - 9046360574,95 руб.; 2015 год - 10215775993,68 руб.; 2016 год - 10252788881,46 руб.; 2017 год - 10385615666,46 руб.; 2018 год - 10385615666,46 руб.; 2019 год - 10385615666,46 руб.; 2020 год - 10385615666,46 руб. Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит 71049132415,93 руб., в том числе по годам: 2014 год - 9043606274,95 руб.; 2015 год - 10213025293,68 руб.; 2016 год - 10250038181,46 руб.; 2017 год - 10385615666,46 руб.; 2018 год - 10385615666,46 руб.; 2019 год - 10385615666,46 руб.; 2020 год - 10385615666,46 руб. Общий объем финансирования за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 8255700,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 2754300,00 руб.; 2015 год - 2750700,00 руб.; 2016 год - 2750700,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб. Переходящий остаток налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составит в 2014 году 65107158,43 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) Ежегодное выполнение в полном объеме не менее 95 процентов запланированных мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения на отчетный год

2) в разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения":
- в абзаце пятом пункта 1 слова "снижение смертности населения Омской области" заменить словом "смертность";
- в пункте 3 абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:
"- предоставление мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан;
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), обучающихся в бюджетных образовательных организациях Омской области среднего профессионального образования;
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот - выпускников бюджетных образовательных организаций Омской области среднего профессионального образования, а также мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот, обучающихся в бюджетных образовательных организациях Омской области среднего профессионального образования;
- предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных организациях Омской области среднего профессионального образования;
- предоставление мер социальной поддержки по единовременному денежному пособию детям-сиротам - выпускникам государственных образовательных организаций Омской области среднего профессионального образования;";

после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"- предоставление мер социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области;
- предоставление мер социальной поддержки по единовременной денежной выплате на личные нужды обучающимся в профессиональных образовательных организациях детям-сиротам;
- предоставление мер социальной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области.";

3) в разделе 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования":
цифры "71465262668,94" заменить цифрами "71057388115,93", цифры "9456952427,96" заменить цифрами "9046360574,95", цифры "10215809393,68" заменить цифрами "10215775993,68", цифры "10250038181,46" заменить цифрами "10252788881,46", цифры "71459694468,94" заменить цифрами "71049132415,93", цифры "9454168327,96" заменить цифрами "9043606274,95", цифры "5568200,00" заменить цифрами "8255700,00";
- в абзаце восемнадцатом цифры "2784100,00" заменить цифрами "2754300,00";
- в абзаце девятнадцатом цифры "2784100,00" заменить цифрами "2750700,00";
- после абзаца девятнадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"2016 год - 2750700,00 руб.";

4) раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является ежегодное выполнение в полном объеме не менее 95 процентов запланированных мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год, выраженное в процентах.
Исходные данные: отчет о реализации государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области".

Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
- доля выполненных в полном объеме мероприятий;
- количество мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, выполненных в полном объеме;
- общее количество запланированных мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к Программе.".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров